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集团公司全部岗位KPI指标设定案例
绩效考核指标体系 序号 部门名称 1 董事会 2 岗位 总裁 经营副总裁 考核项目类别 战略目标 财务副总裁 实际完成目标/计划完成目标 ( )% 市场占有率 公司产品/市场同类产品 )% 财务分析报告上交的及时性、建议的 可行性 制定财务监控管理指标 针对每月财务管理指标达成情况出具财务分析报告, 并对相应问题提出解决方案 依据相关标准制定并具有可行性及有效性 税赋率合理程度符合税务局及企业上市发展要求;节 税效果:合理避税 每月末上交下月资金预算分析,包括月度现金流使用 情况总结、缺口解决办法、剩余资金的融资建议方案 岗位关键指标 税务筹划效果 组织配合财关路演材料准备 董事会秘书 ipo发行前各项工作的协调安排 组织新厂区装修组织协调 岗位关键指标 组织2012年相关项目申报 一体机相关产品注册过程跟踪 特殊案件处理 国际销售 国际营销总监 岗位关键指标 营销中心 销售费用控制、应收帐款的周转次数的控制、应收帐 款的控制、存货周转次数控制、采购降价控制率等指 标的达成情况:100%完成,如有未能完成项需提供财 务处理意见报告。 按计划节点完成阶段工作 确保发文后及时路演发行 不影响装修正常进行 按项目指南要求申报 确保年内完成产品注册 按进度准备 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 完成国际销售任务指标 100%完成 渠道建设 5 ( 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 建立培训中心、加强订单管理、确定品牌定位、提高 产品质量; 按计划100%完成 100%完成 100%完成 提交资料符合上市文件规定,数据准确无误 财务管理指标达成率 董事会 达到的效果及标准 年度发展战略目标完成率 现金流使用分析报告 4 考核方式/计算方式 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 岗位关键指标 战略方案执行率 完成国际销售任务指标 完成全国销售任务指标 组织券商、律师需要提供的资料 公司 3 考核指标内容 销售费用的控制 应收账款周转次数的控制 签约新客户、维护老客户 国际销售费用(1-考核当月 )/国际销售收入(含税)( 比例不超过15% 1-考核当月)。 国际销售额(1-考核当 月)/当月*12/国际应收账款 周转次数≥6次 金额。 考核数据提供部门 5 国际销售 营销中心 国际营销总监 岗位关键指标 账龄在六个月以上(不含六个月)应 收账款的控制 销售计划量与实际销售量控制 销售回款占当月销售额90%以上 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 完成全国销售任务指标 渠道建设 6 7 生产总监 岗位关键指标 账龄在六个月以上应收账款占全部应收账款的比例 ≤15% 相差不超过25% 占当月销售额90%以上 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 100%完成 签约新客户、维护老客户 应收账款周转次数的控制 国际销售额(1-考核当 月)/当月*12/国际应收账款 ≥6次 金额。 销售费用的控制 国际销售费用(1-考核当月 )/国际销售收入(含税)( ≤16% 1-考核当月)。 账龄在六个月以上(不含六个月)应 收账款的控制 销售回款控制 销售计划量与实际销售量控制 账龄在六个月以上/国际全部 ≤30% 应收账款。 占当月销售额90%以上 当月回款额/当月销售额 与实际销售量相差不超过25% 1-实际销售量/计划销售量 生产指标 仪器厂:平均产能完成率=各 产线完成率总和/产线数量 ,当月各产线产能计算公式 =(各产线出勤总工时-各产 线额外工时)/各产线机器工 时定额。(以ERP整机入库为 结点)。 国内销售 国内营销总监 岗位关键指标 营销中心 生产制造 中心 账龄在六个月以上/国际全部 应收账款。 1-实际销售量/计划销售量 当月回款额/当月销售额 存货周转率 质量指标 产品交付及时性 应付暂估物资账务处理 人工成本 不合格品库物资处理 试剂厂:满足市场需求,无投诉现象; 仪器厂:按平均产能完成率进行计算,完成率≥90%时 ,按完成比例核算权重得分(完成率超过100%的权重 得分,用于平衡绩效考核中其它项扣分。如其它项无 扣分,则不予计算。) 完成率<90%时本项无绩效得分。 无断货满足销售需求(销售计划大于采购计划或未转 产产品不在投诉范围之内)。 当生产计划低于产能时,按生产计划完成率进行考核 。 销售成本/平均存货(不含产 试剂厂:3.5次/年(完成率超过90%则按比例扣除,完 成90%以下则此项得分为0); 成品库库存) 仪器厂:≥2.8次或目标金额≤1亿,达标一项即可 两厂指标:100%完成公司质量指标 订单仪器按订单交期入库,满足订单发货需求,无投 诉 冲账的暂估物资/月末暂估账 仪器厂:无超三个月暂估物资未处理 面余额 直接人工/总成本 试剂厂:占总成本比重≤4.74% 定额员工工资/定额总工时 仪器厂:小时工资率≤58.66 试剂厂:无一个月以上未处理物资; 仪器厂:新增不合格品当季发生的在本季度末处理不 低于80%(包括上一季度未处理的不合格品) 预付款后未到货的问题解决及应付款 问题解决 生产成本控制率 两厂指标:预付款3个月内全部到货及无超半年以上应 付款 (实际成本-定额成本)/定 额成本 两厂指标:差异率不超过5% 8 医疗设备 研发中心 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 岗位关键指标 组织召开立项评审 组织召开中试评审 协助完成产品质量改进 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 通过立项评审 通过中试评审 达到公司质量指标要求 9 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 诊断试剂 试剂研发经理 岗位关键指标 新产品研发 研发中心 在产产品改进 跟踪试验进度 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 完成生产验证及外形包装设计工作 做对比,出验证报告 按周期完成 研发总监 招聘计划完成率 10 人力资源 部 经理 岗位关键指标 薪酬发放及时率、准确率 保险缴纳的及时率、准确率 员工异动办理及时率、准确率 公司整体战略规划报告 11 战略规划 部 经理 岗位关键指标 经理 国内10家,国际10家 输出微生物信息收集模板,收集基础信息 丰富FB-100开展项目 召集相关部门讨论增加新项目的必要性 产品信息库平台建设 建立产品信息库模板及基础信息 车辆的管理与调度 按车辆行驶里程数(5000公里/次)保养;车辆调配合 理,无投诉;公司用车部门投诉率≤3% 按《印信管理标准》执行,错盖发生率为0 厂区及办公楼卫生状况良好,卫生间无异味、楼内公 共区域内无杂物灰尘。 无外来人员私自进入公司,核查巡更仪保证更夫按要 求巡更,无安全事故。 岗位关键指标 公司门卫进出管理及夜班值班巡更的 管理 公司用水、用电安全检查,基础设施 维护及维修 食堂物资采购渠道、票价审核登记并 建立台账 新厂区驻厂检查与协调工作 综合物资采购工作 13 供应链管 理部 经理 每月15日发放在职人员,每月16日发放劳务人员工资 ,每月22日发放离职人员工资 20日前完成办理当月保险缴纳 100% 对公司内外部环境进行调研,制定发展目标和战略措 施,形成战略规划; 启动微生物调研 厂区及办公楼内卫生管理 后勤保障 部 经理类以上人员≥60% 基层员工类人员≥80% 建立国内国际主要生产商信息库 公司印信使用的管理 12 上岗人数/计划人数 岗位关键指标 公司大宗物资、项目招标 供应商开发计划 对有隐患地方制定整改措施进行整改零事故 每周检查物品台账≥2次,并形成记录 保证各施工方安全、按期、按标准施工 按照采购计划完成率100%,无投诉 按照项目要求执行招标工作, 提交预中标名单。 按照仪器供应开发部开发计划执行 13 14 15 供应链管 理部 监察部 品牌规划 部 经理 经理 经理 岗位关键指标 来料物资合格率 达到公司质量指标要求 公司涉财、物及各系统违纪行为的管 理监察 处理违纪行为后三日内出具监察分析报告; 处理销售系统及采购部与客户签订的 岗位关键指标 销售及采购合同 2012下半年度采购工作评估 审计报告上报及时率 审计结果投诉 提高公司品牌的知名度、美誉度、忠 诚度、满意度; 产品宣传品设计、维护 岗位关键指标 仪器、试剂产品包装物设计、维护 公司的网站设计及维护工作; 16 17 18 级别评定 与素质测 评部 企业管理 部 质量监察 部 绩效考核及时性、准确性 经理 岗位关键指标 经理 销售报表的信息化建设 销售系统OA办公信息化建设 公司新厂区弱电监控工程 岗位关键指标 公司新厂区门禁系统 负责组织制订和完善公司的管理制度 、标准和工作流程 经理 级别评定与素质测评 岗位关键指标 质量问题跟踪 备注:共计18个岗位,91项考核指标(其中重复性指标13项)。 提供法律意见;无投诉; 抽查; 专项审计工作结束后一周内上报总裁; 投诉事件经核实后此项得分为0; 建立培训中心、加强订单管理、加强品牌宣传、确定 品牌定位、提高产品质量; 宣传品按文审需求3日内完成,准确率100% 按文审需求3日内完成,准确率100% 网站所涉及信息经各相关负责人确认审批后三个工作 日内完成更新 每月8日上报工作总结\每月30日上报工作计划 每月进行各类人员的测评工作,并出具报告;每年一 次级别评定工作,并出具报告; 国际销售报表反馈的问题及时解决; 销售系统OA问题及时解决; 保证施工进度正常 保证施工进度正常 每月至少上报审批5个管理制度或标准、流程 1、 每月5日前出具质量分析报告,并有整改措施。 2、 各部门形成整改方案; 3、 形成质量整改进度跟踪表。 2013年度绩效考核指标体系 序号 部门 1 2 指标类别 总监级公共 公共 3 4 适合岗位 公共 提高公司品牌的知名度、美誉度 总监级公共 整体战略目 提高公司品牌的忠诚度、满意度 标 国内国际营 销总监 市场占有率 部门经理级 以上人员 费用预算达成率 国际营销系 统总监级以 上人员 7 8 销售公共 指标 10 13 15 18 19 20 21 生产制造中 生产公共 心总监级以 指标 上人员 评分达到 分以上 评分达到 分以上,加强订单管理、加强品牌宣传、 确定品牌定位、提高产品质量; ( )% 考核信息来源 监察部 品牌与市场规 划部 实际费用/预算费用*100% 比例不超过15% 周转次数≥6次 账龄在六个月以上应收账款占全部应收账款的比例 ≤15% 1-实际销售量/计划销售量 相差不超过25% 销售回款占当月销售额90%以上 当月回款额/当月销售额 占当月销售额90%以上 应收账款周转次数的控制 国内销售费用(1-考核当月)/国内销 ≤16% 售收入(含税)(1-考核当月)。 国内销售额(1-考核当月)/当月 ≥6次 *12/国内应收账款金额。 账龄在六个月以上(不含六个月)应 账龄在六个月以上/国内全部应收账款 ≤30% 。 收账款的控制 财务管理类 公用指标 14 17 公司产品/市场同类产品 达到的效果及标准 销售计划量与实际销售量控制 销售费用的控制 国内营销系 统总监级以 上人员 12 16 随机调查的新客户对公司产品、品牌 知名度 随机调查的老客户对公司产品、品牌 知名度 销售费用的控制 6 11 考核方式/计算方式 国际销售费用(1-考核当月)/国际销 售收入(含税)(1-考核当月)。 国际销售额(1-考核当月)/当月 应收账款周转次数的控制 *12/国际应收账款金额。 账龄在六个月以上(不含六个月)应 账龄在六个月以上/国际全部应收账款 。 