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公司总经理助理-生产员工绩效考核表
员工绩效考核表(总经理助理-生产) 类别 KPI 序列 生产与物流 效能 KPI 60% (产品质量控 制) 组织管理效能 (生产周期控 制) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (成本与损耗 控制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 生产与物流 效能 (生产安全) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:生产规范实际操作效果、生产会议的效果) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 生产计划与操作规程的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 生产用原辅材料的管理 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的准确及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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公司总经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(总经理) 类别 KPI 序列 组织管理效能 KPI 60% (战略规划可 行性与现实 结果) 组织管理效能 (基本业务流 程的梳理 效果) 财务效能 (营业收入) 本年规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 (纯利指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (关键人员与 关键岗位到位 率) 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价: 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 效果 的考 本期关注的职能履行效果: 战略规划的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 核 会议的效率与效果是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 各职能部门的报告及时批复的程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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市场经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(市场经理) 类别 KPI 序列 营销效能 KPI (市场调查) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 营销效能 (市场策划) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 营销效能 (市场产能指 标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 营销效能 (品牌美誉 度) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:市场信息的及时收集与分析) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 市场策划或方案的可行性、及时性 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调与支持效果 强(90-100 分) 的考 一般 (60-80 分) 核 市场调查对整个市场发展决策的实际支持 强(90-100 分) 25% 效果 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的及时与可理解性程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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区域销售经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(区域销售经理) 类别 KPI 序列 营销效能 KPI (渠道增长 率) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 财务效能 (营业收入指 标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 营销效能 (渠道满意 度) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 营销效能 (市场地位指 标) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 被考核者自我评价:(评价方面:信息的回馈、把握,对销售渠道的控制与指导效果,对客户拜访的效率与效果) 性工 考核者评价:(100 分制) 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 营销计划的执行效果 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 区域内客户进销存的平衡管理 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 业务队伍管理是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 应收帐款管理的效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 营销报告的及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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双灯绩效管理手册(模板)
编号: 江苏双灯纸业股份有限公司 绩效管理手册 姓名: 部门: 工号: 企 管 部 制 内 部 资 料 注 意 保 存 1 使 用 说 明 请使用:这是一本管理手册。 1. 功能:为每位考核者提供一个实用的管理工具,成为连接组织目标与个 人目标的纽带,成为考核者与被考核者双方沟通交流的桥梁。形象而言,它 是考核者从事考核和管理的工作备忘录、记事本和沟通卡。 2. 用法:请阅读“关于考核”、“关于考核者”、“关于被考核者”, “关于操作规则”。 请阅读: 关于考核 1. 考核是什么?考核是量化员工工作结果的手段。 2. 双灯公司实行“直线考核”制的考核体系:考核者对被考核者实施考核, 考核管理委员会分析、管理考核结果,并有效接受、处理被考核者的申诉; 3. 绩效考核的内容分为关键的业绩指标(KPI)、关键的品性指标两个方面; 4. 相应的行为基准、阶段目标、关键事例是对员工进行评价的客观基础; 5. 公司认为:采取考评分离的考核策略,有利于工作聚焦与员工培养。 “考”的内容遵从绩效管理手册的相应规定,“评”的内容主要有能力与任 职资格评价,由相应的组织来确定。 专家强调: 1. 各级管理人员都要坚决推行绩效考核制度,它是双灯公司文化的载体。 2. 在考核的过程中,要充分发挥考核的“引导作用”,通过价值牵引,促 进下属员工按质按量地完成任务。并通过沟通面谈,逐渐引导下属员工,使 其发展规划与公司的战略规划相一致,而且,还必须对他们的表现,给予即 时强化。 关于考核者 2 在双灯行政关系中,相对处于较高行政层级的一方为考核者,在绩效考核 中,考核者即是教练员又是裁判员。 关于被考核者 在双灯行政关系中,相对处于较低行政层级的一方为被考核者;被考核者 必须与考核者的奋斗目标保持一致。 关于操作规则 1. 公司高层每年都要制定战略规划,企管部组织各部门分解、编制部门年度 战略规划;各部门经理组织本部门员工,根据公司与部门规划,结合岗位 的性质,编制个人年度发展规划。个人发展规划主要是指支持部门战略的 “大事”与关键的本质工作,以及本年度个人职业发展规划;例常性的事 务一般不必记入。 2. 个人务必主动将个人年度发展规划,细分为每个月度、季度的小目标,并 征得直接经理的签字认可。这是每月或每季考核的基础。 3. 对部门经理级以上人员的 KPI,由企管部组织相关经理规划;其他员工的 KPI 由本部门经理组织设计。所有双方必须通过谈判,拟定 KPI 的评价标准。 并在整个操作过程中,不得有任何一方违反游戏规则。 4. 组织任何一次考核,既是权利也是责任;每一次都要深刻探讨影响实现当 期目标的关键原因,并记入本手册。 5. 根据公司的考核制度,每一次的考核都要和个人收入挂钩。但是,考核的 主题永远是:“激励员工按质按量地完成任务”。 连续的考核管理记录将使您的管理工作, 尤其是对人的管理工作更为得心应手。 公司年度发展规划纲要 K 衡量基准 PI 人力资 源与组 织效能 3 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 部门年度发展规划纲要 4 K 部门 KPI 明细 衡量部门 KPI 的基准 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 个人年度发展规划 5 K 个人明细指标 衡量个人 KPI 的基准 时间表 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 关键的岗位职责与主要工作: (附:个人绩效考核表) 6
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员工绩效考核表(模板)
第四部分: 员工绩效考核表(模板) 类别 KPI 序列 组织管理效能 KPI 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 组织管理效能 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 财务效能 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价: 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 效果 的考 本期关注的职能履行效果: 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 核 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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双灯绩效指标方案
双灯公司绩效指标方案 双灯纸业公司绩效指标草案 一、战略要点 1、 战略立基:低成本规模化扩张 2、 诉求:草浆特定区域市场领导地位 3、 阶段目标:2001 年实现产销 4 万吨;5 年内实现产销 10 万吨 二、公司相关概要分析 1、 战略发展的不确定性: 1) 竞争对手信息缺乏,使我们的定位/目标缺乏应有的支持,影响策略实践的针对性 2) 技术创新能力与设备效能不足以及与之相关联资金、人力的限制将会瓶颈战略的 实施 3) 环保的要求以及与之改善的投入,将成为公司很大压力 4) 不断涌入的势力竞争对手与知识技术发展的高速化,将会消耗我们既有的优势 2、 自身不足: 1) 人员素质、挑战/发展意识与管理激励机制 2) 信息获取能力与信息交流速度/质量/增值能力 3) 产品质量/研发/系列化发展 4) 营销拓展/深度发展/有效管理 5) 成本与成本管理 3、“员工满意度调查”主要反映问题—具体数据见附件 1) 新产品与服务开发不足 2) 内部沟通与交流--渠道方式不被认同 3) 工作目标明确化/自我控制以及相关信息获得不充分 4) 收入/报偿与付出不符 三、解决关注点 1、 强化财务成本管理,确保投入产出的最大化 2、 强化市场把握、发展与管理,确保市场覆盖与市场质量 3、 强化内部管理效率,提高管理效能 4、 培育自身能力—技术与人力,提高公司生存与发展力 四、关键绩效要素与关键绩效指标 见“附件一” 双灯公司绩效指标方案 附件一、关键绩效领域与关键绩效指标 序 号 关键领域 1 人力资源与 关键绩效指标 关键要素 人力资源质量 滞后指标 1、 单位工资获利率 2、 骨干到位率 组织效能 3、 骨干流失率 超前指标 1、 培训质量(计划可 行性/计划完成率/培 训效果) 2、 人力资源素质发展 组织效能 1、 信 息 传 递 有 效 性 (完整性/准确性/时 效性) 1、 业务流程改善质量 2、 绩效管理(执行力 度/实施效果与改善) 2、 协调支持满意度 组织成果 1、员工满意度 1、 组织运作有效性 2、 组织凝聚力 3、 团队意识 4、 组织形象 2 财务资源效 财务结果 能 1、 销售/利润目标实现 1、现金流速 率 2、 销售/利润增长率 财务支持 1、 融资对战略的支持 1、 债务结构合理性 率 2、 资金满足率 资金效能 1、资金收益率 1、 市场投资收益 2、 项目投资收益 成本/损耗控制 1、 业务成本/损耗 1、成本/损耗水平竞争力 2、 管理成本/损耗 3、 人工成本/损耗 4、 资金成本/损耗 财务管理 1、 应收帐款控制 2、 呆坏帐控制 3、 法律纠纷与损失控 制 3 营销效能 分销渠道发展与管理 1、 渠道覆盖率(与规 划/目标比较) 2、 渠道的流量 3、 渠道流量增幅 1、 新渠道发展 2、 渠道质量(地区市 场份额) 3、 渠道忠诚度(稳定/ 一体/信息反馈) 4、 渠道可控度 大客户发展与管理 销售管理 1、 大客户销售比例 1、 大客户发展 2、 大客户满意度 2、 大客户忠诚度 1、 人均创收率 1、 对客户支持力 2、 优势(市场份额第 一位)地区比例 双灯公司绩效指标方案 市场推广 1、 市场调研对战略的 1、品牌美誉度 支持(可行性/及时性 /成果性) 4 技术创新 新产品研发 1、 新产品时效性(开 1、 新产品质量(市场 发周期、计划履行、上 反映、特性领导性) 市时间) 2、新产品销售比例 设备效能 1、设备效能的改善 1、技术/专利领先性 技术能力表现 5 物流管理 库存管理 1、 库存周转率 2、 库存结构合理性 配送管理 1、 配送速度 2、 配送准确性 3、 配送安全度
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双灯绩效制度
绩效管理制度 江苏双灯纸业有限公司 绩效考核制度 第一章 总则 第一条 目的 江苏双灯绩效考核制度是对员工的工作绩效进行客观评价的准则,其主要目的是: 1、 规范公司的管理水准,培养职业化的经营管理人员与操作执行队伍,使员工共 同参与日常管理。 2、 提升公司效益,有效引导实现公司的经营目标,尽可能少浪费管理资源。 3、 有效激励员工,传递支撑公司发展的关键因素,分解代表团队(个人)在组织 中价值的关键指标,收集、分析团队(个人)贡献及责任的有效信息。 4、 达成公司发展目标,提高公司的核心竞争力。 第二条 原则 1、 江苏双灯的绩效考核,追求公正与公平原则,使绩效考核成为受员工珍视的 “绩效管理渠道”;公司反对将绩效考核方法沦为单纯的“监管”手段。 2、 绩效考核的整个过程,公司遵循只有可记录的事实与可比较的状态是唯一的评 价依据,关键业绩指标是主要的评价指标。 3、 寓培训于沟通,培育公司与全体员工的共同愿景,明确责任与目标,以公司与 员工的共同发展(双赢)为动力机制。 4、 绩效考核是全体管理者的共同责任,强调事前的、计划式的目标承诺与事后的结 果确认与偏离管理/指导相结合。 第三条 组织体制 江苏双灯绩效考核的组织体制是: 1、 基本方针由公司高层领导决策。 2、 总经理为最高领导者。 3、 公司所有经营管理者均纳入为考核的责任人。 4、 企管部负责日常的组织协调与技术咨询工作。 5、 整个考核过程发生争议时,员工有权向人力资源部申诉,并可逐级申诉至总经 1 绩效管理制度 理。 第四条 组织关系 绩效考核的考核者是各级管理人员,被考核者是下属员工。具体运作的组织关系是: 1、 绩效考核的行政关系与组织管理的行政关系相一致。 2、 所有经营管理者均有责任考核其直接下属,所有下属员工均有义务接受考核。 3、 先由企管部组织有关人员,依据团队的关键业绩指标评价一个团队,再由团队 负责人依据个人业绩与关键品性考核到组织中的个人。 4、采集相应数据的部门,要有效提供考核数据。 第五条 考核者 1、 在行政关系中,相对处于较高行政层级的一方为考核者。 2、 考核者既是被考核者的教练员又是裁判员。 3、 考核者要组织制定关键业绩的目标,沟通行动计划与策略,给下属人员(即被 考核者)分配工作,教育训练他们执行计划。组织下属人员检查绩效结果,并分析 存在优势与劣势的原因。 第六条 被考核者 1、 在行政关系中,相对处于较低行政层级的一方为被考核者。 2、被考核者必须与考核者的奋斗目标保持一致。与直接上级一起制定行动计划,接受上 级辅导,并不遗余力地执行绩效计划,及时反馈有关效果。 第七条 简略划分 江苏双灯考核者、被考核者简略划分如下: 被考核者 考核者 主要客户 操作层人员 (团队)主管人员 检验员 (团队)主管人员 部门经理(公司副总、 直属下级、服务提供部 总监) 门负责人 总经理 直接下级主管,服务提 部门经理(公司副总、总监) 供部门负责人 总经理 董事会 直接下级 2 绩效管理制度 第八条 技术基础 1、 关键业绩指标(KPI)分解,按照鱼骨图原理逐级分解。 2、 关键事件收集,建立《绩效管理手册》,随时记载员工的绩效优势与弱势。 3、行为锚定评分,设计绩效标准与评价标准、体系,形成目标导向。 第九条 关键业绩指标的特点 1、 KPI 必须支持公司的战略目标,以责任成果为导向,提升公司的核心竞争力,传 递市场压力,使工作聚焦,责任到位,成果明确。 2、KPI 必须强调团队合作,代表公司的予警系统,激励约束员工的行为。 第十条 关键业绩指标的形成 1、 公司高层讨论,对公司的共同愿景达成共识。 2、 甄别支持公司成功的关键因素,并调研、分析、分解,形成 KPI。 3、 将 KPI 与部门(职位)功能、职责匹配,制定相适应的价值评价与分配体系。 4、有效运行 KPI,推动公司与员工的共同发展。 第二章 考 核 第一条 考核内容 江苏双灯采用关键业绩指标(KPI)为公司绩效考核内容的核心,KPI 务必反映公司的 核心竞争力与发展策略,保障公司的可持续发展。主要构成包括:关键业绩指标、职能 履行结果指标,例常性工作。详见绩效管理手册。 第二条 考核方式与程序 考核方式主要是问题分析,过程管理,结果导向。 绩效考核的主要程序是: 1、 确定关键业绩指标:首先确立公司级的关键业绩指标,公司骨干员工要参与沟 通、制定公司的关键业绩指标;根据部门的功能与在组织中的责任,逐步分解部门 级的关键业绩指标。关键业绩指标以一个“团队”为责任点。团队主管人员要根据 公司级的关键业绩指标和部门级的关键业绩指标,与下属人员沟通本团队承担的责 任与关键绩效(目标)。 2、 团队发展规划:团队主管人员与下属员工一同工作,拟订本团队的绩效改进计 划与未来预期,主管人员要辅导下属人员取得良好的业绩成果,支持公司的核心竞 3 绩效管理制度 争力。 3、 实施评估:在评估数据的采集上,遵循多渠道、多方位的原则。评估方式包括自 我评估、团队主管人(上级)评估、内外部关键客户评估等。 4、 绩效报酬分配:根据评估结果,由考核者提议并人力资源部组织分配绩效报酬。 绩效报酬可以是荣誉、薪水、职位、休假、培训以及其它形式。 5、 归档管理:绩效评估的资料,由人力资源部归档管理,记录员工职业发展之中。 6、 考核时,必须考核者、被考核者必须进行考核面谈。 4 绩效管理制度 公司发展战略 关键绩效指标 公司经营计划 职能履行结果 组织与职能 例行工作表现 研讨与共识 各考核 要素目 标与计 划 管理者与 被管理者 绩效手册与落实 跟踪与督导 管理者与被管 理者;主要客 户 考核与管理 考核结果管理 下一考核目标 与行动计划 企管部;人力 资源部;管理 者与被管理者 管理者与 被管理者 5 绩效管理制度 第三条 考核周期 江苏双灯考核周期指两次绩效考核中间的日期,划分如下: 1、 营销人员考核周期为一个月。 2、 操作工人考核周期不定。 3、 其他人员考核周期原则上为三个月。 第四条 考核实施期 江苏双灯考核实施期要求如下: 1、 考核实施期次考核期的前五个工作日为考核的实施期; 2、 实施考核的主要工具是《江苏双灯公司绩效管理手册》;各级考核者必须认真 负责地填写《手册》;人力资源部管理并妥善保存《手册》。 3、在实施期,考核者(上级)要根据当期目标的实现情况,调整布置下期目标。 第五条 考核结果应用 考核结果应用概括为: 1、 决定奖惩 2、 决定调薪 3、 决定培训 4、 决定其它机会 1、 考核申诉 当员工认为考核结果不公正或不公平时,可以根据下列程序申诉: 2、 申诉程序: 向间接主管提交申诉报告,如不能得到满意答复,可向考核主管部门提交申诉报告; 如再不能得到满意答复,可直接向总经理申诉。 3、 申诉原则: 提交申诉报告,包括陈述不公平、不公正的理由,并具明关键事实。 考核主管部门会同相关人员复核相应考核结果,并组织当事人签署符合意见,将复 核 结果通知申诉者本人。 如果直线经理的评估意见与员工个人的评价差异比较大,应主动与当事员工沟通,并 分析偏差根源,达成一致意见。 4、 答复周期:有关责任人务必在接到申诉报告之日起,三个工作日之内做出明确 答复。 6 绩效管理制度 第三章 相关说明 第一条 考核培训 1、 为保证公司绩效考核制度的有效实施,考核责任人与责任部门,必须接受公司 的培训。企管部组织培训,并组织员工学习公司的相关制度、文件。 2、 培训重在培育共同愿景。 第二条 绩效管理的持续性 1、 绩效管理是一个持续沟通、共识和偏离管理的过程 2、 绩效指标与目标随公司战略/计划的调整而调整 第三条 KPI 即使工具,更是一种思想 1、 作为工具将列为考核的范畴 2、 作为思想就是指导我们寻求驱动战略目标实现的关键因素 7
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双灯公司指标体系
江苏双灯公司业绩指标体系 1.人力资源与组织效能 1.1 人力资源效能 指标名称 指标定义 人力资源效能 属性 人力资源管理 指标编号 HR&O001 人力资源效能:即人力成本投资回报率。是指公司在人力资源上的投入与产出比。 人力资源是公司的战略资源,是使公司收益最大化的真正达成实体,有效利用、合理开发该 设立目的 资源,可以使公司获得持续发展的动力,并使企业在日益激烈的竞争中获得更强的生命力。 1.1. 1 人力资源投资回报率:可以用单位人力成本收益率、人均创利率、人均产能,等多种 指标体现。 计算公式:总公司:单位人力成本收益率=毛利总额÷(工资总额+其他人力成本投入) 营销公司:人均创利率=毛利总额÷营销公司总人数 生产部:人均产能 =总产量÷生产部工总数 达成率=(实际收益率÷计划收益率)×100% 1.1.2 培训效能:包括从培训方案的可行性、培训计划的执行情况、培训是否达到预 期目的的情况等进行衡量。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1. 3 人力资源政策的效能:包括组织提案、拟订、论证、组织执行双灯人力资源配 分指标与 计算公式 套政策的组织效果和激励效果。 计算公式:问卷调查,五点评定 1.1.4 关键岗位到位率:在公司发展过程中起到关键作用的关键岗位人员的到职率。 计算公式:五点评定 1.1. 5 员工满意度:对于公司发展、组织运作有效性、组织凝聚力、团队合作、组织 形象等方面,员工关心和满意程度 计算公式:员工满意度调查 1.1.6 员工个人职业发展达成率:员工年度个人职业规划实现状况。 计算公式:员工满意度调查 1.1.7 后备干部与骨干员工培养:根据公司战略,达到公司的人力资源规划的要求。 计算公式:计划对比与人员测评 1.1.8 队伍管理质量:根据公司发展战略与市场特点,对所属员工队伍的管理质量,表现为 队伍的效率与工作成果对公司整体的贡献大小。 计算公式:五点评定 1 1.2 组织与文化效能 指标名称 组织与文化 属性 人力资源 指标编号 HR&O002 组织与文化:指在一定时期内,通过有效及时修正、完善公司的、部门的管理制度,提升公 指标定义 司的行政效率,传播公司文化,以及相应的公共关系管理(银行、税务、工商、水电、政府、环 保、资源提供者等等)效能。 组织与文化建设属于公司的上层建筑,在公司发展到一定规模后,要依靠文化管理队伍,培 设立目的 育文化的向心力。制度是文化的具体体现,靠制度管理组织。 1.2.1 战略规划可行性与现实结果:以双灯公司年初的规划为起点,年终现实结果为终点, 以及期中调整等,整个战略规划的能效;包括公司的、部门的与个人的三个层面。也 分指标与 计算公式 包括相应企化方案、公司计划的执行效能。 计算公式:五点评定 1.2.2 基本业务流程的梳理:根据公司的现阶段要求,新界定的业务流程更有效, 理顺组织中的关键部门与职位的权责关系,通过工作分析,明确业务与 管理流程,提升组织运行效率。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 3 绩效考核制度的实施:绩效考核制度有利于实现公司目标,具有相应的激励 与牵引能力。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.3. 4 信息传递的有效性:指对组织内外,信息传递、运作的完整性、准确性、时 效性,保障组织良性化运行。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2. 5 企业文化建设:企业文化建设的质量,以“是否形成企业共同价值观”为评 价基础,做到传播双灯的核心价值观,培育有利于有效沟通的企业文化氛围。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.6 公共关系管理:按照战略,实施公关活动、管理的质量。 计算公式:公关活动效果符合公司的预期要求。实施五点评定 1.2.7 制度管理的效能:指通过健全、建制公司的管理制度,对组织运行提供基础保 障,也包括制度本身的有效性、合理性。 计算公式:五点评定 2 1.2.8 协调支持满意度:组织管理的过程中相互配合、协调的效果。 计算公式:组织问卷调查,五点评定 1.2.9 劳动安全指标:生产经营过程中,安全检查的实现率;安全措施的完成率; 人身、设备、火灾事故的发生频率(或周期)。 计算公式:个案评定,一票否决 1.2.10 劳动纪律:违反劳动纪律的人员总数不高于公司计划标准 计算公式:以计划比例为标杆 2 财务资源效能 指标名称 财务管理效能 属性 财务管理 指标编号 FM001 财务管理效能:指在一个时期内,公司财务管理的水平与成效,它主要表现为内部指标与外 指标定义 部指标两个方面。内部指标主要有经营业绩、预算、决算管理,资金安全管理、成本管理;外 部指标主要有融资管理。 公司的经营效果最终汇集在财务效能上,那么,必须要求财务管理科学化、制度化、准确 设立目的 化;它必须反映公司的实际经营成效,以支持公司拓展优势,规避风险,在核心竞争力上聚 焦。 2.1 预算决算指标:预算为战略制定提供财务依据,并在整个年度过程中有效执行 之。决算为下年度规划提供依据。 计算公式:评价财务报表,五点评定 分指标与 计算公式 2.2 营业收入指标:以双灯实际营业收入与计划营业收入作为衡量基础,强调目标实现率。 计算公式:达成率=(实际营业收入÷计划营业收入)×100% 2.3 毛利指标:以双灯实际毛利总额与计划毛利总额作为衡量基础,强调销售利润增长率。 计算公式:达成率=(实际毛利÷计划毛利)×100% 2.4 费用指标:以双灯实际经营管理费用与计划经营管理费用作为衡量基础。 计算公式:控制率=[(实际费用/实际收入)÷(计划费用/计划收入)×100% 2.5 纯利指标:公司的实际纯利,以实际与计划数额作为衡量基础,强调目标实现率。 计算公式:达成率=(实际纯利÷计划纯利)×100% 3 2.6 成本与耗损控制:制定有效的成本控制办法,对营销、管理、人工、物流、生产、研发 等等合理控制在公司规划的范畴之内。 计算公式:业务成本/耗损控制率=计划成本/耗损÷实际成本/耗损 包括:营销成本、管理成本、生产成本/耗损、资金成本成本/耗损、 物流成本/耗损、研发成本成本/耗损等 2.7 现金流量指标:公司的现金流量应保持在 10%以上 计算公式:(现金收入―现金支出)÷资本总额 2.8 流动比率指标:公司的流动比率保持在“1∽2”之间 计算公式:流动比率=流动资产÷流动负债 2.9 资金周转率指标:公司的年度资金周转率不低于 K 次/年 计算公式:达成率=(计划资金周转率÷实际资金周转率)×100% 2.10 应收帐款管理指标:公司的年度应收帐款占收入总额的比率 计算公式:达成率=(应收帐款总额÷实际应收帐款周转率)×100% 2.11 呆坏帐指标:公司的年度呆坏帐率不高于 H% 计算公式:控制率=(计划呆坏帐率÷营业收入总额)×100% 2.12 资金分配:根据公司业务侧重,及时、准确的分配公司资金。 2.13 融资指标;公司的年度融资达成率为“1” (即 1:1) 计算公式:融资达成率=实际需求融资÷实际融资总额 3.14 债务结构合理:公司的年度债务结构达到财务运做的安全水平 计算公式:资产负债表分析 3.营销效能 3.1 渠道质量 指标名称 指标定义 分销渠道质量 属性 营销效能 指标编号 M&S001 渠道效能:指在今后一段时期内,营销公司对分销商、大卖场的管理质量,表现为分销商对 公司的有效忠诚以及公司对分销商的结盟性、策略性控制。 增加营销渠道的覆盖率是支持公司扩大规模的重要策略;在各个销售区域,支持有份量的、 设立目的 有潜力的分销商、大卖场,通过提高商品的流量与流速,赢得高质量的市场占有率。 3.1.1 渠道流量增长率:区域实际销售额与上一财政月度销售额比率 计算公式:达成率=(实际销售额÷上一财政月度销售额)×100% 3.1.2 渠道发展率:原销售渠道的巩固与新分销商的发展 分指标与 计算公式 计算公式:新发展分销商数量:(原分销商数量+新发展分销商数量) 3.1.3 渠道忠诚度:通过有效方法输出公司的理念与信心,达成渠道结盟,共同获益。 计算公式:神秘顾客调查,按照预先设计的调查问卷进行;五点评定。 4 3.1.4 渠道可控度:支持但不迁就分销商,严格执行公司的分销商管理政策,根据公司战略 业务员认真提交分销商状况分析报告。 计算公式:按照业务报告条款考核,五点评定。 3.1.5 渠道满意度指标(忠诚度):在方案销售、供货及时性方面让分销商满意。 计算公式:市场部、公司高层承包回访分销商,满意度调查,五点评定。 3.1.6 固有大卖场的维护与新大卖场的拓展: 新发展发展数量达到:(标准:年销售额达到: ) 原大卖场流失率=(当前大卖场数量—上月大卖场数量)÷上月大卖场数量×100% 3.1.7 冲货:只要发现分配至 A 区的商品流入 B 取,A 区经理必须全额原价从 分销商(大客户)那里买回,并对 A 区经理以货款 1/3 额度的罚款。 计算公式:案例评定 3.1.8 价格:在抢滩区域市场与大客户时,确保公司对外价格协调统一;如果 发现自相压价,则对当事经理人员以经济惩罚。 计算公式:案例评定 3.1.9 补货管理的质量:业务人员要慎重向分销商(大客户)补货,及时了解分销商 (大客户)的库存状况,为公司规避库存与借货风险。 计算公式:案例评定 3.1.10 市场地位指标:区域市场做到第一位 计算公式:在区域市场的营业规模大于任何其他相同产品系列的厂商。 3.1.11 市场容量指标:至 2000 年底,各销售区域的业绩分别达到(*万元毛利): 计算公式;达成率=实际实现毛利总额÷计划实现毛利总额×100% 3.1.12 业务报告规范性:业务报告管理有效,能够及时反馈市场信息,支持公司战略发展。 计算公式:五点评定 3.1.13 潜能指标:双灯公司的渠道满意度(推力)与客户满意度(拉力) 计算公式:市场(满意度)调查 3.2 市场战略 指标名称 市场战略 属性 营销效能 指标编号 M&S002 市场战略:通过营销模式、运作规则、价格战略的改变,将新的产品或新的卖点让客户接受 指标定义 设立目的 的一系列市场行为,最终目的是争取客户,发现新市场,采取新做法。 市场战略是营销的关键环节,而市场推广强调“领先于对手一步”,因此,通过有创新的市 场行为,强占市场先机。 5 3.2.1 市场调查:按照专题对市场展开调查的质量。 计算公式:专题市场调查符合公司的要求,方案合理,调查过程有效, 调查结果有价值。实施五点评定 3.2.2 市场策划:根据市场调查结果,策划公司的市场活动,衡量标准在于是否 分指标与 发现新的市场卖点,为公司强占到先机。 计算公式 计算公式:新卖点的效果,五点评定 3.2.3 市场产能指标:市场产能 [(毛利总额÷市场推广费用)×100%] 计算公式:达成率=(实际市场产能÷计划市场产能)×100% 3.2.4 品牌美誉度:在一定区域、一定时间成为知名品牌,能够支持公司战略。 市场调查 4、创新效能 指标名称 创新效能 属性 持续发展 指标编号 D001 创新:包括技术创新与管理经营创新,作为公司新的战略,对公司整体经营绩效的高附加价 指标定义 设立目的 值推力,以及形成公司在技术、管理、经营方面的核心竞争力。 创新本身具有高风险性,有必要设计创新指标与方案、策略,主动规避高风险,赢得高收 6 益,以及大幅度提升公司核心竞争力。 4.1 新产品周期:即保障新产品的时效性,符合公司的战略目标(研发时间表) 计算公式:实际周期÷计划周期≤1 4.2 新项目质量指标:预期新项目的市场质量,通过试销达成预期目的 计算公式:新项目的市场质量=(新项目交易总额÷旧项目交易总额)×100% 4.3 新技术新工艺应用指标:有效的新工艺(新技术)从发明到推广使用的周期。 计算公式:平均推广周期作为衡量标杆 分指标与 计算公式 4.4 技术开发投资的总体收益:达到公司战略规划所计划的指标 计算公式: 技术开发投资收益=(新产品收入总额—开发投入)÷新产品收入总额 达成率=(实际技术开发投资收益÷计划技术开发投资收益)×100% 4.5 设备效能改善:通过改善设备性能,降低相应耗损 计算公式:符合公司战略规划指标 4.6 技术领先指标:公司在一定时间内、一定领域的技术领先程度 计算公式:符合公司战略规划指标 4.7 管理创新:包括经营理念与经营手段的创新,根据公司发展规划,为公司战略提供支持。 计算公式:符合公司战略规划指标 5、生产与物流管理效能 指标名称 指标定义 生产与物流效能 属性 生产物流管理 指标编号 C&L001 生产与物流效能:包括公司生产管理、物流管理、采购与客户订货管理三个方面,根据公司 7 规划,制定公司生产计划,并确保生产计划的严格执行。而且,从采购与订货商品信息收 集,至按照指令承运、配送、保管、交单、出库、核帐等一些过程中,物流的准确、快速、安全、 高负载能力等,以及表现出的费用与效能之比。 公司竞争力的重要部分是生产的效率与物流的效能,严格的生产管理,能够保障公司拓展规 设立目的 模;快速、准确、高效的物流,能够减小公司存货的压力,促进公司整个业务流程向良性循 环,规避公司在途风险。 5.1 工作规范化指标:通过工作分析规范员工工作行为,各岗位均有明确的作 业规范与责任点,并培训员工按照规范操作。 计算公式:五点评定 5.2 实际产能达成率:实际生产量占生产计划的比例 计算公式:实际产能达成率=(实际产量÷计划产量)×100% 5.3 生产效率指标:在生产客观条件不变的条件下,通过改进工艺或设备,缩短制造周期 计算公式:达成率(实际制造周期÷计划制造周期)×100% 5. 4 货期指标:因货期延误影响业务人员执行订单的比率,以交易额为基础。 计算公式:货期延误率=(延误订单的总金额÷公司总交易金额)×100% 5.5 物流费用效能:单位货物内的物流费用。 计算公式:物流费用效能=实际物流费用效能÷实际货物流量 5.6 库存周转指标:分为销售库存周转率、生产库存周转率两个方面 分指标与 计算公式 计算公式:销售库存周转率=总销售收入÷平均库存资金占用 A 库存周转效能=(实际库存周转率÷计划库存周转率)×100% 生产库存周转率=原材料总采购量÷计划使用周数 B 库存周转效能=平均周消耗原材料量÷生产库存周转率 5.7 库存损耗率:库存损耗率不高于 M%(每年库存盘点一次) 计算公式:实际库存损耗累计总额÷实际累计库存总额 5.8 采购成本指标:采购成本不高于同期社会平均成本 计算公式:采购成本效能=(公司平均成本÷社会同期平均成本)×100% 5.12 超期借货指标:公司给分销商放货,但平均月超期借货金额不超过: 计算公式:半年超期借货总额÷6 5.13 质量控制指标:一个计划周期内不合格产品率(今后也可改为一次合格率)。 计算公式(不合格产品÷产品总量)×100% 5.14 生产周期控制指标:根据市场预测,制定合理的生产计划,并切实落实。 计算公式: 8 5.15 安全控制指标:单位时间内公司内部安全事故发生频率(包括:人身、设备、 火灾、交通等方面事故) 计算公式:事故发生率=(事故发生数量÷计算周期) 关键品性指标 指标名称 关键品性 属性 品性 指标编号 P001 关键品性:代表员工基本素质的、具备共性与个性的工作特点,而不是员工自身爱好、生活 指标定义 设立目的 方式、个性特点等方面的内容。按照岗位根据岗位的关键职责,对关键品性进行组合。 任何一个岗位都需要具备某些关键品性的人员担任,以保障工作的有序进行。通过对关键品 性的考核,引导员工更加恰当地发挥作用。 8.1 敬业精神:在岗位上力求做到最好的行为与心态 8.2 责任心:在岗位上履行承诺的行为 8.3 纪律性:在岗位上行为与组织规则、工作要求相一致的行为与心态。 8.4 主动性:在岗位上积极进取的意识与行动。 分指标与 8.5 沟通:在岗位上力求表达、阐释清楚工作信息的行为。 计算公式 8.6 廉洁奉公:在岗位上力求做到公私分明、各得其所的行为与心态。 8.7 企业形象维护:在岗位上力求使公司的品牌得以表现的行为与心态。 8.8 创新;在岗位上力求做到今天比昨天更好的行为方式与理念。 8.9 公平:在岗位上实事求是、按照原则办事的工作与行为方式。 8.10 服从:客观履行上司要求的行为表现。 9
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建材贸易公司绩效考核