收账款的控制 5 9 考核指标内容 与实际销售量相差不超过25% 销售计划量与实际销售量控制 1-实际销售量/计划销售量 物料管理 两厂指标:物料损失、盘亏、帐实不 符率≤0.1% 应付暂估物资账务处理 冲账的暂估物资/月末暂估账面余额 仪器厂:无超三个月暂估物资未处理 人工成本 直接人工/总成本 试剂厂:占总成本比重≤4.74% 定额员工工资/定额总工时 仪器厂:小时工资率≤58.66 不合格品库物资处理 财务部 / 试剂厂:无一个月以上未处理物资; / 仪器厂:新增不合格品当季发生的在本季度末处理不低 于80%(包括上一季度未处理的不合格品) 两厂指标:预付款3个月内全部到货及无超半年以上应 付款 两厂指标:差异率不超过5% 预付款后未到货的问题解决及应付款 / 问题解决 (实际成本-定额成本)/定额成本 生产成本控制率 22 23 仪器、试剂 研发公共 研发中心总 指标 监以上人员 24 供应链公 供应链管理 共指标 部经理 25 26 29 / 研发成本控制 / 控制在预算范围之内 采购成本控制 / 考核期内采购成本控制在预算之内 %以上 招聘计划完成率 考核期内实际上岗人数/计划上岗人数 100%完成 员工流失率 考核期内员工流失人数/部门总人数 ≤5%(部门人数≥20人)或≤1人(部门人数<20人 部门培训计划完成率 考核期内实际培训课时/培训计划课时 培训计划完成率100% / / 人力资源部 部门经理级 人事管理类 人事公共 以上人员 公用指标 27 28 净资产回报率 制度建设类(不确定具体指标) 体系与信 部门经理级 体系与信息 息化建设 以上人员 化建设管理 公共 指标 软件信息化建设类(不确定具体指标 ) 企业管理部 / / 30 提高公司品牌的知名度、美誉度 随机调查的新客户对公司产品、品牌 知名度 评分达到 31 提高公司品牌的忠诚度、满意度 随机调查的老客户对公司产品、品牌 知名度 评分达到 分以上,加强订单管理、加强品牌宣传、 确定品牌定位、提高产品质量; 32 年度发展战略目标完成率 实际完成目标/计划完成目标 ( )% 33 市场占有率 公司产品/市场同类产品 ( )% 34 战略方案执行率 战略方案实际执行进度/计划进度 *100% 按计划100%完成 国际销售任务完成率 考核期内实际销售完成额/销售计划任 100%完成 务额 国内销售任务完成率 考核期内实际销售完成额/销售计划任 100%完成 务额 35 / / 总裁 经营副总裁 业务管理 业务管理 36 上市文件准备的及时性(50%)和完 整性(50%) 财务分析报告上交的及时性、建议的 可行性 制定财务监控管理指标 37 38 39 40 41 / 财务副总裁 业务管理 培训与员工发 展部 / / / 税务筹划效果 / 现金流使用分析报告 / 分以上 提交资料符合上市文件规定,数据准确无误 针对每月财务管理指标达成情况出具财务分析报告,并 对相应问题提出解决方案 依据相关标准制定并具有可行性及有效性 税赋率合理程度符合税务局及企业上市发展要求;节税 效果:合理避税 每月末上交下月资金预算分析,包括月度现金流使用情 况总结、缺口解决办法、剩余资金的融资建议方案 监察部 战略规划部 品牌与市场规 划部 企业管理部 财务部 董秘办 总裁 / 财务副总裁 业务管理 总裁 42 财务管理指标达成率 / 销售费用控制、应收帐款的周转次数的控制、应收帐款 的控制、存货周转次数控制、采购降价控制率等指标的 达成情况:100%完成,如有未能完成项需提供财务处理 意见报告。 43 44 45 净资产回报率 研发成本控制 采购成本控制 / / / %以上 控制在预算范围之内 考核期内采购成本控制在预算之内 46 / 运营副总裁 业务管理 47 48 50 51 董事会 董事会秘书 业务管理 54 55 56 国际销售 国际营销总 营销中心 监 业务管理 112 113 114 存货周转率 销售成本/平均存货(不含产成品库库 试剂厂:3.5次/年(完成率超过90%则按比例扣除,完 成90%以下则此项得分为0); 存) 仪器厂:≥2.8次或目标金额≤1亿,达标一项即可 成本控制部 / 信息泄密次数发生1次,此项得分为0 及时性50% 两厂指标:100%完成公司质量指标 无信息泄密事件发生 公司对外信息的披露与发布 信息披露的及时性30% 信息披露的有效性40% 信息披露的完整性30% 公司对外信息披露信息披露和发布活动评估报告,对信 息披露及时性、有效性、完整性的评估结果。 突发事件的处理 对突发事件处理的有效性 新闻媒体、网络的良性评价占80% 国内销售 国内营销总 营销中心 监 业务管理 国际销售任务完成率 渠道建设 110 111 成本控制部 股东大会、董事会重大活动的联系筹 股东大会、董事会等重大会议的组织 备60% 与安排 股东大会、董事会重大活动文件资料 的准备40% 52 53 生产指标 试剂厂:满足市场需求,无投诉现象; 仪器厂:按平均产能完成率进行计算,完成率≥90%时 仪器厂:平均产能完成率=各产线完成 ,按完成比例核算权重得分(完成率超过100%的权重得 率总和/产线数量 ,当月各产线产能 分,用于平衡绩效考核中其它项扣分。如其它项无扣分 计算公式=(各产线出勤总工时-各产 ,则不予计算。) 线额外工时)/各产线机器工时定额。 完成率<90%时本项无绩效得分。 (以ERP整机入库为结点)。 无断货满足销售需求(销售计划大于采购计划或未转产 产品不在投诉范围之内)。 当生产计划低于产能时,按生产计划完成率进行考核。 质量指标 公司内幕信息的保密性 上市文件准备的及时性(50%)和完 整性(50%) 49 考核期内实际销售完成额/销售计划任 100%完成 务额 / 签约 家新客户,老客户续签率 渠道建设 / 随机调查的新客户对公司产品、品牌 知名度 随机调查的老客户对公司产品、品牌 知名度 / 印刷品印刷及时率、准确率 董事会 活动组织无差错,资料准备及时性、完整性无差错。详 见工作记录、会议活动的文件资料 考核期内实际销售完成额/销售计划任 100%完成 务额 提高公司品牌的忠诚度、满意度 业务管理 质量监察部 按照董事会要求时间提交,并保证文件内容完整 国内销售任务完成率 提高公司品牌的知名度、美誉度 品牌规划 品牌规划部 部 经理 财务部 签约 家新客户、老客户续签率 财务部 % 商务部 财务部 % 评分达到 分以上 评分达到 分以上,加强订单管理、加强品牌宣传、 确定品牌定位、提高产品质量; 宣传品按文审需求3日内完成,准确率100% 产品包装设计、维护 / 按文审需求3日内完成,准确率100% 网站设计及维护工作; / 网站所涉及信息经各相关负责人确认审批后三个工作日 内完成更新 商务部 142 143 144 投资发展 投资发展部 部 经理 86 87 88 投资计划执行率 投资项目执行数量/计划执行数量 投资项目的回报率 考核期内投资回报阶段目标达成率 投资项目研究报告风险评估 / 业务管理 战略规划方案编制及时率 战略规划 战略规划部 部 经理 业务管理 89 战略规划方案通过率 150 大客户流失率 生产指标 生产制造 厂长、生产 中心 总监 业务管理 58 存货周转率 59 60 61 62 质量指标 产品交付及时性 新产品开发周期 新产品开发计划达成率 63 新产品立项数量 64 医疗设备 医疗设备研 研发中心 发总监 业务管理 新产品试产合格率 月之前完成编制 / 零投诉 ≥ 客服服务中心 试剂厂:满足市场需求,无投诉现象; 仪器厂:按平均产能完成率进行计算,完成率≥90%时 仪器厂:平均产能完成率=各产线完成 ,按完成比例核算权重得分(完成率超过100%的权重得 率总和/产线数量 ,当月各产线产能 分,用于平衡绩效考核中其它项扣分。如其它项无扣分 计算公式=(各产线出勤总工时-各产 ,则不予计算。) 线额外工时)/各产线机器工时定额。 完成率<90%时本项无绩效得分。 (以ERP整机入库为结点)。 无断货满足销售需求(销售计划大于采购计划或未转产 产品不在投诉范围之内)。 当生产计划低于产能时,按生产计划完成率进行考核。 试剂厂:3.5次/年(完成率超过90%则按比例扣除,完 销售成本/平均存货(不含产成品库库 成90%以下则此项得分为0); 存) 仪器厂:≥2.8次或目标金额≤1亿,达标一项即可 / 两厂指标:100%完成公司质量指标 / 订单仪器按订单交期入库,满足订单发货需求,无投诉 / 考核期内新产品平均开发周期比上一考核期缩短 天 实际开发项目数量/计划开发项目数量 %以上 / 新产品试产合格数量/试产总数量 新产品立项数量不少于 项 新产品试产合格率达到 % 在产产品改进 / 出验证报告 66 协助提高产品质量合格率 / 达到公司质量指标要求 67 68 新产品开发周期 新产品开发计划达成率 业务管理 % 接到客户意见后 个工作日给予信息反馈,零投诉 重要信息(或有价值信息) 个工作日内迅速传递 100% 大客户流失数量≤ 家/年 65 诊断试剂 诊断试剂研 研发中心 发总监 战略规划部 项目完全按进度计划执行 客户意见反馈及时率 客户服务信息传递及时率 客户档案资料完备率 董事会 %以上 每年 客户回访率 57 通过率达 / 实际回访客户数/计划回访客户数 *100% / / / 大客户未续签约数量/大客户数量 财务部 月之前完成编制 / 146 业务管理 每年 战略项目进度控制 客户满意度 客户服务 客户服务中 中心 心经理 战略规划方案通过项目数量/总数量 董事会 % 每个项目出具一份风险评估报告 行业分析报告提交及时率 145 147 148 149 / 100% ≥ / 考核期内新产品平均开发周期比上一考核期缩短 实际开发项目数量/计划开发项目数量 %以上 天 成本控制部 成本控制部 质量监察部 销售部 69 70 71 72 98 99 100 101 102 诊断试剂 诊断试剂研 研发中心 发总监 供应链管 供应链管理 理部 部经理 业务管理 业务管理 新产品立项数量 新产品试产合格率 在产产品改进 协助提高产品质量合格率 综合物资采购工作 公司大宗物资、项目招标 供应商开发计划完成率 采购质量合格率 供应履约率 供应商满意率 104 采购成本降低目标达成率 151 定期资产盘点 153 154 130 资产管理 资产管理部 部 经理 业务管理 质量监察 质量监察部 部 经理 业务管理 固定资产产值率 固定资产利润率 质量问题跟踪 招聘计划完成率 74 薪酬发放及时率、准确率 人力资源 人力资源部 部 经理 业务管理 保险缴纳的及时率、准确率 76 员工异动办理及时率、准确率 77 员工任职资格达标率 78 员工流失率 79 80 绩效考核计划及时性、准确性 绩效考核申诉处理及时率 81 级别评定 级别评定与 与素质测 素质测评部 评部 经理 业务管理 职称评定申报及时率 82 素质测评有效性 83 人才培养计划完成率 84 培训与员 培训与员工 工发展部 发展部经理 业务管理 采购原材料检验质量合格率达到100% 随机调查的老客户对公司服务的满意 各度 去年同期采购成本-当期采购成本/去 年同期采购成本*100% % 评分达到 ≥ 质量监察部 监察部/财务部 分以上 监察部 % 每 ? ? 财务部 成本控制部 季度进行一次资产盘点,帐物相符。 固定资产帐目清晰率 73 75 / 新产品立项数量不少于 项 新产品试产合格率达到 % 出验证报告 达到公司质量指标要求 按照采购计划完成率100%,无投诉 按照项目要求执行招标工作, 提交预中标名单。 按照仪器供应开发部开发计划执行 %以上 供应商老客户续签数量/老客户总数量 ≥ 103 152 / 新产品试产合格数量/试产总数量 / / / / 开发供应商数量/供应商开发计划数量 培训计划完成率 1、 每月5日前出具质量分析报告,并有整改措施。 2、 各部门形成整改方案; 3、 形成质量整改进度跟踪表。 当期实际上岗人数/计划招聘上岗人数 经理类以上人员≥60% 基层员工类人员≥80% / 人力资源部 每月15日发放工资,遇节假日顺延, 每迟发一天,此项为0;工资出错率为 0 每月20日前缴纳完毕,每迟交一次, 此项为0;保险缴纳出错率为0,出错 一次,此项为0 异动三个工作日内本人确认完毕,异 动信息出错率为0 每月15日发放在职人员,每月16日发放劳务人员工资, 人力资源部/财 每月22日发放离职人员工资 务部 当期如期转正人数/当期应转正员工总 数 当期核心员工流失人数/公司核心员工 总数*100% / / 销售类员工或中高层以上人员≥60% 其它类员工≥80% / / 已完成人才培训计划数量/人才培训计 划总量*100% 实际完成培训项目次数/计划培训的项 目次数*100% 20日前完成办理当月保险缴纳 100% ≤5%(部门人数≥20人)或≤1人(部门人数<20人) 每月8日上报工作总结\每月30日上报工作计划 接到申诉二个工作日内给予答复 每月进行各类人员的测评工作,并出具报告;每年一次 级别评定工作,并出具报告; 为月度人员招聘、调动提供素质测评意见 人力资源部/民 主评议 人力资源部 级别评定与素 质测评部 100% 100% 培训与员工发 展部 培训与员 培训与员工 工发展部 发展部经理 85 115 116 117 118 119 120 121 122 新员工培训考核达标率 制度体系 网络硬件 网络软件 企业管理部 经理 123 124 125 126 127 128 129 培训与员工发 展部 业务管理 业务管理 法律法规 制度体系建设与管理 网络运行完好率 网络设备完好率 故障处理及时率 网络安全事故发生次数 信息系统建设完成率 信息更新及时率 各类法律风险分析报告提交及时率 法律纠纷发生次数 法律纠纷处理及时率 诉讼胜诉率 普法培训计划完成率 媒体广告的及时发布 媒体正面曝光次数 危机公关处理满意度 企业文化 新员工培训考核达标人数/培训的总人 数*100% / / / / / / / 考核期内因企业制度或合同、文件等 存在法律漏洞而发生的法律纠纷次数 法律纠纷处理及时数/法律纠纷处理总 数*100% 诉讼胜诉数/诉讼总数*100% 完成培训数/计划培训数*100% / / / ≥80% 每月至少上报审批5个管理制度或标准、流程 高于 % 高于 % 达到 % 控制在 次/月 达到 % 达到 % ≤ 次 100% ≥ 100% % ≥ 次 无投诉 按车辆行驶里程数(5000公里/次)保养;车辆调配合 理,无投诉;公司用车部门投诉率≤3% 消防安全事故发生次数为0 按《印信管理标准》执行,错盖发生率为0 厂区及办公楼卫生状况良好,卫生间无异味、楼内公共 区域内无杂物灰尘。 90 车辆管理与调度合理性 / 91 92 消防安全事故发生次数 公司印信使用的管理 / / 环境卫生达标率 / 公司门卫进出管理及夜班值班巡更的 管理 / 无外来人员私自进入公司,核查巡更仪保证更夫按要求 巡更,无安全事故。 / 对有隐患地方制定整改措施进行整改零事故 / 每周检查物品台账≥2次,并形成记录 / 保证各施工方安全、按期、按标准施工 93 94 后勤保障 后勤保障部 部 经理 业务管理 97 公司用水、用电安全检查,基础设施 维护及维修 食堂物资采购渠道、票价审核登记并 建立台账 新厂区驻厂检查与协调工作 131 审计计划执行率 实际审计项目数量/审计计划项目数量 132 审计报告一次通过率 首次审核通过的报告数/应提交的审计 报告总数 审计问题追踪检查率 / 按整改计划执行 审计结果准确性 / 审计结果更正次数为0 135 审计报告证据充分性 / 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数为0 136 审计报告归档率 / 100% 95 96 133 134 财务审计 财务审计与 与内控部 内控部经理 业务管理 137 销售费用的控制 国内占销售额(含税)比例不超过 15%; 国际占销售额(含税)比例不超过13% 138 应收账款周转次数的控制 周转次数≥6次 综合财务 综合财务部 部 经理 业务管理 民主评议 100% ≥ 次 财务审计与内 控部 综合财务部 139 综合财务 综合财务部 部 经理 存货周转率控制 / 140 采购降价控制 / 141 不合格品处理 155 上市资料制作合规性 / 信息披露及时率 按规定的信息披露时间要求 股东大会筹备满意度 无投诉 156 157 证券事务 证券事务部 部 经理 业务管理 业务管理 158 试剂厂:3.5次/年 仪器厂:2.8次或目标金额1亿,达标一项即可 1、仪器厂:年末材料累计降价3%;小时工资率 ≤58.66; 2、试剂厂:年末材料累计降价2% 各类资料制作不符合相关规定而被退回的次数在 以下 信息披露及时率在 会议资料、档案归档率 100%,资料无缺失 监察计划完成率 / 100%完成 106 公司涉财、物及各系统违纪行为的管 理监察 / 处理违纪行为后三日内出具监察分析报告; 监察部 监察部经理 业务管理 次 %以上 满意度100% 105 107 综合财务部 销售及采购合同审核 / 提供法律意见,无法律漏洞;无投诉; 108 审计报告上报及时率 / 专项审计工作结束后一周内上报总裁; 109 审计结果投诉 / 投诉事件经核实后此项得分为0; 董事会 绩效考核指标体系 序号 部门名称 1 岗位 人力资源副总裁 考核类别 岗位关键指标 公司 2 3 4 运营副总裁 投资发展部 客户服务部 经理 经理 岗位关键指标 岗位关键指标 岗位关键指标 明细概要 资产管理部 经理 岗位关键指标 备注:共计5个新增岗位,20项考核指标; 达到的效果及标准 绩效考核有效性、准确性; 完成月度及年度考核,公平公正、准确; 培训及时有效性; 完成月度及年度培训计划,达到效果; 关键岗位招聘率 按招聘周期100%完成 员工整体流动水平 ≤5% 生产计划完成率 100% 质量指标达成率 100% 新产品研制、开发 通过评审、立项 在产产品改进 做对比,出验证报告 制定投资战略规划报告 根据公司整体战略规划制定,并批准可执行; 投资计划完成情况 按计划完成年度投资项目总金额 投资项目管理 对已投资的项目进行管理并获取利润 投诉率(包含窗口医院的维护) 服务不满意率 每月≤1次 每月≤3次 建立三级售后服务体系 监管售后服务信息处理工作 5 计算方式 已签约的一级代理商签约后的一个月派工程师 到总部参加培训,三个月后开展售后服务工作 。 信息处理无遗漏 售后服务回访考核 信息或装机处理完成后1周内回访,回访率 100% 资金计划编制 计划编制无遗漏,可执行; 无形资产、递延资产核算 准确核算无形资产、递延资产的增减变动、账 卡相符; 固定资产核算 准确核算固定资产的增减变动、账卡相符; 固定资产盘点 定期进行固定资产盘点,做到账实相符; 备注 新增岗位,指 标待定
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【表格】各岗位KPI绩效考核指标
东莞市卓越实业有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上,每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上,每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分(超过4天以上扣15分) 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现,每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检(按规定检验次数) 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上,每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率(按裁片数) 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分,超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分,严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注:1、定量指标(完成率、合格率)的实际得分=实际完成率(合格率)×权重。 2、定性指标的实际得分=权重-扣分。 3、单项最低得分为零分,最高得分为权重分数。 事长
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【表格】公司级质量目标分解KPI-绩效指标
xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表 序号 过程名称 部门 指标名称 计算方法 目标值 完善技术文件,确保 统计生产活动中发现技术文件错漏的 技术部 技术文件的有效运行 项次数及文件版本未及时更新的次数 <3次 1 文件控制 确保工厂工艺文件与 统计生产活动中发现未按照最新标准 技术部 产品标准的一致性 和顾客要求制定的工艺文件的项次数 0次 技术部 工艺文件执行率 4 5 管理评审 人力资源管理 统计频次 半年 每月 统计生产活动中按照工艺文件执行的 ≥95% 项次数/检查总项次数 按计划配合公司管理 综合管 评审,确保质量管理 统计管理评审的次数 理部 体系的适宜性,充分 性和有效性 ≥1次 原 有/内 部补 充 ● ● ● 每年 ● IRIS 要求 责任人 计划与措施 部门负责人 1. 每月对工艺文件的执行情况 进行一次检查与分析。 2. 每年对技术文件进行评审与 改进,不断完善技术文件。 1. 每年对采用的国家、行业标 准进行一次识别与确认,确保企 业使用的标准为有效版本。 2. 严格按标准要求和顾客要求 制定技术工艺文件,确保技术文 件的适宜性和有效性。 1. 有计划地对新老职工进行纪 律教育。 2. 生产过程中,坚持"三按",建 立必要合理的质量控制点。 3.对工艺文件的执行情况每月进 行抽查。 1. 每季度对公司各部门的质量 目标措施进行检查、考核。 2. 按计划及时收集评审资料, 为 管理评审作好准备。 综合管 理部 培训计划完成率 实际完成培训项数/计划培训的项数 ≥95% 每月 ● 1. 根据培训需要,认真制定各 类人员的培训计划,经批准后执 行。 2. 认真组织每一项培训计划资 源(教师、教材、教室、培训人 员)的落实。 综合管 理部 培训考核合格率 培训考核的合格人数/参加培训的人数 ≥96% 每月 ● 1. 加强对教师与教学大纲的管 理。 2. 加强对课堂纪律与出勤率的 管理。 主责 配合 综合管 各类人员能力考核的合格数/参加考核 人员能力考评合格率 ≥96% 理部 的各类人员 6 内部审核 完善质量管理体系确 质量管 保有效运行,配合总 按时完成的数量/总数量*100% 理部 公司通过复评或监督 评审 营销部 质量问题顾客投诉 7 9 不合格品控制 数据分析控制 11 顾客满意度管理 12 13 100% 相关人员评审签字确认是何种原因, 同一用户、同类问 题投诉不超过2项 统计建帐 (内部和外部投诉) 次 每年 1. 按各类人员能力需求进行培 训。 2. 各类人员均应参与相关知识 与技能的学习。 ● 每次内审 ● 每月 ☀ 1. 按计划进行过程的监视和测 量; 2. 按计划进行内审; 3. 及时组织责任部门制订纠正 措施并进行验证; 4. 对质量管理体系文件每年进 行一次评审与改进。 ★ 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 不超过2次(过时产 品例外) 每月 ☀ ★ 质量管 不合格品评审及时性 统计不合格品评审情况 理部 不超过一个工作周 每月 ☀ ☆ 综合管 各类报表上报时限 理部 同一部门延期次数 不超过2天 每月 ☀ ☆ 营销部 质量原因退货次数 统计顾客退货次数 统计报表延期上报的天数 1.每月统计报表上交的时限 2.各部门应及时上交各类报表 1. 对顾客反馈的质量问题,及 时传递到公司领导及相关部门采 取纠正措施。 2. 建立用户档案,定期进行走 访,主动征求和了解用户意见, 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 营销部 顾客满意度 (份数*得分)/(份数*100)*100% ≥80% 每年 ● ☆ 顾客要求评审 营销部 合同评审时限 相关人员及时对合同进行评审 不超过两个工作周 每年 ☀ ☆ 通过对产品要求的评审,确保企 业有能力满足规定的要求(包括 产品质量和交货期)。 投标管理过程 营销部 投标成功率 实际投标成功数/投标总数*100% ≥60% 每年 ☀ ★ 关注招标信息,制作标书进行投 标。 未按计划完成的项次 统计项目执行中未按时完成导致项目 技术部 数 按计划完成 周期延迟的次数 14 设计开发 /项目管理过程 技术部 新产品设计/开发计 划每年完成 16 项目管理-成本管理 财务部 18 产品首件鉴定过程 技术部 首件鉴定一次通过率 20 项目成本偏差 统计每年完成的新产品、设计数量 1-2项 CV=EV-AC=预算成本值 - 实际成本值 ±5% 一次通过项目数/期间鉴定的总项目数 ≥80% *100% 按具体项目 每年 按具体项目 每半年 ☀ ★ ● ★ ☀ ★ ☀ ☆ 综合管 进货送检合格率 理部 进货送检的合格项数/进货送检的总项 ≥95% 数 每月 ● ★ 综合管 进货及时率 理部 及时进货的次数/计划进货的次数 每月 ● ★ 采购过程 生产部 产品工序合格率 工艺文件操作要求/违反操作要求 ≥95% ≥94% 每月 ● 21 生产部 产品一次交检合格率 生产过程 仓库 帐卡物相符率 合格产品量/交检数 ≥93% 每月 ● 料架上物资的数量与料架上标识的数 ≥95% 量 每月 ● 1. 明确新品开发质量要求,按 需要编制产品开发质量计划,明 确开发每一过程的活动内容及其 责任人和相应的完成日期。 2. 每月进行检查与协调,确保 产品设计/开发计划如期完成。 1. 严格控制在合格供方范围内 采购,新增合格供方按规定进行 评定。 2. 每批进货必须附有合格证或 质保书。 3. 随时与质管部进行沟通,掌 握每月进货质量情况,以便采取 措施。 1. 及时与生产部沟通,协调进 货信息与需求。 2. 及时与供方沟通,明确交货 期,确保物资如期入厂。 1. 教育职工严格按工艺文件进 行操作。 2. 加强工装管理,保持工装良 好状态。实行首件送检,避免出 现大批量的不合格品。 4. 根据不同产品的合格率指标 考核到班组或个人。 1.每月加工完的产品及时送检 2.操作工做到自检互检 3.发现不符合要求的产品能修 复及时修复 1. 每人每月最少抽查10种物资 或产品,Ⅰ、Ⅱ类主要物资和主 要产品全年必须覆盖1次。 仓库 进仓库的物料不落地,全部上料架 ≥90% 1. 每人每月1次最少抽查10种物 资、产品的贮存质量,数量在 100件以内抽查5件;100-500件 抽查8件;500件以外抽查10件。 2. 每月对库存物资、产品的标 识、储存期、包装状态等进行一 次抽查。 ● 物资、产品防护有效 率 生产部 安全事故(重伤/轻 伤)次数 22 23 24 设备和工装管理 监视和测量设备管理 过程与产品的监视和 测量 生产部 设备完好率 统计发生重伤/轻伤事故的次数 完好设备台数/设备总台数 质量管 测量和监控装置的检 实际送检次数/理论送检次数*100% 理部 定计划完成率 质量管 理部 重伤:不允许; 轻伤: ≥90% 100% 每年 每年 每年 ☀ ● ♥ 1.加强对职工安全意识的教育 2.