建材贸易公司绩效考核 【行业属性】 建材贸易 【企业背景】 某建材贸易公司曾在2000年排名中国建材行业前50强,销售额近4 亿。然而,从2002年年初开 始,该公司的经营陷入了困境。原因在于该公司的盲目扩张导致企业管理的各个环节跟不上,管理 人才严重缺乏,管理水平急剧下滑。 为此,该公司开始下力气制定合理的人才政策,营造良好的人才成长环境,以吸引、选拔和培 养优秀人才,提升公司的整体管理水平,改变人才严重匮乏的现状。 【现状分析】 通过调查,我们发现: 1 .该公司的绩效指标体系过于简单,过于重视对短期业绩的考察,而对关乎公司长远发展的工作 关注得不够,表现之一就是片面追求发展速度,忽视对人才的培养。 2 .绩效考核成绩对薪酬的影响过大,使得员工没有安全稳定感,同时还使员工形成了一种畸形心 态,公司上下处在一种过分追求短期利益的氛围中。 3 .公司的数据系统相对完善,许多反映公司经营管理状况的量化绩效数据都能较为容易地获得, 但是由于管理层没有认识到这些数据的意义,未能使之与绩效考核有机地联系起来。 【解决策略】 针对该公司的现状,我们提出了以下改善策略: 1 .建立更加全面的绩效考核指标体系,将公司的短期利益与长远利益统一起来,引入更多流程、 成长和客户方面的指标。 2 .调整绩效工资随绩效考核等级浮动的比例,避免由于绩效浮动带来过大的薪酬变动,适当增加 员工的安全感,同时使绩效考核能够具有很好的引导作用。 3 .充分利用公司现有的信息资源,建立完善的绩效考核数据搜集和分析系统,有效降低考核成本, 提高管理效率。 【实施效果】 通过建立、运行新的数据管理系统,该公司营造了良好的人才成长环境.为人才的全面发展提 供了很好的氛围。之后,在柏明顿顾问团队和该公司各级管理人员的一起努力下,该公司逐渐摆脱 困境,实现了人、财、物的协调发展。 【组织结构】 总经理室 总经理 人力资源部长 人力资源中心 培训部长 财务中心 财务总监 市场总监 市场中心 市场部长 商务中心 商务总监 总经理绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 P 1 销售目 标达成 率 实际销售额÷计划销 ≥90% 售额×100 % 55 2 企业利 润达成 率 实际利润总额÷计划 ≥90% 利润总额×100 % 25 3 销售费 用率 实际销售费用÷实际 ≤9 % 销售额x100% 13 4 货款回 收率 实际回收货款÷( 发 货金额+ 应收账款期 ≥90% 末余额)×100% 5 5 呆账发 生率 呆账金额÷发货金额 ≤0 .4 ×100 % % 2 合计 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目 标( 即理想 目标) A - 最高分 m - 目标 ( 本表制定 的目标) p - 基准配 分 ( 本表的配 分) b - 最低目 标 x - 实绩 目标越大越 好时: 当实绩xm 时 实得分=(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实得分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越 好时: 当实绩x≤m 时 实得分=(m实际得分≤120 考核部门/ 数据来源 财务部 总经理绩效目标与实际达成统计表 项目 2004年 2005年 2006年 2007年 2008定 合计 4 .5 亿 6 亿 8 亿 11亿 15亿 44.5 亿 目标 4.5 亿 ×6 % 6 亿 ×7 % 8 亿×9 % 11亿×lO % 15亿×lO % 8.813 % 实际 2700万 4200万 7200万 11000 万 15000 万 4 .01亿 目标 销售额 实际 企业利 润 超额利润 0 ~409 万 500 ~999 万 1000~1999万 2000~2999 万 3000万以上 奖金比例 20% 15% 10% 5 % 2 % 计划 超额利润 实际 奖金比例 说明: 总经理绩效考核评分表 考评项目 1 月 目标 1 销售目 标达成 率 95% 实绩 2 3 月 月 95 95% % 4 5 月 月 95 95% % 6 月 95 % 7 8 月 月 95 95% % 9 10月 月 95 95% % 11 月 95 12 月 95 % % 实际达成率 得分 目标 2 企业利 润达成 率 实绩 实际达成率 得分 目标 3 销售费 用率 实绩 实际达成率 得分 目标 4 产品制 造过程 合格率 实绩 实际达成率 得分 目标 5 呆账 发生率 实绩 实际达成率 得分 合计 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 总经理绩效考核汇总表 项目 1 月 2 3 月 月 4 5 月 月 6 月 7 8 月 月 9 月 10 11月 12月 月 实际回款额 l 计划回款额 销售目标达成率 实际销售费用 2 实际发货金额 销售费用率 实际回收货款 3 发货金额 应收账款期初余 额 货款回收率 商业退货额 4 实际发货金额 商业退货率 呆账金额 5 发货金额 呆账率 合计 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 人力资源中心-人力资源部部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 招聘合 当期转正人数÷当期 ≥90% 格率 应转正人数×100 % 配 分P 15 最高 目标 a /A 最低 目标 b 100 % =18 分 ≤75 %=0 分 2 按期 录用 人数 ÷( 当 期计划招聘人数 + 上 招聘及 期应招而未招满的人 ≥80% 时率 数 )×100 % ( 以 人 力 资源部签收日为准) 100 % =6分 ≤60 %=0 分 3 人事费用率:当期实 人事费 际发生人事费用 ÷当 ≤3 .6 3 %=5 45 用率 期销售额( 以货款回 % 4 分 收为标准)×100% 14 .5 %=0 分 4 人员流 失率 当期离职人数÷平均 ≤20% ( 季度 在职人数×100 % 考核) 8 ≤15% =10 分 ≥25 %=0 分 5 按照《满意度调查 员工满 表》统计出的分数计 ≥60分 意度 算( 半年一次) I80分 12 =14 分 ≤45 分=0 分 6 行政办 当期实际发生费用 ÷ 公费用 上 年 度 平 均 费 用 ≤90% 控制率 ×100 % 100 ≤85% 15 %=0 =18 分 分 合计 5 100 ≤120 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目 标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目 标) p - 基准配分 ( 本表的配 分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实得分=(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实得分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实得分=(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 考核部 考核 门/数 部门 据来源 用人部 门人力 资源中 心 财务部 总裁 办 用人部 门人力 资源中 心 各部门 财务部 人力资源中心一培训部部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配 分P 1 货款实际回笼 货款回笼 额 ÷ 货 款 计 划 额达成率 回 笼 额 ×100 % 30 2 已完成培训课 培训课时 时 数 ÷ 计 划 培 I95% 完成率 训 课 时 数 ×100 % 25 3 已完成培训课 培训课程 程数÷计划培 完成率培 i95% 训 课 程 数 训 ×100 % 25 4 已参加培训人 人员参加 数 ÷ 计 划 培 训 ≥90% 率 人数×100 % 20 合计 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 实际得分≤120 备注 考核部门/ 数据来源 财务部 学员培训统 计表( 学员 签名后生效) 或考试试卷 表 财务中心一财务总监绩效考核计划表 考评项目 1 2 3 计算方式 目标 m 指各类财务报表的 财务报 数据准确无误,每 表数据 发生一次错误扣2 准确性 分 4 5 流动资 流动资金平均余额 金周转 ÷ 销 售 收 入 ×365 天数 天 最高 目标 a /A 最低 目标 b 25 准确:提供给各部 绩效考 门的绩效考核统计 核数据 数据准确无误,每 准确率 发生一次错误扣2 分 及时:各类报表在 报表编 公司《报表管理制 制及时 度》规定的时间内 率 按时完成,每延迟 一个工作日扣1 分 费用包括:制造费 用、管理费用、销 费用降 售费用财务费用。 低率 费用降低率=1一实 际发生费用÷计划 费用×100 % 配 分P 25 20 5 60天 90天 6 当期呆账发生数额 呆账发 ≤0 . ÷当期销售收入 生率 4 % ×100 % 5 ≤0 . 2 % ≤O .6 % 7 指在规定的时间内 费用、 报销8 及时完成各部门的 报销审 小时, 报销、费用审核工 核及时 审核16 作,被投诉一次扣2 性 小时 分 报销4 小时, 20 审核8 小时 合计 72天 报销 16小 时, 审核 32小 时 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目 标) A - 最高分 m - 目标( 本 表制定的目 标) p - 基准配分 ( 本表的配 分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(Ap)÷(a-m)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(Ap)÷(m-a)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 数据 来源 财务 部 财务 部 财务 部 考核 部门 总裁 办报 表使 用部 门 总裁 办数 据使 用部 门 总裁 办报 表使 用部 门 财务 部 总裁 办 财务 部 总裁 办 财务 部 总裁 办 相关 部门 相关 部门 市场中心一市场总监绩效考核计划表 考评项目 1 2 计算方式 货款实际回笼 货款回笼 额÷货款计划 达成率 回 笼 额 ×100 % 实际费用÷费 部门费用 用 预 算 率 ×100 % 合计 目标 m 配 分P 60 40 100 最高 目标 a /A 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本表 制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(A-p)÷(am)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩x≥m时 实际得分≤120 备注 数据来 源/ 考 核部门 包括下属各 部门的费用 + 传播促销 财务部 费用+ 服务 费用+ 培训 费用 市场中心一市场部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 最高 配分P 目标 a /A 1 货款实际回笼 货款回笼 额÷货款计划 达成率 回 笼 额 ×100 % 2 ( 原有宣传物 品品种一现有 宣传物品 宣传物品品 品种减少 种)÷ 原有物 率 品 品 种 ×100 % 降低 20% 20 3 传播促销费用 传播促销 ÷实际销售额 费用率 ×:100 % 10% 10 4 实际费用÷费 部门费用 用 预 算 率 ×100 % 合计 50 20 100 最低 目标 b 计分方法 a - 最高目标 ( 即理想目标) A - 最高分 m - 目标( 本表 制定的目标) p - 基准配分 ( 本表的配分) b - 最低目标 x - 实绩 目标越大越好 时: 当实绩xm 时 实 得 分 =(xm)×(A-p)÷(am)+p 当实绩xm 时 实 得 分 =p×(xb)÷(m-b) 目标越小越好 时: 当实绩x≤m时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩x≥m时 实 得 分 =p×(bx)÷(b-m) 实际得分≤120 备注 数据 来源/ 考核 财务 部 部门费用包 括工资、奖 金、补助、 办公费用、 差旅费、电 话费、手机 话费、IP 卡、低值易 耗品、分摊 费用、折旧 费 商务中心一商务总监绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 货款回 货款实际回笼额÷计划 1 笼达成 货款回笼额×100% 率 最高 最低 配分 目标 目标 P a/A b 40 2 呆账回 已收回的呆账额÷果账 ≥35% 收率 总额 15 3 部门费 部 门 费 用 ÷ 发 货 金 额 用率 ×100% 20 呆 账 金 额 ÷ 发 货 金 额 ≤0.4 4 呆账率 ×100% % 合同处 5 理及时 性 100% 合计 计分方法 备注 数据来源 /考核部 门 a - 最高目标(即 理想目标) A - 最高分 m - 目标(本表制 定的目标) p - 基准配分 部门费用包 (本表的配分) 括工资、奖 b - 最低目标 金、补助、办 x - 实绩 目 标 越 大 越 好 公费用、诉 讼费、调查 时: 费、执行费、 当实绩 xm 时 实 得 分 =(x- 保全费、公 m)×(A-p)÷(a- 关费、招待 财务部 费、差旅费、 m)+p 电话费、手 当实绩 xm 时 实 得 分 =p×(x- 机话费、IP 卡、低值易 b)÷(m-b) 目 标 越 小 越 好 耗品、分摊 费用、折旧 时: 费 当实绩 x≤m 时 实 得 分 =(mx)×(A-p)÷(ma)+p 当实绩 x≥m 时 10 15 投诉一次扣 5 分 100 实际得分≤120 及时性指两 直接服务 个工作日内 的内外部 回复 客户 说明: 拟订 审核 批准 共页第页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部
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工艺品公司绩效考核
工艺品公司绩效考核 【行业属性】 工艺品 【企业背景】 1998年5 月,某工艺品连锁机构创造的全新体验式营销模式在中国落地,企业凭此模式迅速发 展壮大。历经六年的风雨,凭借卓越的创新能力,该工艺品连锁机构已经形成了集研发设计、制造 与销售为一体的规模化连锁产业,在中国大陆地区已拥有900 多家连锁专卖店,并将店铺开到了美 国纽约、加拿大温哥华等世界许多地区。 【现状分析】 柏明顿顾问团队通过调查发现: 1 .各岗位已经建立起若干绩效考核指标,但是由于某些项目在考核之前没有严格的界定,导致在 操作过程中出现争议,而上级主管往往抱着“息事宁人”的态度,让考核结果更有利于被考核者。 2 .一些绩效考评项目虽然是客观量化的项目,但是由于绩效数据收集系统不够完善,而复查又较 为困难,所以出现了上级随意给分的现象。 3 .一些带有主观评价性质的项目,上级主管往往做出有利于下属的评价,导致绩效考核流于形式。 4 .由于存在下级的平均成绩不能高于上级的错误认识,所以,层级越多的单位,其基层员工获得 优异成绩的可能性越低,员工产生不公平感。 【解决策略】 1 .对考评项目进行严格的界定,避免出现歧义。 2 .转变考核者的思想观念,使其将绩效考核看成是绩效管理的一个环节,而不仅仅是决定被考核 者短期经济利益的“大棒”,应该让他们认识到绩效管理是上下级之间沟通的桥梁,其目的是为了 更好地提高团队和个人的业绩。 3 .加强行政稽核,增强考核者的责任感。 4 .采用强迫分配的办法,强制要求考核者把其下属在主观评价项目上的得分( 或等级) 按照规定 的比例( 如正态分布原则) 进行分配。 5 .尽量避免数据来源于本部门。 【实施效果】 柏明顿顾问公司通过两个多月的调研分析以及与该公司内部人员的充分沟通,为该公司建立起 以柏明顿“8 因素量化考核技术”为基础的新的绩效管理体系。通过连续三个多月的试行和顾问师 的培训辅导,新的绩效管理方法取得了较好的效果,该公司各级人员对新的绩效体系有了很高的认 同感。在新的绩效管理体系引导下,该公司业绩不断得以提升。 【组织结构】 营销副总 项目主管 营销副总办公室 系统维护员 网络维护员 文员 总监 首席设计师 自制品设计师 自制品设计助理 开发中心 制版师 产品推广员 开发员 文员 院长 培训师 主编 培训学院 编委 宣传文员 教务专员 培训专员 营销副总办公室一营销副总绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 销售额目标达成率= 实 售货款到账额为准; 销售额目 际销售总额÷计划销售 加盟商的销售额以财 110 % 100 % 标达成率 额×100 % 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) {80 % 2 新加盟店新加盟店数达成率= 实 加盟:以加盟金到账 数量达成际新加盟店数量÷计划 为准( 免加盟费的以 150 % 1000h) 率 新加盟店数量×100 % 完成首配为准) 全 财务部 年 90% 10 总经办 累 积 3 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 产品销售额÷总销售额 新产品业 ×100 %库存占比= 新 绩贡献率 产品库存金额÷总库存 金额×100 %库存金额 =∑ 日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 130 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售额为 准总销售额:五家抽 样店的本期总销售额 三 个 10 物控部 月 滚 动 4 5 店铺:包括直营店和 加盟店订货总数:以 出货满足率= 出货总数 传 真 的 补 货 单 数 量 出货满足 ÷ 店 铺 订 货 总 数 ( 以“个”为单位) 95% 率 为准( 仅计算基本款) ×100 % 出货总数:以系统当 天的补货部分出货记 录为准 每次培训得分:根据 ∑每次培切【得分÷培 每次受训学员填写的 培训效果 95 训次数 《信息反馈表》计算 求出平均分值 88% 90 100 % 全 财务部 年 60 总经办 累 积 配货 中心 DRP(分 80% 10 月 销网络 管理) 系统 80 lO 人力资 月 源部 营销副总办公室一项目主管绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 1 A :信息项目能非常有效 地运用并且改善管理质量 的效果非常明显B :信息 直接上级的评价: 信息系统 项目能比较有效地运用并 A :9 ~10分B :5 规划质量 且改善管理质量的效果比 ~8 分C :O ~4 分 较明显C :信息项目不能 有效地运用,改善管理质 量的效果不明显 2 信息系统建设与维护任 务:包括DRP 、MRP 、e信息系统 HR 、 POS 、 网 站 、 条 形 建设与维未及时完成任务计划 码、财务软件等系统的建 护任务进中的一项,扣5 分 设与维护及时:在由直接 度控制 上级审批的信息系统建设 与维护工作计划规定的任 务完成时间前完成任务 及时完 成 3 维修及 出现一次不及时扣2 时性 分 维修:包括电脑及外设的 硬件维修、系统软件维 修、网络故障排除等及 时:出现问题后1 个小时 内响应,非厂家维修者1 个工作日内完成维修工 作,以厂家的维修时间为 准 及时完 成 4 严重安全事故:电脑关键 部分( 服务器) 和系统瘫 痪、公司电脑大面积 严重安全事故:扣5 网络安 (50 %以上) 感染病毒、 分一般安全事故:扣 全性 公司机密资料泄漏,重要 1 分 资料丢失一般安全事故: 非重要电脑小面积感染病 毒,一般资料丢失 无安全 事故 10 7 配 最低 分 指标 O 数据 周 来源 期 30 营销 公司 月 副总 30 营销 公司 月 副总 10 营销 公司 月 副总 30 营销 公司 月 副总 营销副总办公室一系统维护员绩效考核计划表嘉 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 1 系统建立与维护任务:包 括DRP 、e-HR、一卡通系 信息系统 统、POS 系统、加盟商外 建立与维未及时完成任务一 点仓系统的建立与维护计 护任务进项,扣5 分 划进度:在经直接上级审 度控制 批的信息系统维护工作计 划规定的任务完成时间前 完成 及时 完成 40 项目 月 主管 2 系统培训任务:包括 DRP’ 、MRP 、e -HR、 一卡通系统、POS 系统、 系统培训 未及时完成任务计 加盟商外点仓系统的建立 任务完威 划一项,扣5 分 与维护及时:在经上级审 及时性 批的系统培训计划规定的 任务完成时间前完成培训 任务 及时 完成 30 项目 月_ 主管 3 外点仓数 数据:分公司店铺、仓库 出现一次不及时, 据传递的 进销存数据及时:无信息 扣2 分 及时性 滞后现象发生 及时 完成 20 项目 月 主管 4 服务态度 无投诉 10 投诉 月 中心 项目名称 计算方式 项目界定 因服务态度被投诉 投诉:被投诉中心确认的 一次,扣2 分 有效投诉 最高 指标 营销副总办公室一网络维护员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 网络建设 与维护任出现一次不及时,扣5 务完成及分 时性 网络:包括电脑网络 和电话网络及时:在 经上级审定的计划任 务确定完成的时间前 完成任务 及时 完成 30 项目 月 主管 设备维修出现一次不及时,扣5 及时性 分 维修:包括电脑及外 设的硬件维修、系统 软件维修、网络故障 排除等及时:出现问 题后1 个小时内响 应,非厂家维修者1 个工作日内完成维 修,以厂家的维修时 间确定 及时 完成 40 项目 月 主管 严重安全事故:电脑 关键部分( 服务器) 和系统瘫痪、公司电 脑大面积(50 %以上) 网络安 严重安全事故:扣5 分 感染病毒、公司机密 全性 一般安全事故:扣1 分 资料泄漏,重要资料 丢失一般安全事故: 非重要电脑小面积感 染病毒,一般资料丢 失 及时 完成 20 项目 月 主管 无投诉 10 投诉 月 中心 因 服 务 态 度 被 投 诉 一 投诉:被投诉中心确 次,扣2 分 认的有效投诉 服务态度 营销副总办公室一文员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 A :具有亲和力,完成工作 非常及时且符合要求,上作 非常积极主动,出现问题非 常及时地进行反馈B :具有 直 接 上 级 的 评 级 亲和力,完成工作比较及时 工作配 评 分 : A : 9 ~ 且符合要求,工作比较积极 10分 合度 10 分 B : 5 ~ 8 主动,出现问题能比较及时 分C :O ~4 分 地进行反馈C :态度比较生 硬,完成工作不太及时,不 太符合要求,T 作不太积 极,不够主动,出现问题不 能及时进行反馈 8 分 O 分 30 营销公 月 司副总 2 相关报表:营销战报、考勤 报表、办公用品申请表及 相关报表出 现 一 次 不 及 时:营销战报每周三9 :30 及时性 时,扣5 分 前审批完毕,考勤报表和办 公用品申请表每月2 日10: oo之前上交 及时 完成 20 营销公 月 司副总 3 信息:包括销售报表、营销 公司各部门的申请、报告及 签呈、公司的相关制度及 信息上 出 现 一 次 不 及 时:销售报表每天11:00前 传下达 时,扣4 分 上交,营销公司各部门的申 及时性 请、报告及签呈三日内回 复,公司的相关制度当日内 宣传到位 及时 完成 40 营销公 月 司副总 4 费用:营销公司各部门报销 费用审核出 现 一 次 不 及 费用及时:1 个工作日内完 及时性 时,扣2 分 成 及时 完成 lO 营销公 月 司副总 项目名称 l 计算方式 项目界定 开发中心一总监绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 配 最低 分 指标 1 自制新产 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 120 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 100 % 80% 30 物控部 月 2 ODMf()EM 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 新产品设 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 110 % 计成功款 新编码( 不含颜色码) ×100 % 数达成率 的产品数目 100 % 70% 20 物控部 月 3 销售占比÷库存占比 ×100 % 销售占比= 新产品销 售 额 ÷ 总 销 售 额 新产品业 ×100 %库存占比: 绩贡献率 新产品库存金额÷总 库存金额×100 % 库存金额=∑ 日库存 ÷天数 130 % 100 % 项目名称 计算方式 项目界定 最高指 标 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售 额为 准总销售额:五家抽 样店的本期销售总额 50 数据 周 来源 期 生产 月 中心 开发中心一首席设计师绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 最高指 标 自制新产 成功 :以 评审 委员 会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审 通过 为准 款数 : 计划设计成功款数 120 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 ODM ,OE 成功 :以 评审 委员 会 M 新产品 实际设计成功款数÷ 评审 通过 为准 款数 : 2 设计成功 计 划 设 计 成 功 款 数 110 % 新编码( 不含颜色码) 款数达成 x100% 的产品数目 率 销售占比÷库存占比 销售 额: 以直 营联 营 ×100 % 店的 实际 销售 货款 到 销售占比= 新产品销 账额 为准 新产 品销 售 售 额 ÷ 总 销 售 额 新产品业 额: 上市 半月 后的 新 3J ×100 %库存占比= 180 % 绩贡献率 产品 销售 额, 以五 家 新产品库存金额÷总 抽样 店新 品销 售额 为 库存金额×100 % 准总 销售 额: 五家 抽 库存金额=∑ 日库存 样店的本期销售总额 ÷天数 配 数据 考核 最低指 分 来源 指标 标 周 期 100 % 80% 3 物控部 月 0 100 % 70% 2 物控部 月 0 130 % 100 % 5 生产中 月 0 心 开发中心一自制品设计师绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 自制新产 实际设计成功款数÷计 品设计成 划 设 计 成 功 款 数 功款数达 ×100 % 成率 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 成功:以评审委员会 评审通过为准款数: 120 % 100 % 新编码( 不含颜色码) 的产品数目 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 80% 50 物控部 月 2 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 新自制品产品销售额÷总销售额 业绩贡献×100 %库存占比= 新 率 产品库存金额÷总库存 金 额 ×100 % 库 存 金 额:∑日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准新产品销售 额:上市半月后的新 180 % 130 % 产品销售额,以五家 抽样店新品销售额为 准总销售额:五家抽 样店的本期销售总额 100 % 50 生产 月 中心 开发中心一自制品设计助理绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 自制新产 实际设计成功款数÷计 品设计成 划 设 计 成 功 款 数 功款数达 ×100 % 成率 成功:以评审委员会 评审通过为准 120 % 款数:新编码 ( 不含 颜色码) 的产品数目 100 % 80% 30 物控部 月 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比= 新 新自制品产品销售额÷总销售额 业绩贡献×100 %库存占比= 新 率 产品库存金额÷总库存 金额×:100 %库存金 额=∑ 日库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 130 % 100 % 3 新自制品 出现一次不及时,扣5 档案建立 分 及时性 4 被投诉次出现一次被投诉,扣5 数 分 新品档案:包括产品 工艺表( 制作流程、 原材料及辅料表 ) 、 新品定价表、产品样 板 及时:新品评审通过 后5 个工作日内建成 完整的产品档案 投诉:涉及产品工艺 表准确性、新品定价 及时性的,以总监确 认为准 30 生产 中心 月 及时 完成 20 月 无投 诉 20 月 开发中心一制版师绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 目 计算方式 考核指标 项目界定 制版及 出现一次不及时,扣5 时性 分 最高 指标 及时:根据新品设计 的实际进度与计划进 度对比判定 通过:经过评审委员 样板评审通过样板款数÷参评样 会评审确认可以投产 50% 通过率 板款数×100 %r 款数:不含色款 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 及时 40 首席设 月 计师 30% 20% 60 首席设 月 计师 配 最低 分 指标 数据 周 来源 期 开发中心一产品推广员绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 销售占比÷库存占比 x100%销售占比= 新产 品销售额÷总销售额 新产品业 ×100 %库存占比= 新 绩贡献率 产品库存金额÷总库存 金额×100 %库存金额 =∑ 日库存÷天数 2 物料制作出现一次不及时。扣5 及时性 分 3 市场信息 出现一次不及时,扣5 搜集的及 分 时性 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 130 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 物料:包括新品宣传 物料、产品手册、包 装等及时:在新品上 市方案中规定的物料 制作完成日期之前完 成 市场信息:新品试销 及上市资料搜集、产 品销售数据分析 及时:在调查计划规 定的完成日期之前完 成 100 % 50 生产中 月 心 及时完 成 30 开发总 月 监 及时完 成 20 开发总 月 监 开发中心一开发员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 考核 指标 最低 指标 1 自制新产 成功:以评审委员会 实际设计成功款数÷ 品设计成 评审通过为准款数: 计划设计成功款数 110 % 功款数达 新编码( 不含颜色码) ×100 % 成率 的产品数目 100 % 70% 2 销售占比÷库存占比 ×100 %销售占比: 新产品销售额÷总销 新产品业 售额×100 %库存^ 绩贡献率 比= 新产品库存金额 ÷ 总 库 存 金 额 ×100 %库存金额: ∑口库存÷天数 销售额:以直营联营 店的实际销售货款到 账额为准 新产品销售额:上市 半月后的新产品销售 180 % 额,以五家抽样店新 品销售额为准 总销售额:五家抽样 店的本期销售总额 130 % 100 % 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 配 数据 分 来源 周 期 4 物控部 月 0 6 生产 0 中心 月 开发中心一文员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 A :完成上作非常及 时且符合要求,工作 非常积极主动 B :完成工作比较及 开发总监评级评分: 时且符合要求,工作 工作配合度 A :9 ~10分B :5 ~ 比较积极主动 8 分C :0 ~4 分 C :完成工作不太及 时,不太符合要求, 工作不太积极,不够 主动 最高 指标 考核 指标 最低 指标 10 8 0 配 数据 分 来源 周 期 5 开发 0 总监 月 相关报表及时出现一次不及时,扣5 性 分 相关报表:周工作报 表、考勤记录及时: 每周星期五15:00之 前提交周工作报表给 开发总监,每月1 日 提交开发中心考勤记 录给人力资源中心 及时 完成 2 开发 0 总监 月 信息上传下达出现一次不及时,扣5 及时性 分 信息:包括公司的各 种报告及签呈、与开 发中心相关的制度 及时:当日内传达 及时 完成 3 开发 0 总监 月 培训学院一院长绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 及时:在培训计划 ( 营销公司副总签字 同意的为准) 规定的 时间内完成培训 1 出现一次不及时,扣2 培训完成 分,两次不及时,扣5 及时性 分 2 评分:根据学员填写 培训现场∑学员评分÷参评总人 的《信息反馈表》得 效果 数 出平均分数 最低 指标 95 配 数据 周 分 来源 期 营销公 5 司副总 月 经理 及时 完成 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 3 考试合格考试合格人数÷参加考 业培训要求的笔试和 95% ,^ 率 试总人数×100 % 技能测试 合格:平均成绩在70 分以上 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一份) 得出的平均分 数。每次调查30人次 以上,不足时调查全 部受训人员 考核 指标 90 80 2 培训 月 5 学院 90% 80% 1 培训 月 0 学院 90 80 4 分公司 月 0 4 培训效果 ∑店长评分÷受训人员 一线反馈 5 延迟一个工作日扣2 内刊出版分,延迟两个T 作日扣 及时:28日前印刷完 及时性 5 分,延迟三个工作日 毕 扣10分 及时 完成 营销公 l 司副总 月 O 经理 6 宣传工作:含广播、 文体活动、舞会、投 影、宣传栏等,以 《工作计划表》规定 的项目为准完成:以 被上级认可为准 及时 完成 营销公 1 司副总 月 0 经理 宣传工作 出现一次不及时.扣2 完成及时 分 性 95 培训学院一培训师绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 标 及时:在培训计划 ( 营销公司副总签字 同意的为准) 规定的 时间内完成培训 1 出现一次不及时,扣2 培训完成 分,两次不及时,扣5 及时性 分 2 评分:根据学员填写 培训现场∑学员评分÷参评总人 的《信息反馈表》得 效果 数 出的平均分数 3 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合格考试合格人数÷参加考 业培训要求的笔试和 95% 率 试总人数×100 % 技能测试合格:平均 成绩在70分以上 4 培训效果 ∑店长评分÷受训人员 一线反馈 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一份) 得出的平均分 数。每次调查 30人次 以上,人数不足时调 查全部受训人员 配 数据 考核 最低指 分 来源 指标 标 及时 完成 95 95 周 期 1 培训学 月 0 院院长 90 80 3 培训 0 学院 月 90% 80% 2 培训 0 学院 月 90 80 4 分公司 月 0 培训学院一主编绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 1 内刊出版每延迟一个工作日扣5 及时性 分 2 A :行文流畅,表达 准确,富有变化,非 常符合公司的宣传需 培训学院院长的评级评 内刊文字 求; 分:A :9—10 分B : 内容 B :行文一般,表达 5—8分C :O 一4 分 基本准确,切合公司 宣传需求; C :不符合公司宣传 3 内刊文 错别字数÷文字总数 字校对 ×100 % 出错率 配 数据 周 最高指 考核指 最低指 分 来源 期 标 标 标 及时:28日前印刷完 毕 营销公 3 司副总 月 0 经理 及时 完成 10 8 0 5 培训学 月 0 院院长 万分 之一 万分 之二 万分 之五 2 培训学 月 0 院院长 培训学院一编委绩效考核计划表 考 项目名称 1 评 项 计算方式 内刊出版每延迟一个工作日扣5 及时性 分 2 培训学院院长的评级评 版面美观分:A :9 ~lO分B : 5 ~8 分C :0 ~4 分 3 培训学院院长的评级评 版面创新分:A :9 一lO分B : 5 ~8 分C :O 一4 分 4 图文一致 5 宣传栏更 少更换一次,扣3 分 换及时 目 考核指标 项目界定 最高 指标 及时:28日前印刷完 毕 A :封面设计赏心悦 目,彩页富有艺术美 感,图案清晰 B :封面色彩丰富, 彩页没计合理,图案 清晰 C :封面设计基本符 合要求 A :排版变化丰富, 图案生动有趣 B :排版变化一般, 图案切合文章内容 C :排版没有创新, 图案不切合文章内容 出现一次图文不一致情 况,扣5 分 及时:每周至少更换 两次 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 周期 来源 营销公 20 司副总 月 经理 及时完 成 10 8 O 30 培训学 月 院院长 10 8 O 25 培训学 月 院院长 无不一 致 10 及时更 换 15 主编 月 培训学 月 院院长 培训学院一宣传文员绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 A :完成工作非常及 时且符合要求,T 作 非常积极主动 B :完成工作比较及 培训学院院长的评级评 工作配 时且符合要求,工作 分:A :9—10 分B : 10分 合度 比较积极主动 5 ~8 分C :O ~4 分 C :完成工作不太及 时,不太符合要求, 工作不太积极,不够 主动 相关报表:周工作报 表、考勤记录及时: 每周星期五15:00之 相关报表出现一次不及时,扣5 前提交周工作报表给 及时性 分 上级。每月1 日提交 考勤记录给人力资源 中心 考核 指标 配 最低 分 指标 8 分 0 分 20 培训学 月 院院长 及时 完成 20 培训学 月 院院长 培训学 月 院院长 3 信息上 出现一次不及时,扣5 传下达 分 及时性 信息:包括公司的各 种报告及签呈、与培 训学院相关的制度及 时:当日内传达 及时 完成 10 4 内刊稿件比规定的少一篇,扣3 到位数量分 数量:每月至少40篇 40篇 20 5 内刊稿件 出现一篇拖延,扣2 分 到位时间 及 时 : 按 照 《 ×× ×》出刊流程要求 及时 完成 20 广播及 出现一次不及时.扣5 时性 分 及时:每周五播出两 次 , 中 午 12 : 00 一 12:30,下午5 :30 —6 :00。因客观原 因导致延后播出除外 及时 完成 lO 6 数据 来源 周 期 培训学院一教务专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 1 培训规划 制订的及 延迟一天,扣5 分 时性 2 及时:在培训计划 出现一次不及时。扣 培训完成 ( 营销公司副总签字 2 分,两次不及时, 及时性 同意为准) 规定的时 扣5 分 间内完成培训 3j 4 5 最高 指标 考核 指标 最低 指标 及时:每月23 日前制 订出下一月的 培训计 划 评分:根据学员填写 ∑学员评分÷参评总 的《信息反馈表》得 人数 出平均分数 考试合 格率 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合格人数÷参加 业培训要求的笔试和 95% 考试总人数×100 % 技能测试合格:平均 成绩在70分以上 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 一线反馈=∑ 店长评 一份) 得出的平均分 培训效果 分÷受训人数 数。每次调查30 人次 以上,人数不 足时调 查全部受训人次 95 95 周 期 2 0 月 营销公 1 司副总 月 0 经理 及时 完成 培训现 场效果 配 数据 分 来源 90 80 3 0 培训 学院 月 90% 80% 1 0 培训 学院 月 90 80 3 分公司 月 0 培训学院一培训专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 跟进:本月跟进上月的 培训效果及时:每月 30 日前完成上一月的培训 效果评估报告 考核 指标 1 培训后 跟进的 延迟一天,扣 10 分 及时性 2 A:符合一线销售要 求,切合实际 培训学院院长的评级评 培训教 B:基本符合一线销售 分:A:9~10 分 B:5 10 分 案质量 要求,基本切合实际 ~8 分 C:0—4 分 C:不符合一线销售要 求,不切合实际 8分 A:完成工作非常及时 且符合要求,工作非常 积极主动 培训学院院长的评级评 B:完成工作比较及时 与相关部 3 分:A:9~10 分 B:5且符合要求,T 作比较 10 分 门配合度 —8 分 C:O~4 分 积极主动 C:完成工作不太及 时,不太符合要求,工 作不太积极,不够主动 8分 最低 指标 及时 跟进 配 分 数据 来源 周 期 40 培训学 月 院院长 O分 40 培训学 月 院院长 0分 20 培训学 月 院院长
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涂料化工公司绩效考核