对操作工做好商家岗前培训 3.对操作设备和使用模具进行定 期的检查和维修 ♥ 1. 建立与健全各种规章制度和 设备的操作、使用和维护三大规 程,主要生产设备实行定人和凭 证操作。 2. 建立交接班制度,开展日常 维护保养和检查考核。 3. 每年按照设备完好标准进行 检查,对不符合要求的设备立即 采取措施。 1. 提前二周通知测量和监控装 置使用人作好准备。 2. 提前一周收齐送检定单位。 ● 统计因错检、漏检导致产品批量质量 不得超过2起 事故或导致不合格产品被放行的次数 每月 ● ♥ 1. 定期组织检验人员学习、提 高检验人员的责任心; 2. 认真学习检验有关规程、规 定,提高检验人员的业务能力; 3. 认真做好不合格品的评审与 处置工作; 4. 认真做好检验记录及其汇总 工作,为质量分析收集有关数据 。 顾客对售后服务工作质量的投诉 每年 ☀ ★ 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 ★ 1. 通过与顾客的沟通,明确对 产品的要求(明示的,隐含的, 法律法规和企业确定的附加要求 )。 2. 通过对产品要求的评审,确 保企业有能力满足规定的要求 (包括产品质量和交货期)。 3. 顾客提供的实物样品,经测 绘后需经顾客确认。 4. 合同如有修改应及时通知有 关部门和人员。 严格按标准要求进行 把关,每人每月的错 、漏检次数 25 服务管理过程 营销部 顾客投诉次数 每年小于10次 交付过程 26 营销部 合同执行率 准时交付的数量/计划交付的数量 *100% ≥97% 每月 ● 一、指标分解说明:a办公室及职能部门分解到每个员工/岗位 ; 车间分解到班组或岗位 ; IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组/个人. 说明 二、注1:★:IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI:☆:IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; ♥:在IRIS外审检查表拿2 分项,也需要考虑建立指标; 注2:●:公司原有部门指标;☀:内部补充的指标; 三、注解: IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI: (对顾客的准时交付绩效,及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理-成本管理); IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI: (产品相关要求的评审、首件鉴定(FAI)、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项) 考核办法 检查人 每季度初检查相关记录表。 1.没检查当月扣除绩效 考核工作质量分5分。 2.没及时检查扣除当月 考核中的工作质量分1分 每月检查培训实施情况。 低于95%扣除工作完成情况1 分低于90%扣除工作完成情况 2分低于85%不得分 每月检查培训考核合格率。 低于96%扣除工作完成情况1 分低于90%扣除工作完成情况 2分低于86%不得分 每年年初检查培训考核合格 率 低于96%扣除人员能力 要求工作任务分1分;未做扣 除10分 附录2 需要用程序/过程/KPI/记录管理的活 条款 4.1 4.2.3 4.2.3 4.2.4 4.3 5.3 5.3.1 5.4.1 5.5.3 5.6.1 5.6.2 6.1 6.2.1 6.2.2 6.2.2.3 6.3 6.4 7.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.8 7.4.1 7.4.3 7.5.1 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.2 7.5.3 7.5.4 活动 合同活动的转包 文件控制 顾客文件的控制 记录控制 知识管理 质量方针 经营计划 质量目标 内部沟通 管理评审 评审的输入 资源的提供 人力资源 能力、培训和意识 培训 基础设施 工作环境 产品实现过程的策划 产品相关要求的评审 顾客沟通 投标管理 设计和开发 设计和开发的策划 设计和开发的输入 设计和开发的输出 设计和开发的评审 设计和开发的验证 设计和开发的确认(试验程序) 设计和开发更改的控制 设计批准 采购过程 采购产品的验证 生产和服务提供的控制 生产过程更改的控制 设备和工装的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 强制 KO问题 程序 × × × 过程 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × 7.6 7.7 7.7.3 7.7.4 7.7.5 7.7.8 7.8 7.9 7.1 7.11 7.12 7.13 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.3.1 监视和测量设备的控制 项目管理或新产品开发 项目管理-时间管理 项目管理-成本管理 项目管理-质量管理 项目管理-风险和机会管理 配置管理 首件鉴定(FAI) 调试/顾客服务 RAMS / LCC 老化管理 更改控制 监视、测量、分析和改进 顾客满意度 内部审核 产品的监视测量 不合格产品的控制 不合格过程的控制 8.3.2 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 顾客让步 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × PI/记录管理的活动 强制 建议 KPI 记录 程序 过程 KPI × × ×3) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×4) × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
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【表格】kpi项目考核指标
KPI绩效考核 权重 负 序 关键指 责 号 标 人 (KPI) 指标定义 公式 数据 来源 评分标准 分权 4月-6月 公司预算部测算 出的目标成本( 人工、机械、材 料、其他间接费 用等他) 工程建 2 造质 量合格 率 1、因现场管理造成客户 投诉一次,扣15分; 2、一般项目不符合规范 1、定义工程质量 1、公司质检部依 要求扣1分; 范围、标准 据内部标准检查 3、主控项目不符合规范 2、测量前期平均 评价; 要求扣2分; 值(阶段验收、 竣工验收,内部 2、甲方、监理方 4、严重质量通病扣3分 检查、投诉 ; 检查) 5、发现一处质量通病扣 1分。(以国家规范检验 批验收为准) 30.0% 甲方 、工 程监 理、 质量 质检部检查结果一般项目 安全 个60,主控项目18个 部、 技术 统筹 部 1、管理费用指: 除材料成本外, 各工程事业部当 期合计发生的管 理费用。如:租 赁费、差旅费、 水电费、办公费 1、完成值=目标值,满 、通讯费、招待 事业部实际发生 分; 3 管理费用费、机物料消耗 管理费用额/实际 2、完成值>目标值,每 、劳保费,工资 上升0.1%,减1分; 、福利、各项奖 营业额×100% 3、完成值<目标值,每 金、养护费用、 下降0.1%,加2分; 售后服务等所有 管理费用); 2、所辖部门费用 实际开支累计额 与实际营业总额 比值; 10.0% 财务 中心 10.0% 人资 中心 5 安全管 理达标 重 序号 要 级 别 A 1、完成值=目标值,满 分; 2、完成值>目标值,成 本每上升1%,扣2分; 3、完成值<目标值,成 本每下降1%,加1分; 合计 实际 得分 项目成 1本 控制达 成率 客户服 4 务满意 度 1 指标分解(2013年4月----2014年3月) 工作目 标 实际项目总成 本/项目计划目标 成本*100% 1、客户对工程建 造质量和服务的 感 知满意度 2、人资中心组织 设计满意度调查 满意度调查得 表 3、调查对象包括 分/目标值×100% : 甲方、地产公司 、 监理公司、劳务 公司等 1、人资部门组织问卷调 查; 2、调查对象:外部合作 客户,公司内部员工; 3、评价频度:半年\全 年各一次。 1、无死亡;无重 伤、伤残;(此 项出现一次0分) 2、完成安全教育 、安全操作技术 培训计划; 3、安全防护措施 到位; 4、针对工程特殊 和危险性较大工 程的交底。 1、专业性较强及危险性 较大的分部分项工程, 未单独编制专项安全方 案,每项扣1分; 2、无书面安全技术交底 ,无签字手续,每例扣1 分; 3、未进行危险源和环境 因素辨识,重大危险源 未 进行告知和公示;扣1分 ; 4、未对作业人员做进场 教育并保存有效记录, 扣1分; 5、检查频次不足,检查 无记录或记录不全,项 目经理未定期参加检查 ,未定期开安全会议的 ,每次扣1分; 6、未使用安全生产用具 、佩带劳动保护用品, 每次扣1分 工作内容 安全管 安全控制 理达标 30% 20% 10月-12月 1月-3月 目标成本 财务 目标成本1675.91万元,完 目标成本3491.78万元,完成 目标成本2951.89万元, 6330.41万元 中心 成值1675.91万元 值3491.78万元 完成值2951.89万元 ,完成值 6330.41万元 管理费用19.71万元 质检部检查结果一般项目个 60,主控项目18个 管理费用41.07万元 质检部检查 质检部检查结果一般项 结果一般项 目个60,主控项目18个 目60个,主 控项目18个 管理费用34.72万元 6份调查表 管理费用 74.47万元 6份调查表 1个安全专项 施工方案,3 质量 1个安全专项施工方案,3 2个安全专项施工方案,3次风 3个安全专项施工方案, 次风险识别 次风险识别和告知;12次 3次风险识别和告知;12 和告知;12 安全 安全交底记录检查,60次 险识别和告知;12次安全交底 次安全交底记录检 次安全交底 部 记录检查,60次日常检查 日常检查 查,60次日常检查 记录检 查,60次日 常检查 方法措施 考评 权重 标准 1、风险识 别、标识 ;2、安全 检查;3、 100% 编制安全 专项方案 ;4、应急 处理措施 7月-9月 评分规则 A(100) 1、风险识别 、标识齐全; 2、有可行的 安全专项施工 方案并有效执 行; 30% 3、检查有效 、交底明确; 4、有应急处 理措施并严格 执行;5、防 护 措施得当 B(80100) C(50-80) D(30-50) E(1530) F(0-15) 1、风险识 别、标识不 全;2、有 可行的专项 施工方案并 有 效执行; 3、 检查不细致 ; 4、有应急 处 理措施并严 格执行; 5、有防护 措施 1、风险识别、 标识不全;2、 安全专项施工 方案执行不力 ; 3、检查不细致 ; 4、有应急处理 措施并执行不 力; 5、防护措施不 当 1、风险识别 、标识不全 ;2、安全专 项施工方案 执行不力; 3、检查不细 致; 4、有应急处 理措施但执 行不力; 6、防护措施 不当 1、风险识 别、标识 不全; 2、无安全 专项施工 方案执行 ;3、检查 不细致; 4、有应急 处理措施 但执行不 力; 7、防护措 施不当 1、无风险 识别、标识 ; 2、无安全 专 项施工方案 ; 3、检查不 及时;4、 无应急处 理措施; 5、无基本 的安全防护 措施 得分 备注 备注 2 3 4 5 B B C C 6 成本达 成本控制 标 1、控制材 料单准确 率;2、控 制材料损 100% 耗;3、减 少返工; 4、合理安 排施工 1、材料单准 确; 2、材料损耗 25% 合理; 3、无返工; 6、施工组织 合理 1、材料单 准确; 2、材料损 耗合理; 3、基本无 返工;5、 施工组织无 大的错误 1、材料单准确 ; 2、材料损耗差 错;3、基本无 返工;6、施工 组织无大的错 误 1、材料单无 大过错;2、 材料损耗无 大的差错; 3、基本无返 工; 7、施工组织 无大的错误 质量合 质量控制 格 1、把关材 料验货; 2、科学有 效的施工 方案;3、 过程督查 100% 及督促整 改;4、养 护到位; 5、加强成 品保护 1、材料验货 严格; 2、施工方案 科学有效; 3、过程督查 25% 及时、整改监 管到位;4、 养护到位; 5、成品保护 较好 1、材料验 货严格; 2、施工方 案科学有效 ;3、过程 督查及时、 整改监管到 位;4、养 护一般; 5、成 品保护一般 1、材料验货 严格;2、施 工方案基本满 足现场;3、过 程督查有个别 不及时现象、 整改监管无检 查; 4、养护一般; 5、成品保护一 般 1、材料验货 不严格;2、 施工方案基 本满足现场 ;3、过程督 查有个别不 及时现象、 整改监管无 检查; 4、养护欠缺 ; 5、成品保护 不力 1、材料验 