涂料化工公司绩效考核 【行业属性】 涂料化工 【企业背景】 某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业,拥有世界一流的自动化生产线及制 造、实验和检测设备,员工总数近千人,其中,国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占 40%。该公司一贯重视市场营销网络建设,在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1 万多个,零 售网点覆盖全国。 随着该公司业务的不断发展,高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措,但在 实际操作中却总是达不到预期的效果。 【现状分析】 该公司曾经委托我们做过“8 因素量化绩效考核’’的培训,并按照我们传授的模式建立了自己的 绩效考核指标体系,但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象, 主要表现在: 1 .该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱,而且指标的选取没有考虑公司的战略需 求。 2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰,导致计算时出现争议。 3.考核指标的目标值设计很不合理,有些极易达到,有些却无法达到。 【解决策略】 通过分析,我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略: 1.从公司的战略需求入手,对绩效考核指标体系进行规划,使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。 2.组织相关人员进行充分讨论,对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定,避免出现 歧义。 3.通过对该公司各指标的历史数据的分析,结合公司的战略发展需求以及公司的现状,对各考核指 标的目标值进行合理的设置。 【实施效果】 通过对该公司绩效考核指标体系的优化,使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系,同时 杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性,目前所生产的产品无论在技术 方面还是在质量方面都已具备一流水准,已成为国内环保涂料行业的先行者。 【组织结构】 技术部长 供应部 技术部项目工程师 生产部长 树脂部长 制造副总 生产部 家具漆部长 胶粘剂部长 供应部 供应部部长 制造副总绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 制造费当期发生的制造费用(元)÷≤83 元 30 用率 当期总产量(吨) /吨 2 原 材 料 投原材料投人产出损耗率=(1人 产 出 损A÷B)×100 %A =当 月实 际 耗 率 产 品产出产品数量(单位:吨)B= 制 当月领用原材料+上月半成 品库存+上月原材料库存-当 月半成品库存-当月原材料 库存(单位:吨) 10 3 造 过 程 合检验合格批次÷生产总批次≥99% 10 格率 x100% 4 新 产 品 研时间进度指标:实际用工作≤100% 发 计 划 完日÷计划工作日×100% 5 成率 技术指标:实际达成指标项≥85% 5 目数÷应达成指标项目数 ×100% 5 产 品 质 量当期不合格产品批次÷当期≤2% 不 合 格 率生产总批次×100% (配方原 因 )( 物 料)成 5 6 本 降 低 目达 成 率 = 实 际 m÷ 目 标≥95% 15 标达成率 m×100%m=总物料总价÷内 部不变价总产值 7 质 量 事 故质量事故:投错料造成五次 发生次数 以上返工或报废;树脂、固 化剂非原料和配方原因的混 浊、固化等,每发生一次, 扣 10 分 8 产 品 质 量指同一型号的产品在三个不 投诉率 同地区或三个不同批次出现 同样的质量投诉,每发生一 次扣 10 分 合 计 数据来 考核 源 部门 a - 最 高 目财务部 标 (即理想目 标) A-最高 分 M - 目 标仓 储 部 (本 表制定的生产部 目标) P-基 准配分 (本表 中配分) B- 最低目标 X- 实绩 目标越 大越 好时: 生产部 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x 技术部 m)×(Ap)÷(a-m) +D质管部 当实绩 xm 时 实 得 分 =p× (x-b)÷(m ~ b1 目 标 越 小 越 好时: 当 实 绩 x≤m质 管 部 时 实得分=(m生产部 -x)×(Ap)÷(m-a) 当 妻 绩 x≥m 时 实 得 分 =p× 财务部 (b-x)÷(b m1 10 生产部 质管部 10 商务部 100 ≤120 3 计分方法 制造部一制造副总绩效考核评分表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 制造副总绩效考核评分汇总表 考评项目 目 标 实 绩 达成率 得 分 目 标 原材料投入 实 绩 产出损耗率 达成率 得 分 目 标 新产品研发 实 绩 3 计划完成率 达成率 得 目 4 分 标 产品制造过 实 绩 程合格率 达成率 得 目 5 分 标 产品质量不 实 绩 合格率 达成率 得 分 目 标 (物料)成 实 绩 6 本降低目标 达成率 达成率 得 分 目 7 8 标 质量事故发 实 绩 生次数 达成率 得 分 目 标 产品质量投 实 绩 诉率 达成率 得 合 生效日期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 制造费用率 2 版本编号 分 计 4 技术部一技术部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 数据来 考核 源 部门 时间进度指标:实际工 ≤80%= ≥120% 新产品研 作 日 ÷ 计 划 工 作 日 ≤100% 20 最高 24 技术部 =O 分 发计划完 ×100% 分 1 成率(按 项目考 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 20 最高 24 0 分 a— 最 高 目 标 技术部 项目数×100% 分 (即理想目标)A ≤80%= 时间进度:实际工作日 ≥120%—最高分 m—目 ≤100% 10 最高 12 技术部 产品改良 ÷计划工作日×100% =O 分 标(本表制定的 分 目 标 )p— 基 准 计划完成 2 配分(本表的配 率(按项 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 分 )b— 最 低 目 目考核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 10 最高 12 0分 技术部 标 x—实绩目标 项目数×100% 分 越大越好时: 小试合格 小试检验合格批次÷小 ≥80%=≤30%=当实绩 xm 时实 质管部 3 ≥50% 3 率 试检验总批次×100% 4分 0 分 得 分 =(x - 技术部 制造 m)×(A 副总 中试合格 中试检验合格批次÷中 I90% ≤50%=p)÷(a - m)+p 技术部 技术 4 ≥80% 7 率 试检验总批次×100% ,=8 分 O 分 当实绩 xm 时实 生产部 总监 得 分 : p×(x 产品质量 b)÷(m - b) 目 当期不合格产品批次÷ 不合格率 ≤1%=3t4%=0标 越 小 越 好 质管部 5 当 期 生 产 总 批 次 ≤2% 30 (配方原 6分 分 时 : 当 实 绩 生产部 ×100% 因) x≤m 时实得分= (m - x)×(A (原配方或原工艺成本p)÷(m - a)+p 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 当 实 绩 x≥m 时 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 实 得 分 =p×(b 艺改进成 ×100%,每降低 3%, - x)÷(b – 财务部 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 m) 后检验) 指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 产品质量 7 批次出现同样的质量投 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣5分 合 应用服 务部销 售部 100 ≤120 分 计 5 技术部一项目工程师绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 考 数据来 核 源 部 门 时间进度指标:实际工≤100% 20 新产品研 作日÷计划工作日 发计划完 ×100% 成率(按 技术指标:实际达成指≥85% 20 项目考 标项目数÷应达成指标 核) 项目数×100% 最 高 24最 低 0a— 最 高 目 标技术部 分 分 (即理想目标)A —最高分 m—目 1 最 高 24最 低 0标(本表制定的质 管 部 目 标 )p— 基 准技术部 分 分 配分(本表的配 ≤100% 10 最 高 最 低分 )b— 最 低 目技术部 时间进度:实际工作日 标 x—实绩目标 12 分 0 分 产品改良 ÷计划工作日×100% 越大越好时: 计划完成 2 当实绩 xm 时实 率(按项 技术指标:实际达成指≥85% 10 最 高 12最 低 0 质管部 得 分 =(x 目考核) 标项目数÷应达成指标 分 分 技术部 m)×(A 项目数×100% p)÷(a - m)+p ≥50% 3 最 高 4最 低 0 质管部 当实绩 xm 时实 小试合格 小试检验合格批次÷小 分 分 技术部 3 得 分 : p×(x 率 试检验总批次×100% b)÷(m - b) 目 ≥80% 7 最 高 8最 低 0标 越 小 越 好质 管 部 中试合格 中试检验合格批次÷中 分 分 4 时 : 当 实 绩技 术 部 率 试检验总批次×100% x≤m 时实得分=生产部 ≤2% 30 最 高 最 低(m - x)×(A -质 管 部 产品质量 当期不合格产品批次÷ 36 分 O 分 p)÷(m - a)+p生产部 不合格率 5 当 期 生 产 总 批 次 当 实 绩 x≥m 时 (配方原 ×100% 实 得 分 =p×(b 因) - x)÷(b – (原配方或原工艺成本财务部 m) 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 艺改进成 ×100%,每降低 3%, 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 后检验) 指同一型号的产品在三 应用服 个不同地区或三个不同 务部销 产品质量 7 批次出现同样的质量投 售部 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣 10 分 ≤120 合 计 100 分 6 制 造 副 总 技 术 总 监 生产部-生产部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m 数据来 考核 源 部门 订单完成 ≥98 . 5 6 100 %90% 当月准时完成的订单数 及时率 % =7 分 量÷当月收到的订单总 数×100% 产 装修漆 ≤1% 口 品 乳胶漆 ≤0 . 5 质 % 量 ≤1% 一 家具漆 产品质量一次不良率: 次 指由于制造过程中的因 不 地板漆 素导致的一次检验不合≤0 . 5 2 良 1 格率当期一次检验不合% 率 树脂 格产品数量÷当期产品 ≤2% 总数量×100% 3 计分方法 固化剂 ≤l% 万能胶 ≤0 . 5 % l 2 2 2 4 3 制造费 ≤150 元 20 用率 制造费用:依照费用明/吨 细表制造费用率:当期 发生制造费用(元)÷当 期总产量(吨) 4 ≤16% 3 期末各类产成品库存之 成品厍存 和(吨)÷当月出货产品 率 总量(吨)×100% 7 a— 最 高 目 标生产部 (即理想目标)A —最高分 m—目 标(本表制定的 目 标 )p— 基 准 0% ≥2配分(本表的配 =2 分 % 分 )b— 最 低 目 O% ≥1标 x—实绩目标 越大越好时: =3 分 % 当 实 绩 xm 时 O% ≥2 实 得 分 =(x =3 分 % m)×(A 0 % ≥2% p)÷(a - m)+p 质管部 =2 当 实 绩 xm 时 生产部 实得分:p×(x 0% ≥4 - b)÷(m - b) =5 分 % 目标越小越好 O % ≥2时 : 当 实 绩 =4 分 % x≤m 时实得分= 制造 0 % =2 ≥1% (m - x)×(A 副总 p)÷(m - a)+p 分 当 实 绩 x≥m 时 130 元 ≥÷ 财务部 实 得 分 =p×(b =24 分 170 元 - x)÷(b – /吨 m) 13 % =≥20% 4分 财务部 成品仓 (续) 考评项目 计算方式 装修漆 原 乳胶漆 原材料投入产出损耗率 材 =(1-A÷B)×1 00 % ; 料 A=当月实际产出产品数 投 家具漆 量(单位:吨);B:当 入 5 月领用原材料+上月半 产 地板漆 成品库存+上月原材料 出 库存- 当月半成品库存 损 树脂 - 当月原材料库存(单 耗 位:吨) 率 固化剂 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m ≤O.6 % 11 O%=1 ≥1% 2分 ≤O.3 % 15 O%=7 ≥0.5 分 % ≤O.6 % 8 计分方法 O%=10 ≥1% a— 最 高 目 标 分 (即理想目标)A ≤O.5 O%=3 2 ≥1% —最高分 m—目 % 分 标(本表制定的 O%=24 ≤5% 10 ≥6% 目 标 )p— 基 准 分 配分(本表的配 ≤O.5 O%=6 5 ≥1% 分 )b— 最 低 目 % 分 标 x—实绩目标 ≤O.1 O%=3 ≥0.2 越 大 越 好 时 : 万能胶 2 % 分 % 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x m)×(A p)÷(a - m)+p 期末各类半成品库存之 当 实 绩 xm 时 半成品库 14%=4 ≥1 6 和(吨)÷当月出货产品 ≤1 6% 3 实得分:p×(x 存率 分 8% 总量(吨)×100% - b)÷(m - b) 目标越小越好 时 : 当 实 绩 x≤m 时实得分= (m - x)×(A p)÷(m - a)+p 当 实 绩 x≥m 时 质量事故:投错料造成 实 得 分 =p×(b 五次以上返工或报废; - x)÷(b – 树脂或固化剂非原料和 质量事故 m) 7 配方原因的浑浊或固化 发生次数 等 , 每 发 生 一 次 扣 10 分,直扣至最后得分为 O 8 数据 考核 来源 部门 原料 仓半 成品 仓生 产部 制造 副总 半成 财务 品仓 部 成品 仓 质管 部技 术部 生产 部 合 计 100 9 ≤120 分 生产部一树脂部部长绩效考核计划表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 版本编号 树脂部部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 树脂部部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 高于计划的 2 (当期销售费用÷当期 约率 30% 发货金额) 15 实际回收货款÷(发货 低于计划的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 30% 额)×100% 10 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于计划的 货金额×100% 30% 10 指非质量 问题退货 15 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于计划的 5 呆账发生率 发货金额×100% 30% 合 计 考核部 门/数 据来源 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 10 生产部一家具漆部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 家具漆部长绩效考核表 岗位名称 家具漆部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 生效日期 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 超出计划的 2 (当期销售费用÷当期 15 约率 30% 发货金额) 实际回收货款÷(发货 低于目标的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 10 30% 额)×100% 财务部 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于目标的 10 货金额×100% 30% 指非质量 问题退货 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于目标的 5 呆账发生率 15 发货金额×100% 30% 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 合 计 100 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 11 生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 胶粘剂部长绩效考核表 岗位名称 胶粘剂部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 l 计算方式 生效日期 目标 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 ≥95%· 成率 款额×100% 起 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 70 目标销售费用率 销售费用节 2 (当期销售费用÷当期 约率 发货金额) 20 实际回收货款÷(发货 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 额)×100% 5 4 商业退货率 商业退货额÷实际发 货金额×100% 2 指非质量 问题退货 5 呆账发生率 呆账金额÷考核期内 发货金额×100% 3 呆账的判 断标准另 列 合 计 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 12 供应部一供应部部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 生效日期 文件名称 供应部部长绩效考核表 岗位名称 供应部部长 责任者 所属部门 供应部 考评期限 考评项目 计算方式 目标 当月合格采购批次 ÷ 原料包装物采 1 当 月 采 购 总 批 次 ≥95% 购合格率 ×100% 配分 最高目标 最低目标 起 计分 考核部 备注 方法 门 100%=12 90%=O 10 分 分 质管 部供 应部 100%=7 93%=O 分 分 质管 部原 料仓 2 100%=3 93%=0 分 分 质管 部生 产部 供应 制造副 部 总 4 100%=5 93%=0 分 分 生产 部 ≥98.5 % 3 100%=5 93%=0 分 分 原料 仓 实际开发数量÷计划 供应商开发计 3 开 发 数 量 ×100 % ( 按 ≥90% 划完成率 年度考核) 5 100%=6 80%=0 分 分 供应 部 装修漆家 具漆 12 100%=14 分 乳胶漆 15 原材料 ≥99% 到货及时率:当月及 到 时到货的批次÷当月 货 采 购 总 批 次 ×100 % 生产物料 ≥97% 及 (根据供应部《各类物 2 时 料采购所需时间一览 及 表》上规定的采购时 时 间,从采购部签收日 包装物 率 起 到 货 物 验 收 人 库 止 98.5% 计) 广告品 成 本 降 低 4 目 标 达 成 盛 降 低 率 =( 原 M - 现 地板漆 M)÷原 MM :总物料总 价 ÷ 内 部 不 变 价 总 产 ≥95% 树脂 值达成率=实际降低率 ÷目标降低率×100% 固化剂 6 3 15 100%=17 分 100%=5 90%最低 分 O分 100%=17 分 100%=17 分 100%=12 10 分 15 万能胶 合 计 100 13 ≤120 财务 制造副 部 总 14
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浙江联通考核指标库
浙江联通部门考核指标字典 一、财务方面 1 2 3 可控管理费用 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 办公费 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 人均办公费用 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 可控管理费用 某一时期某部门可控管理费用之和; ∑可控管理费用 财务部 月度 反映部门管理费用控制情况 数据 办公费 某一时期 该部门办公费用之和 ∑办公费用 财务部 月度 反映部门办公费用控制情况 数据 人均办公费用 某一时期公司办公费用与在职员工总数之比。 (∑办公费用)/ 职工总数 财务部 月度/年度 反映公司人均办公费用控制情况 数据 4 办公费用控制偏差率 指标名称 办公费用控制偏差率 某一时期该部门实际发生办公费用与费用控制标准之差,再与费用控制标 指标定义 准的比值。 (∑实际办公费用-∑费用控制标准)/费用控制标准 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映公司办公费用控制执行情况 相关说明 统计方式 数据 5 人均办公费用节约率 指标名称 人均办公费用节约率 某一时期该公司实际发生人均办公费用与费用控制标准之差,再与费用控 指标定义 制标准的比值。 (实际人均办公费用-费用控制标准)/费用控制标准 计算公式 数据来源 财务部 月度/年度 统计周期 设立目的 反映公司办公费用控制情况 相关说明 统计方式 数据 6 招待费 指标名称 指标定义 招待费 某一时期 该部门办公费用之和 1 浙江联通部门考核指标字典 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 7 8 差旅费 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 通讯费 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 ∑办公 费用 财务部 月度 反映部门招待费用控制情况 数据 差旅费 某一时期 该部门招待费用之和 ∑招待费用 财务部 月度 反映部门差旅费用控制情况 数据 通讯费 某一时期 该部门差旅费用之和 ∑差旅费用 财务部 月度 反映部门通讯费用控制情况 数据 9 预算费用控制率 指标名称 预算费用控制率 某一时期该部门实际发生费用与预算费用控制标准之差,再与预算费用控 指标定义 制标准的比值。 (∑实际发生费用-∑预算费用控制标准)/预算费用控制标准 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映部门预算费用控制情况 相关说明 统计方式 数据 10 培训费用 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 11 培训费用 某一时期公司培训费用控制情况 ∑培训费用 人力资源部 月度/季度/年度 反映公司培训费用控制情况 数据 主营业务收入完成率 指标名称 主营业务收入完成率 指标定义 某一时期省公司主营业务完成情况。 计算公式 ∑(本年业务收入/本年业务收入预算×100%) 数据来源 财务部 月度/季度/年度 统计周期 设立目的 反映省公司业务收入完成情况 相关说明 统计方式 数据 2 浙江联通部门考核指标字典 12 利润完成率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 利润完成率 某一时期全省利润完成情况 ∑(本年全省利润/本年利润预算×100%) 财务部 月度/季度/年度 反映全省利润完成情况 数据 13 寻呼利润完成率 指标名称 寻呼业务利润完成率 指标定义 某一时期全省寻呼业务利润完成情况 计算公式 ∑(本年全省寻呼业务利润/本年利润预算×100%) 数据来源 财务部 月度/季度/年度 统计周期 设立目的 反映全省寻呼业务利润完成情况 相关说明 统计方式 客户服务部 14 寻呼业务收入完成率 指标名称 寻呼业务收入完成率 指标定义 某一时期全省GSM主营业务完成预算情况。 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映省公司寻呼业务完成情况 相关说明 统计方式 客户服务部 15 GSM主营业务收入完成率 指标名称 GSM主营业务收入完成率 指标定义 某一时期全省GSM主营业务完成预算情况。 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映省公司GSM业务完成情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 16 CDMA主营业务收入完成率 指标名称 CDMA主营业务收入完成率 指标定义 某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映省公司CDMA业务完成情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 17 数据、互联网业务收入完成率 指标名称 国际国内长途、数据通信与本地电话收支预算完成率 指标定义 某一时期省公司国际国内长途、数据通信与本地电话收支预算完成情况 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映互联网收支管理能力 3 浙江联通部门考核指标字典 相关说明 统计方式 18 19 G网利润完成率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 C网利润完成率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 数据和趋势图 G网利润完成率 某一时期省公司GSM业务收入完成预算情况。 财务部 季度 反映省公司GSM业务利润完成情况 数据和趋势图 C网利润完成率 某一时期省公司CDMA业务收入完成预算情况。 财务部 季度 反映省公司CDMA业务利润完成情况 数据和趋势图 20 集团客户离网率 指标名称 集团客户离网率 指标定义 当期对集团客户离网用户的统计 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映G网用户离网情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 21 3000元以上G网用户离网率 指标名称 3000元以上G网用户离网率 指标定义 当期对G网离网用户统计 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映G网用户离网情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 22 3000元以上C网用户离网率 指标名称 3000元以上C网用户离网率 指标定义 当期对C网离网用户统计 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映C网用户离网情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 23 3000元以上G网用户欠费率 指标名称 3000元以上G网用户欠费率 指标定义 反映G网用户欠费情况 计算公式 4 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 财务部 季度 反映G网用户欠费情况 数据和趋势图 24 3000元以上C网用户欠费率 指标名称 3000元以上C网用户欠费率 指标定义 反映C网用户欠费情况 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映C网用户欠费情况 相关说明 统计方式 数据和趋势图 25 坏帐率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 坏帐率 公司坏帐率与基准值对比 (坏帐损失/主营业务收入)×100% 财务部 季度 反映公司管理财务管理能力 数据和趋势图 26 GSM业务ARPU值 指标名称 GSM业务ARPU值 指标定义 GSM网络单位用户月话费 (本年累计服务收入/月数)/((上年年末网上用户+本年各月月末网上 计算公式 用户)/(月数+1)) 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映GSM用户质量 相关说明 统计方式 数据和趋势图 27 CDMA业务ARPU值 指标名称 CDMA业务ARPU值 指标定义 CDMA网络单位用户月话费 ((扣除手机补贴等优惠后本年累计服务收入/月数)/((上年年末出帐 计算公式 用户+本年各月月末出帐用户)/(月数+1) 数据来源 财务部 统计周期 季度 设立目的 反映CDMA用户质量 相关说明 统计方式 数据和趋势图 二、客户 28 服务渠道客户满意度 指标名称 服务渠道客户满意度 指标定义 用户对公司业务的满意程度 计算公式 满意度 数据来源 市场部,集团客户部,数据与互联网部 统计周期 月度 5 浙江联通部门考核指标字典 设立目的 相关说明 统计方式 反映公司业务客户的满意情况 29 集团客户满意度 指标名称 集团客户满意度 指标定义 当期集团客户的满意度调查 计算公式 满意度 数据来源 市场部 统计周期 月度 设立目的 反映公司集团客户的满意情况 相关说明 统计方式 30 潜在客户满意度 指标名称 潜在客户满意度 指标定义 当期对潜在客户满意情况调查分析结果统计 计算公式 满意度 数据来源 市场部 统计周期 月度 设立目的 反映即将成为我公司客户的满意情况 相关说明 统计方式 31 GSM网络用户满意度 指标名称 GSM网络用户满意度 指标定义 反映GSM网络运行质量 计算公式 当期对GSM网络用户满意度调查统计 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 32 CDMA网络用户满意度 指标名称 CDMA网络用户满意度 指标定义 反映CDMA网络运行质量 计算公式 当期对CDMA网络用户满意度调查统计 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 33 数据与互联网专业用户满意度 指标名称 数据与互联网专业用户满意度 指标定义 反映数据与网络运行质量 计算公式 当期对数据与互联网网络用户满意度调查统计 数据来源 数据与互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映数据与固定网网络运行质量 相关说明 统计方式 34 增值业务专业用户满意度 指标名称 增值业务用户满意度 指标定义 反映增值业务服务质量 计算公式 当期对增值业务专业用户满意度调查统计 6 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 增值业务部 月度 反映增值业务服务质量 35 无线寻呼专业用户满意度 指标名称 无线寻呼专业用户满意度 指标定义 反映无线寻呼运行质量 计算公式 当期对无线寻呼用户满意度调查统计 数据来源 客服部 统计周期 月度 设立目的 反映无线寻呼网络运行质量 相关说明 统计方式 36 10001客户服务中心用户满意度 指标名称 10001客户服务中心用户满意度 指标定义 反映10001客户服务中心运行质量 计算公式 当期对客户服务中心用户满意度调查统计 数据来源 客服部 统计周期 月度 设立目的 反映客户服务中西网络运行质量 相关说明 统计方式 37 用户投诉率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 用户投诉率 用户通过1001、营业厅等途径对业务部门投拆的次数 客服部 月度 反映客户服务水平 三、员工 38 内部员工满意度 指标名称 内部员工满意度 指标定义 当期对部门内部员工满意度调查分析统计值 计算公式 满意度 数据来源 人力资源部 季度/年度 统计周期 设立目的 反映部门内部员工满意情况 相关说明 统计方式 39 内部服务满意度 指标名称 内部服务满意度 当期对公司内部其他部门或企业进行调查分析对本部门服务支持的满意度 指标定义 。 计算公式 满意度 数据来源 人力资源部 季度/年度 统计周期 设立目的 反映公司内部对本部门服务支持的满意度 相关说明 7 浙江联通部门考核指标字典 统计方式 40 合理化建议被采纳数量 指标名称 合理化建议被采纳数量 指标定义 当期合理化建议被新奥公司采纳的数量 计算公式 ∑合理化建议被新奥公司采纳数量 数据来源 经营管理部 统计周期 月度 设立目的 反映员工的创新能力 相关说明 统计方式 41 员工任职资格达标率 指标名称 员工任职资格达标率 指标定义 当期任职资格考核达标的员工所占该时期员工总数所占的比率 (∑任职资格考核达标员工)/(∑员工数量) 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映公司员工适岗情况 相关说明 统计方式 42 出勤率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 43 员工任职资格晋升率 指标名称 员工任职资格晋升率 指标定义 当期任职资格晋升的员工所占该时期员工总数所占的比率 (∑任职资格晋升的员工)/(∑员工数量) 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 考核公司员工能力及素质提高水平 相关说明 统计方式 出勤率 某一时期公司员工出勤天数与当期应出勤天数的比率 实际出勤天数/应出勤天数×100% 人力资源部 月度 反映员工的出勤情况 四、过程管理 44 计划制定质量综合指数 指标名称 计划制定质量综合指数 综合考虑计划信息的完整、与实际相吻合、跟踪到位、计划人员技能达标 指标定义 率、主管领导者计划技能达标率、计划周期的合理性、计划的准确性和可 操作性等因素 计算公式 综合指数 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映计划指定的质量 相关说明 统计方式 45 投资计划控制率 8 浙江联通部门考核指标字典 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 投资计划控制率 当期实际发生的投资费用与计划控制费用标准的比值 (计划执行结果-计划标准值)/计划标准值 计划部 月度 反映投资计划的执行情况 46 计划执行偏差率 指标名称 计划执行偏差率 指标定义 当期计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。 (计划执行结果-计划标准值)/计划标准值 计算公式 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映计划的执行情况 相关说明 统计方式 47 统计报表上交及时率 指标名称 统计报表上交及时率 指标定义 当期在规定时间内上缴统计报表的次数与统计报表上缴的总次数之比。 (∑上缴统计报表的次数)/(∑统计报表上缴次数) 计算公式 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 统计方式 48 统计报表出错次数 指标名称 统计报表出错次数 指标定义 在当期统计报表中,发现错误次数之和。 计算公式 ∑错误数量 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 统计方式 49 统计信息录入及时率 指标名称 统计信息录入及时率 指标定义 某一时期部门在规定时间内录入的信息量在所有信息量中所占的比例 (∑录入的信息量)/(∑所有信息量) 计算公式 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 统计方式 50 统计信息传递及时率 指标名称 统计信息传递及时率 指标定义 某一时期部门在规定时间内传递的信息量在所有信息量中所占的比例 (∑传递的信息量)/(所有信息量) 计算公式 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 9 浙江联通部门考核指标字典 统计方式 51 统计管理体系设置的合理性 指标名称 统计管理体系设置的合理性 综合考虑统计管理体系的完整、与实际相吻合、跟踪到位、统计人员技能 达标率、主管领导者统计技能达标率、统计周期的合理性、统计的准确性 指标定义 和可操作性等因素 计算公式 综合指数 数据来源 计划部 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 统计方式 52 工程物资帐物相符率 指标名称 工程物资帐物相符率 指标定义 当期工程物资的帐面价值与工程物资实物的相符程度 计算公式 数据来源 计划部(项目管理部) 统计周期 月度 设立目的 反映工程物资管理情况 相关说明 统计方式 53 工程项目进度 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 工程项目进度 项目的工程进度与计划相符 计划部(项目管理部) 月度 反映统计工作质量 54 统计分析预警及时性 指标名称 统计分析预警及时性 经过统计资料的收集、统计、分析,并在规定时间内提出经营管理语境信 指标定义 号。 计算公式 数据来源 计划部(项目管理部) 统计周期 月度 设立目的 反映统计工作质量 相关说明 统计方式 55 工程竣工决算完成率 指标名称 工程竣工结算完成率 指标定义 当期完成工程竣工结算数与应完成工程竣工决算数之比 计算公式 (∑完成工程竣工结算数)/(∑应完成工程竣工结算数) 数据来源 计划部(项目管理部) 统计周期 月度 设立目的 反映工程竣工决算的工作情况 相关说明 统计方式 56 工程造价标准审核的合理性 指标名称 工程造价标准审核的合理性 指标定义 根据全国各地工程造价信息和实地考察确定工程造价标准。 10 浙江联通部门考核指标字典 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 计划部(项目管理部) 月度 反映工程预结算的工作情况 57 考核信息反馈及时率 指标名称 考核信息反馈及时率 指标定义 当期在规定时间内反馈考核结果量与需要反馈考核结果的总量之比。 (∑反馈考核结果量)/(∑需要反馈考核结果总量) 计算公式 数据来源 计划部,财务部,人力资源部,企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 58 考核指标设置合理性 指标名称 考核指标设置合理性 综合考虑考核指标的统计收集情况;解决问题的能力;对经营决策的辅助 指标定义 作用。 计算公式 综合指数 数据来源 计划部,财务部,人力资源部,企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映考核工作的质量 相关说明 统计方式 59 考核投诉率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 60 考核投诉次数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 61 机构设置的合理性 指标名称 机构设置的合理性 综合考虑整个工作流程的通畅性;工作效率;组织结构清晰;工作职责清 指标定义 晰等因素。 计算公式 综合指数 数据来源 企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映组织机构的管理水平 相关说明 统计方式 考核投诉率 当期考核投诉次数与可总量之比 (∑考核投诉次数)/∑总量 计划部,财务部,人力资源部,企业发展部 月度 反映考核工作的质量 考核投诉次数 当期考核投诉次数的总和。 ∑考核投诉次数 计划部,财务部,人力资源部,企业发展部 月度 反映考核工作的质量 11 浙江联通部门考核指标字典 62 制度审核的及时性 指标名称 制度审核的及时性 指标定义 在公司规定的时间内将制度审核完毕并给予制度包起步们以答复。 计算公式 数据来源 企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映制度管理情况 相关说明 统计方式 63 制度体系的完善程度 指标名称 制度体系的完善程度 指标定义 综合考虑制度体系的完整性、可行性、科学性和完善程度等因素。 计算公式 综合指数 数据来源 企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映制度管理情况 相关说明 统计方式 64 制度的一致性 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 制度的一致性 制度与制度之间是否存在冲突和不一致的地方。 企业发展部 月度 反映制度管理情况 65 管理模式推广综合指数 指标名称 管理模式推广综合指数 充分反映当期管理模式推广的及时性、管理模式的完善性和管理模式的不 指标定义 断改进等情况 计算公式 综合指数 数据来源 企业发展部 统计周期 季度/年度 设立目的 反映管理模式的推广情况 相关说明 统计方式 66 经营对策提出的及时性 指标名称 经营对策提出的及时性 当期经过对经营数据等的统计分析发现问题后在规定时间内提出经营对策 指标定义 。 计算公式 数据来源 企业发展部 统计周期 月度 设立目的 反映统计分析工作的质量 相关说明 统计方式 67 全国性集团用户发展计划完成率 指标名称 全国性集团用户发展计划完成率 指标定义 当期全国性集团用户发展数与总部全国性集团用户发展计划数的比率 计算公式 (当期全国性集团用户发展数/总部全国性集团用户发展计划数)×100% 数据来源 集团客户部 统计周期 月度 12 浙江联通部门考核指标字典 设立目的 相关说明 统计方式 反映公司全国性集团客户发展情况 68 综合性集团用户发展计划完成率 指标名称 综合性集团用户发展计划完成率 指标定义 当期综合性集团用户发展数与总部综合性集团用户发展计划数的比率 计算公式 (当期综合性集团用户发展数/总部综合性集团用户发展计划数)×100% 数据来源 集团客户部 统计周期 月度 设立目的 反映公司全国性集团客户发展情况 相关说明 统计方式 69 星级用户服务率 指标名称 星级用户服务率 指标定义 当期星级客户服务比率 计算公式 数据来源 集团客户部 统计周期 月度 设立目的 反映星级客户服务频率 相关说明 统计方式 70 用户满意度综合指数 指标名称 用户满意度综合指数 指标定义 用户对技术、产品质量、交货期、售后服务等方面的综合满意程度 计算公式 根据调查结果进行统计分析 数据来源 市场部 统计周期 月度 设立目的 通过用户角度反映公司服务水平 相关说明 统计方式 71 服务体系的完善度 指标名称 服务体系的完善度 指标定义 综合考虑服务体系的各部分的建设情况 计算公式 综合指数 数据来源 客服部 统计周期 月度 设立目的 反映企业服务体系的建设程度 相关说明 统计方式 72 会计核算差错率 指标名称 会计核算差错率 指标定义 出现差错的会计核算与所有会计核算之比 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映会计核算水平 相关说明 统计方式 73 预算执行偏差率 指标名称 预算执行偏差率 指标定义 预算执行结果与预算的偏差再与预算标准的比值。 计算公式 预算执行结果与预算的偏差/预算标准 13 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 财务部 月度 反映预算编制水平和执行力度 74 预算制定的及时率 指标名称 预算制定的及时率 指标定义 在规定时间内应完成预算数与所有应完成预算数比率 计算公式 (∑规定时间内应完成预算数)/(∑应完成预算数) 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映预算编制水平 相关说明 统计方式 75 资金到位率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 76 资金保值增值率 指标名称 资金保值增值率 指标定义 当期公司产品销售收入与流动资产平均值的比率 计算公式 产品销售收入/流动资产平均值 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映公司资金利用效果,在一定程度上说明公司的经济效益 相关说明 统计方式 77 经营性净现金流 指标名称 经营性净现金流 指标定义 经营性获得现金减去经营性支出现金 计算公式 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 考察企业当期现金流 相关说明 统计方式 78 财务报表准确率 指标名称 财务报表准确率 指标定义 当期 发现错误财务报表数与上缴财务报表总数的比值。 计算公式 (∑发现错误财务报表数)/(∑上缴财务报表数目) 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映财务报表的准确程度 相关说明 统计方式 79 财务分析质量 指标名称 财务分析质量 资金到位率 在公司需要的时间内资金获得总额与所有需要获得资金总额。 (∑资金获得总额)/(∑需要获得资金) 财务部 月度 反映公司资金管理水平 14 浙江联通部门考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 综合考虑财务分析方法的正确性;分析的全面性和问题的提出。 综合指数 财务部 月度 反映财务报表的准确程度 80 财务预警及时率 指标名称 财务预警及时率 指标定义 根据财务分析报告针对一些财务问题提出预警信号。 计算公式 综合指数 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 关于财务问题包括隐含问题提出的及时性 相关说明 统计方式 81 帐实相符率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 82 帐卡相符率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 83 库存现金的安全性 指标名称 库存现金的安全性 指标定义 综合考虑现金管理制度、现金的使用方法、现金使用审批流程等因素 计算公式 综合指数 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映库存现金的安全程度 相关说明 统计方式 84 现金管理制度严谨性 指标名称 现金管理制度严谨性 指标定义 现金管理制度的完善性、合理性、科学性、可行性、一致性等综合指标 计算公式 综合指数 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映库存现金的安全程度 相关说明 统计方式 帐实相符率 当期帐面价值与资产实际情况相符程度。 综合指数 财务部 月度 反映资产评估的真实性 帐卡相符率 当期有价通信卡的帐面价值与有价通信卡实物的相符程度 综合指数 财务部 月度 反映有价通信卡帐面价值与实物的相符性 15 浙江联通部门考核指标字典 85 现金管理流程完整性 指标名称 现金管理流程完整性 指标定义 现金管理流程的严密性,衔接性等综合指标 计算公式 综合指数 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映现金管理制度的质量 相关说明 统计方式 86 现金制度执行程度 指标名称 现金制度执行程度 指标定义 未能按照制度执行而发生失误的数量之和 计算公式 ∑未能按照制度执行而发生失误 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映现金管理工作的质量 相关说明 统计方式 87 现金抽查次数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 88 现金抽查相符率 指标名称 现金抽查相符率 指标定义 相符的现金抽查数量与所有现金抽查数量的比率 计算公式 (∑相符的现金抽查数量)/(∑现金抽查数量) 数据来源 财务部 统计周期 月度 设立目的 反映现金管理工作的质量 相关说明 统计方式 89 帐帐相符率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 90 记帐及时率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 现金抽查次数 每一次现金抽查次数之和 ∑现金抽查次数 财务部 月度 反映现金管理工作的质量 帐帐相符率 财务部 月度 反映现金管理工作的质量 记帐及时率 实际记帐的帐物与应该记帐帐物的比率 (∑实际记帐的帐物数量))/(∑应该记帐帐物数量) 财务部 月度 反映财务记帐管理工作的质量 16 浙江联通部门考核指标字典 统计方式 91 帐面出错次数 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 92 招聘人员适岗率 指标名称 招聘人员适岗率 指标定义 招聘人员中适合本岗位工作的人员数与所有招聘所有人员数量之比。 计算公式 (∑招聘人员中适合本岗位工作的人员数)/(∑招聘所有人员数量) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映招聘管理水平 相关说明 统计方式 93 招聘供给率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 94 招聘及时率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 95 员工淘汰率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 96 员工内部流动率 指标名称 员工内部流动率 指标定义 当期企业内部员工流动人数与员工总数之比。 计算公式 (∑企业内部员工流动人数)/(∑员工数量) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 帐面出错次数 所有帐面错误数量之和 ∑所有帐面错误数量 财务部 月度 反映财务记帐管理工作的质量 招聘供给率 当期招聘人员数量与所需人员总数之比。 (∑招聘人员数量)/(∑所需人员) 人力资源部 月度 反映招聘管理水平 招聘及时率 当期招聘人员数量与所需人员总数之比。 (∑供给所需人员数量)/(∑要求人员数量) 人力资源部 月度 反映招聘管理水平 员工淘汰率 当期淘汰员工数量与员工总数之比。 (∑淘汰员工数量)/(∑员工数量) 人力资源部 月度 反映人力资源管理水平 17 浙江联通部门考核指标字典 设立目的 相关说明 统计方式 反映人力资源管理水平 97 员工外部流动率 指标名称 员工外部流动率 指标定义 当期企业内部员工向外流动人数与员工总数之比。 计算公式 (∑企业内部员工向外流动人数)/(∑员工数量) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 98 员工淘汰率的实现度 指标名称 员工淘汰率的实现度 指标定义 当期员工淘汰率与企业要求员工淘汰率之比。 计算公式 (∑员工淘汰率)/(∑企业要求员工淘汰率) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 99 核心人才流失率 指标名称 核心人才流失率 指标定义 当期企业核心人才流失数量与核心人才总数的比。 计算公式 (∑企业核心人才流失数量)/(∑核心人才总数) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映要职人员管理水平 相关说明 统计方式 100 人力资源制度体系完善 指标名称 人力资源制度体系完善 指标定义 综合考虑人力资源横向各部分工作的全面;纵向分级管理的清晰。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映人力资源管理水平 相关说明 统计方式 101 管理类任职资格达标率 指标名称 管理类任职资格达标率 指标定义 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映干部培育管理水平 相关说明 统计方式 102 经理人员储备率 指标名称 经理人员储备率 指标定义 经理人员储备数量与在岗经理人员总数之比。 计算公式 (∑经理人员储备数量)/(∑在岗经理人员数量) 18 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 人力资源部 月度 反映干部培育管理水平 103 培训达标率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 104 人均受训时间 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 105 培训体系的完整程度 指标名称 培训体系的完整程度 指标定义 综合考虑培训课程、师资、教材的设置等各方面因素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 106 培训计划质量 指标名称 培训计划质量 综合考虑培训计划的系统性、内容完整性、程序可行性与培训准备的全面 指标定义 性。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 107 人均培训成本 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 108 培训计划完成率 培训达标率 当期受培训人员的达标情况。 (∑培训达标人数)/(∑受训人数) 人力资源部 月度 反映员工培训管理水平 人均受训时间 当期员工接受培训时间之和。 ∑培训时间 人力资源部 月度 反映员工培训管理水平 人均培训成本 当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 (∑培训发生的费用)/(∑培训人数) 人力资源部 月度 反映员工培训管理水平 19 浙江联通部门考核指标字典 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 培训计划完成率 当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 (∑培训发生的费用)/(∑培训人数) 人力资源部 月度 反映员工培训管理水平 109 人力资源成本预算的偏差率 指标名称 培训计划完成率 指标定义 当期所有培训发生的费用与发生的所有培训人数之比。 计算公式 (∑培训发生的费用)/(∑培训人数) 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映员工培训管理水平 相关说明 统计方式 110 劳动生产率增加率 指标名称 劳动生产率增加率 指标定义 期末劳动生产率比期初劳动生产率的增长率 (期末劳动生产率-期初劳动生产率)/期初劳动生产率 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映公司未来的发展能力 相关说明 统计方式 111 薪酬总额控制力 指标名称 薪酬总额控制力 综合考虑薪酬结构设计的合理性,薪酬的激励性,薪酬/经营收入<8%等因 指标定义 素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映薪酬管理水平 相关说明 统计方式 112 薪酬报表出错次数 指标名称 薪酬报表出错次数 指标定义 当期薪酬报表中出现的次数之和 计算公式 ∑薪酬报表中出现的次数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映薪酬管理水平 相关说明 统计方式 113 薪酬报表上交及时率 指标名称 薪酬报表上交及时率 指标定义 按照薪酬管理制度准时上交报表数与所需上缴报表数之比。 (∑上交报表数)/(∑所需上缴报表数) 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映薪酬管理水平 20 浙江联通部门考核指标字典 相关说明 统计方式 114 考核结果收集统计的及时率 指标名称 考核结果收集统计的及时率 指标定义 根据考核管理制度在规定时间内收集考核结果与需要所有考核结果之比。 (∑收集考核结果)/(∑需要所有考核结果) 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映考核管理水平 相关说明 统计方式 115 考核事件处理率 指标名称 考核事件处理率 指能够在公司要求的时间内对于员工的考核的投诉进行答复的数量与总投 指标定义 诉数量之比。 (∑对于员工的考核的投诉进行答复的数量)/(∑总投诉数量) 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映公司考核管理能力水平 相关说明 统计方式 116 人力资源预测的偏差率 指标名称 人力资源预测的偏差率 指标定义 人力资源的实际发展情况与人力资源规划的偏差情况。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映人力资源规划的管理水平 相关说明 统计方式 117 人才结构的合理性 指标名称 人才结构的合理性 综合考虑企业战略、人力资源规划、组织结构、企业未来人力资源战略等 指标定义 因素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映人力资源规划的管理水平 相关说明 统计方式 118 职务说明书体系的完整性 指标名称 职务说明书体系的完整性 综合考虑整个公司职务说明书分级管理体系的职责、组织、流程和人员等 指标定义 因素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映职务说明书的管理情况 相关说明 统计方式 119 职务说明书更新及时率 指标名称 职务说明书更新及时率 21 浙江联通部门考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 按照职务说明书管理制度,根据企业战略、企业的发展阶段、组织结构的 变化在规定时间内对职务说明书进行增加、删减、调整。 人力资源部 月度 反映职务说明书的管理情况 120 职务说明书应用程度 指标名称 职务说明书应用程度 指标定义 在人力资源管理工作中职务说明书的应用情况。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映职务说明书的执行情况 相关说明 统计方式 121 任职资格体系的完整性 指标名称 任职资格体系的完整性 综合考虑整个燃气专业集团任职资格分级管理体系的职责、组织、流程和 指标定义 人员等因素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 122 任职资格更新及时率 指标名称 任职资格更新及时率 按照任职资格管理制度,根据企业战略、企业的发展阶段的变化在规定时 指标定义 间内对任职资格进行增加、删减、调整。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 123 任职资格应用程度 指标名称 任职资格应用程度 指标定义 在人力资源管理工作中任职资格的应用情况。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映任职资格的管理情况 相关说明 统计方式 124 行为标准体系的完整性 指标名称 行为标准体系的完整性 综合考虑整个燃气专业集团行为标准分级管理体系的职责、组织、流程和 指标定义 人员等因素。 计算公式 综合指数 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 22 浙江联通部门考核指标字典 设立目的 相关说明 统计方式 反映行为标准的管理情况 125 行为标准更新及时率 指标名称 行为标准更新及时率 按照行为标准管理制度,根据企业战略、企业的发展阶段的变化在规定时 指标定义 间内对行为标准进行增加、删减、调整。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映行为标准的管理情况 相关说明 统计方式 126 行为标准应用程度 指标名称 行为标准应用程度 指标定义 在人力资源管理工作中行为标准的应用情况。 计算公式 数据来源 人力资源部 统计周期 月度 设立目的 反映行为标准的管理情况 相关说明 统计方式 127 日常事务处理及时率 指标名称 日常事务处理及时率 在规定要求的时间内 完成日常事物数与需要处理总的日常事物数之比 指标定义 (∑ 完成日常事物数)/(∑需要处理总的日常事物数) 计算公式 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映日常事物处理情况 相关说明 统计方式 128 工作计划完成率 指标名称 工作计划完成率 指标定义 当期已完成工作计划与计划的比率 (∑ 已完成工作计划)/(∑计划) 计算公式 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映部门工作计划的完成情况 相关说明 统计方式 129 信息通报完成率、及时性、准确率 指标名称 信息通报完成率、及时性、准确率 在规定要求的时间内 完成信息通报数与需要编发的信息通报数之比;完 指标定义 成信息通报及时性、准确性及质量 (∑ 完成信息通报数)/(∑需要编发的信息通报数) 计算公式 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映信息通报是否及时准确 相关说明 统计方式 130 内部OA系统需求处理及时性 23 浙江联通部门考核指标字典 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 内部OA系统需求处理及时性 对其他部门反映OA系统需求处理及时性 综合部 月度 反映内部信息处理是否及时准确 131 安全消防事故率 指标名称 安全消防事故率 指标定义 安全消防事故发生的情况 计算公式 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映公司安全消防工作质量 相关说明 统计方式 132 车辆行驶安全率 车辆行驶安全率 指标名称 指标定义 车辆行驶安全情况 计算公式 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映公司车辆管理质量 相关说明 统计方式 133 质量控制率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 134 135 进度控制率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 质量控制率 某一时期分部分项工程实际施工质量与国家规范规定施工质量的比值 综合部 月度 反映工程质量情况 进度控制率 当期基建实际进度执行情况与计划进度的比值(形象进度)。 综合部 月度 反映工程进度管理情况 基建计划完成率 指标名称 基建计划完成率 指标定义 当期基建计划的完成量与基建计划量之比 计划完成量/基建计划量 计算公式 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映基建计划的完成情况 相关说明 24 浙江联通部门考核指标字典 统计方式 136 基建计划执行偏差率 指标名称 基建计划执行偏差率 指标定义 当期基建计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。 计算公式 (计划执行结果-计划标准值)/计划标准值 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映基建计划的执行情况 相关说明 统计方式 137 审核发现问题次数 指标名称 审核发现问题次数 指标定义 当期基建计划执行的结果与计划标准的偏差再与计划标准的比值。 计算公式 (计划执行结果-计划标准值)/计划标准值 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映基建审核情况 相关说明 统计方式 138 基建项目漏审率 指标名称 基建项目漏审率 指标定义 当期基建项目漏审数与所有应审核基建项目总数之比。 计算公式 (∑漏审数)/(∑应审核基建项目数目) 数据来源 综合部 统计周期 月度 设立目的 反映基建的审核情况 相关说明 统计方式 139 整体工程达标率 指标名称 整体工程达标率 指标定义 工程达标的数量与所有工程数量之比 (∑工程达标的数量)/(∑工程数量) 计算公式 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映工程管理的质量 相关说明 统计方式 140 工程任务完成率 指标名称 工程任务完成率 指标定义 工程完成的数量与工程计划完成数量之比 (∑工程完成的数量)/(∑工程计划完成数量) 计算公式 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映工程管理的质量 相关说明 统计方式 141 整体工程一次性验收合格率 指标名称 整体工程一次性验收合格率 指标定义 一次性验收合格工程与工程总数量的比值 (∑工程验收合格的数量)/(∑工程数量) 计算公式 数据来源 基建办 25 浙江联通部门考核指标字典 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 月度 反映工程管理的质量 142 优质工程率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 143 房地产权证办理及时性 指标名称 房地产权证办理及时性 指标定义 当期固定资产的权证手续完整 计算公式 数据来源 基建办 统计周期 月度 设立目的 反映房地产权证管理 相关说明 统计方式 144 欠费率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 优质工程率 优质工程的数量与所有工程数量之比 (∑优质工程的数量)/(∑工程数量) 市场部 月度 反映工程管理的质量 欠费率 当期对用户欠费的统计 市场部 月度 反映用户欠费情况 145 离网率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 146 利润市场占有率 指标名称 利润市场占有率 指标定义 当期公司本年利润总额占当地电信运营公司利润总额之和的比例 计算公式 当期公司本年利润总额/当地电信运营公司利润总额之和×100% 数据来源 市场部 统计周期 月度 设立目的 反映公司竞争能力 相关说明 统计方式 147 市场占有率 指标名称 离网率 当期累计离网用户占累计平均用户比率 当期累计离网用户数/当期累计平均用户数 市场部 月度 反映用户忠诚度 市场占有率 26 浙江联通部门考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 当期浙江联通的市场占有率 (∑优质工程的数量)/(∑工程数量) 市场部 月度 反映市场竞争地位 148 业务评价体系完善度 指标名称 业务评价体系完善度 综合考虑业务评价体系的完整性、科学性和可靠性,以及城市规模、城市 指标定义 规划、气源的选择和政府关系等因素。 计算公式 综合指数 数据来源 市场部 统计周期 月度 设立目的 反映业务评价体系的完善情况 相关说明 统计方式 149 联通秘书净增缴费用户计划完成率 指标名称 联通秘书净增缴费用户计划完成率 指标定义 联通秘书业务发展计划完成情况 (本年GSM业务净出帐用户发展完成数量/本年GSM净出帐用户发展计划) 计算公式 ×100% 数据来源 市场部 统计周期 月 设立目的 反映联通秘书业务发展情况 相关说明 统计方式 150 GSM忙时话音接通率 指标名称 GSM忙时话音接通率 指标定义 当期GSM忙时话音接通率与基准值的对比。 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 151 GSM忙时交接系统网络接通率 指标名称 GSM忙时交接系统网络接通率 指标定义 当期GSM忙时交接系统网络接通率与基准值的对比。 计算公式 交换系统接通总次数/交换系统试呼总次数×100% 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 152 GSM忙时无线网络接通率 指标名称 GSM忙时无线网络接通率 指标定义 当期GSM忙时无线网络接通率与基准值之间的对比。 计算公式 (1-业务信道拥塞率)×(1-信令信道拥塞率) 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 无线系统接通率大于等于97% 27 浙江联通部门考核指标字典 统计方式 153 GSM忙时话务掉话比 指标名称 GSM忙时话务掉话比 指标定义 当期GSM忙时交接系统网络接通率与基准值的对比。 计算公式 业务信道总话务量×60/业务信道掉话总次数 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 154 GSM联通本地移动网忙时来话网络接通率 指标名称 GSM联通本地移动网忙时来话网络接通率 指标定义 当期GSM联通本地移动网忙时来话网络接通率与基准值的对比。 已有功能数/与完善功能数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月 设立目的 反映GSM网络运行质量 相关说明 统计方式 155 GSM严重故障 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 156 GSM重大故障 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 GSM严重故障 当期发生故障基站占基站数比率 移动部 月 反映GSM网络运行质量 GSM严重故障 当期公司二级事故发生次数 移动部 月 反映GSM网络运行质量 157 CDMA忙时系统育英接通率 指标名称 CDMA忙时语音接通率 指标定义 当期CDMA忙时语音接通率与基准值之间的对比。 计算公式 局间来话应答总次数/来话试呼总次数 数据来源 移动部 统计周期 月 设立目的 反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 158 CDMA忙时系统接通率 指标名称 CDMA忙时系统接通率 指标定义 当期CDMA忙时系统接通率与基准值之间的对比 计算公式 (系统接通总次数/系统试呼总次数)×100% 数据来源 移动部 统计周期 月 28 浙江联通部门考核指标字典 设立目的 相关说明 统计方式 反映CDMA网络运行质量 159 CDMA忙时寻呼成功率 指标名称 CDMA忙时寻呼成功率 指标定义 当期CDMA忙时寻呼成功率与基准值之间的对比。 计算公式 (呼叫建立成功总次数/呼叫尝试总次数)×100% 数据来源 移动部 统计周期 月 设立目的 反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 160 CDMA忙时话务掉话率 指标名称 CDMA忙时话务掉话率 指标定义 当期CDMA忙时话务掉话比与基准值的对比。 计算公式 业务信道承载的ERL(不含切换)×60/业务信道掉话总次数 数据来源 移动部 统计周期 月 设立目的 反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 161 CDMA联通本地移动网忙时来话网络接通率 指标名称 CDMA联通本地移动网忙时来话网络接通率 指标定义 当期CDMA联通本地移动网忙时来话网络接通率与基准值的对比。 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映CDMA网络运行质量 相关说明 统计方式 162 CDMA严重故障 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 163 164 CDMA重大故障 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 CDMA严重故障 当期发生故障基站占基站数比率 移动部 月度 反映CDMA网络运行质量 CDMA重大故障 当期公司二级事故发生次数 移动部 月度 反映公司安全管理水平 国内长途忙时来话应答率 指标名称 国内长途忙时来话应答率 指标定义 当期国内长途忙时来话应答率与基准值的对比 计算公式 用户应答总次数/占用总次数×100% 29 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 数据和互联网部 月度 反映国内长途来话应答运行质量 165 IP电话(17911,17910)落地忙时来话应答率 指标名称 IP电话(17911,17910)落地忙时来话应答率 指标定义 反映IP电话(17911,17910)忙时来话应答运行质量 计算公式 用户应答总次数/试占用总次数×100% 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映IP电话(17911,17910)忙时来话应答运行质量 相关说明 统计方式 166 至中国电信(网通)落地忙时去话应答率 指标名称 至中国电信(网通)落地忙时去话应答率 指标定义 当期至中国电信(网通)忙时去话应答率与基准值的对比 计算公式 用户出局呼叫网络接通总次数/占用总次数×100% 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映至中国电信(网通)忙时去话应答运行质量 相关说明 统计方式 167 长途交换机(含国际局)阻断 指标名称 长途交换机(含国际局)阻断 指标定义 当期长途交换机(含国际局)阻断与基准值的对比 计算公式 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映长途交换机运行质量 相关说明 统计方式 168 前置交换机阻断 指标名称 前置交换机阻断 指标定义 当期前置交换阻断与基准值的对比 计算公式 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映前置交换机运行质量 相关说明 统计方式 169 17911计费认证中心阻断 指标名称 17911计费认证中心阻断 指标定义 当期17911计费认证中心阻断与基准值的对比 计算公式 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映17911计费认证系统运行质量 相关说明 统计方式 170 互联网接入服务器忙时接通率 指标名称 互联网接入服务器忙时接通率 30 浙江联通部门考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 当期接入服务器忙时接通率与基准值的对比 忙时呼叫中继接通次数/忙时拨叫总次数×100% 数据和互联网部 月度 接入服务器运行质量 171 业务汇聚路由器故障造成全省业务中断 指标名称 业务汇聚路由器故障造成全省业务中断 指标定义 当期业务汇聚路由器故障造成全省业务中断次数与基准值的对比 计算公式 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 业务汇聚路由器维护质量 相关说明 统计方式 172 数据、互联网计费认证认证系统阻断 指标名称 互联网计费认证认证系统阻断 指标定义 当期互联网计费认证认证系统阻断次数与基准值的对比 计算公式 数据来源 数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映互联网计费认证系统运行质量 相关说明 统计方式 173 话务量完成 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 话务量完成 反映语音业务发展情况 客服部 月度 某一时期话务量完成情况 174 自动寻呼系统阻断 指标名称 自动寻呼系统阻断 指标定义 当期自动寻呼系统阻断次数与基准值的对比 计算公式 数据来源 客服部 统计周期 月度 设立目的 反映无线寻呼系统运行质量 相关说明 统计方式 175 由于排队机、CTI、IVR等故障引起的客服系统阻断 指标名称 由于排队机、CTI、IVR等故障引起的客服系统阻断 当期由于排队机、CTI、IVR等故障引起的客服系统阻断(每次阻断30分 指标定义 钟计一次)次数与基准值对比 计算公式 数据来源 客服部 统计周期 月度 设立目的 反映10001客户系统运行质量 相关说明 统计方式 31 浙江联通部门考核指标字典 176 短信网关状态报告回复率 指标名称 短信网关状态报告回复率 指标定义 当期短信网关状态报告回复率与基准值对比 计算公式 数据来源 增值业务部 统计周期 月度 设立目的 反映短信业务运行质量 相关说明 统计方式 177 服务小区查找成功率 指标名称 服务小区查找成功率 指标定义 定位计算中服务小区查找成功总次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映移动部服务能力 相关说明 统计方式 178 测量PN查找成功率 指标名称 测量PN查找成功率 指标定义 定位计算中PN查找成功总次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映移动部服务能力 相关说明 统计方式 179 百公里线路故障次数 指标名称 省际长途电路,平均障碍历时 当期百公里线路故障次数(省际长途障碍总次数与光缆线路总长度(百公 指标定义 里)之比与基准值的对比 计算公式 数据来源 基网部 统计周期 月度 设立目的 反映光缆线路维护质量 相关说明 统计方式 180 省际长途电路,平均障碍历时 指标名称 省际长途电路,平均障碍历时 当期省际长途电路,平均障碍历时(全部开通的电路(折成2M)中断时长 指标定义 (分钟)与全部开通的电路(折成2M)之比)与基准值的对比 计算公式 数据来源 基网部 统计周期 月度 设立目的 反映短信业务运行质量 相关说明 统计方式 181 省内、本地传输网障碍造成业务部门或客户投诉次数 指标名称 省内、本地传输网障碍造成业务部门或客户投诉次数 指标定义 本年度省内、本地传输网障碍造成业务部门或客户投诉次数 计算公式 数据来源 基网部 32 浙江联通部门考核指标字典 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 月度 反映传输网运行质量 182 省内、本地传输网障碍造成租户客户退租次数 指标名称 省内、本地传输网障碍造成租户客户退租次数 指标定义 本年度省内、本地传输网障碍造成租户客户退租次数 计算公式 数据来源 基网部 统计周期 月度 设立目的 反映传输网运行质量 相关说明 统计方式 183 GSM业务漫游结算话单迟传率 指标名称 GSM业务漫游结算话单迟传率 指标定义 本年度GSM业务漫游结算话单迟传率与基准值的对比 计算公式 迟传漫游用户话单总数/漫游用户话单传送总数×100% 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映GSM计费系统运行质量 相关说明 统计方式 184 CDMA业务漫游结算话单迟传率 指标名称 CDMA业务漫游结算话单迟传率 指标定义 本年度CDMA业务漫游结算话单迟传率与基准值的对比 计算公式 迟传漫游用户话单总数/漫游用户话单传送总数×100% 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映CDMA计费系统运行质量 相关说明 统计方式 185 计费差错率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 计费差错率 本年度计费差错率与基准值对比 由于计费系统软硬件缺陷或者操作失误等原因造成差错的计费详单数/月 计详单总数 计费、结算与信息系统部 月度 反映计费系统运行质量 186 计费稽核准确率 指标名称 计费稽核准确率 指标定义 计费稽核准确率与基准值对比 计算公式 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映计费系统准确性 相关说明 统计方式 187 计费报表出帐及时率 指标名称 计费报表出帐及时率 33 浙江联通部门考核指标字典 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 计费报表出帐及时、准确 计费、结算与信息系统部 月度 反映计费报表工作规范性 188 系统出帐处理时长 指标名称 系统出帐处理时长 指月底出帐时从系统开始生成帐单到所有客户帐单合并、完成预存话费销 指标定义 帐、可查询到每个客户当月最终话费的历时时长 计算公式 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映计费系统出帐处理的规范性 相关说明 统计方式 189 业务新装忙时平均响应时长 指标名称 业务新装忙时平均响应时长 指标定义 指忙时营业员录完营业界面所需信息并提交至完成营业数据库修改并报结 果信息的历时时长 计算公式 营业业务处理相应时间总时长/营业业务处理总数 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映计费系统的响应速度 相关说明 统计方式 190 计费原始话单平均采集周期FP 指标名称 计费原始话单平均采集周期FP 指标定义 本年度计费原始话单平均采集周期FP与基准值对比 计算公式 数据来源 计费、结算与信息系统部 统计周期 月度 设立目的 反映计费系统运行效率 相关说明 统计方式 191 督办率 指标名称 指标定义 计算公式 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 192 督办率 当期 应当落实事情的督办情况 质量与服务监督部 月度 反映具体事情的督办情况 通信网络运行及服务质量综合指标 指标名称 通信网络运行及服务质量综合指标 指标定义 综合考虑网络运行质量合服务质量水平 计算公式 ∑(网络运行质量综合指数+满意度综合指数) 数据来源 质量与服务监督部 统计周期 月度 设立目的 反映通信网络运行及服务质量水平 相关说明 统计方式 34 浙江联通部门考核指标字典 193 重大通信服务质量责任 指标名称 重大通信服务质量责任 指标定义 重大通信服务质量问题给公司造成较坏影响的事件发生次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映通信网络运行及服务质量水平 相关说明 统计方式 194 违章操作通信事故发生次数 指标名称 违章操作通信事故发生次数 违章操作通信大面积阻断,用户大量申告,造成重大经济损失合社会影响 指标定义 ,或者产生不良政治影响,导致责任追究事件发生次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映公司安全生产管理水平 相关说明 统计方式 195 操作管理不当通信事故指数 指标名称 违章操作通信事故发生次数 违章操作通信大面积阻断,用户大量申告,造成重大经济损失合社会影响 指标定义 ,或者产生不良政治影响,导致责任追究事件发生次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映公司安全生产管理水平 相关说明 统计方式 196 重大失泄密事故发生指数 指标名称 重大失泄密事故发生指数 指标定义 管理不善造成重大失泄密,给公司造成重大损失时间发生次数 计算公式 数据来源 移动部 统计周期 月度 设立目的 反映公司安全管理水平 相关说明 统计方式 197 交换系统严重障碍发生次数 指标名称 交换系统严重障碍发生次数 指标定义 管理不善造成重大失泄密,给公司造成重大损失时间发生次数 计算公式 数据来源 移动部,数据和互联网部 统计周期 月度 设立目的 反映公司安全管理水平 相关说明 统计方式 198 传输系统严重障碍发生次数 指标名称 传输系统严重障碍发生次数 移动网、长途固定网、数据网、基础传输网、寻呼网、互联网发生业务阻 指标定义 断,超过维护规程 计算公式 35 浙江联通部门考核指标字典 数据来源 统计周期 设立目的 相关说明 统计方式 基网部,移动部,数据和互联网部 月度 反映公司安全管理水平 199 综合机房故障发生次数 指标名称 综合机房故障发生次数 由于电源、空调、消防及安全系统发生的故障造成的通信设备无法正常运 指标
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某服饰公司绩效考核-服装、服饰类