货不严格 ; 2、施工方 案不符要 求; 3、过程及 整改督查 不及时; 4、养护 欠缺;5、 成品保护 不力 1、材料验 货 不严格; 2、 施工方案不 符要求; 3、 无过程及整 改督查; 4、 养护较差; 5、成品保 护较差 1、控制差 旅费用; 2、控制招 待费用 1、费用金额 1、费用金额 1、费用金 1、费用金额 符合制度要 额符合制度 符合制度要求 要求; 符合制度要求 求; ; ;2、报销及 2、报销不及 2、报销及 2、报销及时、 时、不准确 10% 时、准确; 时、准确; 3、报销符合 准确;3、报销 ; 3、报销符 规范; 基本符合规范 3、报销不符 合规范; 4、费用控制 4、费用控 ;4、有基本的 合规范;4、 意识较好 费用控制意识 费用控制意 制意识较好 识较弱 1、费用金 额 不符合制 度要求; 2、报销 不及时、 不准确; 3、报销 不符合规 范;4、费 用控制意 识 较弱 1、费用金 额 不符合制度 要求;2、 报销不及时 、不准确; 3、报销不 符合规范; 4、无费用 控制意识 1、基本完成 所负责的施 工 内容;2、控 制指标部分 有偏差;3、 业主需求了 解不全面, 信息反馈 不及时;4、 对业主需求 响应较慢, 但 能解决业主 的问题 1、有部分 施工内容 未完成; 2、控制指 标部分有 多处偏差 ; 3、业主需 求信息了 解 不全面, 反 馈不及时 ; 4、对业主 需求响应 较 慢,但能 解 决业主的 问题 1、有多项 施工内容未 完成;2、 控制指标部 分有多处 偏差;3、 业主需求 信息理解 错误,反 馈较慢; 4、对业主 需求响应较 慢,且不能 解决业主的 问题 费用达 费用控制 标 满意度 提高服务意识和 符 质量 合要求 1% 1、按期保 质的完成 合同目标 100% ;2、及时 有效解决 业主需求 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标达到要求; 10% 3、准确、及 时了解并反馈 业主需求; 4、有效响应 并及时解决业 主的问题 1、完成所 负责的施工 内容; 2、控制指 标 基本达到要 求; 3、准确了 解并反馈业 主需求; 4、有效响 应并能解决 业主的问题 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标部分有偏差 ;3、基本了 解并反馈业 主需求;4、 对业主需求 响应不及时, 但能解决业主 的问题 临时性 工作 说明 被考核 人自我 评估 所在部 室考核 评语 考核总 分 1、材料单 无 大过错; 2、 材料损耗无 大的差错; 3、有返工 , 但损失较大 ; 9、施工组 织 有严重错误 1、材料单 无大过错 ;2、材料 损耗无大 的差错; 3、有返工 ,但损失 较小; 8、施工组 织无大的 错误 部门/中心负责 人签字 被考核人签字 绩效负责人签字 总经理签字: 上面的绩效考核指标设置非常复杂,而且有些指标很难进行准确考核。
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【表格】KPI指标库
KPI指标库 F财务维度指标 编号 C客户维度指标 指标名称 I内部运营维度指标 L学习成长维度指标 指标定义或计算公式 A加分指标 D减分指标 计分方式 关键结果领域 指标来源 F01 主营业务利润总额 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 主营业务税金及附加 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产回报 战略 F02 主营业务收入 实际发生的主营业务收入金额 销售状况 战略 成本控制 计划 成本控制 计划 成本控制 计划 F03 按照董事会的要求确定目标值 营业费用 营业费用/管理费用 管理费用 /财务费用 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 财务费用 数据提供者 财务管理部 财务管理部 财务管理部 责任岗位 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/营销 客服部经理/投资发展 部经理/研发设计部经 理 总部、项目公司总经理 /副总经理、营销客服 部经理 指标类 考核周 型 期 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 考核说明 F04 净资产保值增值率 (期末所有者权益÷期初所有者权 益)×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 资产经营 战略 F05 销售额/签约额 当期销售签约金额 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 计划 财务管理部 F06 回笼资金 当期实际回笼资金 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 F07 部门预算执行差异 率 租金收取完成率 1-(实际支出/资金预算)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 监督公司各部门预算的执行情况,对达到预警条件的及时 发出预警 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本控制 计划 财务管理部 各部门经理 定量 季度 资产经营 职责 财务管理部 资产管理部经理 定量 季度 成本控制 计划 财务管理部 财务管理部经理/各部 门经理 定量 季度 定性 季度 成本控制 职责 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 作为高层团队的考核指 标,权重可适当低一些 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 季度 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 年度 新项目拓展 计划 分管副总 投资发展部经理 新项目拓展 计划 财务管理部 投资发展部经理 定量 第四季 度 第四季 定量 度 F08 F09 F10 公司预算执行差异 率及预警及时性 (实际收取租金/计划收取租金)*100% 1-(实际支出/资金预算)*100%(占本指标 一半分值) 公司预算预警及时性(占本指标一半分值) 季度 定量 、年度 F11 营销费用达成率 (营销推广实际费用/预算费用)*100% F12 销售收入达成率 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% F13 结算收入 当期结算收入 F14 结算收入达成率 年度实际结算收入/年度计划结算收入×100% F15 回款计划达成率 年度实际回款额/年度计划回款额 ×100% F16 销售毛利率 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态 成本)/考核时点的动态销售收入 F17 净利润 本年销售净利润 F18 净利润增长率 本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1 F19 项目地块投标中标 率 投标中标次数/总投标数*100% F20 项目获取达成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% F21 本区域项目获取达 成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 计划 财务管理部 总部副总经理(投资)、 项目公司总经理、营销 客服部经理 定量 F22 土地储备计划完成 率 当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设面积 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 战略 投资发展部 总部、项目公司总经理 /副总经理(投资)、投 资发展部经理 定量 季度、 年度 F23 股东权益回报率 (ROE) 净利润/净资产×100% 资产回报 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 F24 项目投资结果偏差 实际投资额-预期投资额 资产回报 职责 财务管理部 成本管理部经理 定量 第四季 度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目公司财务部 营销客服部经理 年度 年度 F25 总资产周转率 F26 市场占有率 C01 客户服务满意度( 总) C02 销售服务满意度 C03 客服满意度 C04 租户满意度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 ∑(区域市场销量×区域权重)/∑(年度区 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 域市场销售总量×区域权重) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度 按照满意度调查实际得分 (客户满意度调查) 客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户满意度调查中,租户对本资产管理部工 按照满意度调查实际得分 作的满意程度 C05 员工满意度 员工对公司管理、环境、企业文化、服务、 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 学习成长等综合满意度 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 C06 客户有效投诉数量 (设计原因) 当季客户针对设计原因的有效投诉总数 C07 C08 结算收入/平均总资产 资产周转 战略 财务管理部 总部总经理、财务分管 副总经理 定量 年度 市场份额 战略 财务管理部 项目公司总经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理/客户 服务部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 资产管理部经理 定量 年度 人力资源部 总部总经理/副总经 理/人力资源部经 理 /项目公司综合管理 部经理 /项目公司总经 理/副总经理(人力) 定量 年度 定量 季度 员工满意 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 产品设计 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 、功能超越舒 客户有效投诉数量 当期各专业客户投诉的总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 适 客户二次购买/推荐 本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户忠诚度 购买率 期的销售套数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 战略 职责 战略 战略 C09 客户投诉办结率( 包括遗留、新增投 诉) 当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户投诉办结率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 服务速度与质 量 战略 C10 品牌影响力 年度区域品牌价值状况 品牌建设状况 战略 C11 当期投诉关闭率 投诉追溯率 C13 二次投诉率 C14 维修办结率(包括 遗留、新增投诉) C15 二次维修率 C16 入会率 C17 业主会员销售贡献 增长率 C18 物业服务提升状况 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 “××”会建 设状况 “××”会建 设状况 服务速度与质 量 战略 C12 C19 工程质量投诉率 稳定的高质量 战略 C20 诉讼仲裁发生率 按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 投诉追溯数/计划投诉追溯数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次投诉数量/有责投诉总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 整体维修办结率与计划办结率差异 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次维修数量/总体报修数量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 