服饰公司绩效考核 【行业属性】 服装制造 【企业背景】 2000年某服饰有限公司在某市经济开发区成立,专业从事设计、生产、销售职业女装。在不到 三年的时间里,公司凭借对流行时尚的敏锐把握和对女装市场的独到见解,使该品牌女装以个性化 的定位、独特的风格迅速占领市场。2003年初,该公司邀请柏明顿公司为其人力资源管理改革出谋 划策。 【现状分析】 柏明顿顾问团队通过调查发现: 1 .该公司的绩效考核体系分为公司、部门和员工个人三级量化指标体系,但经常会出现这种情况: 下一级的绩效考核成绩都很高,而上一级的绩效考核成绩却较低。原因在于该公司没有对三级指标 体系进行合理的规划:一方面,在设置下一级的绩效考核指标时,忽略了上一级的指标需求;另一 方面,下一级指标往往是根据该级的职能职责设置的,而事实上很多指标之间存在负相关,即某些 指标的实际值过高会妨碍另一些指标目标值的达成,在这种情况下指标值并不是越高越好。 2 .绩效指标设置过多,导致绩效考核的工作量过大,而效果却较差。 3 .该公司连总经理、副总经理都要进行月度绩效考核,并且绩效考核的成绩会影响他们的月收入, 导致他们过分关注短期业绩。 【解决策略】 1 .自上而下进行绩效考核指标的设置。在设置下一级考核指标时,只选取那些对上一级指标能够 产生正面影响的绩效考核指标。 2 .根据公司实际和未来发展的需要合理设置各指标的目标值,而不是一味盲目追求完美。指标体 系的构建从以职能为中心转向以公司战略为中心。 3 .将公司高管层的考核周期延长,由月度转向季度或年度考核,以避免导致过多的短期行为。对 公司的长远发展不利。 【实施效果】 通过自上而下地设置绩效考核指标,减少了绩效考核指标的数量,有效降低了绩效考核的成本;与 此同时,员工的努力方向同公司的战略方向保持一致,形成“聚焦”作用;公司高管层的考核周期 延长,使之与年薪制结合起来,有效抑制了高管层的短期行为。使其更加关注公司的长远发展。 【组织结构】 销售部长 片区经理 销售部 协管员 文员 主管 仓储组 仓管员 扫描员 组长 加盟组 拓展专员 总监 总监助理 综合办公室 客服管理员 培训师 接待员 总监 市场部 图纸设计师 策划员 销售部一销售部长绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准; 销售额目 实际销售额÷计划销 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 % 标达成率 售额×100 % 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 店员流 失率 店员:包括直营、联 营、托管店店员 当期流失店员人数÷ 流失:员工主动辞职 [(期初店员总人数+ 或自动离职 2 % 期末店员总人数) 总人数:与公司签订 ÷2]×100 %劳动合同并在人事部 备案的店员数目 考核 指标 最低 指标 配 数据 分 来源 周 期 100 % 80% 全 8 财务部 年 0 总经办 累 积 5 % 6 % 8 人力资 月 源部 3 比 计 划 少 一 家 扣 1 加盟:以加盟金到账 新增加盟 分,扣满本项配分为 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 店数量 止 完成首配为准) 5 财务部 月 4 停业:由加盟商主动 提出的撤店 不正常停业,发生一 加盟店停 个数:以客服组下达 个扣5 分,扣完本项 业个数 撤店函为准( 因达不 配分为止 到公司标准被勒令撤 店的除外) 营销 5 中心办 月 公室 5 ∑加盟商满意度指数 加盟商平 满意度:以满意度书 ÷被调查加盟商个数 均满意度 面调查结果为准 ×100 % 营销 2 中心办 季 公室 销售部一片区经理绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准; 销售额目 实际销售额+fl-划销 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 % 标达成率 售额×100 % 务部收款额为准( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 店员流 失率 店员:包括直营、联 营、托管店店员以及 当期流失店员人数÷ “移动精英” [(期初店员总人数+ 流 失 : 员 工 主 动 辞 职 2 % 期 末 店 员 总 人 数 ) 或自动离职 ÷2]×100 % 总人数:与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 考核 指标 配 最低 分 指标 100 % 全 财务部 年 80% 80 总经办 累 积 5 % 6 % 5 人力资 月 源部 5 营销 中心办 月 公室 2 营销 中心办 季 公室 停业:由加盟商主动 提出的撤店 加盟店停 不正常停业,发生一 个 数 : 以 客 服 组 下 达 ,3 业个数 个,扣5 分 撤店函为准( 因达不 到公司标准被勒令撤 店的除外) 4 ∑加盟商满意度指数 加盟商平 满意度:以满意度书 ÷被调查加盟商个数 均满意度 面调查结果为准 ×100 % 5 A :按照计划进度完 成工作且工作非常到 位,大大超出预定目 标 销 售 部 长 的 评 级 评 B :按照计划进度完 分 : A : 9 ~ 10 分 成 工 作 且 工 作 到 位 , B :6—8分C :3 ~5 达到预定目标 C :按照计划进度完 分D :O ~2 分 成工作,但是工作不 到位,未达到预定目 标 D :没有按照计划进 度完成工作且工作不 工作完 成情况 lO 7 0 8 数据 来源 销售 部长 周 期 月 销售部一片区经理绩效考核评分表 考评项目 及子项目 1 子 项 年度 1 月 2 3 月 月 4 月 5 6 月 月 7 8 月 月 9 月 10 11月 月 12 月 平 均 目标 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 实绩 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 达成率 \ \ \ % % % % % % % % % % 得分 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 实际加盟金 额 实际首配额 财务部 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 财务部 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 实际后补额 财务部 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标加盟金 额 目标首配额 总经办 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 总经办 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标后补额 总经办 \ \ \ 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 目标 \ \ \ 实绩 \ \ \ 5 % % 5 5 % % % % 5 5 % % % % 5 % % 5 5 % % % % 5 % % 5 % % 得分 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 直营店店员 人力资源部 流失人数 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 联营店店员 人力资源部 流失人数 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 销售额目 标达成率 店员流失率 2 统计类别 及子项目 数据来源 2 3 4 5 考评项目 及子项目 统计类别 及子项目 数据来源 托管店店员流 失人数 年度 1 2 月 月 3 月 4 5 月 月 6 月 7 8 月 月 9 月 1O 11月 月 12 月 平 均 人力资源 部 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 “移动精英” 流失人数 人力资源 部 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 期初店员 总人数 人力资源 部 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 期末店员 总人数 人力资源 部 \ \ \ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 目标 \ \ \ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 实绩 \ \ \ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 得分 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 目标 \ \ \ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 实绩 \ \ \ 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 ——得分 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 目标 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 实绩 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 得分 \ \ \ 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 新加盟店数量 加盟店停业个 数 加盟商平均满 意度 销售部一协管员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 销售额:直营联营店销售 额以店铺实际销售货款到 实际销售额÷ 销售额目 账额为准;加盟商的销售 计 划 销 售 额 110 % 标达成率 额以财务部收款额为准 ×100 %, ( 含加盟金、首次配货和 后续补货额) 考核 指标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 100 % 80% 80 全 财务部 年 总经办 累 积 5 % 6 % 8 人力资 月 源部 3 比 计 划 少 一 家 加盟:以加盟金到账为准 新增加盟 扣 1 分 , 扣 完 ( 免加盟费的以完成首配 店数量 本项配分为止 为准) 5 财务部 月 4 停业:由加盟商主动提出 不正常停业, 的撤店 加盟店停 发 生 一 个 扣 5 个数:以客服组下达撤店 业个数 分 , 扣 完 本 项 函为准( 因达不到公司标 配分为止 准被勒令撤店的除外) 5 营销中心 月 办公室 2 营销中心 季 办公室 1 2 5 店员流 失率 店员:包括直营、联营、 当期流失店员 托管店店员以及“移动精 人 数 ÷[( 期 初 英”流失:员工主动辞职 店员总人数+ 或自动离职 2 % 期末店员总人 总人数:与公司签订劳动 数 )÷2]×100 合同并在人事部备案的店 % 员数目 ∑加盟商满意 加盟商平 度 ÷ 被 调 查 加 满意度:以满意度书面调 均满意度 盟 商 个 数 查结果为准 ×100 % 销售部一文员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 配 分 数据来 周 源 期 全 财务部 年 总经办 累 积 1 销售额:直营联营店销 售额以店铺实际销售货 销售额目 实际 销售 额 ÷计划 款到账额为准;加盟商 标达成率 销售额×100 % 的销售额以财务部收款 额为准( 含加盟金、首 次配货和后续补货额) 1 : 10% 100 % 80% 15 2 A :具有亲和力,完成 工作非常及时且符合要 求,工作非常积极主 动,出现问题反馈非常 及时B :具有亲和力, 销售 部长 的评 级评 完成工作比较及时且符 分: A : 9 ~ 10 分 合要求,工作比较积极 B : 5—8 分 C : 0 主动,出现问题反馈比 ~4 分 较及时C :态度比较生 硬,完成工作不太及 时,不太符合要求,工 作不太积极,不够主 动,出现问题反馈不及 时 10分 8 分 O 分 40 销售 部长 月 20 销售 部长 月 3 工作配 合度 报表:包括片区经理的 《每周工作计划》与 《上周工作总结》、店 铺工资资料、业绩报 表、片区经理月总结表 及时:片区经理的《每 相关报表 出现 一次 不及 时。 周工作计划》与《上周 及时性 扣4 分 工作总结》在每周五 11:00前汇总上交给销 售部长,店铺工资资料 每月4 日之前提交,业 绩报表每天10:00前完 成,片区经理月总结表 每月2 日前完成 及时 完成 考 项目名称 4 5 评 计算方式 项 目 项目界定 信息上 传下达 及时性 信息:包括业绩报表、销 售数据、各片区的申请报 告及签呈、公司的相关制 度 及时:日业绩报表第二天 出现一次不及 早 上 十 点 钟 前 提 交 给 上 时,扣4 分 级,各片区的业绩数据每 周传给片区经理两次( 星 期三和星期六) ,各片区 的申请报告及签呈三日内 回复,公司的相关制度宣 传当日内完成 纪律性 A :严格遵守工作纪律, 无纪律不良记录和受过口 头批评 B :能做到自我约束,无 纪律问题的书面记录或口 销 售 部 长 的 评 头批评 级评分:A :5 C :遵守纪律,无此类的 分 B : 4 分 书面记录,但可能会有口 C :3 分D :2 头批评 分E :1 分 D :有时不服从指挥或违 反工作纪律,有书面记录 一至三次 E :经常不服从指挥或违 反工作纪律,有书面记录 三次以上 考核指标 最高指 标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 及时 完成 20 销售 部长 月 5 销售 部长 月 仓储组一主管绩效考核计划表 考 项目名称 1 直营、联 营店产品 周转率 2 直营、联 营店产品 呆滞率 3 4 5 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 产品周转率= 产品 产品销售额:产品销售 销售额÷店铺平均 量×吊牌价 库 存 金 额 店铺库存金额:∑( 店 ×100~h , 平 均 库 铺库存品数量×吊牌 存 金 额 =( 期 初 库 存 价) 金额+ 期末库存金 产品呆滞率= 呆滞 产品呆滞:每一色款当 产品金额÷店铺平 月没有进出( 没有销售 均 库 存 金 额 与进货) 的记录店铺库 ×100 % 平 均 库 存 存金额:∑( 店铺库存 金 额 =( 期 初 库 存 金 品数量×吊牌价) 额+ 期末库存金额) 最高 指标 25% 45% 考核 指标 22% 55% 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 20% 20 店铺进 销存报 月 表 60% 35 店铺进 销存报 月 表 发货及 时性 及时的标准:当天收到 延 误 一 次 扣 3 分 , 的货物当天必须发出 扣完本项配分为止 延误:延时发出,并被 投诉或被主任发现 无延误 10 仓储组 月 主任 发货准 确性 错误:含少、漏、错, 出 现 一 次 错 误 扣 2 以确认的有效投诉为准 分 有效投诉:以公司承担 损失的投诉为准 O 次 10 综合办 月 公室 盘盈 亏率 盘盈亏率= 盈亏额 ÷ 账 面 总 金 额 账:仓库的台账,台账 ×t00 % 盈 亏 额 =l 的形成以进、销原始凭 账 面 总 金 额 一 实 际 证为依据 O.1 % O.20k) ).25 15 % 财务 月 总金额I 6 运输单 据保管 完整性 丢失:以需要查阅原始 出 现 一 次 丢 失 或 损 凭据,但30分钟无法提 坏 扣 1 分 , 扣 完 本 供为准 项配分为止 损坏:纸面破烂至影响 内容的阅读 无丢失 无损坏 5 仓储组 月 主任 7 满意度:以营销中心设 外部服务 各 次 调 查 的 平 均 得 计 并 组 织 的 调 查 结 果 满意度 分 ( 得分) 为准,至少每 周1 次 80 60 30 5 营销 中心 月 仓储组一仓管员绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 评分:由配货中心主任 组织相关人员进行5S评 比的得分,至少每周一 次 100 85 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 20 主任 月 5s管理 效果 各次评分的平均分 2 配货及 时性 及时的标准:接到配货 通知后,10个工作小时 不及时一次扣5 内配好货物 分,扣完本项配分 不及时:未达到及时的 为止 标准,并被店铺人员或 加盟商投诉的 及时 5 主任 月 3 j_ 配货准 确性 出 现 一 次 错 误 扣 2 错误:含少、漏、错, 分 , 两 次 错 误 扣 5 以主任所获知并确认的 分 为准 O 次 5 客服 月 发货及 时性 及时:收到发货单后当 延 误 一 次 扣 2 分 , 天内发货( 同一包装箱 扣完本项配分为止 有多张单时,以最后的 单据为准) 无延误 10 主任 月 单证一 致性 单证一致性:草单( 含 出现一次不一致扣1 自/化品单) 、检验 分,扣完本项配分 证、进仓单( 补货单) 为止 上的名称、编码一致 一致 20 主任 月 6 盘盈 亏率 账:仓库的台账,台账 盘盈亏率= 盈亏额 的形成以进、销原始凭 ÷ 账 面 总 金 额 证为依据 ×100 % 盈 亏 额 =l 盘点:以仓库提交到主 账面总金额- 实际 任那里的第一次盘点结 总金额l 果为准 0.2 % 0.25 30 % 主任 月 7 服务满 意度 出 现 一 次 投 诉 扣 1 投诉:总经办与仓储组 分 , 扣 完 本 项 配 分 主任记录的属于仓库组 为止 责任造成的投诉 无投诉 10 主任 月 1 4 5 0.1 % 60 仓储组一扫描员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 l 错误:含少、漏、错, 出现一次错误扣5 扫描准 以确认的有效投诉为准 分,扣完本项配分为 确性 有效投诉:以公司承担 止 损失的投诉为准 2 盘盈亏率= 盈亏额÷ 账:仓库的台账,台账 账面总金额×100 % 的形成以进、销原始凭 盈亏额=l账面总金额 证为依据 一实际总金额l 盘盈 亏率 最高 指标 考核 指标 最低 指标 O 次 O.1 % O.2 % 配 分 数据 来源 周 期 30 主任 月 D.25% 15 财务部 月 3 出现错误或被投诉一 单据:入库单、出库单 单据的 次扣2 分,扣完本项 错误:指店铺人员投诉 准确性 配分为止 或主任发现的错误 无错 误无 投诉 20 主任 月 4 丢失:以需要查阅原始 出现一次丢失或损坏 凭据,但30分钟无法提 单据保管 扣5 分,扣完本项配 供为准 完整性 分为止 损坏:纸面破烂至影响 内容的阅读 无丢 失无 损坏 10 主任 月 5 报表:成品仓的日、 周、月报表,进销存报 报表准 错误一处扣2 分,扣 表 确性 完本项配分为止 错误:以审核者发现的 数据错误为准 无错 误 20 主任 月 6 出 现 一 次 投 诉 扣 1 投诉:总经办与仓储组 服务满 分,扣完本项配分为 主任记录的属于仓储组 意度 止 责任造成的投诉 5 主任 月 80分 60分 30分 加盟组一组长绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 1 新加盟 实际新加盟店数量÷ 加盟:以加盟金到账为 店数量 计 划 新 加 盟 店 数 量 准( 免加盟费的以完成 达成率 ×100 % 首配为准) 最 高 考核 指标 最低 指标 150 % 100 % 90% 配 分 数据 来源 周 期 85 财务部 月 2 新加盟 超期未首配一个扣2 超期:签约后两个月未 店签约未 分,扣完本项配分为 首配,经营销中心总监 完成首配 止 以上同意延期的除外 个数 2 综合办 月 公室 3 停业:由加盟商主动提 六个月内新加盟店停 出的撤店 六个月内 业个数÷六个月内新 停业个数:客服组下达 新加盟店 加 盟 店 总 个 数 撤店函为准( 因达不到 停业率 ×。100 % 公司标准被勒令撤店的 除外) 8 营销中 月 心总监 4 每被投诉一次,扣2 加盟组被 投诉:以被总经办记录 分,扣完本项配分为 投诉次数 并确认有效的投诉 止 5 总经办 月 加盟组一拓展专员绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标最高 项目界定 最高 指标 1 新加盟 实际新加盟店数量 加 盟 : 以 加 盟 金 到 账 店数量达 ÷计划新加盟店数 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 120 % 成率 量×100 % 完成首配为准) 考核 指标 最低 指标 100 % 70% 配 分 数据 来源 周 期 85 财务部 月 2 新加盟 超期:签约后两个月 超期未首配一个扣2 店签约未 未首配,经营销中心 分,扣完本项配分 完成首配 总监以上同意延期的 为止 个数 除外 2 综合办 月 公室 3 停业:由加盟商主动 六个月内新加盟店 提出的撤店 六个月内 停业个数÷六个月 停 业 个 数 : 客 服 组 下 新加盟店 内新加盟店总个数 达 撤 店 函 为 准 ( 因 达 停业率 ×100 % 不到公司标准被勒令 撤店的除外) 4 综合办 月 公室 120 % 5 财务部 月 总经办 4 总经办 月 4 单店拓 展费用 达成率 实际单店拓展费用 ÷计划单店拓展费 用 ×100 % 单 店 拓 拓展费用:差旅费 展费用= 拓展总费 用÷新拓展店个数 5 被投诉 次数 每被投诉一次,扣2 投 诉 : 以 被 总 经 办 记 分。扣完本项配分 录 并 确 认 有 效 的 投 诉 为止 为准 80% 100 % 无投 诉 综合办公室一总监绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准; 销售额目 实际销售额 ÷计划 100~A 加 盟 商 的 销 售 额 以 财 110 % 标达成率 销售额×100 % , 务部收款额为准 ( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 80% 80 全 财务部 年 总经办 累 积 新加盟 店数量 达成率 实际新加盟店数量 加 盟 : 以 加 盟 金 到 账 ÷计划新加盟店数 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 150VA7 100 % 量×100 %, 完成首配为准) 90% 15 全 财务部 年 总经办 累 积 店员流 失率 店员:包括直营、联 营、托管店店员 当期流失店员人数 流 失 : 员 工 主 动 辞 职 ÷[( 月初 店员 总人 ( 不包括加盟开店者) 2 % 数+ 月末店员总人 或自动离职 数)÷2]×100% 总人数:与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 6 % 5 人力资 月 源部 5 % 综合办公室一总监助理绩效考核计划表 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 最高指 考核指 标 标 配 最低 分 指标 数据 来源 周 期 财务部 总经办 全 年 累 积 1 销售额:直营联营店 销售额以店铺实际销 售货款到账额为准; 销售额目实际销售额÷计划销 1 。10 100 % 加盟商的销售额以财 标达成率售额×100 % % r 务部收款额为准 ( 含 加盟金、首次配货和 后续补货额) 2 新加盟 实际新加盟店数量÷ 加 盟 : 以 加 盟 金 到 账 店数量 计 划 新 加 盟 店 数 量 为 准 ( 免 加 盟 费 的 以 150 % 100 % 达成率 ×100 % 完成首配为准) 90% 15 财务部 总经办 全 年 累 积 3 店员:包括直营、联 营、托管店店员以及 “移动精英” 当期流失店员人数÷ 流失:员工主动辞职 店员流 [(月讥店员总人数+ ( 不包括加盟开店者) 2 % 失率 月 末 店 员 总 人 数 ) 或自动离职 ÷2]×100 % 总人数:与公司签订 劳动合同并在人事部 备案的店员数目 6 % lO 人力资 源部 月 4 费用控 实际费用÷预算费用 制率 ×100 % 财务部 月 人力资 源部 月 5 培训 效果 每次培训得分:根据 ∑每次培训得分 ÷∑ 每 次 受 训 学 员 填 写 的 95分 培训次数 《信息反馈表》得出 的分数平均值而定 5 % 80% 50 5 90分 80分 20 综合办公室一客服管理员绩效考核计划表 考 项目名称 l 电话拜 访率 评 项 计算方式 实际拜访次数 ÷汁 划 拜 访 次 数 ×100 % 2 投诉处理 每出现一次投诉处 及时性 理不及时,扣5 分 3 新开业跟 开业延迟一天,扣5 进及时性 分 4 信息 传达 客服管理员评级评 分:A :9 一lO分 B :6—8分C :3 ~5 分D :0 ~2 分 5 服务态 度被投 诉次数 目 考核指标 项目界定 最高 指标 计划 拜访 次数 :客 服 部拟 订并 经上 级审 批 的拜访计划次数 实际拜访次数:以 《电 话拜 访单 》记 录 ( 未达 到拜 访记 录标 准的除外) 为准 及时 :一 般投 诉发 生 后三 个工 作日 内处 理 完毕 ,重 大投 诉五 个 工作 日内 处理 完毕 。 以《 投诉 处理 单》 记 录为准 新开 业跟 进: 包括 首 配( 一个星期前提 醒 ) 、培 训报 名、 开 业带 动时 间确 认 ( 一 个星 期前 ) 、装 修进 度跟 进及 时: 以不 影 响开业时间为准 次数 :以 投诉 次数 为 A :非 常及 时, 非常 到位 B :比 较及 时, 比较 到位 C :不 太及 时, 不太 到位 D :不 及时,传达存在错误 投诉 :以 被客 服管 理 每出现一次因服务 员确 认有 效的 投诉 为 态度被投诉,扣5 准 分 次数 :以 客服 管理 员 备案的次数为准 10 考核 指标 最低 指标 100 % 90% 配 分 数据 来源 周 期 2 营销中心 月 0 总监助理 及时 处理 2 300 投诉 月 0 中心 及时 开业 4 0 8 无投 诉 O 加盟组 月 l 营销中心 月 O 总监助理 l 营销中心 月 O 总监助理 综合办公室一培训师绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 1 及时:在培训计划 出现一次不及时,扣2 培训完成 ( 营销公司副总签字 分,两次不及时,扣5 及时性 同意为准 ) 规定的时 分 间内完成培训 2 评分:根据学员填写 培训现 ∑学员评分÷参评总 的《信息反馈表》得 场效果 人数 出的平均分数而定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 及时 完成 配 分 数据 来源 周 期 1 总监助理 0 月 90 80 3 总监助理 0 月 3 考试:一线人员岗前 培训、晋升培训等专 考试合 考试合格人数÷参加 业培训要求的笔试和 95% 格率 考试总人数×100 % 技能测试 合格:平均成绩在 70 分以上 90% 80% 2 总监助理 0 月 4 反馈:由店长填写的 评估表( 一人次填写 培训效果∑店长评分÷受训人 一份) 得出的平均分 95分 一线反馈数 数。每次调查 30人次 以上,不足时调查全 部受训人员 90分 80分 4 0 月 95 销售部 综合办公室一接待员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据来源 周 期 1 规范:根据《接待专员 接待工作 出现一次不规范 . 工作流程细则》的规定 规范性 扣5 分 判定 20 客服管 理员 月 2 图纸下单 每延迟一天,扣 5 及时:接单当日内下单 及时性 分 20 客服管 理员 月 及时性 出现一次不及时, 及时:在加盟商开业前 扣5 分 2 天完成 20 客服管 理员 月 准确性 出现一次不准确, 准确:与加盟商传单的 扣5 分 规格、尺寸、材质一致 10 客服管 理员 月 项目名称 3 喷 画 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 最低 指标 4 店铺照 片回收 及时性 出现一次不及时, 及时:开业1 个月之内 扣1 分 收到照片 10 加盟组 月 5 培训报 名汇总 及时性 出现一次不及时, 及时:培训前1 天交到 扣5 分 培训部 10 综合办 公室 月 6 服务态 度被投 诉次数 投诉:以被客服管理员 每出现一次因服务 确认有效的投诉为准 态度被投诉,扣 5 次数:以客服管理员备 分 案的次数为准 10 客服管 理员 月 市场部一总监绩效考核计划表 考 项目名称 1 2 3 4 评 项 计算方式 目 考核指标 配 考 项目界定 最高指 考核 最低指 分 数据来源 核 标 指标 标 周 期 销售 额: 直营 联营 店 销售 额以 店铺 实际 销 达成率= 实际销售 售货 款到 账额 为准 ; 销售额目 额 ÷ 计 划 销 售 额 加盟 商的 销售 额以 财 120 % 标达成率 ×100 % 务部 收款 额为 准 ( 含 加盟 金、 首次 配货 和 后续补货额) 达成率= 实际促销 销售 额: 直营 联营 店 额÷计划促销额 销售 额以 店铺 实际 销 ×:100 %实际促 售货 款到 账额 为准 ; 促销目标 销额= 实际销售额 加盟 商的 销售 额以 财 120 % 达成率 一原销售额目标计 务部 收款 额为 准 ( 含 划促销额= 新销售 加盟 金、 首次 配货 和 额目标一原销售额 后续补货额) 目标 推广活 动效果 推广 活动 :包 括展 示 现场 、广 告传 播、 加 ∑每次活动效果得 盟商会议 95分 分÷活动次数 效果 得分 :根 据推 广 活动 现场 问卷 调查 结 果得出的平均分数 设计 制作 任务 :包 括 图纸 ( 效果 图、 装修 图 ) 设计 和宣 传材 料 设计制作 制作 任务 及时 :在 与 每出现一次不及 任务完成 任务 下达 者协 商确 定 时,扣2 分 及时性 的任 务开 始日 期后 3 个工作日内完成完 成: 以被 任务 下达 者 认可为准 100 % 80% 2 财务部 5 月 100 % 80% 1 财务部 0 月 80分 60分 2 0 月 及时 完成 营销 总监 1 客服部 0 月 (续) 考 项目名称 评 项 计算方式 目 考核指标 项目界定 5 市场报告( 包括市场 信息、市场分析和策 略应对) :产品、品 牌 (CI 、 vI) 、 传 媒 调查、图纸设计效果 市场报 每 出 现 一 次 不 及 调查、竞争对手、顾 告提交及 客、区域市场、促销 时,扣3 分 时性 调查等,以《工作计 划表》规定提交的报 告项目为准 及时:在《工作计划 表》要求的提交时间 前提交 6 A :目标非常明确。 计划非常系统,策略 有很强的创新性,非 常具有可行性 B :目标比较明确, 计划比较系统,策略 比较具有创新性,比 较具有可行性 C :目标不太明确, 计划不太系统,策略 的创新性一般,可行 性一般 D :目标不明确,计 划不系统,策略没有 创新,不具有可行性 市场策 略质量 ( 总经理评分 + 常 务副总评分 + 营销 副总评分+ 南方营 销总监评分 + 北方 营销总监评分) ÷5A : 9 ~ 10 分 B :6—8 分C :3 ~5 分D :0 ~2 分 最高 指标 10 考核 指标 8 配 最低 分 指标 O 数据 来源 周 期 1 营销总 5 监经理 月 2 评价委 0 员会 月 市场部一图纸设计师绩效考核计划表 考 项目名称 评 计算方式 项 目 考核指标 项目界定 最高 指标 考核 指标 配 最低 分 指标 数据来 周 源 期 及时 完成 40 市场 部长 月 1 设计制作任务:包括 图纸( 效果图、装修 图) 设计和宣传材料 设计制作 制作任务及时:在与 每出现一次不及 任务完成 任务下达者协商确定 时,扣5 分 及时性 的任务开始日期后三 个工作日内 完成完成:以任务下 达者认可为准 2 设计制作任务:包括 图纸( 效果图、装修 市场部长的评级评 图 ) 设 计 和 宣 传 材 料 设计制 分 : A : 9—10 分 制 作 任 务 A : 设 计 非 作任务完 B :5 ~8 分C :0 常合理、非常准确 成质量 —4 分 B :设计合理、准确 C :设计不够合理、 不够准确 10 8 0 50 市场 部长 月 3 A :工作非常积极主 市场部长的评级评 动,非常认真 分:A :9 ~10分 B :工作积极主动, B :5 ~8 分C :0 认真。C :工作不够 ~4 分 积极主动,不够认真 10 8 O 10 市场 部长 月 工作 态度 市场部一策划员绩效考核计划表 考 评 项 目 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 30 市场 部长 月 20 市场 部长 月 策划方案 每 出 现 一 次 进 度 延延迟:落后于策划方案 3 的执行进 迟,扣 4 分 规定的工作进度 度控制 20 市场 部长 月 策划方 每 出 现 一 次 执 行 错错误:与策划方案规定 4 案的执行 误,扣 8 分 出现比较大的差别 准确性 30 市场 部长 月 项目名称 计算方式 项目界定 最高 指标 考核 指标 策划任务:包括促销活 动、推广活动 策划任 每出现一次不及时,及时:在工作计划规定 1 务完成及 扣3分 的完成时间之前完成策 时性 划任务并被市场总监认 可 及时 完成 策划任务:包括促销活 动、推广活动 A:目标非常明确,计 划非常系统,策略具有 很强的创新性,非常具 有可行性 市场部长的评级打分 B:目标比较明确,计 A:9~10 分 策划方案 划比较系统,策略比较 2 B:7~8 分 lO 分 的质量 具有创新性,比较具有 C:4~6 分 可行性 D:O~3 分 C:目标不太明确,计 划不太系统,策略创新 性一般,可行性一般 D:目标不明确,计划 不系统,策略没有创 新,不具有可行性 8分 最低 指标 0分
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五金公司绩效考核
五金公司绩效考核 【行业属性】 五金 【企业背景】 某五金公司是一家港资企业,专营园艺工具,是亚洲最大的园艺工具制造商,产品 远销欧美多个国家。该公司既有自己的品牌,又兼做OEM 。其生产管理系统较为完善, 产品口碑很好。公司总裁雄心勃勃,期望在未来10年内能够成为国际同行业中的翘楚, 使公司的产品标准成为行业标准。然而他意识到,人力资源管理是企业发展的瓶颈,因 此,在实施更大的发展计划之前,他引入了柏明顿顾问公司的人力资源管理咨询团队, 以期建立一个全面、系统、完善的人力资源管理平台。 【现状分析】 我公司顾问团队通过调查发现: 1.该公司绩效管理缺乏绩效计划和绩效反馈总结,仅仅是一个孤立的绩效考核方案因此 员工普遍认为绩效考核是上级控制下属的手段,绩效管理不能起到改善绩效的目的。 2.公司的绩效考核指标体系缺乏量化,主要用主观评分法来进行考核,且操作过程不够 规范,考核者给被考核者的打分普遍偏高,考核成绩之间拉不开差距,导致不能准确地 反映员工的真实绩效状况。 3.考核周期过长,一年只考核两次,导致考核者往往只依据考核前近一两个月的被考核 人的表现作出评价。 【解决策略】 为此,我公司顾问团队为其制定了以下解决策略: 1.建立完整的绩效管理链,使其步入真正的绩效管理轨道,不是为考核而考核,而是要 注重对绩效改善的辅导。 2.在“8 因素量化绩效考核技术”基础上,建立各岗位完善的量化绩效考核指标体系, 并配以规范严格的操作规程,使考核不至于走偏。 3.建立月度、季度、年度三级绩效考核周期,把注重短期业绩和长期业绩结合起来。 【实施效果】 经过顾问团队的努力以及企业内各级人员的配合,新的绩效考核体系在引入之初就 受到了员工的普遍欢迎,改变了过去绩效考核没有目的的状况,为该公司未来的发展奠 定了坚实的人力资源管理基础。 【组织结构】 经理 工程师 研发助理 技术部 工艺员 样板组长 制版员 技术员 主管 设备管理员 夹具制作员 设备部 线切割工艺员 机修工 电工 制造部 制造总监 经理 品质工程师 IQC (进料质量检验)组长 品质部 IPQC (制程质量检验)组长 OQC (出货质量检验)组长 统计员 技术部- 经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 计划新产品需按客户要 求开发的产品而定,在 此基础上,经设计被客 户认可的数称为实际开 95% 发数。中途因客户变更 产品要求,属客户原因 造成原开发产品终止的 数量扣除 计划完成时间依据供应 商交期、加工时间、装 100 配时间三个时间段之和 % 确定,由部门经理确定 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 1 新产品开发达成率= 新产品开发 实际开发品种数÷ 达成率 计划开发品种数 ×100 % 2 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 % 3 标准工时降低率 标准工时以车间的生产 标准工时降 =(1-∑ 改 进 后 标 准 报表和财务的现场核定 10% 低率 工时÷∑改进前标 为准 准工时)×100% 5 2 2 % 财务部 月 % 0 4 材料消耗降低率 =(1-∑ 改 进 后 工 序 材料消耗降 改进前的工序材料消耗 材料消耗量÷∑改 10% 低率 量以财务核定为准; 进前工序材料消耗 量)×100% 5 3 2 % 财务部 月 % 0 95 1 90% 销售部 月 % 0 无延期 五金部 组装部 5 月 户外部 木制品 6 延误:接收问题信息后 技术问题处 延误一次扣2 分, 20 分 钟 内 赶 到 现 场 处 理及时性 最多扣10分 理,不能及时处理而被 投诉为延误 无延误 五金部 1 组装部 月 0 户外部 木制品 7 新品种销售 奖励:15分/5 万 新品种销售量:第1 次 量 件 下订单的数量 奖励项目 8 部门费用控制率= 部门费用控 实际费用÷预算费 按财务部的统一标准 制率 用×100 % 5 故障设备维 延误一次扣2 分 修及时性 延误:设备出现故障10 分钟内赶到现场处理, 不能及时处理而被投诉 视为延误 80 1 60% 销售部 月 % 5 80% 100 120 % % 销售部 月 1 财务部 月 0 技术部- 经理绩效考核评分表 项目名称 l 2 3 4 5 新产品开发 达成率 新产品样板 交期达成率 标准工时 降低率 材料消耗 降低率 故障设备维修及 时性 子项目 数据来源 当期数 据 实际开发品种数 销售部 个 计划开发品种数 销售部 个 按计划时间完成批次 销售部 批 样板制作总批次 销售部 批 ∑改进后标准工时 财务部 工时 ∑改进前标准工时 财务部 工时 ∑改进后工序材料消耗量 财务部 公斤 ∑改进前工序材料消耗量 财务部 公斤 延误次数 五金部、组 装部户外 部、木制品 部 次 次 6 技术问题处理及 时性 延误次数 五金部、组 装部户外 部、木制品 部 7 新品种销售量 新品种销售量 销售部 件 实际费用 财务部 元 8 部门费用 控制率 预算费用 财务部 元 本期考核满分: 本期实际得分: 折算得分: 计算结 当期得分 果 本期绩效等级: 技术部- 工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 数据来源 考 最低 分 期 核 指标 指 l 计划新产品:按客户要 求开发的产品,在此基 新产品开发达成率= 础上,经设计被客户认 新产品开发 实际开发品种数÷ 可 的 数 称 为 实 际 开 发 95% 达成率 计划新产品开发品 数。中途因客户变更产 种数×100 % 品要求属客户原因造成 原开发产品终止的数量 扣除 2 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 100 120 本率= 实际成本÷ 80% 制作成本率 费用 % % 理论成本×100 % 3 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 % 4 样板一次通过率=∑ 样板一次通 客 户 接 收 数 ÷∑ 实 依据计划 过率 际交货数×100 % 5 试制资料及时完成 因资料不齐而被相关部 试制资料及 率= 备齐资料的试 100 门投诉为准,发生投诉 时完成率 制产品总数÷试制 % 则视为不及时 产品数×100 % 6 新品种销售 奖励:15分/5 万 新品种销售量:第一次 量 件 下订单的数量 计划完成时间依据供应 商交期、加工时间、装 100 配时间三个时间段之和 % 确定,由部门经理确定 90% 80 4 60% 销售部 % 0 月 1 财务部 0 月 95 2 90% 销售部 % 0 月 80 2 60% 销售部 % 0 月 90 1 70% 部门经理 月 % 0 奖励项目 销售部 月 技术部- 研发助理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 周 最 考核 最低 数据来源 分 期 高 指标 指标 指 l BOM 制作达成率= 计划数:部门经理下达 BOM 制作达 110 100 实际完成数÷计划 的当期计划完成的品种 成率 % % 数×100 % 数 2 准确性:在执行编号规 产品编号准 错误或疏漏,每张 定和避免重复或遗漏的 确性 扣5 分 情况下对产品及零部件 进行编号 3 估算材料用量:根据客 材料成本估算准确 户来样或产品图纸计算 材料成本估 率= 实际用量( 公 用料实际用料:净重加 ±1 ±5 算准确率 斤)÷ 估算材料用 上工艺消耗量。