当季入会数/当季实际销售签约量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 考核物业公司品质提升、服务满意、物业管 根据考核内容确定计分方式 理规范的执行状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程质量有效投诉次数/客户量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 数×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 品牌建设状况 职责 C21 设计满意度 客户对设计的满意度(满意度调查) 产品设计 职责 I01 公司计划管理 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划 、季度、月度计划的编制,每季按时上报季 度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度 未按时完成一次扣权重分2分,扣完为止 经营分析会 公司计划管理 状况 职责 I02 计划与总结提交及 时性 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 I03 审计工作完成情况 I04 预算执行率 按照第三方计分模型进行计分 按照满意度调查实际得分 公司计划管理 状况 董事会年度重 按照董事会的要求,按时,按质完成审计工 具体考核标准由董事会或董事长制定 大工作完成状 作 况 收入预算执行率×权重1+支出预算执行率× 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 成本管理体系 建设与执行状 权重2 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 每迟交一次扣1分,最高扣5分 战略 战略 战略 设计分管领导 研发设计部经理/工程 技术部经理 总部部门经理/项目公 营销客服部 司部门经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部经理、营销 营销客服部 策划部经理、项目公司 副总经理(营销客服)、 营销客服部经理 第三方调查机构 营销客服部经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部 工程技术部经理/营销 客服部经理 战略 营销客服部 战略 营销客服部 战略 营销策划部 计划 分管副总 职责 计划 战略 各部门 工程技术部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理 副总经理(工程采购 )/工程技术部经理 总部、项目公司部门经 总经理办公室 理 研发设计部经理/工程 设计分管领导 技术部经理 营销客服部 公司高层 项目管理部经理/项目 公司行政人力副总经理 /综合管理部经理 项目管理部/项 目公司综合管理 总部/项目公司各部门 经理 部 副总经理/审计监察部 董事会 经理 财务管理部 财务管理部经理 定量 季度、 年度 季度、 定量 年度 定量 季度、 年度 定量 第四季 度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定性 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定量 收入和支出执行率分别 季度 计算 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 部门资金预算编制 及时性 资金预算执行差异 率 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 扣除,最高扣10分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 1-(实际支出/资金预算)*100% ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财 未按时完成年度/季度/月度财务预算,延迟一次扣0.5分; 务预算的编制,并组织好年度/季度财务预算 未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ,每延迟一次扣1 预算管理 分析 分 按时下达月/季/年动态财务预算,提交预算 每延迟一次在总分中扣除1分 财务预算及时性 执行分析报告 银行融资及资金成 根据公司年度融资计划,组织完成银行贷款 授信、审批和放贷等业务,同时有效控制资 按照及时性、完成质量等进行评分,以分管领导满意为准 本控制情况 金成本 项目建议书会审通 会审通过次数/总会审次数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 过率(未拓展城市) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目建议书会审通 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 会审通过次数/总会审次数*100% 过率(下辖项目) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(下辖项目 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 )可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(未拓展城 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 市) 组织监控项目运营计划实施状况,对异常情 运营计划的实施监 况及时提醒,对计划中出现的重大问题进行 未及时提醒或未主动协调,导致总体计划实施有较大偏离 控状况 ,出现一次扣除2分 协调,保证运营计划的实现 项目运营实施计划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及资金预算评审通 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 过率(总体与分期 ) 项目总体土地开发 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及周边环境提升方 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 案评审通过率 I17 前期权证办理节点 计划完成率 I18 产品设计节点计划 完成率 I19 施工图设计计划完 成率 I20 设计变更数量 I21 设计费用差异率 每季末 日前提交本部门下季资金预算 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 资源整和与成 本体系建设与 执行状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 战略 财务管理部 战略 财务管理部 职责 财务管理部 总部、项目公司各部门 经理 总部、项目公司各部门 经理 副总经理(财务) 定量 部门计划和预算可考虑 季度 作为一个指标来考核 定量 季度 定量 年度 职责 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 战略 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 定量 年度 项目管理部经理 定量 按照项 目 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 分管副总 投资发展部经理 定量 第四季 度 项目周期控制 职责 分管副总 项目管理部经理 定性 年度 项目周期控制 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 项目前期重大 工作完成状况 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目前期重大 期计划完成总量*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 工作完成状况 战略 项目管理部 副总经理(项目管 理)/投资发展部经 理/综合管理部经理 定量 仅指建设工程规划许 季度 可证(含)之前的权证 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目周期控制 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理 定量 年 度/第 四季度 战略 分管副总 工程技术部经理 定量 季度 职责 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理/工程技术 部经理 定量 年 度/第 四季度 职责 财务管理部 定量 季度 战略 分管副总 定性 季度 计划 分管副总 定性 季度 产品创新状况 战略 分管副总 定量 要求研发设计部提出新 季度 技术应用的规划与相关 资源、清单 战略协作平台 建设状况 战略 成本管理部 副总经理(采购成本) /成本管理部经理 定量 年 度/第 四季度 按时完成节点数/计划完成的节点数 完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 积 增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 项目周期控制 职责 分管副总 职责 设计合格供方库建 设状况 施工工艺、标准的 编制、完善情况 每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米); 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 不含设计优化类的设计变更 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 实施计划中的预算)-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 战略协作平台 积累设计供应商资源,建立资源库 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 建设状况 标准化管理状 定期完善施工工艺、标准 描述法:具体标准见考核表 况 I24 新技术及成果推广 应用状况 按当季计划 I25 总部采购率 年度材料、设备、工程类集中采购以及战略 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 采购总金额/年度实际采购总额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I26 招标采购比例 招标采购金额/总采购金额*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 战略协作平台 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 建设状况 职责 成本管理部 副总经理(采购)/合约 审算部经理 定量 年 度/第 四季度 I27 采购计划完成情况 按照采购计划实施采购情况 未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 为止 计划 分管副总 成本管理部/合约审算 部经理 定量 季度 主要材料 合格率 供应商与信息库管 理 即土建主材合格率,如钢材、混凝土、电梯 每退货一次扣权重分 分 稳定的高质量 、铝型材、进户门、外墙面砖等 每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门 不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1 战略协作平台 简报,每半年更新一次供应商数据库 分 建设状况 职责 项目管理部 工程技术部经理 定量 季度 战略 工作报告 成本管理部经理/合约 审算部经理 定量 季度 I22 I23 I28 I29 详见当季考核表 分,扣完 项目周期控制 研发设计部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/工程 技术部经理 项目管理部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/项目 管理部经理/工程技术 部经理 I30 项目开发关键节点 计划完成率 