在5 % % % 量( 公斤)×100% 内属于正常,超过10% 视为不准 ±10 1 % 0 财务部 月 4 工时成本估算准确 定额工时:工艺文件上 工时成本估 ±1 ±5 率= 定额工时÷估 的工时或参照同类型产 算准确率 % % 算工时×100 % 品的工时定额 ±10 1 % 0 财务部 月 5 旧产品图纸绘制达 计划数:部门经理下达 旧产品图纸 110 100 成率= 实际完成数 的当期计划完成的品种 绘制达成率 % % ÷计划数×100 % 数 80% 6 采纳的建议使材料成本 建议被采纳奖励: 代用料建议 降低同时保证原有产品 15分/品种 性能 80% 3 部门经理 月 5 3 部门经理 月 5 无差错 奖励项目 1 部门经理 月 0 部门经理 月 技术部- 工艺员绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最高 指标 考 核 配 最 分 低 数据来 周 源 期 1 工艺文件准确率= 工艺文件准 准确品种数÷实际 准确数指车间现场无投 95% 确率 编 制 品 种 数 诉 ×100 % 90 % 80 30 % 部门经 月 理 2 工艺卡制作 延误一次扣2 分, 延误:制作工序文件不 及时性 最多扣25分 及时被车间投诉 25 部门经 月 理 3 标准工时降低率: 标准工时以车间的生产 标准工时降 (1一∑改进后标准 报表和财务的现场核定 10% 低率 工时÷∑改进前标 为准 准工时)×100% 5 % 2 10 % 财务部 月 4 材料消耗降低率 =(1 一∑改进后工 材料消耗降 序材料消耗量÷∑ 低率 改进前工序材料消 耗量)×100% 改进前工序材料消耗量 参考原工艺文件,改进 lO% 后的工序材料消耗量以 财务核定为准 5 % 2 10 % 财务部 月 5 技术问题处 延误一次,扣5 分 理及时性 接到问题后20分钟内赶 到现场处理,不能及时 处理而被投诉视为延误 无延误 25 部门经 月 理 产品质量提高、生产效 率提升 奖励项目 项目名称 6 工艺改良 计算方式 每次奖励10分 项目界定 无延误 生产部 月 技术部- 样板组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最 考核 高 指标 指 95 90% % 配 最 分 低 指 80 30 % 80 100 % % 120 20 % 财务部 月 90 40 % 销售部 月 10 部门经 月 理 1 样板合格率= 合格 合格数:依据设计和订 样板合格率 数 量 ÷ 样 板 总 数 单要求经检验合格后的 ×100 % 数量 2 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 本率= 实际成本÷ 制作成本率 费用 理论成本×100 % 3 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 % 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 95% 间三个时间段之和确 % 定,由部门经理确定 4 陈列室样板 发生投诉一次扣2 摆放效果 分 摆放效果参照《样板室 管理规定》,摆放不好 被投诉,则视为效果差 无投诉 5 产品改进意 每个品种奖励10分 见 改进:降低成本、改善 结构 奖励项目 数据来 周 源 期 销售部 月 部门经 月 理 技术部- 制板员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 最 考核 高 指标 指 95 90% % 配 最 分 低 指 80 65 % 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 95% 间三个时间段之和确 % 定,由部门经理确定 90 35 % 项目界定 1 样板合格率= 合格 合格数:依据设计和订 样板合格率 数 量 ÷ 样 板 总 数 单要求经检验合格后的 ×100 % 数量 2 样板交期达成率= 样板交期达 按计划时问完成批 成率 次÷样板制作总批 次x100% 数据来 周 源 期 销售部 月 销售部 月 技术部- 技术员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 1 新产品样板制作成 新产品样板 实际成本指实际发生的 100 120 本率= 实际成本÷ 80% 制作成本率 费用 % % 理论成本×100 % 2 新产品样板交期达 新产品样板 成率= 按计划时间 交期达成率 完成批次÷样板制 作总批次×100 % 3 样板一次通过率=∑ 样板一次通 客 户 接 收 数 ÷∑ 实 依据计划 过率 际交货数×100 % 4 试制资料及时完成 因资料不齐而被相关部 试制资料及 率= 备齐资料试制 100 门投诉为准,发生投诉 时完成率 产品数÷试制产品 % 则视为不及时 数×100 % 90 。70 2 部门经 月 % % 0 理 5 计划开发新产品:指按 客户要求开发的产品, 新产品开发达成率= 在此基础上,经设计被 新产品开发 实际开发品种数÷ 客户认可的数称为实际 95% 达成率 计 划 开 发 品 种 数 开发数,中途因客户变 ×100 % 更产品要求属客户原因 造成原开发产品终止的 数量扣除 80 1 60% 销售部 月 % 0 6 延误:接到问题后20分 技术问题处 延误一次扣2 分, 钟内赶到现场处理。不 理及时性 最多扣10分 能及时处理而被投诉为 延误 无延误 7 新品种销售 奖励:15 分/5 万 新品种销售量:第一次 量 件 下订单的数量 奖励项目 计划时间依据供应商交 期、加工时间、装配时 100 间三个时间段之和确 % 定,由部门经理确定 l 财务部 月 O 95 3 90% 销售部 月 % 0 90% 80 2 60% 销售部 月 % 0 1 部门经 月 0 理 销售部 月 设备部- 主管绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 1 维修计划完成率= 维修计划完 实 际 修 理 数 ÷ 计 按年初的设备修理计划 100 成率 划 修 理 数 而定 % x100%, 100 90% 1 制造总监 月 % 5 2 设备完好:车间内的设 备在生产计划安排内正 常使用坏机工时:在生 设备完好率= 坏 产计划安排时间内设备 100 设备完好率 机 工 时 ÷ 应 完 成 故障工时应完成工时: % 工时×100 % 同一台设备在正常生产 时工人应完成的标准工 时 99 2 98% 生产部门 月 % 5 发生事故扣15分 因设备原因造成操作工 人意外伤害,以车间上 报为准 无事故 1 生产部门 月 5 4 故障设备维 延误一次扣5 分 修及时性 及时:故障设备在规定 时间( 见维修标准) 内 修理好,不及时被投诉 为延误,以制造总监的 记录为准 无延误 2 制造总监 月 5 5 设备维修费用控 费用:消耗维修配件费 设备维修费 制 率 = 实 际 费 用 100 110 和 人 工 修 理 费 计 划 费 90% 用控制率 ÷ 计 划 费 用 % % 用:年初计划费用 ×100 % 1 财务部 0 6 对设备进行技术改造 无 改 造 扣 10 分 ; 后,表现在产品质量有 设备改造成 改 造 1 台 得 10 提升、生产效率有提高 功率 分;每增加l 台 两个方面。要 求每1 个 奖5 分 月有1 台 1 部门经理 月 0 3 设备安全 每月1 台 月 设备部- 设备管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 考 最低 分 核 指标 指 95 90% 40 % 数据来 周 源 期 1 台账 完整 率= 台账 设备台账完 实际数:现有的设备、 100 数 ÷ 实 际 数 整率 工模夹具、工具 % ×100 % 2 故障后工装:重新装上 库存模夹具 每出现故障一次扣5 设备或使用时工装应为 完好性 分,最多扣30分 完好,但不包括使用中 的损坏 无故障 30 生产部 月 门 3 错误:以试用或检查部 设备状态标 每出现一次错误扣2 门发现并向设备主管投 示准确性 分,最多扣10分 诉为准 无错误 10 设备主 月 管 4 丢失:以需要查阅资 出现 一次 丢失或 损 设备资料保 料,但30 分钟不能提供 坏扣 5 分, 最多 扣 无丢失或损坏 管完整性 为准损坏:纸面破烂至 20分 影响内容可读性 20 设备主 月 管 生产部 月 门 设备部- 夹具制作员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 数据来 周 最 考核 最低 分 源 期 高 指标 指标 指 1 计划数:需要制作数 模夹具完成率= 实 模夹具完成 实际完成数:在规定 100 5 生产部 际完成数÷计划数 95% 90% 月 率 时间内、在质量保证 % 0 门 ×100 % 的前提下交付使用数 2 模夹具改良率= 改 模夹具改良 产量:每小时的合格 120 110 良后产量÷改良前 率 产品数 % % 产量×100 % 3 服务态度 发生一次投诉扣5 分,最多扣20分 因服务态度不好被投 诉 无投诉 105 % 3 生产部 月 0 门 2 设备主 月 0 管 设备部- 线切割工艺员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 线 切 割 合 格 率 = 合经 过 切 割 的 产 品 ( 模 具 线切割合 100 格 数 ÷ 切 割 总 数和 样 板 ) 经 检 验 员 检 验 格率 % ×100 % 后合格即为合格数 要求熟练操作线切割 钼 丝 节 约 率 = 实 际机 , 平 衡 转 数 、 进 给 量 钼丝节约 100 消 耗 ÷ 定 额 标 准速 度 。 定 额 标 准 为 工 艺 率 % ×100 % 文件规定标准。实际消 耗指领料单数量 设备完好:车间内的设 备在生产计划安排内正 设 备 完 好 率 = 坏 机常 使 用 。 坏 机 工 时 : 在 设备完好 时 数 ÷ 应 完 成 工 时生 产 计 划 安 排 时 间 内 设 3 % 率 ×100 % 备故障工时。应完成工 时:正常生产时工人应 完成的标准工时 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 98 95% 80 设备主管 月 % 95 90% 10 PMC 部 % 月 10 20% 10 设备主管 月 % 设备部- 修工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 及时:故障设备在规定 时间( 见维修标准) 内 修理好 1 故障设备维 延误一次扣10分 修及时性 2 按设备保养规定需要保 保养覆盖率= 实际 养的数量为应保养数 保养覆盖率 保养量÷应保养量 量,实际保养量为实际 ×100 % 发生数 最 考核 高 指标 指 无延误 95 85% % 3 设备改良 改良一台加10分 改良后使得质量提高或 生产效率提升 奖励分 4 服务态度 发生一次投诉扣2 分,最多扣10分 因服务态度不好被投诉 无投诉 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 50 设备主 月 管 70 20 % 设备主 月 管 设备主 月 管 30 设备主 月 管 设备部- 工绩效考核计划表 考评项目 项目名称 考核指标 计算方式 1 故障设备维 延误一次扣10分 修及时性 项目界定 及时:故障设备在规 定时间( 见维修标准) 内修理好 最高 指标 考 核 指 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 无延误 50 设备主 月 管 2 漏电伤人计0 分, 用电安全性 漏电未伤人1 次扣 保证生产区用电安全 5 分,最多扣20分 无漏电 20 设备主 月 管 3 设备电器改 改良一台加10分 良 改良后使得质量提高 或生产效率提升 奖励分 因服务态度不好被投 诉 无投诉 4 服务态度 发生1 次投诉扣2 分,最多扣10分 计分方法 设备主 月 管 30 设备主 月 管 扣分后得分:分折算得分= 扣分后得分×120÷100 设备部- 工绩效考核评分表 项目名称 1 2 故障设备维修及 时性 当期数 计算结果 当期得分 据 子项目 数据来源 延误次数 设备主管 次 漏电伤人次数 设备主管 次 漏电未伤人次数 设备主管 次 用电安全性 3 设备电器改良 改良电器台数 设备主管 台 4 服务态度 被投诉次数 设备主管 次 本期实际得分: 折算得分: 本期考核满分: 本期绩效等级: 制造部- 造总监绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 定额成本控制率= 实 成本包括:材料成本、 定额成本 际 成 本 ÷ 定 额 成 本 直接工人工资、制造费 控制率 ×100 % 用 2 最 考核 高 指标 指 标 80 100 % % 周 最 配 数据来源 期 低 分 指 标 120 15 % 财务部 月 准时:不含船期安排不 出货准时率= 准时出 出货准时 及 时 而 导 致 出 货 不 准 100 货批次÷出货总批次 98% 率 时,不含直接采购产品 % ×100 % 销售的订单 95 60 % 销售部 月 成品 成品批量合格率= 合 成品合格:经检验合格 格批数÷检验总批数 入库的产品 ×100 % 99 95% % 90 10 % 品质部 月 合格率 数量合格率= 合格成 产品总批数:送检的产 品数÷检验总数 品总批数 ×100 % 95 90% % 85 5 % 品质部 月 4 单位时间人均收入= 单位时间 当期计件员工总工资 员工总工时数按照考勤 人均收入 ÷当期计件员工总工 记录核算 时数 5 元 3 影 / 小时 小 时 2 形 10 小 时 财务部 月 5 安全生产 人力部 月 3 7-9 级工伤每次扣2 分 具体工伤界定以国家规 定为准 无事故 品质部一经理绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 5 计算方式 考核指标 项目界定 木制品检验不准确率= 不 合 格 批 次 : 不 合 木制品检验 不合格批次÷使用总批 格 数 ≥ 领 用 批 量 总 不准确率 数 × 接 收 数 ÷AQL 次×100 % 抽样数 按照年度供应商辅 供应商辅导 辅导及时率= 及时次数 导 计 划 时 间 、 供 应 及时率 ÷计划次数×100 % 商严重品质问题两 天内到厂辅导 报废品的人工成本控制 率= 实际报废品人工成 制 报废品 本率÷计划报废品人工 程 的人工 以生产现场的《报 成 本 率 ×100 % 报 废 品 损 成本控 废单》为准 人工成本率=∑( 制品完 失 制率 成工序的单价×报废品 数 量 )÷ 总 产 值 返工的人工成本控制率= 返工的 实际返工人工成本率 ÷ 控 以生产现场的《品 人工成 计 划 返 工 人 工 成 本 率 制 质异常处置单》的 本控制 ×100 % 返 工 人 工 成 本 率 率=∑( 返工工序的单价 记录为准 率 ×返工数量)÷ 总产值 ×:100 % 成 批量合 批量合格率= 合格批数 成品合格:经检验 品 格率 ÷检验总批数×100 % 合 格 入 库 的 产 品 成 合 品总批数:送检的 格 数量合 数量合格率= 合格数÷ 产品总批数 率 格率 检验总数×100 % 成 品 检 验 准 确 性 退货:因品质事故 导致客户退货,不 退货次 每 发 生 一 次 退 货 扣 10 包括设计原因导致 数 分,扣分不封顶 的客户退货以及商 业性退货 投诉次 客户投诉品质问题每 次 以 销 售 部 的 书 面 投 数 扣5 分,最多扣30分 诉记录为准,不包 括设计原因导致的 客户投诉以及商业 性投诉 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 l % 3 1 5 % 生产部 % 0 月 100 % 95 1 90% PMC 部 % 0 月 100 llO 90% % % 生产部品 2 质部财务 月 0 部 100 110 90% % % 生产部品 1 质部财务 月 5 部 100 % 98 1 95% 检验报告 月 % 5 98% 95 1 90% % 0 无退货 销售部 月 无投诉 销售部 月 否定:判定不合格 否定次 否定一次扣3 分,两次 被 否 定 , 仅 指 判 定 数 扣6 分,三次扣完10分 不 合 格 后 又 被 上 级 改判合格出货 6 无否定 部门费用控 部门费用控制率= 实际 按 财 务 部 的 统 一 标 100 120 80% 制率 费 用 ÷ 预 算 费 用准 % % 1 制造总监 月 0 总裁 1 财务部 0 月 品质部- 质工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 2 3 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 周 考 最低 数据来源 分 期 核 指标 指 检验标准:所有材料 和成品的标准,标准 的完善应根据技术和 检验标准 发现一次无检验标准 客户要求不断修正和 100 %有检验标 2 品质经理 月 完整性 扣5 分,最多扣30分 补充无检验标准:尚 准 0 未建立检验标准或检 验标准已失效( 非最 新有效版本) 来料检验不准确率= 不合格批:不合格数 来料检验 生产投诉不合格批次 3 ≥领用批量总数×接 1 % 5 % 5 生产部 月 不准确率 ÷ 使 用 总 批 次 % 收数÷AQL 抽样数 ×100 % 退货:因品质事故导 退货次 每发生1 次退货扣5 致客户退货不包括设 无退货 销售部 月 数 分,扣分不封顶 计原因导致的客户退 成 货以及商业性退货 品 以销售部的书面投诉 检 投诉次 客 户 投 诉 每 次 扣 2 记录为准,不包括设 验 无投诉 销售部 月 数 分,最多扣10分 计原因导致的客户投 准 诉以及商业性投诉 确 否定:判定不合格被 性 否定次 否定1 次扣1 分,最 否定,仅指判定不合 制造总监 无否定 5 月 数 多扣5 分 总裁 格后又被上级改判合 格出货 4 质量改进:生产制造 过程中出现的产品品 质量改进 不及时每次扣2 分, 质问题( 质量事故) 跟进及时 最多扣10分 的改进不及时:未对 性 出现的质量问题进行 跟踪改进 5 新产品样品:研发部 新产品样 鉴定及时率= 及时鉴 开发出的首次试制的 100 品鉴定及 定批数÷送检总批数 首批产品;样品鉴定 % 时率 ×100 % 必须在规定的两小时 内完成 及时跟进 1 品质经理 月 0 98 95% 5 % 技术部 月 (续) 考评项目 项目名称 6 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 数据来 周 考 最低 分 源 期 核 指标 指 报废品的人工成本控制率= 制 实际报废品人工成本率÷计 报废品 程 划 报 废 品 人 工 成 本 率 以生产现场的 的人工 100 110 损 ×100 %报废品的人工成本 《 报 废 单 》 为 90% 成本控 % % 失 率=∑(制品完成工序的单价x 准 制率 控 报 废 品 数 量 )÷ 总 产 值 ×100 % 生产部 1 品质部 月 5 财务部 返工的人工成本控制率= 实 返工的 际返工人工成本率÷计划返 制 人工成 工人工成本率×100 %返工 率 本控制 人工成本率=∑(返工工序的 率 单价×返工数量)÷ 总产值 ×100 % 生产部 1 品质部 月 0 财务部 以生产现场的 《品质异常处 100 110 90% 置单》的记录 % % 为准 成 批量合格率提高率= 本期平 批量合 成品合格:经 品 均批量合格率一上期平均批 格率提 检验合格入库 2 % 合 量合格率批量合格率= 合格 高率 的产品 格 批数÷检验总批数×100 % 1 0.5 % % 1 OQC 成 月 5 品 率 数量合格率提高率= 本期平 数量合 成品总批数: 提 均数量合格率一上期平均数 格率提 送检的产品总 2 % 高 量合格率数量合格率= 合格 高率 批数 率 数÷检验总数×100 % l 0.5 % % 1 检验报 0 告 7 8 客诉处理 处理不及时一次扣5 分 及时性 及时:在客户 要求时间内给 予答复,如客 户没有明确要 求答复时间则 需在一个工作 日内给予答复 及时处理 5 销售部 月 品质部-IQC组长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 最 考核 高 指标 指 配 最 分 低 指 数据来 周 源 期 1 来料合格率= 合格批 来料合格 来料:直接用于生产 100 次÷来 料总 批次 98% 率 的原材料和半成品 % ×100 % 95 30 % 品质经 月 理 2 来料检验不准确率= 来料检验 生产投诉不合格批次 不准确率 ÷ 使 用 总 批 次 ×100 % 1 3 % % 5 30 % 生产部 月 3 原材料必须当天检验 检验及时率= 及时次 检验及时 完,急用材料的检验 100 数 ÷ 检 验 次 数 99% 率 以车间要求的时间为 % ×100 % 准 95 20 % PMC 部 月 项目名称 4 5 计算方式 项目界定 不合格批次:不合格 数≥领用批量总数× 接收数÷AQI_。抽样 数 材料异常 处理不及时每次扣2 处理及时 分,最多扣10分 性 及时:车间反馈材料 不良影响到生产线运 转,接到通知后必须 在30分钟内到现场处 理,不能及时处理以 车间投诉或部门经理 发现的为准 及时处理 lO 生产部 品质经 月 理 质量信息 反馈不及时一次扣2 反馈及时 分,最多扣10分 性 反馈不及时:发现每 批不合格,又无原因 分析及不合格处置 单。每批特采、让 步、接收,无上级领 导签名。材料不合格 原因分析需交上级判 定 及时 10 品质经 月 理 品质部-IPQC 组长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 1 及时:首件产品检验 首检及时率= 及时次 必须在30分钟内检验 100 首检及时率 数 ÷ 检 验 次 数 98% 完,以车间投诉或部 % ×100 % 门经理发现的为准 2 产品合格率 3 产品合格率= 合格数 合格:以入库前质量 ÷生产总数x100% 抽检合格的为准 配 最 分 低 指 最 考核 高 指标 指 95 20 % 99 97% % 95 40 % 数据来 周 源 期 生产部 品质经 月 理 OQC 月 检 退货:因品质事故导 退货次 每发生一次退货扣10 致客户退货不含设计 数 分,扣分不封顶 原因导致的客户退货 以及商业性退货 无退货 销售部 月 验 准 确 性 以销售部的书面投诉 客户投诉品质问题每 投诉次 记录为准,不含设计 次扣5 分,最多扣30 数 原因导致的客户投诉 分 以及商业性投诉 无投诉 销售部 月 否定:判定不合格被 否定一次扣3 分,两 否定次 否定,仅指判定不合 次扣6 分,三次扣完 数 格后又被上级改判合 10分 格出货 无否定 10 品质经 月 理 110 20 % 生产部 月 4 制成品返工控制率= 实际制成品返工率÷ 制成品,返 计 划 制 成 品 返 工 率 工控制率 ×100 %制成品返工 率= 返工数量÷加工 总数量×100 % 5 质量改进:生产制造 过程中出现的产品品 质量改进跟 不及时每次扣2 分, 质问题的改进不及 进及时性 最多扣10分 时:未对出现的质量 问题进行跟踪改进 及时跟进 6 每发生一次重大质量 重大质量事故:批量 重大质量事 事故扣10分,扣分不 不良率t50%并且不 故 封顶 良数1500 件 无重大质量事 故 制成品:不能直接入 库或用于销售的在制 品返工:仅指因品质 不良造成的返工 90 100 % % 10 品质经 月 理 车间主 月 任 品质部-OQC组长绩效考核计划表 考评项目 最 考核 高 指标 指 最 配 低 分 指 数据来 周 源 期 不包括设计原因导致的 客户退货一次扣10 客户退货以及商业性退 分,扣至0 分为止 货 无退 货 20 销售部 月 以销售部的书面投诉记 成品检验合 客 户 投 诉 品 质 问 录为准,不包括设计原 格率 题,每次扣5 分 因导致的客户投诉以及 商业性投诉 无投 诉 30 销售部 月 判定不合格被否定 次 数 , 一 次 扣 5 判定不合格后又被上级 分,直到扣完本项 改判合格出货 配分为止 无否 定 20 直接上 月 司 检验及时率= 及时 成品必须当天检验完, 100 检验及时率 次 数 ÷ 检 验 次 数 急用品的检验以不延误 % 99% ×100 % 交货时间为准 , 20 直接上 月 司 项目名称 1 2 考核指标 计算方式 项目界定 由于质量原因造成客户 向所有供应商通报、或 要求暂停供货、或终止 合作、或导致损失( 罚 款、返回运输费用、材 料损失等合计)20 万以 上的称为重大责任事故 无重 大事 故 3 重大责任事 发生一次,扣35分 故 4 统计报表必须真实、完 上交及时率= 及时 统计报表上 整,数据准确,日报表 100 份数÷报表总份数 99% 交及时率 的上报不超过次日上午 % ×100 % 9 点钟 直接上 月 司 10 直接上 月 司 品质部-统计员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 配 周 数据来源 最高 考核 最低 分 期 指标 指标 指标 数据包括:来料质量统 数据统计及时率= 数据统计及时 计、供应商质量统计、制 1 及时份数÷数据 100% 95% 90% 30 品质经理 月 率 程质量统计、成品质量统 总份数×100% 计、客户投诉统计 数据包括:来料质量统 数据统计准确 数据错误一次扣 2计、供应商质量统计、制 2 性 分,最多扣 30 分 程质量统计、成品质量统 计、客户投诉统计 无错误 30 品质经理 月 未按要求分类归 档 , 每 次 扣 10 文件资料完整 3 分 , 未 能 有 效 地文件资料完整、没有遗漏 性 保管,则此项配 分全扣 完整 20 品质经理 月 100%及时 10 品质经理 月 无投诉 10 品质经理 月 4 5 文件传递及时 不 及 时 一 次 扣 1有关数据需要及时上报或 性 分,最多扣 10 分 传递给相关部门 服务态度 发生 1 次投诉扣 2 因服务态度不好被投诉 分,最多扣 10 分
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医药化工公司绩效考核
医药化工公司绩效考核 【行业属性】 医药化工 【企业背景】 某公司是一家大型医药化工公司,拥有员工近1500人,年销售额近10亿元。2000年该公 司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性,于是投入大量资金进行公司的信息化建设, 其中包括引入e—HR 系统,希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。然而一年后该公司 发现,公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观,e -HR软件仅仅使其提高了办公 效率,除此之外没有其他太大的意义,大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远,系统本 身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平。于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进 行人力资源管理“软系统”的构建。 【现状分析】 通过调查,我们发现: 1 .该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的,公司采用的是一些比 较通用的绩效考核指标,而这些指标完全没有考虑公司的实际,更不能反映公司的战略发展 重点。 2 .该公司在信息化建设之初没有整体的规划,从不同的软件供应商处购买了具有不同业务 功能的软件,这些软件之间不能相互兼容,且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同, 以致出现数据不一致的现象,并经常引发争议。 【解决策略】 针对该公司的状况,我们提出了以下改善策略: 1 .根据公司的实际,建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系,并将 其嵌入现有的e -HR系统中。 2 .由于软件系统价格高昂,因此不可能重新对软件系统进行规划和建设,我们只能对各指 标重新进行严格的界定,统一各指标的数据来源。 【实施效果】 新的绩效考核指标体系和e—HR 系统结合起来,既提高了绩效管理工作的运作效率,又 发挥了绩效管理工作的效用。项目界定清晰后,避免了大家对各绩效考核结果的争议,使考 核工作能够更顺利地进行。 【组织结构】 开发工程师 研发部长 注册专员 专利专员 提取车间主任 针剂车间主任 制造部长 中间站物料员 车间 GMP 纪录员 科长 留样管理员 GMP 科 批记录管理员 包材备案员 质量部长 科长 化验员 质量检验科 进料 QA 岗位 QA 巡查 QA 研发部-部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 改剂型 仿制 1 每完成一个,得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 上 实际上报数÷计 报 转化OTC 划上报数) 分; 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目,则按 项 专利申请 配分得分 目 其他 申 报 数 量 上报数:上报国家机 构的项目以及专利申 请数量 计划数:以总经理批 准的工作计划表为准 配 数据 周 考 最低 分 来源 期 核 指标 指 1 0 l O 1 研发部 0 提供 1 人力资 月 0 源部核 l 实 O 5 5 改剂型 仿制 最高 指标 7 每受理一个,得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 受 实际受理数÷目 理 转化OTC 标受理数) 分; 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目,则按 专利申请 配分得分 项目:上报国家机构 的 项目以及专利申请项 目受理数:以收到主 管 部门受理通知为准 计划数:以总经理批 准的目标受理数为准 其他 7 研发部 提供 人力资 月 5 源部核 7 实 6 4 4 2 项目:上报国家机构 每成功一个,奖5 的项目以及专利申请 项目申报成功数 分,最多奖20分 数量成功:获得主管 部门批文 研发部 提供人 月 力资源 部核实 3 新品贡献 新品:改剂型、仿 每上市一个 单品 制、增改规格、转化 奖5 分,最多 奖 OTC ,首次上市销售 20分 的产品 商务部 月 技术协作 有效投诉:在新产品 每被有效投 诉一 试制和检测技术方面 次,扣2 分,累 被投诉且被总经理确 计不超过20分 认的 总经理 月 4 研发部-开发工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 开 发 1 研 究 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 考 最低 分 核 指标 每个产品的工艺研究 得( 本项目配分÷本 工 艺 研 期需完成的产品工艺 究 完 成 研究的产品数) 分工 及时率 艺研究完成及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50% 整理、编写) 为准 % % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 每个产品的质量研究 得( 本项目配分÷本 质 量 研 期需完成的质量研究 究 完 成 的产品数) 分质量研 及时率 究完成及时率= 实际 工期÷计划工期 ×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50% 整理、编写) 为准 % % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 数据 来源 考 核 周 期 评分人 50 研发部长 月 20 研发部长 月 每个产品的资料整理 编写得分( 本项目配 分÷本期需完成的资 整理编 料整理编写的产品 写及时 数) 塞 资料整理编写及时率 = 实际工期÷计划工 期×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报资料为 准 100 300 50% 计划工期:以部长 % % 批准的为准 工期单位:天 出现一处一般性错误 整理编 扣1 分,出现一处原 写正确 则性错误扣3 分,最 性 多扣完本项配分 原则性错误:影响 审批结果的错误错 误的级别:由部长 判定为准 20 研发部长 月 3 技术协作 有效投诉:在新产 每被有效投诉一次扣 品试制和检测技术 2 分,累计不超过20 的协助上被投诉且 分 被部长确认的 10 研发部长 月 4 工作量评分 由部长依据个人的实 际工作量奖励0 ~10 分 资 料 整 2 理 编 写 研发部一注册专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 资 料 审 核 编 写 整 理 信 息 跟 踪 计算方式 每个产品的资料审核 编写整理得( 本项目 配分÷本期需完成资 审核编 料整理编写的产品数) 写整理 分 及时率 资料整理编写及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 % 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 完成 :达 到计 划预 定的 目标 ,以 部长 批准 的上 报资 料为 100 准 50% % 计划 工期 :以 部长 批准的为准 工期单位:天 300 % 配 分 数据 来源 考 核 周 期 20 研发部长 月 原则 性错 误: 影响 审批结果的错误 错误 的级 别: 由部 长判定为准 20 研发部长 月 及时 :在 计划 要求 的时间内汇报 20 研发部长 月 不完 整: 以部 长下 信息跟 发现一次不完整扣2 达的 查询 信息 要求 踪完整 分,最多扣完本项配 为准 ,少 或漏 即为 性 分 不完整 20 研发部长 月 5 研发部提 供 人力资源 部核实 月 5 制造部、 研发部提 供 人力资源 部核实 月 研发部提 供 人力资源 部核实 月 审核编 写整理 正确性 信息跟 踪及时 性 出现一处一般性错误 扣1 分,出现一处原 则 性错误扣3 分,最多 扣完本项配分 出现一次不及时扣1 分,最多扣完本项配 分 上报 数: 上报 国家 机构 的项 目以 及专 利申请数量 计划 数: 以总 经理 批准 的工 作计 划表 项目 为准 项目 数: 上报 国家 申报 机构 的项 目以 及专 数量 每受理一个,得( 配 利申请数量 分×1 .2× 实际受 受理 数: 以收 到主 受理数 理数÷目标受理数) 管部 门的 受理 通知 分 为准 计划 数: 以总 经理 批准 的目 标受 理数 项目 数: 上报 国家 项目申报成功 每成功一个奖5 分, 机构 的项 目以 及专 利申 请数 量成 功: 数 最多奖20分 获得 主管 部门 的批 文 每完成一个,得( 配 上报数 分×1 .2× 实际上 报数÷计划上报数) 分 丢失 :需 要查 阅, 出现损坏一份( 套) 但在 30 分钟 内不 能 文件资料完整 扣2 分,出现丢失一 提供,认定为丢失 性 份扣5 分,最多扣完 损坏 :纸 面破 损至 本项配分 影响内容的阅读 10 研发部长 月 研发部一专利专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 计算方式 每个专利项目的资 料整理编写得( 本 专 项目配分÷本期需 整理 利 完成资料整理编写 编写 资 的专利项目数) 分 及时率 料 资料整理编写及时 整 率= 实际工期÷计 理 划工期×100 % 编 整理 出现一处一般性错 写 编写 误扣1 分,出现一 考核指标 项目界定 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报资料为 100 准 50% % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 原则性错误:影响 审批结果的错误 正确性 处原则性错误扣3 错误的级别:由部 分,最多扣完本项 长判定为准 上 每完成一个,得 计划数:以总经理 报 ( 配 分 ×1 . 2× 批准的工作计划表 专 数 实际上报数÷计划 为准 利 上报数) 分 申 受理数:以收到主 每 受 理 一 个 , 得 管部门的受理通知 请 受 ( 配 分 ×1 . 2× 为准 数 理 实际受理数÷目标 计划数:以总经理 量 数 受理数) 分 批准的目标受理数 为准 专利申请 成功数 专 利 信 息 跟 踪 最高 考核 指标 指标 最 低 指 配 分 考 核 周 期 300 10 研发部长 % 月 10 研发部长 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部长 月 10 研发部长 月 每 成 功 一 个 奖 5 成功:获得主管部 分,最多奖20分 门批文 跟踪 出现一次不及时扣1 及时:在计划要求 及时性 分,最多扣完本项 的时间内汇报 配分 发现一次不完整扣2 不完整:以部长下 跟踪 分,最多扣完本项 达的查询信息要求 完整性 为准,少或漏即不 配分 完整 出现一次不及时回 不及时回复而错失 回复 复而错失机会扣5 机会:以部长的判 及时性 分,最多扣10分 定为准 数据 来源 5 5 每出现一次不及时 不及时:以研发部 请购及时性 扣1 分,最多扣完 内需求人员投诉为 本项配分 准 20 研发部长 月 制造部一部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 项 固 目 体 申 报 数 针 量 剂 3 4 配 最 分 低 5 5 颗粒 5 糖衣 灯检 安瓿 10 7 5 半成品 2 成品 3 10 5 % 变动成 变动成本达成率= 实际成本:以考核 本 当期实际成本÷标 期实际核算成本为 80% 达成率 准成本×100 % 准 10 120 0 10 % % 生产效率 提升率 混药 出现一次扣10分 质量事故:包括制 造过程中发现的质 周 期 质量 部 月 3 成品 入库产量单位:固 生产效率提升率: 体车间( 万片或万 当期产能÷前3 个 粒) ,针剂车间 月 平 均 产 能 ( 万支) ,油剂车 ×100 % 110 间( 万瓶) ,提取 % 车间( 公斤) 产能= 入库产量÷ 计件员工总工时 计件员工总工时数 数:以人力资源 部 ×100 % 统计的考勤工时为 数据 来源 5 合格:以质量 部判 成品合格率= 合格 定为准 批 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间送 ×100 % 检的同一品种为一 批 实际能耗:当期实 标 准 能 标准能耗达成率= 际 100 耗 实际能耗÷标准能 能耗 % 达成率 耗×100 % 标准能耗:当期标 准能耗 成本 质 量 考 核 干膏 素片 油 剂 2 项目界定 最高 指标 稠膏 提 取 1 计算方式 考核指标 10 0 % 120 20 % 90 20 % 累 计 财 务 部 累 计 入库 产 量: 仓库 工时 数: 人力 资源 部 月 月 事 故 退货产品金额c : C≤5000 元,扣2 分/次; 5000 元 C≤2 万 元, 质量 扣3 分/次; 退货 2 万 元 C≤5 万 元, 扣5 分/次; 5 万 元 C≤10 万 量事故、因质量原 元, 因退货、药监局抽 扣10分/次; 处理费用C : 检不合格等 C≤5000 元,扣2 分/次; 5000 元 C≤1 万 药监局抽 元, 检不合格 扣3 分/次; C1 万元,扣5 分 /次 质量事故被国家通 报一次扣20分 月 以上3 项累计最多扣50分 5 6 投 诉 次 数 投诉:由于品质和 交期问题被客户或 营销系统投诉,并 每投诉一次扣2 分,最多扣20 经确认次数:同一 分 产品的投诉为一 次,但投诉后在承 诺期内没有解决再 被投诉再计为一次 生 产 安 全 生产安全事故造成经济损失 C : C≤500元,扣1 分/次;500 元C~2000元,扣2 分/次; 2000元C≤5000元,扣3 分/ 次;5000元C≤l 万元,扣5 分/次;1 万元C≤10万元, 扣10分/次;以上累计最多扣 30分。C10万元,本期考核为 生产安全事故:包 括车间内发生的工 伤、消防安全事 故、设备事故经济 损失:医疗费、直 接经济损失( 不含 停工待 料工时损失) 商 务 部 月 月 制造部一提取车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 5 6 项目界定 合格:以质量部 稠膏 成品合格率= 合格批 判定为准 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间 干膏 ×100 % 送检 每被投诉一次扣2 出现混药的质量 混药 分,最多扣20分 事故 及时:在计划时 交货及时率= 及时交 间 交货及时率 货批次÷交货总批次 内交货 ×100 % 批次:同一品种 同一时间交货 标准 实际能耗:当期 标准能耗达成率= 实 能耗 实际能耗 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗:当期 ×100 % 率 标准能耗 最高 考核 最低 指标 指标 指标 产品 合格 率 成本 4 计算方式 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 20 15 100 % 90% 80% 40 计划专员 月 100 % 105 % 120 % 5 实际成本:以考 变动 核期实际核算成 变动成本达成率= 当 成本 本为准 100 期实际成本÷标准成 80% 达成 标准成本:以财 % 本×100 % 率 务部的标准成本 表为准 120 % 5 90% 入库产 量: 仓库 15 月 工时数: 人力资源 部 人库产量单位: 固体车间( 万片 或万粒) ,针剂 生产效率提升率= 当 车 间 ( 万 支 ) , 期产能÷前3 个月平 油 剂 车 间 ( 万 生产效率提 瓶 ) , 提 取 车 间 110 均产能×100 % 升率 % 产能= 入库产量÷计 ( 公斤) 计件员工总工时 件员工总工时数 数:以人力资源 部统计的考勤工 时为准( 不计研 发部与技术科试 发现混料一次奖5 监督嘉奖 分,最多奖20分 100 % 累 计 财务部 累 计 制造部长 月 7 生产安全 生产安全事故造成经 济损失C : C≤500元,扣1 分/ 次; 500 元 < C≤2000 元,扣2 分/次; 2000 元 < C≤5000 元,扣3 分/次; 5000元<C≤l万元, 扣5 分/次; l 万 元 < C≤10 万 元,扣10分/次; 以上累计渤30分。 C >10万元,本期绩 效考核为0 分 生产安全事故: 包括车间内发生 的工伤、消防安 全事故、设备事 故 经济损失:医疗 费、直接经济损 失( 不含停工待 料工时损失) 制造部长 月 制造部一针剂车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 产 品 合 格 率 2 3 4 5 计算方式 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 合格:以质量部判 定放行为准( 不包 产品合格率= 合格批 括试样) 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间送 灌封 ×100 % 检的同一品种为一 批( 复检的仅按一 成品 批次计算) 灯检 混药 标准 实际能耗:当期实 标准能耗达成率= 实 能耗 际能耗 100 105 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗:当期标 % % ×100 % 率 准能耗 实际成本:以考核 变动 变动成本达成率= 当 期实际核算成本为 成本 100 期实际成本÷标准成 准 80% 达成 % 本×100 % 标准成本:以财务 率 部的标准成本表为 入库产量单位:固 体车间( 万片或万 生产效率提升率= 当 粒 ) , 针 剂 车 间 期产能÷前3 个月平 ( 万支) ,油剂车 生产效率 间( 万瓶) ,提取 110 100 均产能×100 % 提升率 % % 产能= 入库产量÷计 车间( 公斤) 监督嘉奖 发现混料一次奖5 分,最多奖20分 计件员工总工时 数:以人力资源部 统计的考勤工时为 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 质量部 月 15 10 10 及时:在计划时间 交货及时率= 及时交 内交货( 不包括试 交货及时 100 货批次÷交货总批次 样) 90% 80% 率 % ×100 % 批次:同一品种同 一时间交货 成 本 配 分 发 生 一 次 混 药 扣 10 出现混药的质量事 分,最多扣20分 故 件员工总工时数 6 考核指标 40 120 % 5 120 % 5 累 计 财务部 累 计 入库产 量:仓库 90% 15 工时数: 人力资源 部 月 制造部长 月 7 生产安全事故造成经 济损失C : c≤500元,扣1 分/ 次; 500 元 C≤2000 元 , 扣2 分/次; 2000 元 C≤5000 元 , 生产安全 扣3 分/次; 生产安全事故:包 括车间内发生的 工伤、消防安全事 故、设备事故 经济损失:医疗 5000 元C≤1 万元, 费、直接经济损失 扣5 分/次; ( 不含停工待料工 1 万元C≤10万元, 时损失) 扣10分/次; 以 上 累 计 最 多 扣 30 分,C10万元,本期 绩效考核为0 分 制造部长 月 制造部一车间中间站物料员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 及时:收到通知后 出现不及时一次扣2 1 小时内发出;超 产品发放及 1 分, 最多 扣完 本项 过1 小时未发出并 时性 目配分 且被投诉经确认为 不及时 数量 数量 错误 一次 扣 2 错误:以投诉或生 产异常报告为准 发放 错误 分,最多扣20分 2 准确 规格错误( 含混料) 性 规格 一次 扣 10 分, 最多 错误:以投诉或生 错误 产异常报告为准 扣40分 品种 品种 准确 率 = 准确 准确:品种的实际 99. 准确 的品 种数 ÷ 盘点 的 98% 95% 数≥账面数 5 % 产品 率 品种数×100 % 账物 3 数量 盘亏 率 = 盘亏 准确 率 数量 数 ÷ 盘 点 总 数 盘亏率:以盘亏为 盘亏 ×100 %盘亏数=∑ 准。出现盘盈时, 率 ( 品种 账面 数一 品 不计盘盈数量 种实际数) 4 管理违规 违规:不符合中间 站管理规范( 如物 料摆放、标识、中 间站安全管理等) 发生 一次 中间 站管 次数:仅计算发生 理违 规扣 2 分, 最 的次数,不考虑造 多扣30分 成的损失( 造成损 失按照另外的处罚 规定或责任书的约 定处理) 配 数据 分 来源 周 期 5 车间主 0 任 月 1 0 1 车间主 0 任 月 1 研发部 0 长 月 2 财务部 0 月 车间主 任 月 制造部一车间GMP 记录员绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 计算方式 一般性错误:每个批 号的记录超过三处错 误后,每出现一处错 批记录准 1 误扣2 分原则性错误 确性 ( 严重错误) :每出 现一处扣5 分,最多 扣完本项配分 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 数据 来源 周 期 错误:以质量部 审核发现的错误 为准,错误的等 级以质量部判定 为准 7 车间主任 月 0 出现一批次不及时扣 不 及 时 : 超 过 规 批记录编 2 1 分,最多扣完本项 定 的 时 间 完 成 为 制及时性 配分 不及时 3 车间主任 月 0 质量部一部长绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 1 2 计算方式 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 每发现一次检验 物料:生产性物料( 不 进料 合格而实际生产 含中药材) 批次:同品 检验 出不合格批次, 种同批号同检验时间为 准确 扣1 分,最多扣 一批不合格批:不符合 性 完本项配分 内控标准批次 检验 准确 0 次 性 产品 每出现一次药监 产品:已出厂上市销售 检验 部门抽检发现不 的产品不合格:以抽检 准确 合格扣5 分,最 不合格检验报告为准 性 多扣完本项配分 3 0 检品:采购进仓的物料 以及库存物料的复检 ( 不包括外加工产品, 不包括物料样品或供应 进料 进料检验及时率 商的试制品) 及时的标 检验 检验 = 及时检验批次 准:在规定的检验周期 100 及时 及时 ÷ 检 验 总 批 次 内完成检验并提交检验 % 率 室 ×100 % 报告为及时,无检验周 期则以与需求部门协商 的时间为准批次:同一 时间送检的同一品种为 一批 质量部 提供数 1 90% 80% 据人力 月 5 资源部 核实 检品:本厂制造的送检 品( 不包括试制品) 及 过程 过程检验及时率 时:在规定的检验周期 检验 = 及时检验批次 内完成检验并提交检验 100 及时 ÷ 检 验 总 批 次 报告为及时,无检验周 % 期则以与需求部门协商 室 ×100 % 的时间为准批次:同一 时间送检的同一品种为 —批 质量部 提供数 90% 2 80% 据人力 月 , 0 资源部 核实 财务部 月 质量部 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 投诉:售后因质量 每出现一次客户投诉扣1 问题发生需要处理 分,每出现一次退货扣5 3 客诉客退 费用的投诉退货: 分,最多扣30分,没有 仅指因质量原因而 出现客诉客退,奖10分 导致的退货 合格:符合企业内 控质量标准批次: 产品合格 产品合格率:合格批次 4 同一品种同一批号 率 ÷送检总批次×100 % 同一检测时间为一 批 检验费用:包括检 检验费用控制率= 当期 验 人 员 工 资 、 试 检验费用 5 实际检验费用÷标准检 剂、检验器皿等费 控制率 验费用×100 % 用标准:根据产量 确定的定额 7 自 检 GM P 最 低 指 配 分 商务部 月 98 95% % 90 % 5 质量部 月 90 100 % % 110 % 10 财务部 月 有效:缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测,以 经上级确认为准 技术科 月 项目 项目:指已上报国 申报 每成功一个奖5 分,最 家 机 构 的 项 目 成 成功 多奖20分 功:获得主管部门 数 批文 质量部 月 通 过 外 部 审 核 , 奖 10 GMP 分;每出现一个属于本 外部审核:指县级 外审 部门的不合格项,少奖2 以上部门审核 分;超过5 个,不奖分 质量部 月 检验 方法 改进 有效 性 嘉 奖 6 项 目 最 考核 高 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 有效改进检验方法、增 加新的检测项目、增加 新品种的检测、质量标 准的复核,每个加5 分,最多加20分 本部 出现一般缺陷,超过五 GMP 体系:包括A 项 后 , 每 超 一 项 扣 2 客户的片剂车间 分,最多扣完本项配 分;出现一个严重缺 陷,扣完本项配分 15 体 系 有 效 性 出现一般缺陷,超过20 项后,每超一项扣1 缺陷:自检判定的 公司 分 , 最 多 扣 完 本 项 配 缺陷 分;出现一个严重缺 陷,扣完本项配分 5 质量部 月 质量部一GMP 科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 考核指标 项目界定 出现一般缺陷,超过 三项后,每超一项扣 GMP 体 系 : 包 括 自 质量 5 分;出现一个严重 白云山片剂车间 检 部 缺陷扣10分;最多扣 G 完本项配分 M 出现一般缺陷,超过 P 20项后,每超一项扣 体 缺陷:自检判定 公司 2 分;出现一个严重 系 的缺陷 缺陷扣10分;最多扣 有 完本项配分 效 性 配 考 核 最高 考核 最低 分数据来源 周 指标 指标 指标 期 2 0 4 质量部长 月 0 丢失:需要查 记录 每丢失一份扣2 分, 阅 , 但 在 30 分 钟 完整 最多扣10分 内不能提供,则 性 认定为丢失 2 通过外审,不合格项 GMP 外 在10项内,奖10分; 外 审 : 指 县 级 以 审 超过10项后,每多一 上部门审核 项少奖2 分 质量部长 月 3 质量分析报告: 分析质量事故的 报告及时:事故 质量分 发生后1 个工作 析报告 延迟一次扣1 分。扣 日内出具;超过 编制及 完本项配分为止 时间提报则为延 时性 迟次数:一份报 告为一次计算单 位 5 质量部长 月 配 最 考核 最低 分 高 指标 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 4 客户投诉:仅指质 量问题的投诉回复 不及时:接到投诉 出现一次回复不及时 或退货后超过2 个 客诉客退 扣3 分;出现一次处 工作日回复处理不 处理及时 理不及时扣2 分;扣 及时:未能在处理 性 完本项配分为止 方案所规定的时间 内处理完毕处理完 毕:以提交处理总 结报告为准 15 商务部 月 5 异常未发现:留样 出现一次异常未发现 品出现异常而被上 留样异常 扣3 分,发现异常但 级或其他人员发现 控制 不处理扣5 分,最多 不处理:仅仅报告 扣完本项配分 异常而未提供处理 报告 10 质量部 月 长 6 印刷前出现一次错误 包材备案 扣5 分,扣完本项配 资料准确 分为止。印刷后发现 性 一次错误,则本期考 核得0 分 10 质量部 月 长 7 项目:已上报国家 项目申报 每成功一个奖10分, 机构的项目以及专 成功数 最多奖20分 利申请数量成功: 获得主管部门批文 考评项目 项目名称 (续) 计算方式 考核指标 项目界定 错误:以质量部长 确认的错误为准 ( 印刷厂的错误除 外) 质量部 月 长 质量部一GMP 科一留样管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 1 无留样:以需要留 出现一个批号无留 样品时30分钟内不 留样观察 样 , 扣 50 分 , 出 现 能提供为准( 如已 完整性 两 个 批 号 无 留 样 , 外借,则须提供相 则本期考核得0 分 关记录) GMP 科 月 长 2 出现一次不及时扣2 不及时:未按照规 留样及时 分 , 最 多 扣 完 本 项 定的时间出具留样 性 配分 观察报告 4 GMP 科 月 0 长 3 异常未发现:留样 出现一次异常,未 品出现异常而被上 发现扣3 分,发现 留样异常 级或其他人员发现 异常但不处理扣5 控制 不处理:仅报告异 分,最多扣完本项 常而未提供分析和 配分 处理建议 3 GMP 科 月 0 长 4 稳定性考察:包括 原料、半成品、成 出现一次不及时扣2 稳定性考 品及试制的稳定性 分,最多扣完本项 察及时性 考察不及时:未按 配分 照规定的时间出具 稳定性考察报告 1 GMP 科 月 0 长 5 丢失:以需要查阅 出现损坏,每份扣2 原始凭据,但在30 留样资料 分 , 出 现 丢 失 , 每 分钟内不能提供为 完整性 份 扣 5 分 , 最 多 扣 准损坏:纸面破损 完本项配分 至影响对内容的阅 读 1 GMP 科 月 0 长 6 出现一次异常,扣1 异常:以上级发现 留样室环 分 , 最 多 扣 完 本 项 的温度、湿度异常 境监控 配分 为准 1 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一批记录管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 5 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 不及时:制造部 出现一次不及时扣2 提 交 后 超 过 1 个 批记录审 分,最多扣完本项配 工 作 日 完 成 审 核及时性 分 核,则认定为不 及时 出现一次错误扣3 批记录审 错误:上级发现 分,最多扣完本项配 核准确性 错误为准 分 丢失:以需要查 出现损坏,每份扣2 阅 原 始 凭 据 , 但 批记录完 分;出现丢失,每份 在 30 分 钟 内 不 能 整性 扣5 分;最多扣完本 提 供 为 准 ; 损 项配分 坏:纸面破损至 影响内容的阅读 不及时:接到请 出现一次不及时扣2 验 单 后 超 过 4 个 原辅料取 分,最多扣完本项配 工 作 小 时 完 成 取 样及时性 分 样则认定为不及 时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 取样扣2 分,出现一 不 规 范 : 不 符 合 原辅料取 次非定点供应商和外 相 关 质 量 管 理 规 样规范性 包装不符合要求而取 定而取样 样扣10分,最多扣完 本项配分 3 GMP 科 月 0 长 2 GMP 科 月 0 长 1 GMP 。 月 0 科长 1 GMP 科 月 0 长 3 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一包材备案员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 1 出现一次不及时扣2 不及时:以被确认 彩稿审核 分 , 扣 完 本 项 配 分 的( 营销系统) 投 及时性 为止 诉为准 1 GMP 科 月 0 长 2 出现一次错误扣2 彩稿审核 错误 :以 GMP 科长 分,扣完本项配分 准确性 确认的错误为准 为止 2 GMP 科 月 0 长 3 得 分 = 及 时 备 案 数 不及时:收到定稿 包材备案 ÷ 需 备 案 数 × 配 分 后4 个工作日未完 及时性 ×1 .2 、 成备案 2 GMP 科 月 0 长 4 GMt , 科 长 审 核 发 现一次错误,扣2 包材备案 分 , 非 政 策 性 因 素 准确 :以 GMP 科长 资料准确 被 省 药 监 局 打 回 一 确认为准 性 次扣5 分,扣完本 项配分为止 3 GMI , 月 0 科长 5 档 案 资 料 完 整 性 出 档案资料:包括包 现 损 坏 , 每 份 扣 2 材备案资料与供应 包材备案 分 , 出 现 复 印 件 丢 商档案丢失:以需 资料完整 失 , 每 份 扣 5 分 ,要查阅,但在30分 性 出 现 原 件 丢 失 , 每 钟内不能提供为准 份 扣 10 分 , 最 多 扣 损坏:纸面破损至 完本项配分 影响内容的阅读 2 GMP 科 月 0 长 质量部一质量检验科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 每发现一次抽检合格 而实际生产出不合格 检 进料 批次,扣2 分;未按 验 检验 规定开展检验项目, 准 准确 每次扣20分;出现一 确 性 次 标 准 用 错 , 扣 30 性 分;最多扣完本项配 分 产品 检验 准确 性 2 计算方式 每出现一次药监部门 抽检发现不合格,扣 5 分,最多扣完本项 配分 检 进料 验 进料检验及时率= 及 检验 及 时检验批次÷检验总 及时 时 批次×100 % 率 率 考核指标 项目界定 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料:生产性物 料( 不含中药材) 批次:同品种同 批号同检验时间 5 为一批不合格 0 次 0 批:不符合内控 标准批次错误: 以质量部长确认 的为准 产品:已出厂上 市销售的产品不 合格:以抽检不 合格检验报告为 准 检品:采购进仓 的物料以及库存 物料的复检( 不 包括外加工产品 和物料样品或供 应商的试制品) 及时:在规定的 1 检 验 周 期 内 完 成 100 90% 80% 0 检验并提交检验 % 报告为及时,若 无检验周期,则 以与需求部门协 商的时间为准批 次:同一时间送 检的同一品种为 一批 采购部制 造部 考 核 周 期 月 质量部长 质量部提 供数据人 月J 力资源部 核实 ( 续) 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 核 数据来源 最高 考核 最低 分 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 检品:本厂制造的送 检品( 不包括试制品) 及时:在规定的检验 周期内完成检验并提 交 检 验 报 告 为 及 时 , 100 90% 80% 若无检验周期,则以 % 与需求部门协商的时 间为准批次:同一时 间送检的同一品种为 —批 检验费用:包括检验 人员工资、试剂、检 100 110 验 器 皿 等 费 用 标 准 费 90% % % 用:根据产量确定的 定额 2 检 过程 过程检验及时率= 验 检验 及时检验批次 ÷ 及 及时 检 验 总 批 次 时 率 ×100 % 率 3 检验费用控制 检验费用 率:当期实际检 控制率 验费用÷标准检 验费用×100 % 4 检验报告:包括检验 出现一次错误, 检验报告 报告和检验卡错误: 扣5 分,最多扣 准确性 以出现错误被他人旋 完本项配分 燃删长确认的为准 1 质量部长 月 0 5 出现一次不规范 扣1 分,最多扣 完本项配分,出 检验操作 现一次检验样品 规范性 丢失,扣10 分, 出现一次虚假检 验 记 录 , 扣 20 分,扣分不封顶 不规范、样品丢失、 虚假报告:以质量部 长检查时发现的为 准,不以质量检验科 长上报的次数为准虚 假:指未经检验而出 具检验报告或伪造检 验数据 1 质量部长 月 0 6 有效改进检验方 法、增加新的检 检验方法 测项目、增加新 改进有效 品种的检测、质 性 量标准的复核, 每个加5 分,最 多加20分 有效:缩短检验时 间、节约检验成本、 稳定检测数据、增加 并开展新的检测项 目、增加新品种的检 测,以经上级确认的 为准 1 财务部 0 月 1 财务部 0 月 技术科 月 质量部一质检科一化验员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 每发现一次抽检 进料 合格而实际生产 检验 出不合格批次, 检 准确 扣5 分,最多扣 验 性 完本项配分每出 现一次药 准 确 监部门抽检不合 性 产品 格,扣10分( 由 检验 质量检验科长界 准确 定责任人) ,最 性 多扣完本项配分 数据来 源 考 核 周 期 采购部 制造部 月 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料:生产性物料 ( 不含中药材) 批 次:同品种同批号同 0 次 检验时间为一批不合 格批次:不符合内控 标准批次 50 产品:已出厂上市销 售的产品不合格:以 质量部长确定的抽检 不合格检验报告为准 质量检 验科长 按照该Qc检验员所负责的进料检验或产品检验进行 考核( 二选一) 2 检品:采购进仓的物 料以及库存物料的复 检( 不包括外加工产 品和物料样品或供应 进料 商的试制品) 及时: 出现一次不及 检验 在规定的检验周期内 时,扣1 分,最 及时 完成检验并提交检验 多扣完本项配分 性 原始记录为及时,若 无检验周期,则以与 检 需求部门协商的时间 验 为准批次:同一时间 及 送检的同一品种为一 时 检品:本厂制造的送 率 检品( 不包括试制品) 及时:在规定的检验 过程 周期内完成检验并提 出现一次不及 检验 交检验原始记录为及 时,扣1 分,最 及时 时,若无检验周期, 多扣完本项配分 性 则以与需求部门协商 的时间为准批次:同 一时间送检的同一品 种为一批 按照该Qc检验员所负责的进料检验或过程检验进行 考核( 二选一) , 20 质量检 验科长 月 (续) 最 考核 最低 配 高 指标 指标 分 指 考 数据来 核 源 周 期 3 出现一处数据错误, 检验记 扣2 分,出现其他错 错误:以审核员发 录准确 误,扣1 分,最多扣 现的错误为准 性 完本项配分 20 审核员 月 4 出现一次不规范,扣 1 分,最多扣完本项 配分;出现一次检验 检验操 样品丢失,扣20分, 作规范 扣分不封顶;出现一 性 次虚假检验记录,则 本期绩效考核得0 分。 规范:以质量管理 要求为准虚假:指 未经检验而出具检 验报告或伪造检验 数据 10 质量检 月 验科长 5 指有效改进检验方 法、增加新的检测项 检验方 目、增加新品种的检 法改进 测、质量标准的复 有效性 核,每个加5 分,最 多加20分 有效:缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测,以 经上级确认为准 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 技术科 月 质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 考 核 周 期 3 质量部长 0 月 5 质量部长 0 月 2 质量部长 0 月 考核指标 项目界定 不及时:接到请 出现一次不及时,扣 取样及时 验单后超过4 个 3 分,最多扣完本项 性 工作小时完成取 配分 样为不及时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 包材 取样,扣5 分,出现 一次非定点供应 2 商和外包装不符合要 原辅 求而取样,扣20分, 取 料 不规范:不符合 最多扣完本项配分 样 相关质量管理规 规 定 范 出现一次取样不规 而取样 性 范,扣2 分,出现一 次药用部位不符合而 中药 取样,扣5 分;出现 材 一次品名与实物不一 致而取样,扣5 分; 最多扣完本项配分 按照该QA所负责的材料类别进行考核( 三选一) 3 发现一次未按照规定 实施监控,扣2 未按照规定实施 分,GMP 体系自检发 仓储监控 监控:以上级检 现一般缺陷,一项扣 查发现为准 2 分,最多扣完本项 配分 质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 提取 车间 l 产 品 合 格 率 合格:符合企业内 固体 车间 产 品 合 格 率 = 合 格控质量标准 批次÷送检总批次 批次:同一品种同 针剂 ×100 % 一批号同一检测时 车间 间为一批 配 考 最高 考核 最低 数据来 核 分 周 指标 指标 指标 源 期 1 质量检 月 0 验科 油剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核(四选一) 2 不及时:接到加急 请验单后超过1 个 出 现 一 次 不 及 时 , 工作小时取样并送 取样及时 扣 2 分 , 最 多 扣 完 检为不及时;接到 性 本项配分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 1 质量部 月 0 长 3 出 现 一 次 不 规 范 取 不规范:不符合相 取样规范 样 , 扣 3 分 , 最 多 关质量管理规定而 性 扣完本项配分 取样 2 质量部 月 0 长 4 发现一次未按照规 定实施监控,扣2 分;出现工艺纪律 违规未纠正,扣2 分 ; GMP 体 系 自 检未按照规定实施监 发 现 一 般 缺 陷 , 一 控:以上级检查发 过程监控 项 扣 2 分 ; 出 现 一 现或车间有效投诉 处 检 测 数 据 不 准为准工艺纪律:见 确 , 扣 5 分 ; 异 常 相关质量管理规定 情况未及时上报或 处理,一次扣5 分,最多扣完本项 配分 4 质量部 月 0 长 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 5 出现一次不规范,扣 不 规 范 : 不 符 合 监控记录 2 分,最多扣完本项 相 关 质 量 管 理 规 规范性 配分 定 配 数据来 考核 最高 考核 最低 分 源 周期 指标 指标 指标 1 质量部 0 长 月 6 出现违规放行,扣5 分,最多扣50分;出 半成品放 现未按规定监控而放 行 行,则本期绩效考核 得0 分 违规:以上级检 查或审核发现或 他人反映经确认 为准 质量部 长 月 7 其他工作 每出现一次不及时, 不及时:以上级 完成及时 扣1 分,最多扣完本 判定为准 性 项配分 1 质量部 0 长 月 8 提出一项合理化建 议,奖2 分;每发现 一次检验卡判定错 误,奖2 分;所负责 奖项:以上级界 范围或工序无质量事 定为准 故,奖3 分;发现并 纠正一项管理漏洞 等,奖5 分,最多奖 10分 质量部 长 嘉奖 f 质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 考核指标 计算方式 配 最 低分 指标 数据来 考 源 核 周 期 10 质量部 月 长 未按照规定实 施监控:以上 级检查发现或 车间有效投诉 为准工艺纪 律:见相关质 量管理规定 60 质量部 月 长 不规范:不符 合相关质量管 理规定 10 质量部 月 长 项目界定 产提 取 合格:符合企业内控质量 品车间 标准 批次:同一品种同一批号 固 体 合 同一检测时间为一批 车间 格 率针 剂 最高 考 指标 核 指 车间 油 剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核(四选一) 2 3 过 程 监 发现一次未按照规定实施 控 监控,扣3 分,其中出现 装量不准、批号不符等客 诉问题,扣5 分;出现工 艺纪律违规未及时纠正, 扣3 分;GMP 体系自检发 现一般性缺陷,一项扣3 分;出现一处检测数据不 准确,扣5 分,异常情况 未及时上报或处理,一次 扣10分,最多扣完本项配 分 监 控 记 出现一次不规范,扣2 录 规 范 分,未按规定抽查、审核 性 岗位QA的记录,扣3 分, 最多扣完本项配分 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核周 最高 考核 最低 分 源 期 指标 指标 指标 出现一次漏留样,扣 不规范、不符合规 5 分,留样样品不符 4 留样准确性 定:以留样观察员 合规定,扣 3 分,最 的判定为准 多扣完本项配分 10 质量部 长 月 每出现一次不及时, 其他工作完 不及时:以上级判 5 扣 1 分,最多扣完本 成及时性 定为准 项配分 10 质量部 长 月 不及时:接到加急 请验单后超过 1 个 工作小时取样并送 出现一次不及时,扣 6 取样及时性 检为不及时;接到 2 分,最多扣 lO 分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 质量部 长 月 出 现 一 次 不 规 范 取不规范:不符合相 7 取样规范性 样,扣 3 分,最多扣关质量管理规定而 10 分 取样 质量部 长 月 出现违规放行,扣 5 分,最多扣 50 分;出违规:以上级检查 8 半成品放行 现未按规定监控而放或审核发现或他人 行 , 则 本 期 考 核 得 0反映经确认为准 分 质量部 长 月 提出一项合理化建 议,奖 2 分;所负责 范围或工序无质量事 故,奖 3 分;发现并奖项:以上级界定 纠 正 一 项 管 理 漏 洞为准 等,奖 5 分;所负责 的车间无质量事故, 奖 5 分,最多奖 10 分 质量部 长 月 9 嘉奖
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工资薪金表格
扣缴个人所得税报告表(工资、薪金所得) 所得项目:工资、薪金所得 *填表日期: *扣缴义务人识别号: *扣缴义务人名称: *扣缴义务人所属行业: 一般行业 *税款所属期: 代理机构: 至 代理机构经办人: 序号 *纳税人姓 名 *证照类型 *证照号码 *收入额 1 2 3 4 5 合计 - - - 0.00 基本养老保 基本医疗保 失业保险费 住房公积金 险费 险费 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注:一、证件号码已设置为文本格式,若要复制粘贴数据,请确认源数据为文本格 二、养老金、医保、失业金、公积金、其他项目扣除额没有填写时,系统默认 三、带有*号的为必填项,请务必填写。 资、薪金所得) 金额单位:人民币元(列至角分) 法定代表人(负责人): *经办人: 经办人执业证件号码: 其他 应纳税所得 额 税率 10 11 12 13 - - 0.00 0.00 速算扣除数 应扣缴税额 14 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 确认源数据为文本格式; 有填写时,系统默认为0;
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营销公司经理员工绩效考核表
员工绩效考核表(营销公司经理) 类别 KPI 序列 本月/季/年的规划与时间表 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 财务资源效能 KPI 编号: (营业收入指 标) 评分: 60% (销售数量) 实际销售于计划销售之比 20% 财务资源效能 (费用指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 (应收帐款管 理) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 率) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 20% 评分: 营销效能 (渠道发展 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价的方面:拜访客户、计划的督导、检查与偏离处理等) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 营销计划的明确性/可行性/贯彻力度 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 一般 (60-80 分) 核 营销队伍的建设是否能够支持营销计划的 强(90-100 分) 25% 实施 一般 (60-80 分) 客户服务的有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的准确/及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)
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企业员工调薪申请表模板
企业员工调薪表 部门名称: 姓名 基本资料 工号 到职 年度调薪 机动调薪 调薪原因 调职调薪 试用合格调薪 其他 项目 职称 职等 职级 本薪 主管津贴 异动状况 外调津贴 生活津贴 全勤奖金 特勤奖金 绩效奖金 合计 生效日期: 总经理: 制表人: 制表日期 企业员工调薪表 性别 年龄 职务 异动前 异动后 制表人: 制表日期:
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20xx个人述职报告总结(精选22篇)
20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇一) 尊敬的领导: 您好! 自 20__年__月入职以来,不觉已一年有余。在同事及公司领导的关怀下, 我们销售工作的开展有了一定的成效,但也存在许多的问题与不足。适逢危机 下严峻市场形势的挑战,作为销售负责人的我自当不遗余力、竭尽全力、倾其 所有地工作态度拼力把销售工作做好、抓好,以不辜负同事及领导的信任与支 持。下面我将从以下四个方面来进行阐述,请公司领导给予修正。 一、工作汇总 (一)秉承原则与目标 1 原则:全心实意、爱厂如家、相信团队的力量、把岗位工作当作事业来 做。 2 目标:不断学习提高、创新自我;打造一支过硬的营销团队;坚持以‘打造 中国的__供应商’为目标来严律其行。 (二)具体工作内容 1、自我学习、塑造 本人机电一体化专业,从事了两年__产品的设计工作而后一直从事机电产 品的营销工作。虽在建筑行业做业务已有四年之多,但不同的产品就有不同的 营销模式。为此自入职以来,我首先自己在学习产品知识、行业情况熟悉、公 司本产品发展定位、该产品营销模式等方面一直在做努力,只有这样我才能适 应该产品的市场营销工作。 2、团队建设与发展 经过一段时间学习与锻炼后,我慢慢熟悉了产品知识及其行业情况。也明 白了公司该产品发展历程及组织配备等情况,但要有突破性、决定性发展单靠 一个我在短时间内是有难度的,加上市场对供应商的要求也在逐步提高门槛, 如不能在尽短时间内拿到进入证以后可能很难在__行业内发展。于是为了公司 在__产品市场有好的业绩的发展,我便提出了创建营销团队的申请。公司领导 也非常重视并且果断的批准了我的要求,就这样销售团队在公司领导的大力支 持下陆续建立了起来。从 1 个人到 3 个、到 6 个,从雏形的市场信息搜集到业 务流程的一步步深入、技术方案的草绘,我们团队也逐渐完善起来。人心齐, 泰山移。我相信随着时间的推移、团队的完善建设,我们的销售业绩会一步步 获得强有力的提高。 3、销售工作 有了‘自我学习、塑造’和‘团队建设与发展’的准备与补充后,我们的 销售工作逐渐开展开来,项目信息量逐渐增加,意向项目也在加速,市场区域 也在扩大。 二、创新工作 我认为,工作创新并不是执意的一种创造,更重要的是体现的一种工作激 情,一种激发自我潜能、提高工作价值的热情。在这一年的时光里,我用‘创 新工作’来形容所做的内容应该不为过。 (一)充分的信任 “高山因为有大地的信任,才屹立得巍峨壮观;小溪因为有大海的信任;才获 得更广阔的生命。”工作更是如此,在我所带领过的团队之中,我都是以信任 的态度去实施的,用人不疑疑人就不用。所以在今后的工作当中,我仍以此心 去实施。 (二)敢想、敢做 来到公司做销售工作,可以说公司仅提供给我市场空间,其余诸如业务、 技术培训等给予的很少。但我选择了这份工作,我就要去克服、去努力、去实 现。于是,自己勤力去学习产品知识、自己去网上搜索信息了解市场及行业情 况、自己到市场去体验该产品的销售。进过一段时间的磨练,我认为改变公司 该产品的销售窘境得需要一支团队来。于是在顶着一些压力下我勇于提出自己 建立销售团队的提议,当时不考虑提出后自我是否能在公司待下去,只考虑如 改变现状的话这应该是比较好的策略。但公司领导给于了相当的信任与支持, 我可以建立销售团队了。高兴之余就是我要敢于去实施的信心与努力了,虽没 有达到自己预期目标,但时间还是证明了我的销售方向和一些努力是正确的。 此致,敬礼! 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇二) 我自 20__年 8 月到__省___市场工作以来,经历了___市场启动、受挫、再 启动上量的整个过程,现将两年来的工作情况报告如下: 一、___市场前期的启动情况: 我在 20__年 8 月刚接手___市场时,该市场在__医院的销售一片空白。为了 迅速启动市场,除了自己虚心向老员工学习和请教外,同时与该市场的其他公 司业务员协调关系,通过各种形式对各医院的相应科室、门诊室、患者群结构、 消费习惯、大夫的爱好、性格等方面进行详尽的了解和分析,初步确定以河北 省二院为重点终端,以其他医院为辅进行科室开发和维护,奔波在八大__医院 之间,从细微处着手,关心体贴医生,尽管临床费用相对较少,但自己发挥女 性细致、温柔的特长,把工作做细做好,使有限的经费发挥的作用。 二、天灾人祸同时危害___市场时,坚持做好本职工作: 当___市场销量稳步上升的时候,非典突袭河北,整个销售迅速下滑,在此 情况下自己仍坚持做好临床工作,开始之初,得知勤洗手能防非典,就从超市 里面批发洗手液,对几个科室的医生逐科室去送。几天以后,形势迅速恶化, 在自己去不了医院的情况下,仍然坚持电话拜访各医院的目标医生,随时了解 防非的各种措施和方剂,自己通过朋友购得了几支重组人干扰素,及时送给重 点医生,在非典最严重的五、六月,在省二院门诊患者廖廖无几的情况下,也 能销售一百盒。 三、___的再启动情况以及下步打算: 20__年春天,冬寒未褪,我怀着春天般的心情奔赴__,开始了___市场劫后 余生的艰难重建工作。这时候我原来管理的__省中医院、省医院、省四院已经 交接出去,只剩下省三院、省二院、和平医院、省直一门诊四家医院。其中省 三院是骨科医院,省直一门诊是日门诊量不足 50 人的卫生所,和平医院是新开 发的医院,上述三家合计销量不足 100 盒!只有省二院稍好一些,但销量也就 100 盒左右!总体销售不过 6000 元,而公司下达的全年任务却高达 24 万元!整 个市场千疮百孔、百废待兴! 此时,在__经理的指导下,我根据市场实际情况,确立了“以省二院与和 平医院为重点终端,目标直指杀手级医生,集中力量提升纯销量;紧抓药剂科和 药房,随时掌握库存,保证渠道畅通”的工作思路,开始了___市场的复兴之路。 面对巨大的任务压力,做为一名对__公司充满爱戴与赤诚的老员工,背负 着实现事业追求的理想,体味着享受工作快乐的激情,我又回到了我一直都没 有断绝联系的医生身边,用真诚与执着,还有无尽的关怀与尊敬努力的奉献着。 这期间,无论是公司维护资金紧张时我自掏腰包,还是临床费用不到位时我四 处举债;无论是国家政府严厉打击还是医院保安围追堵截;无论是早晨七点风雨中 迎接医生还是晚上灯火里敲门家访,我都是那样自信!那样快乐!快乐我真心的 付出!自信我付出后必然得到的回报! “有志者,事竟成;苦心人,天不负。”在绝大部分药品受国家政策影响销 售下滑时,5 月份舒眠胶囊在省二院纯销超过 600 盒,仅次于乌灵胶囊稳居同 类品种第二名。这主要得益于提升原有目标医生__等人销量的同时,又挖掘了 一名__胶囊的杀手,在反复大量的感情与物质投资后,5 月份他销售了 200 多 盒,六月可以超过 300 盒。而六月份省二院可以突破 800 盒。和平医院也由四 月份的 50 盒上升至五月份的 200 多盒,主要是攻下了在河北省神经内科鼎鼎 有名的陈立前和李严,这两人原是__和___(药名)的杀手,在拜访中探询出陈立 前喜欢根雕和盆景后,我先后六次给他送根雕和盆景六件,六月份他可以销售_ _250 盒;在得知李严患有咽炎后,我先后托人从香港购买英国产的“渔夫之 宝”长期供应给他,使他经年不愈的咽炎明显好转,六月份他可以销售__200 盒。总体我所管理的医院五月份销售有 700 余盒,占河北市场销售的 30%多。 六月份可以突破 1000 盒。下一步我将继续在公司领导的支持与指导下,扎实 工作,挖潜上量,到九月份旺季到来时,把销售稳定在__00 盒,从而顺利完成 并努力超额完成公司下达的销售指标。 站在北国六月的骄阳里,回首我在__公司的这 700 多个日日夜夜:两年来, 我仅是一名一星代表;两年来,我努力过,挫折过,彷徨过,喜悦过,但从来没 有退缩过!现在,我的销售已过三万元,已经为公司建立了牢固的医院销售网络, 我相信我已经可以做二星代表了,我恳请公司根据河北市场实际情况,给我信 心,给我动力,给我机会,让我做的更多、更好!我将满怀热情,继续在推广__ 胶囊等__公司优质产品的道路上铿锵前行!无怨无悔! 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇三) 大家好!20__年对于我来讲是成长的一年、奋斗的一年、学习的一年、是感 恩的一年;首先要感谢敦敦教诲的领导,感谢团结上进的同事帮助鼓励,感谢在 我沮丧时鼓励我给我打气相信我的同事,感谢那些给我微笑,接纳我和五洲产 品的合作者,因为是他们的帮助、认可、信任、鼓励才能使我更加乐衷于我的 工作,更加热爱我的工作。 一年来,我认真贯彻执行公司销售目标和销售政策,积极配合销售经理做 好本职工作,并和其他销售员一道努力拼搏、积极开拓市场,较好地完成了年 度销售目标。根据公司管理人员考核办法的通知精神,按照年终述职的有关要 求和内容,现将一年来的个人工作述职如下: 1、__市场全年任务完成情况。20__年,我负责连、__地区的销售工作,该 地区全年销售__万元,完成全年指标 1__%,比去年同期增加了__万元长率为__ %。与去年相比原老经销商的销量都有所增长,开发的新客户销售也基本稳定, 20__年新客户销售额有望,有较大突破。 2、重新捋顺销售网络。在原有的销售网络的基础上,精耕细作。以各经销 商为中心,从一个一个市场入手,同经销商编织__产品的销售网络,通过我们 的努力,和每个经销商细致沟通,耐心做工作,明确各家经销商经销区域范围, 做到不重复,不恶意串货,逐一解决售后服务等各项问题,终于让经销商重拾 了销售五洲产品的信心。 3、开发空白市场。___地区三个地区 20__年底只有 6 家经销商,能够正常 发货的只有 4 家,空白县市过多,能正常销售的太少。20__年年初我对空白区 域进行重新调 1 研,结合区域生活用纸消费习惯,制定了详细的市场开发方案, 寻找合适目标客户,有针对性宣传销售产品。经过一年的努力,全年共开发新 客户 6 家,终端连锁超市 1 家。 4、组织今年的销售工作。积极宣传公司各项售政策及淡储旺销政策,__区 域今年销售量比 20__年增加了 800 万以上。淡储旺销政策是我们公司产品率先 把经销商的库房占满,使其不能再储备其他公司的产品,旺季到来,经销商优 先销售的都是我们公司的产品,大大提升了公司的销量,甚至一些品种出现断 货。如果发货及时的话,今年销量还能提高一块。 5、做好__区域各月市场销售分析工作,落实回款进度并向公司领导汇报各 月完成情况,对当月的销售工作进行总结分析并根据当月的销售情况及结合全 年销售任务做好下月销售计划。 6、每月至少一次与本区域重点客户一起分析市场销售过程中存在的问题, 对这些问题及时给予解决,并与客户分析竞争对手,商讨提高市场占有率的办 法,将有价值的观点和方法及时反馈给上级领导。 7、积极参与并协助上级领导做好一些销售政策的和流程的制定,并对实施 情况进行跟踪落实,做好内勤工作的协助和指导。 一年下来,虽然__市场销售工作无论是在销量还是在销售管理方面都取得 了突破性的进展,但仍存在一些问题: 1、我们销售工作做得不细、对市场的了解分析不到位,面对市场的激烈竞 争反映不够迅速,使我们失去一部分市场。 2、市场串货监管不到位。由于今年销售政策的改变,各家经销商的销售压 力比较大,较去年相比个别区域出现串货情况。