各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成的总节点数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目周期控制 战略 项目管理部 I31 分户验收一次合格 率 分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 战略 营销客服部 I32 重大工程技术项目 完成情况 描述法:具体标准见考核表 稳定的高质量 战略 总经理 I33 工程质量检查一次 通过率 项目管理 职责 质监站 I34 现场签证率 年内重大工程技术改进项目的完成情况,包 括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质 量通病防治等 (工程质量检查一次通过的次数/总的验收次 数)×100% 季度实际签证量/目标值( 条/平方米);是指 非优化类的现场签证 产品设计 职责 分管领导 I35 工程管理计划完成 情况 I36 合同后评估 I37 协作单位管理 I38 成本信息化系统建 设状况 标准合同文本的管 理状况 I39 I40 设计目标成本差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 月度工程指标检查完成率及上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 计划节点完成及节点调整及时上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 项目月报质量和及时性 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 质量安全上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 及时进行合同后评估工作 按照约定的时间考核,实际拖延天数 资源整合 职责 项目管理部 战略协作平台 建设状况 战略 部门经理 按照计划规定,组织每月对供应商进行评价, 并协助进行年度供应商考核,完善合作单位 描述法:具体标准见考核表 资源库 按照计划规定,建立成本信息化系统,与软件 描述法:具体标准见考核表 公司合作完成二次开发与完善,并实施 按计划定期维护已有的标准合同文本,组织 描述法:详见当期考核表 编制新的标准合同文本 成本管理体系 建设与执行状 况 标准化管理状 况 成本管理体系 施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 成本 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I41 目标成本差异率 (实际成本支出/目标成本)*100%-1 I42 成本动态管理控制 状况 监控项目动态成本,对超出目标成本发出预 单项目动态成本超出目标成本,未及时发出预警,一次扣 警 除权重分1分 I43 成本模型管理 I44 动态成本管理 I45 合同管理状况 I46 合同付款审核管理 I47 预结算计划完成率 I48 变更签证价格登记 及时性 后评估资料提交及 时性 I49 I50 I52 清单编制准确性 因工程量清单编制 不准确造成的变更 数量 报建计划完成率 I53 成本后评估提交及 时性 I51 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 及时调整、维护、发布成本模型 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 及时签结变更联系单或补充协议 发现未及时签结现象,每出现一次,扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 执行动态成本管理,发布各项目当月动态成本 不计权重,每延迟一次在总分中扣1分 建设与执行状 报表 况 成本管理体系 定期更新和发布标准化合同文本;及时完成 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 重大合同的审核 况 审核合同实际完成工程量,按照合同付款条 发现不匹配的支付,每次加 分;存在但未发现不匹配的 成本管理体系 建设与执行状 款审核进度款 支付,每次扣 分 况 季度内按时完成的预结算金额/季度计划的总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 预结算金额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 及时登记变更签证价格,事先约定时间要求 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 成本管理体系 及时完成后评估工作并提交评估相关资料 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 考核清单编制差错情况 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 季度实际变更量/目标值( 条/平方米) 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 在具备报建条件的前提下,按时完成报建的 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程管理 及时性;(按时完成报建数/总数)×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本管理体系 以项目公司提交项目后评估完整资料的时间 实际拖延天数 建设与执行状 为准 况 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 项目公司副总经理(工 程采购成本) 项目公司总经理/工程 技术部经理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 公司高层 审算部经理 副总经理(设计)/研 财务管理部/成 发设计部经理/工程技 本管理部 术部经理 副总经理/成本管理部 经理/项目公司副总经 财务管理部 理(采购成本)/合约审 算部经理/工程技术部 经理 成本管理部/财 成本管理部经理/合约 务管理部 审算部经理 成本管理部经理/合约 成本分管理领导 审算部经理 成本管理信息系 合约审算部经理 统 财务管理部 成本管理部经理/合约 审算部经理 分管领导 成本分管领导 成本管理部经理 职责 财务管理部 战略 工作报告 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 分管领导 职责 副总经理(项目)/项 目管理部经理/项目公 司总经理/工程技术部 经理 项目管理部经理、项目 公司副总经理(工程/成 本等)、工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司综合管理部 成本管理部经理/合约 成本分管领导 审算部经理 定量 年 度/第 关键节点需要由公司项 四季度 目计划管理流程制定 定量 按项目 进展 定性 年度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 年 度/季 度 年 定量 度/第 四季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 根据总体项目营运计划 确定的成本作为目标成 本,以合同预算价作为 实际成本 待成本信息系统上线后 考核此指标 I54 营销费用效率 I55 营销费用预算编制 及时性 I56 营销供方库管理 I57 营销报表的编制与 提交状况 I58 品牌建设状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 定期提交资金预算;以项目公司在规定时间 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 内提交作为前提 扣除,最高扣10分 维护试行、合格、战略试行、战略营销供方 库;评价现有营销供方的工作质量与服务状 描述法:详见考核表 况,并更新相应数据库 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 准确及时编制营销报表,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 报表完成及时 性与质量状况 计划 组织开展公司杂志出版相关工作 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 组织开展公司级重大品牌建设专项活动 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 提升公司及项目品牌影响力 按照第三方计分模型进行计分 品牌建设状况 战略 项目周期控制 计划 分管副总 营销客服部 定量 季度 知识管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 营销费用额/签约金额*100% 按898路线图完成方案数/应完成的总方案数 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 I63 营销策划进度完成 率 租赁市场调研报告 提交及时性 出租计划完成率 装修管理引起公司 资产损失 租赁纠纷处理 I64 I65 I59 I60 战略 财务管理部 职责 财务管理部 战略 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 营销分管领导 客服部经理 分管副总/财务 营销策划部经理/营销 管理部 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 第三方调查机构 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 第四季 度 及时编制报告,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 (实际出租面积/计划出租面积)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 资产经营管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 由于本部门装修管理造成公司资产损失 按照损失金额以及造成不良影响的严重程度给予评分 资产管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定性 季度 租赁纠纷的处理及时性、合理性等 以分管领导满意为准 资产管理 职责 分管副总 定性 年度 物业规划方案 按总体节点要求,及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 计划 客服分管领导 定量 年度 按项目节点计划及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I66 物业规划方案提交 及时率 物业规划方案评审 通过率 评审通过次数/总评审次数*100% 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I67 外部交付率 外部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 项目公司总经理 /副总 定量 季度 I68 内部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定性 待定 I71 内部交付计划完成 率 物业公司招标完成 及时性 物业服务监控检查 状况 杂志编制发行完成 情况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 按照计划完成的编制、发行工作 完成量达到季度计划为满分, 未达到计划全部扣除 职责 分管副总 定量 季度 I72 部门费用控制 实际费用/预算费用 战略 财务分管领导 定量 季度 I73 协作单位满意度 协作单位对公司的满意度(满意度调查) 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产管理部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 财务管理部经理/部门 经理 战略 分管领导 各部门经理 定量 年度 I74 财务经营信息数据 提供的及时性、准 确性 于月/季/年经营会议之前提供当期财务经营 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分 信息及相关分析 定量 季度 I75 财务核算差错率 