虽然今年我们对串货问题组织 讨论过,但工作还没有做到位,串货问题继续存在,这样对我们产品经销负面 影响都很大,对经销商的信心打击比较大。我们销售人员在信息收集、反馈方 面做得 2 也不够全面,有的区域能提供信息协助防止串货,而有的区域搜集不 到。这说明我们业务人员的业务能力还需更快更好的提高。 3、__市场网络规划不好,二三级市场进货渠道比较乱,市场规范不到位, 随意销售现象比较严重。 结合 20__年销售工作取得的成绩及存在的问题,并根据生活用纸 20__年 1.5 亿元的销售目标,打算从以下几个方面来开展 20__的销售工作: 1、加强市场推广、宣传力度。在巩固现有的市场份额基础上,加强市场渗 透,运用各种有效促销方式或商务手段,确保市场的占有率;制定市场宣传策略, 监督广告投放,实施多媒体传播计划,制定并实施销售活动方案。 2、健全营销网络。完善客户资料的建立、保存和分类管理,负责客户情况 收集、调查,20__年消灭__省空白县市。 3、做好业务人员培训、交流工作,进一步完善销售管理工作。20__年我 们要对任务进行落实,做到目标明确、责任到人,保证预期目标的实现,同时 会加大销售人员的引进及整合,对新进的人员进行全面的培训,使更多的优秀 年轻人加入到我们这个销售团队中来。 4、服从大局,团结协作。在日常工作中,做好销售经理助理的本职工作, 努力完成公司领导布置的各项工作,积极为其他同事的工作创造良好的氛围和 环境,互相尊重、互相配合。同时,勇于开展批评和自我批评,对其他同事的 缺点和错误及时地指出,并督促改正;对自己在工作上的失误也能努力纠正、主 动承担责任。20__年我仍会和所有销售人员一道努力拼搏,力争 20__年公司生 活用纸销量增长__%,为实现公司生活用纸销售总额为__亿元的目标而奋斗。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇四) 本年度本人继续担任学校教导主任,主管初中部教育教学教研工作,并担 任八年级历史、道德法制教学。一年来,本人恪尽职守,勤勤恳恳,踏踏实实 做好每一项工作,始终保持坚定正确的政治信念和高度的思想觉悟,坚持四项 基本原则,自觉遵守党纪、国法以及学校的各项规章制度。热爱教育事业,热 爱学生,全面贯彻教育方针,坚持教书育人,为人师表。自觉参加各种政治和 业务学习,不断加强思想道德修养,提高业务能力和水平。保持终身学习、与 时俱进的意识和习惯。教育教学工作在上级教育主管部门以及校长的领导下, 联系教育工作实际,坚持教育创新,通过全体教师的努力工作,我校教育教学 工作取得一些成效,也存在一些不足,现将本人负责的教学管理工作述职如下, 恳请领导、各位教师提出意见。 一、扎实开展教学常规工作 本年来,随着新课程改革的深入实践,作为教学管理人员我们的教育观念 必须要有根本的改变,也要求全体教师改变观念,都以极大的热情投入到教学 工作中,搞好课堂教学,规范完成常规资料,具体工作如下: (一)结合学校实际,按课程标准安排布署本年度课程,进一步加强教学管 理,根据实际情况修订教学常规管理制度,成立教学常规管理工作领导小组, 以及制定切实可行的教学工作计划,以区教育局下发的对中小学《教育教学管 理考核评价方案》为依据,强化教学目标管理。 (二)结合新的课程标准,安排布置好课程。在原有基础上,根据课改的要 求,开展好综合实践活动课、道德法制课、健康教育课、安全课等,丰富学生 的第二课堂,并对任课教师规范要求,每次活动都有详细记载,期初有计划, 期末有总结。 (三)学期开始时对所有教师都要求认真写好工作计划或方案,期末要求写 好总结和经验点滴。平时工作中对教师的备课、作业等常规工作进行月查和不 定时的检查,并对年轻教师进行课堂跟踪,促进搞好课堂教学工作。 (四)要求教师按时参加业务学习和教研活动,认真做好记录,撰写学习心 得、进行经验交流,让全体教师都学习课改新理念,限制的挖掘教师的工作潜 力,发挥教师特长,用于教学之中。 (五)认真组织期中、期末两次素质检测,对学生进行客观平价,通过全体 教师的努力,我校的成绩较之以往有所提高。 (六)重视毕业班工作,我校属九年制学校,有初中、小学两个毕业班,我 们都分别召开了毕业班工作交流会。尤其是初三毕业班,每期都要召开两次专 题会,集中全体初三毕业班教师共同研究毕业班工作,通过努力,今年我校中 考升学率突破历史新高,有 18 人以 600 分及以上的高分被广安中学、广二中 等国家、省级重点中学录取。促进了我校教育的发展,提高了教师的积极性。 (七)重视课改后的教研“四个一”工作,重视落实、活动和资料的规范, 在上级的考核检查中得到了高度评价。 (八)加强学生管理,规范学生言行。专门制定了学校的学生管理制度和奖 惩制度,学校的学习风气有了大大改观。 (九)重视活动的开展,丰富学生的业余生活、第二课堂生活。本年度以来 我们开展了学生篮球赛、广播体操比赛、冬季长跑比赛、书法大赛、绘画比赛 等,活跃了校园氛围,提高了教学质量。 二、搞好体育工作、实验工作、电教工作 加强了体卫工作管理,提高了学生的身体素质和运动水平,加强学校体育 工作领导和管理,充分发挥了体育教师的作用。强化体育教学的检查督促,抓 好了学校“两操”和体育课的管理。广播操做到了三个“确保”,即确保有序 进退场,确保质量,确保每天开展。加强了体育课的管理,确保了体育课的安 全和质量。加强了学校环卫工作。利用广播、标语、宣传栏等工具,提高师生 的卫生意识;抓好学校饭堂和卫生室管理,活动室场的清洁消毒,做好学生体检 和预防接种工作,完善学生健康档案建设,有效地提高了学生的身体素质,杜 绝了流行病、传染病的发生。 (一)我校的体育设施及体育器材虽然不健全,但在领导的关心和体育教师 的努力下,我校的体育工作也有了很大的提高,体育教师认真制定工作计划和 达标计划,完善各班的体育健康统计表,并在教学过程中开展了春季田径运动、 学生篮球比赛、课堂中拔河比赛等,达到了体育健康、娱乐、锻炼的目的。 (二)我校的实验工作由专人管理,制定了实验工作计划,建立了实验记录 的一系列表册,充分利用理、化、生的实验教学,锻炼学生的动手操作能力, 教师也参加了实验优质课评比,成绩良好。 (三)远教工作在以往是簿弱环节,今年通过专门整治,有专门远教人员来 管理,充分利用我校的远教接收设备和网络教室,利用多媒体教室上课,充分 利用远教设备对学生进行教学和教师业务培训,进一步规范远教资料管理,使 我校远教工作迈上一个新的台阶,但远教工作还存在的一定的不足,在今后的 工作中将更加努力,搞好学校的远教工作。 三、努力成为勤勉的管理者 作为教导主任,对自已有能正确定位,努力做好校长的助手、教师的参谋, 教学工作及时向教学校长汇报,面对着学校教学管理一肩挑的重担,我就牢固 树立了三种意识: (一)合作意识。中层干部的责任说通俗点就是“上情下达,下情上晓”, 起桥梁沟通作用。面对课改后学校工作的挑战,正确认识自我,以求真务实的 科学态度,顾全大局、融合群体的豁达胸怀,多学他人长处,择善而从,才能 将学校的个体组织起来,在管理中形成合力。根据上级要求,及时梳理出教学 管理中的近期目标和长远目标,在学校的教育教学活动的开展中,充实利用学 校各科教师的特长,知人善任,使学生在快乐中成长,教师在愉悦中工作。 (二)服务意识。教育是服务,管理更是服务。教导处的工作是琐碎而繁杂 的,在这种情况下,我牢固地树立服务意识。一年来,由于学校的人事安排几 次改变,学校的课程表也调整多次,伴随的都是加班加点。在工作中我能处处 以大局出发,常常带着思考深入到师生中去,倾听他们的呼声,捕捉他们的意 愿,从而使得各项决策和工作措施符合实际和大家的要求。对于每一次考试, 在学科教师的配合下,我校能做到严肃监考、严格阅卷,关注每一个操作细节, 力争使检测结果客观公正,保证了学生的学科成绩得到均衡发展。 (三)研究意识。管理是科学,教学管理不等同于行政事务。要内抓管理, 外树形象,管理要一手抓规范,一手抓研究。要想与时俱新,管理创新,必须 养成学习和思考的习惯。在管理中,我是围绕新课改后的课堂教学、教学质量 的提高、常规工作的规范完成等方面进行研究。 四、存在的问题和努力的方向 1.由于本人教学任务重,精力有限,对学校教学常规管理工作还有待进一 步的加强、完善。对管理的认识与敬业精神有待进一步的提高。 2.在管理中许多工作做得不太细,完成质量不高,今后要提升自已的办事 效率,使教学工作完成得更好。 3.对现在教学管理的平台(计算机网络系统)、手段的掌握水平不高,要加强 学习,提高自已应用现代教学设备的能力,提高工作效率。 4.进一步加强远程教育管理工作的督促检查,要在以后的工作中强化岗位 意识、加强业务指导,促进学校远教工作的发展。 5.对学生的管理策略尚须改进,加强学生的管理工作,构建一个和谐美好 的校园。 各位领导,各位教师,作为教导主任,在学校负有一定的责任,感到有一 定的压力,但好在我与学校的每一位教师合作得都非常愉快,正是大家的努力, 奠定了学校发展的基础,我为学校的每一个人骄傲。我也期待着明年,我们合 作得更愉快。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇五) 尊敬的领导: 通过本年度对销售工作的进行,我越发的感受到自己在这份工作上的成长 是非常大的,所以面对自己的未来我也是下定了决心要去成长与改变,从我对 自己的工作的述职报告,也是逐渐地对自己的人生有了较好的认识,希望能够 让我有更好的成长。 一、销售工作的情况 在一年的销售工作中,我尽可能地做好了销售工作,从销售的情况来看, 我基本上能够达到公司的销售目标,但是离我个人的目标还有较大的差距。对 于我个人来说,我还有相当多的事项是等着去学习与成长的',所以我更是愿意 让自己去有更棒的收获,去在工作中不断地学习,不断地去成长。 二、工作进行的情况 通过自己的反思,我也是知晓我在现在的工作上还有非常多的方面是需要 去成长与奋斗,在工作中我虽然是有付出非常多的心血,但是还是有非常多的 方面是存在着问题。尤其是对于各类化妆品我的认识还不够,在对客人的销售 过程中没有办法真正的做到较好的认识与了解,所以还需要做下决定与努力的 事项是非常多的。另外在工作的过程中我也是犯下过不少的错误,没有将商品 摆放整齐,对待客人的热情度不够,并且没有真正的让自己付出较多的心思来 促成自己的成长。 三、下一步的努力 已经完成的工作已经是给了我非常大的警醒与提示,也是让我明白自己需 要端正自己的态度,真正的在工作上做好自己的工作,在平时的时间上也是要 努力的做好自己的工作,让自己在销售的工作岗位上做好一切。对于我个人来 说,我当然也是非常地庆幸自己能够有这般的成长,我相信凭借着我自己的努 力是一定能够给我更多的成长,让我在化妆品行业有自己的一番造就。全新的 生活,我也将以全新的自己来面对,我相信我是一定能够为自己创造出更美好 的未来,而这份工作我也是能够在其中真正的做出自己的成绩。面对接下来的 生活,我便是会加倍的让自己去成长,以个人之力来为自己谋得更棒的成绩。 身为销售人员我还需要去学习,去努力的方面有非常的多,所以我必须要 把握好每一个时机,为自己的人生,为自己的未来做更多的奋斗与努力。面对 未来我更是要加倍的让自己成长,我确信在未来的人生中我便是会让自己拥有 更好的成绩,真正的为自己谋得更好的发展。全新的一年,我会以更棒的自己 来面对工作,为自己的发展去做更多的拼搏与奋斗。 此致 敬礼! 述职人:______ ______年__月__日 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇六) 忙碌的 20**年即将过去。回首客务部一年来的工作,感慨颇深。这一年来 客服部在公司各级领导的关心和支持下、在客服部全体人员的积极努力配合下、 在发现、解决、总结中逐渐成熟,并且取得了一定的成绩。 一、提高服务质量,规范前台服务。 自 20**年我部门提出“首问负责制”的工作方针后,20**年是全面落实该 方针的一年。在日常工作中无论遇到任何问题,我们都能作到各项工作不推诿, 负责到底。不管是否属于本岗位的事宜都要跟踪落实,保证公司各项工作的连 惯性,使工作在一个良性的状态下进行,大大提高了我们的工作效率和服务质 量。根据记录统计,今年前台的电话接听量达 26000 余次,接待报修 10300 余次,其中接待业主日常报修 7000 余次,公共报修 3300 余次;日平均电话接 听量高达 70 余次,日平均接待来访 30 余次,回访平均每日 20 余次。 在“首问负责制”方针落实的同时,我们在 7 月份对前台进行培训。主要 针对《前台服务规范》、《前台服务规范用语》、《仪态礼仪》、《谈吐礼 仪》、《送客礼仪》、《接听礼仪》、〈举止行为〉、〈前台办理业务规范用 语〉等进行培训。培训后还进行了笔试和日检查的形式进行考核,而且每周在 前台提出一个服务口号,如“微笑、问候、规范”等。我们根据平时成绩到月 底进行奖惩,使前台的服务有了较大的提高,得到了广大业主的认可。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇七) 第一季度即将结束,回顾第一季度的工作对我们明确下一季度的工作思路 和完成全年的工作目标有重要的好处。 一、第一季度完成的主要工作 元月份承前启后,是总结过去一年和开启新的一年的.关键期。这个月里大 家快节奏高效率地完成了几项大型活动,如“魅力 XXX”知识竞赛,“我与同 行”迎春联欢活动,20**年工作总结与 20**年竞争上岗大会,建言献策与领导 干部恳谈会等等,同时进行了薪酬调整研究、财务决算、民主评议、先进表彰、 支部换届、顾问座谈、干部聘任等工作,还启动了清产核资工程。新产品幼儿 版的试刊号在元月初诞生了,帝企鹅的阅读教室也装修一新,有关课题拿出了 方案并进入申报程序。这个月里大家异常忙碌和辛苦,很多同志工作到腊月底。 二月是新春,是农历新年的开始,感恩与回报是二月的主题之一。大家在 休假的同时走亲访友,品味生活的芬芳与温馨。资产财务部的同志和办公室的 同志为大家过好节付出了辛劳。第十三个月工资、元月份工资、年终福利等等 都在初一前发给了大家。门房、锅炉工、保洁员和司机岗位在节日里牺牲假期 值班,保障了报社机关节日期间的安全卫生和正常运转。一年之计在于春。经 过元月份的调整,很多同志的工作岗位和工作资料有了变化。除了日常工作, 二月份就应是根据岗位目标书制订工作计划的时间,还就应是为三月份顺利进 入市场做充分准备的时间。 社委会主要领导到某参加了教育部语用司举行的《汉语拼音 50 年》审片会 议,参加了洪汛涛先生 XX 诞辰纪念活动;财务部和各部门进行了 20**年度的 财务预算;社委会就新《劳动合同法》咨询了法律顾问并研究了新的劳动合同; 办公室修订了车辆管理规定,整理了报社库房,提出了改善办公条件的方案和 预算;部实行新的工作流程,取消了印前 XXX 审读签字的环节,研究了暑假合 刊方案;社委会研究调整了发行政策,市场部修改签订了报纸代理合同;支部 制定了 20**年的全员学习计划并给各部门发放了学习图书《骨干是折腾出来 的》,总编室启动了帝企鹅阅读乐园的活动,印制了宣传彩卡和 20**年工作日 记,收集整理了订户档案,启动了异地办公平台的设计工作;社委会主要领导 参加了省教育工作会议,向省厅、市局、县区有关领导汇报了工作。二月份因 为中间休假的缘故,工作计划中的有些项目没有按时完成。 三月春和景明,是复苏与生长的时节。报社主要领导参加了市里的教育工 作会议,与出版局、出版集团领导和集团的其他报刊社进行了沟通交流;资产 财务部和办公室配合审计事务所完成了报社的清产核资工作,资产财务部配合 税务局完成了上年度的所得税汇算工作;办公室抓紧进行办公室调整和办公环 境改善工作;部开始暑假合刊的组稿设计工作,进校园进行了调研,人员与报 社签定了新的劳动合同;市场部加大市场开发力度,确保主要市场发行量稳定, 并印制了各区域统一使用的塑料包装袋;总编室开展了导读示范员的座谈会, 设计制作了纸制手提袋与塑料手提袋;工会在三八节组织女工参加了女性礼仪 讲座并发放了三八节福利,推荐了今年市里记功表彰的人选;各部门拿出的需 要上社委会研究的有关规定有报社资产管理规定、网站改版与管理方案;语用 司和中央媒体的两大宣传材料月底前定稿;三月份报社员工已经能够透过报社 网络办公平台查询自己的工资收入,社委会领导的工作计划也开始在平台上公 布办公平台和报社汉语拼音网将成为报社对内对外的主要信息通道。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇八) 尊敬的各位领导: 大家好! 本人于 20**年毕业进入临床,20**年晋升为主治医师,回想过去的工作、 学习、生活既辛苦、忙碌,又让人感到充实和自豪。现将任职以来的工作情况 总结如下: 晋升为主治医师是独立开展工作的开始,为迅速提高自己的诊疗技术,前 两年本人一直在急诊科工作,急诊工作的锻炼使我迅速提高对急危重病的认识 和抢救水平,能熟练处理好急性左心衰、急性冠脉综合症、支气管哮喘发作、 高血压急症、癫痫大发作、上消化道大出血、大咯血等内科急症;同时能熟练 地进行心肺脑复苏的抢救。 在工作中,本人深切的认识到一个合格的内科医生应具备的素质和条件。 努力提高自身的业务水平,不断加强业务理论学习,阅读大量医学杂志及书刊, 坚持写读书心得和综述,踊跃参加医学专业网络论坛,经常参加各种学术会议, 从而开阔了视野,扩大了知识面。及时应用新的理论技术指导业务工作,能熟 练掌握内科各系统的常见病、多发病的诊治技术,同时也能处理各系统的常见 病及各种急危重症及疑难病症如心脏骤停、药物中毒、昏迷等等,工作中严格 执行各种工作制度、诊疗常规和操作规程,在最大程度上避免了误诊差错事故 的发生。我的信念是尽自己最大努力做好本职工作,解除病人痛疾。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇九) 尊敬的公司领导: 我于 10 月就任公司行政人事部经理以来,由于本人有行政工作经验及地产 行政人事管理经验,能很快介入到实际工作中。两个月来,在董事长及总经理 的帮助下工作得以顺利开展,工作中有成绩也有不足,下面我从两大方面进行 述职,请公司领导给予帮助和指正。 对于一个新成立公司而言,行政人事部是非常重要的基础工作,也是需要 公司上下通力合作的工作。要各部门配合共同做好的工作较多,因此需要公司 领导予以重视和支持。观念转变与否,各部门配合程度如何,都是行政人事部 工作成效的关键,需要公司领导及部门予以大力协助。 1、公司规章制度及文字材料的拟定 根据公司组织机构,草拟和制定相关制度并下发遵照执行。有人把制度比 喻成游戏规则,我更觉得制度像是尚方宝剑。有了尚方宝剑是让大家有章可循、 有法可依。因此根据公司实际情况制定了《薪资制度》、《资产管理制度》、 《档案管理制度》、《会议制度》、《办公用品管理制度》、《印章管理制 度》、《建筑工程档案管理制度》、《员工离职审批流程》、《企业文化用 语》、《询价制度》、《车辆管理制度》等等。 2、加强沟通,做好上传下达、内外协调 搞好各部门间相互配合、综合协调工作是我工作的重点。在与上级沟通中 充分领悟上级领导的意思,做好上、下联络沟通工作,及时向领导反映情况、 反馈信息;搞好各部门间相互配合、综合协调工作;对各项工作和计划的督办和检 查。把握方向、分析观察,有效传达到各部门;在与各部门沟通中严格贯彻执行 上级决定,并收集整理各部门信息意见,做到及时反馈与完善。同时本着“真 诚、谦虚”的原则,与合作单位部门和外界政府机关做好沟通协调工作。 3、固定资产、办公用品管理 行政主管就相当于一个管家。要想把所有的费用降到最低,首先要了解 XXX 本地的市场价格。我特地跑去市场多家询价,货比三家,在保证商品质量 的 情况下,最终在低价格的三家中确定最低价。为使公司对内对外沟通更便 捷,对程控电话进行了重新布线安装、按照公司科室分部情况制作了公司科室 标牌,保障公司的正常办公秩序。 为有效管理公司内固定资产、更好的控制办公消耗成本,规范办公用品的 发放、领用及管理工作,我目前已将公司内固定资产、办公用品归类、编号、 粘贴标识并责任到人。同时按照《资产管理制度》每月进行一次资产抽查,年 底与财务部门联合进行一次清查,共同点、监督,并建立电子台账与明细帐, 做到帐物相符。 4、车辆管理 为加强公司车辆使用管理,合理安排调度车辆,保障正常公务用车,行政 人事部制定了《车辆管理制度》及使用了《车辆派车单》,对车辆使用情况做 到了如指掌。办理了包括公司汽车的证照、年审、保险、日常维护、保养、检 验、清洁、派车等事项,过程中严格按照制度执行,做到管理有序。 在接手工作两个多月以来,对行政管理事务做到统一计划、统一管理,积 极想办法降低各种成本费用。当好“管家”是我对自己的要求,为公司开源节 流、创造好的办公条件是我最终的追求。 个人述职报告范文精选系列,如果你喜欢可以下载全文。 作为财务主管一年半年时间以来,我认真贯彻执行国家相关法律法规和财 务规章制度,认真履行了财务核算和监督职能,做好财务审核、监督等本职工 作。严格按照公司财务规定要求,认真履行职责。 1、公正、公平 2、对公司的忠诚度 3、业务技能 4、思想品德 5、清正廉 洁 具体代表性的工作如下: 带领全体财务人员认真做好各分子公司的财务核算和账务处理,以及账簿、 财务资料的收集、整理和归档工作。清理、核对了公司的固定资产,对外投资 情况以及 20**年-20**年公司工程欠款,公司应付账款的清理及挂账,单位职 工借款催收,对工程所发生的材料都严格审核,发现超出预算的材料发票,坚 决不放过,例如在审核**工程中,发现**材料供应公司,供应的材料设备超出 预算 7000 余元,本着对公司负责,对企业的忠诚,坚决拒绝支付,为公司挽 回了损失。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇十) 尊敬的各位领导、同事大家好! 首先感谢领导给我们一次展示自己、锻炼自己的机会。我叫 xxx,于 xx 年 毕业于 XXX 学院,之后曾在 xx 建设集团、xx 装饰公司从事技术和现场施工管 理工作。20**年三月到我公司工作,现在在二公司 xxx 项目部任质检员一职。 20**年至 20**年为公司的五年发展战略年,在这重要的时期加入公司集体中来, 为公司完成各项发展战略目标,尽自己微薄之力感到特别荣幸。 下面就我今年在思想上和质检工作上的成绩向在座领导进行汇报: 一、思想上 自到公司以来,我严格遵守公司及所在项目部的各项管理制度,积极服从 领导的工作安排,圆满完成工作任务。积极响应公司的号召,认真贯彻执行公 司文件和项目经理传达的会议精神。思想上要求进步,维护集体荣誉,不断学 习、充实完善自己。时刻提醒自己树立主人翁意识。 二、工作上 我以“低调做人,高调做事”为准则,相信一份耕耘,就有一份收获。我 每天都以乐观的态度投入到工作中去。对本职工作尽心尽力,孜孜不倦。在做 好质检工作的同时,也注重学习、提高自己的管理水平,丰富自己的专业知识, 使自己具备更高岗位的工作能力。只待公司需要,我将拔剑而出。 今年我们项目部完成的工程主要有:天钢烧结 1、2 号环冷工程;炼钢区污 泥脱水间、铁水倒灌除尘站、集中软水站、汽水换热站;原料场罩棚柱工程。 在这些工程中我都圆满的完成了我的质检工作。虽然这些工程都不太大,但我 秉着“工程不论大小,质量必须管好”的态度,严把质量关,并做到了以下几 点:⑴对进场的原材料、半成品都进行了进场检验,不合格的材料坚决不用。 ⑵每个工序都按照规范要求和技术标准,对施工班组进行切合实际的三级交底, 决不从网上下载或直接抄袭,保证了其落实率的实现。⑶在每道工序施工中或 完成后都进行检查,不合格的要求班组进行整改,验收合格后方可进行下一工 序施工,保证了检查覆盖率和验收达标率的实现。⑷为加大管理力度,对不进 行整改和不按交底施工造成质量问题的班组进行了罚款,并且做了严格的教育。 在我的努力和项目部领导的督导下,我项目部所建工程未出现任何质量事 故。其中环冷工程螺栓较多,且定位安装比较复杂,我在放线员的协助下对每 组螺栓都进行了检查。交安装时对螺栓位置进行复测,没有一组偏差超过施工 规范要求,为此,得到了其它单位对东方公司施工质量的一致赞扬。污泥脱水 间、集中软水站还被评为公司内部优质工程。公司月联查中,我项目部资料项 得分较为突出,受到公司领导的一致好评。 以上这些成绩,都可作为对我工作能力的最好见证。通过这一年来的工作, 我发现自身还有很多不足之处,这些不足我将在以后的工作中加以完善。机遇 与挑战同在,光荣与梦想共存,20**年的工作中,我会牢记自己的岗位职责, 时刻用“四个敢于精神”激励自己,学习科学管理方法,对施工队制定合理的 奖罚制度,将质检工作做的更好。 最后,祝各位领导、同事,身体健康、工作顺利,祝公司在新的一年里又 有更大的收获! 谢谢 给你一篇个人述职报告的写作范例,你可以参考它的格式与写法,进行适 当修改。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇一十一) 尊敬的领导: 下午好! 非常感谢您们在百忙之中抽出时间来听我的述职报告,我现在的职位是 xxx 的文员,真的感谢我的部门领导和同事对我的指导和关心。 由于自己没有经验,以及对业务工作的不熟悉,给领导和同事们带来了一 些不必要的麻烦,在此我深感愧疚,但是我相信,我的不断成长以及对业务工 作的不断熟悉,是给你们最大的回报,现我将我的试用期述职报告如下: 第一项,工作内容 我每日的工作流程大致分为以下几点: 1.负责请验留样样品的稳定性考察。 2.负责稳定性考察室、冰柜、物料库等温湿度的记录。 3.负责仓库物料的发放、物料的登记以及物料库标签的更新。 4.负责办公用品、物料库和档案柜等资料,领用或借阅的管理。 5.负责定期使用 erm 软件提报采购计划并及时登记督查工作,定期领用物 料等。 6.负责办公室的文件传递。 7.负责周一例会的会议纪要,并经领导审阅后发至指定的邮箱。 对于一个非药学专业的人来说,这份工作我刚开始做的很吃力,什么都是 陌生的,都不知道从哪入手开始做起,连最基本的药名我都叫不顺,更何况是 了解其他,但是部门的领导和同事没有因为我不是专业的人员而看不起我,也 没有冷眼旁观,更没有在我做的不好时打击我的自信心,他们耐心的指导我, 并帮助我树立自信心,这让我感觉没有压力,就像在一个大家庭里一样,这样 的氛围让我对这份陌生的工作没有排斥的心里,在这样的氛围里工作我很开心。 第二项,工作收获 1、工作要有热情,要有创新。对工作有热情才有好的精神状态,才有克服 困难的勇气,才能激发灵感,提供创新的动力。 2、适应环境,深入实践,以认真严谨的工作态度融入到我的工作环境中。 3、对制剂研究院现有的研发项目有了个大概的了解。 4、对 erm 办公软件能熟练的应用。 第三项,现存在的不足 1.对公司各部门的职责以及人员了解的不够透彻,这样就直接导致沟通的 困难,需要改进。 2.物料库原、辅料的整理与管理不仔细。 3.工作的计划性不强,有时候有遗漏的现象,需要改进。 4、缺乏创新精神,工作思路陈旧。 第四项,我以后的工作计划 1.积极学习,熟练应用办公软件,对我的本职工作要做到精细。 2.及时有效的沟通,提高自己的沟通技巧,让对方能正确的了解到我要表 达的内容。 3.对物料熟悉掌握,以便方便以后的`领用和提报。 以上就是我在 xx 工作这半年的一个总结,再次感谢我的领导和同事们,谢 谢你们能让我在这么温馨的环境里工作,我想在这半年里学到的东西我将一生 受益,真的庆幸我应聘来 xx 工作。 猜你正在找个人述职报告的怎么写?那么就给你这篇范文参考。 一、毕业班工作 去年的毕业班是 98 级,6 个教学班 328 名学生,全体领导和教师倾注了很 大精力,98 级全体师生经过一年的奋力拼搏,取得了中考一批录取 98 人的好 成绩,占全县一批总人数的 22%,一批升重点率 30%,成绩另人满意,总结毕 业班的管理工作有几点很值得一提。 1、班主任班级管理到位、及时、得当,98 级初三的一年内,每位班主任 早到晚归到底有多次,谁也说不清。做了多少工作,从她们谈起 98 级就湿润的 眼眶中看得一清二楚。 2、老师、学生、家长、领导四方配合得好,学生会、家长会、教师会、班 主任会到底开了多少次无法统计,但招之即来,到会认真听,散会马上落实, 雷厉风行,团结一致,使 98 级学生学风正,考风正。 3、后期管理抓得紧、吸取 97 级的教训,老师们对学生考前和考中的管理 格外重视,每位老师都步行跟考、到现在还记忆犹新。 4、奖励措施发挥了较好的作用,对教师的奖励有利于团结协作,对学生的 奖励提高了学生争先恐后的竞争意识。 5、中考信息摸得不错,尤其是上学期,仅去 XXX 摸信息就 8 次,各种中 考资料代表了中考的出题方向,对教学的指导作用不可低估。 6、注重了学生应考能力的训练,年后的月考,老师们狠抓考风,注重考后 分析,对科学施教、平静应考起到了很好的作用。 二、迎新生工作 XX年初一新生的招生工作圆满完成,招收新生 411 人,是世纪中学历届 招生人数最多,质量最好的一届,也是经济效益较好的一年,取得这样的成绩, 主要做了以下五件事: 1、大张旗鼓的宣传发动:宣传的目的在于让学生和家长了解学校情况、招 生政策、招生考试时间,学校利用各种渠道发送招生信息,校校到、无死角, 起到了很好的作用。 2、招生简章精雕细刻:这次的简章经过很多人的构思、修改、编制、出了 一些新政策、两个简章并行,社会反应良好, 3、热情周到的报名服务:招生报名前的准备充分,10 天的报名接待工作, 每一个负责接待的老师都感到异常疲劳和兴奋,报名工作不但安排好了考试次 序,还很好地展示世纪人的热情和周到,让学生、家长有了一个良好的印象。 4、全民动员组织考试:招生考试,两校教工全体参加,带着亲朋好友的孩 子参考的教工很多、大家劲往一处使,心往一处想,为世纪二中的声誉写下了 浓墨重彩的一笔。 5、撕心裂肺录取收费:01 级新生优秀生比例有所提高,得益于招生政策, 也得益于 98 级的成绩,也与参与收费录取的老师正相关。他们的接待工作是一 流的,他们为学生和家长的好成绩而高兴。为家长东奔西走借钱送子上学而流 泪。圆满完成了学校交给的任务。 三、教师队伍建设: 世纪中学社会声誉是由一流的师资队伍支撑的,教师的敬业奉献,为人师 表,团结向上,竞争协作已成为世纪中学的学校文化,一大批优秀教师已脱颖 而出,师资队伍建设步子大,效果高,学校领导班子主要从 6 个方面提高教师 教学水平。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇一十二) 一、工作绩效述职 时间过的飞快,在繁忙的工作中,在公司工作不知不觉已经将近 2 年了。 首先,非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的 进步,慢慢的提升自身的素质与才能。同时,向公司的领导以及全体同事表示 最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你 们的帮助。我才能在工作上,围绕公司的中心工作,对照相关标准,严以律己, 较好的完成各项公司安排的工作任务。 二、工作心得和体会 虽然一直从事房地产这个工作,但是我发现要学习的地方还是很多,通过 向领导请教、向同事学习、自己摸索实践,在较短时间内熟悉了工作流程,明 确了工作方向,提高了工作能力,在具体的工作中形成了一个清晰的工作思路。 我十分感谢公司,给了我很多的学习机会,也希望公司日后也能继续一些 有些关于销售的培训工作,我希望能通过学习不同的知识,补足自己的不足之 处,让自己能把销售工作做的更好。 三、关键事项 作为一名策划人员,我本着“要不断的完善自己各方面的专业技能”这样 一个目标,开拓创新意识,积极的完成本职工作,做好房产策划工作,严格细 致地要求自己按照公司流程中所有步骤及时完成工作。 我很有幸的多次参与了公司分配的市场调研工作,每次我都深深的'体会到 终端销售的力量,也让我觉得策划并不是万能的。 四、xx 年的改进思路 在这段时间里虽然做了一些工作,但仍然存在些题,主要表现在:创新精 神不足,不能积极主动发挥自身聪明才智,而是被动适应工作需要。领导交办 的事情虽然都能完成,工作当中有时会忽略考虑更深一层次方面,这样会造成 是被动工作,减慢了工作上升到一定高度的速度。后续工作有些做的不到位, 但是,我相信在我自己不断的努力和领导的帮助下,我会尽快提升自己,避免 掉一些不必要的失误发生,所以我会不断补充自己各个方面的不足之处,做好 销售工作,希望能为公司带来更好的经济效益。 在今后工作中我将继续努力奋斗,巩固现有成绩,针对自身的不足加以改 进,争取在新的一年做的更好。 20**年也许对于房地产行业会是一个考验,但对于我们大家也许也是一种 挑战,但是身处我们团队中,我十分的有信心来面对这场突如其来的“冬天”。 希望你能喜欢这篇个人述职报告范文。 我从事超市收银工作的时间不是太长,自身的素质和业务水平离工作的实 际要求还有一定的差距,但我能够克服困难,努力学习,端正工作态度,积极 的向其他同志请教和学习,能踏实、认真地做好本职工作,为超市的发展作出 了自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得和体会, 也算是对自己工作的一个工作总结吧。 (1)作为与现金直接打交道的收银员,我认为必须遵守超市的作业纪律。 收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的 公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时,不可擅离收银台,以免造成钱币 损失,或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结 算收款,以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便,以 低于原价的收款登录至收银机,以企业利益来图利于他人私利,或可能产生的 内外勾结的“偷盗现象。在收银台上,收银员不可放置任何私人物品。 因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品,或临时决定不购买的商品, 如果有私人物品也放在收银台上,容易与这些商品混淆,引起误会。收银员不 可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引 发不安全因素,也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。不启用的收银通道必 须用链条拦住,否则会使个别顾客趁机不结账就将商品带出超市。收银员在营 业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以 防止和避免不利于企业的异常现象发生。收银员要熟悉卖场上的商品,尤其是 特价商品,以及有关的经营状况,以便顾客提问时随时作出正确的解答。 (2)认真做好商品装袋工作。 将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节,不要以为该顶工 作是最容易不过的,往往由于该项工作做得不好,而使顾客扫兴而归。装袋作 业的控制程序是:硬与重的商品垫底装袋;正方形或长方形的商品装入包装袋的 两例,作为支架;瓶装或罐装的商品放在中间,以免受外来压力而破损;易碎品或 轻泡的商品放置在袋中的上方;冷冻品、豆制品等容易出水的商品和肉、菜等易 流出汁液的商品,先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中,或经顾客同意不 放入大购物袋中装入袋中的商品不能高过袋口,以避免顾客提拿时不方便,一 个袋中装不下的商品应装入另一个袋中;超市在促销活动中所发的广告页或赠品 要确认已放入包装袋中.装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中 的现象;对包装袋装不下的体积过大的商品,要用绳子捆好,以方便顾客提拿;提 醒顾客带走所有包装入袋的商品,防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。 (3)注意离开收银台时的工作程序。 离开收银台时,要将“暂停收款”牌放在收银台上;用链条将收银通道拦住; 将现金全部锁入收银机的抽屉里,钥匙必须随身带走或交值班长保管;将离开收 银台的原因和回来的时间告知临近的收银员;离开收银机前,如还有顾客等侯结 算,不可立即离开,应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账;并为等 侯的顾客结账后方可离开。 上面就是我在实际工作中的一点想法,请各位领导和同事批评指正。 个人述职报告范文精选系列,如果你喜欢可以下载全文。 我是 20**年 12 月进入 XXX 海螺,回顾过去的两年多时间,工作环境的变 化,工作场所的变化,岗位职责的变化,就我个人而言感受颇多。 上半年经历了从行政岗位到现在人事岗位的转变,对我来说既是一种挑战 也是一种机遇,更加清醒的认识到了自身工作经验的不足和专业技能的匮乏, 在接下来的工作中将进一步规划明确自我成长方向,勤学上进,细心谨慎,希 望能够通过自己的努力将岗位工作做的更实更细。目前主要从事人事基础管理 工作,主要负责公司培训管理、劳动合同管理和年休假管理,并协助做好人事 其他相关岗位工作。下面,我就近期工作作简要汇报。 一、20**年上半年主要工作 1、行政管理 上半年主要负责或参与配合做好宣传管理、工会管理、公文机要、小车班 日常管理和行政接待等相关工作,积极补位。 宣传管理的目的是宣扬企业的优良形象,在专业管理过程中利用考核激励 机制有效调动各单位在宣传工作中的积极性和热情,在稿件审批过程中要注重 稿件的质量和挂网报道的及时性,同时要做好厂区标识牌维护及费用管控工作。 工会管理主要是通过各类活动充分调动员工的积极性和热情,为员工创造 一个良好的沟通交流和团结协作的环境氛围,激发员工更好地投身到企业的生 产经营之中。同时工会也是有效维护职工权益的重要组织,充分发挥工会组织 的作用,是构建企业与员工之间和谐劳动关系的重要桥梁。 公文机要主要是确保各类信息的上传下达、收发文管理、红头文件制作、 邮件收发、文件传阅、重要文件归档等。 小车班管理主要是统筹协调公司各单位公务用车安排、小车班里程补贴制 作以及开展月度行政车辆检查,下发检查通报,加强小车班日常事项管理,规 范派车流程。 行政接待主要是各类领导来访及接待检查等事项,拟定接待指南,撰写汇 报材料,配合检查会议室及各类仪器设备的正常情况,查看厂区绿化环境卫生 及办公楼区域环境等,发现问题及时修复维护,在接待过程中做好会议记录、 图片拍摄并及时汇报接待进程,确保接待顺利开展。 2、人事管理 上半年主要负责或参与配合做好培训管理、合同管理和人事档案管理等相 关人事基础管理工作,并积学习相关法律法规及专业制度,配合做好临时交代 的人事相关工作,自我感受目前掌握的知识还很浅薄,对规划、绩效、薪酬、 招聘、培训以及员工关系等六大模块的掌握还需要长期的学习钻研。 培训管理主要是帮助员工胜任工作并发掘员工的最大潜能,是员工增强岗 位技能胜任岗位工作的有效途径。工作涉及到培训课时、师徒管理及费用核发, 新进及转岗人员试用期管理,月度及季度培训检查,外来培训,后备人才管理 等工作。 20xx 年个人述职报告总结(精选 22 篇)(篇一十三) 个人述职报告的写法与格式是什么?请参考以下这篇范文。 各位领导、同志们: 大家好! 我是 20**年 5 月份开始担任科技部总经理助理职务的,并主持科技部全面 工作,至今已一年半有余。一年半,在人生的旅途中只不过是短暂的一瞬间, 但对我个人来讲却是终生难忘的历程。回想这一年半来自己的工作和学习生涯, 有喜有忧,有坎坷,也有收获,取得的成绩同志们也是有目共睹的,不再一一 列举。但是我想说明的是,成绩是来之不易的,这里面包含着行领导的正确领 导和今天在座的全行干部职工的帮助和支持,尤其是包含着科技部全体员工的 辛勤劳动和艰苦努力。这一年来,我作为科技部的负责人,只不过是做了一些 应该做的工作,具体的可以概括为如下五个方面: 一、加强管理、保障安全 银行科技工作中,安全为首要任务,科技工作的成果就在于各种银行业务 都能正常无事故的顺利开展。首先,保障安全的最有力手段就是制度,我本着 这一原则,多次与部门内部人员讨论制度的问题,对原有的岗位责任进行了调 整,制定了新的岗位责任制度,强调了岗位的必要性和重要性,将岗位责任细 化,责任到人,在管理层面有了明确的管理分工,使科技工作在有序的环境下进 行。并且,在部门全体员工的共同努力下,保障了各项修订后制度和新建制度 的贯彻执行。其次,网络和信息系统的安全稳定运行是科技部工作的命脉,只 有整个信息系统保持稳定、连续、高效的运行,我们才能在这个基础上谈下一 步的发展,才能够充分发挥已有的和新开发的业务产品的作用。为保证系统的 安全运行,在年初时,为部门内部配备了移动值班电话,从而缩短了故障产生 时的延滞时间。在年初时,我提出了保障 ATM 及 POS 的银行卡地区网系统整 体可用率达到 99%以上的目标。尽管我们的地区网系统在 20**年时频繁出现波 动,但通过我们对系统的二次改造后,今年的系统运行一直都是非常稳定的。 我在加强管理、保障运行方面付出的努力取得了预期的效果。 二、科技项目、重点实施 在科技项目方面,20**年由总行推出的新产品和对原有业务系统的更新的 项目很多。首先,我们要支持业务部门参与激烈的市场竞争。总行为满足市场 竞争需要而开发的产品在各种信息渠道中已经介绍的很多,但就 XXX 的地区特 色和我行的特点,各业务部门提出了一些项目需求,如:银证通系统、薪加薪 系统、单证中心系统等。在行领导、相关业务部门、各支行的配合下,这些新 产品得到了及时的上线,丰富了我行的产品线,增强了服务功能,逐步建立了 一定的市场竞争优势,对于将来改善我行的客户结构起到了重要的推动作用和 支撑作用。 以往我行的系统中由于总行的滞肘,有些不利于市场开拓的方面。通过我 们以及其他分行的相关反馈,总行今年已对这些问题进行了一些相应的改进。 如:ATM、CRS 等自助设备的客户操作流程更新,由原来的先吐卡后出钞的方 式改为先出钞后吐卡,方便了客户取款操作;自助查询机系统改造,增加了查 询机中的理财一互通的代理功能;等。 三、把握全局、团结协作 我觉得,科技部是银行中至关重要的职能部门,给行里把好关、做好后勤 保障是我义不容辞的责任。一年来,我坚持站在全行的角度考虑问题,客观的 分析有关科技对行内行外的影响。今年,针对我行部分网点 UPS 电池不能正常 工作的情况,我提出了要求更换的建议,因为一旦网点停电不能正常营业,对 行里的影响非常大。此建议得到了行里的认可,并在年终决算前完成了所有网 点的更换。 科技部门身为银行的二线服务管理部门,加强同有关人员和相关部门的团 结和协调,是做好科技服务工作的重要条件。为了搞好部门内部员工的团结, 我
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