财务报表中出现的差错数 定量 季度 I76 固定资产管理情况 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分,出现错误一项扣 0.6分 固定资产台帐完整,保证固定资产的良好使 台帐不完整,发现一次扣除权重分1分;因没有及时安排固 用状况和合理调配 定资产的维修而严重影响使用的,每次扣除权重分1分 定性 季度 I77 会议、活动组织、 接待状况 会议、活动、接待组织中存在重大的疏漏或安排不当, 造 组织安排公司重大会议、活动、接待等活动 成不良影响的,一次扣除权重分2分 定性 季度 I78 工商权证办理的及 时性 及时办理公司各类工商权证 根据当期计划,详见考核表 定性 季度 I79 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 因为违规操作,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I80 印信管理的合规性 按照公司印信管理规定管理公司各类印章 因为违规使用,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I81 信息流转的及时率 定量 季度 I82 绩效体系建设 定性 季度 I61 I62 I69 I70 按总体节点要求,及时完成物业公司的招标 每迟交一次扣 分,最高扣 分 每季进行一次对物业公司的服务品质进行检 非此即彼法:完成得权重分,未完成得0分 查,形成报告并回馈物业公司 杂志发行的及 时性与质量 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 信息提供的及 时性与质量状 况 财务管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 会议、活动组 织的及时性与 质量状况 工作完成的及 时性 职责 职责 副总经理(财务)/财务 管理部经理/项目公司 财务总监/财务部经理 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 总经理办公室主任/项 分管副总 目公司综合管理部经理 总经理 职责 分管副总 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 职责 分管副总 计划 分管副总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 制度执行状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 根据公司战略,动态调整公司现有绩效管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 制度与体系建 体系,提升其科学性、有效性 设状况 及时处理的信息量/总流转信息量 职责 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 I83 薪酬体系建设 根据公司战略,动态调整公司现有薪酬管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 体系,提升其科学合理性与对员工激励力 I84 绩效考核完成及时 性 在规定时点完成绩效考核的及时性 每延迟一天在权重分中扣0.5分 I85 薪酬核算差错状况 出错人次/当期员工总数*100% 标准值为98%,每低于1个百分点扣1分 I86 职能线流程、制度 建设状况 I87 销售计划达成率 计划 分管副总 计划 分管副总 工作完成质量 职责 分管副总 按计划完善职能线的流程、制度,并监控实 具体标准见考核表 施 销售收入达成率×权重1 + 销售收入达成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 率/销售面积达成率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 制度与体系建 设状况 销售计划的完 成情况 计划 分管副总 计划 财务管理部 工作完成的及 时性与质量状 况 I88 计划与绩效管理 审核下一年度绩效方案修正方案;指导公司 战略地图的分解;审核公司、部门的年度绩 具体完成时间要求见公司各期的重点工作计划;未按照计 效计划;并出面解决计划与绩效管理中出现 划完成相关工作,每延迟一项2分 的重大问题。 I89 人力资源成本差异 率 (实际人力资源成本/预算人力资源成 本)*100% -1 景观规划设计完成 率 推进和优化流程管 理 战略规划完成情况 产品规划方案完成 情况 未开项目成本降低 率 项目支持文件的完 成率 项目公司营销推广 方案及执行情况 样板房管理 主要材料市场价信 息指导 项目缺陷反馈统计 完成及时率 培训计划完成差异 率 实际完成景观设计时间/计划完成时间 I90 I91 I92 I93 I94 I95 I96 I97 I98 I99 L01 L02 团队培训计划完成 率 L03 制度与体系建 设状况 工作完成的及 时性 推进和优化公司各专业相关流程 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 描述法:具体标准见考核表 学习成长 分管领导对规划方案满意 战略管理 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 分管领导对规划方案满意 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定性 季度 定量 季度 定量 季度 公司各部门经理 定量 季度 总经理/项目公司营销 客服部经理 定量 年度 计划 副总经理(计划/人 总经理/分管副 力)/项目管理部经 总/项目管理部 理/项目公司综合管理 部经理 定量 年度 职责 财务管理部/人 副总经理(人力)/人力 资源部经理/项目公司 力资源部 综合管理部经理 定量 年度 计划 设计分管领导 研发设计部负责人 定量 年度 职责 计划 分管领导 分管领导 项目管理部负责人 投资发展部经理 定性 定性 年度 年度 产品规划 计划 分管领导 投资发展部经理 定性 年度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 实际完成的支持性文件/计划完成的支持性文 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 件 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 指导并监督各项目公司营销推广方案的制定 分管领导的满意程度 及执行 指导并监督各项目公司的样板房管理工作 分管领导的满意程度 成本控制 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 体系建设 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 为项目公司提供必要的主要材料市场价信息 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 分管领导 总部成本管理部经理 定性 季度 职责 分管领导 总部客户服务部 定量 年度 战略 分管副总 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定量 季度 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 实际降低成本/计划降低成本 实际项目缺陷反馈统计完成时间/计划完成时 间 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 部门负责人每季对部门员工或专业系统内的 员工进行授课,并组织部门内专业人员开展 部门内部培训 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 培训体系建设 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 状况 完成得分,未完成不得分 人力资源部/综 公司各部门经理 合管理部 团队建设状况 战略 销售团队培训计划 完成差异率 (实际完成销售团队的培训项目数/计划完成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 团队建设状况 培训项目数)*100%-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 L04 公司核心员工流失 率 全公司本年度离职核心员工总人数/本年度全 不计权重,每流失1个人,扣1分 公司员工总数;指招聘类员工 员工成长状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L05 核心员工流失率 总部或项目公司本年度离职核心员工总人数 不计权重,每流失1个人,扣1分 /本年度全总部员工总数 员工成长状况 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 合管理部 理部经理/项目公司 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L06 部门关键岗位晋升 率 本周期本部门实际晋升人次/规划晋升人次 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 *100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部公司各部门经 理/项目公司各部门经 合管理部 理/副总经理(人力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L07 关键岗位人员任职 资格提升度 总部或项目公司年度实际关键岗位人员提升 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 分值 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L08 关键岗位晋升 率 (总部或项目公司年度实际晋升人次/规划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 晋升人次)*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L09 IT规划与建设 组织编制公司IT规划,并按计划组织实施IT 见考核表:根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方 项目的开发与应用 式 信息管理状况 战略 L10 IT规划与IT项目完 成情况 完成公司IT规划,并按计划负责组织实施 信息管理状况 战略 具体考核标准见当期考核表 营销策划部 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 总经理办公室 副总经理(行政)/总 经理办公室主任 分管副总 总经理办公室主任 定性 年度 定性 季度 L11 IT运行与服务状况 公司网络瘫痪 小时以上而未被修复、重大信息资料未按 维护软硬件系统,确保公司信息系统的安全 时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄 、稳定运行,并为各部门提供IT服务支持与 密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉,以上情况 信息管理状况 IT应用培训,促进公司信息化应用 中,IT服务受到有责投诉出现一次扣除0.5分,其它情况在 该项目权重分中扣2分,扣完为止。 L12 紧缺性专业人才引 进 按当季计划 详见当季考核表 L13 部门服务满意度 按照满意度调查实际得分 L14 组织管理体系建设 L15 EHR系统实施 L16 企业文化建设 L17 培训资源建设状况 L19 人才梯队建设与职 业生涯规划 案例库建设 公司其他部门(含项目公司)对本部门服务 的满意程度 根据公司战略,提出总部管控模式的优化建 议,完善公司组织管理文件 引入并不断完善EHR系统 策划核心价值观到行为层的转化方案,并组 织实施 不断完善公司培训课程体系,内部讲师队伍 和培训供应商资源 建立公司人才梯队,规划关键员工的职业生 涯,并推进相关工作 每季完成案例库不少于 例 知识管理状况 战略 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 总经理办公室 人力资源部经理 人力资源部 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 分管副总 项目管理部经理 L20 关键岗位空缺人天 数 当季空缺人天数=∑(实际招聘到岗人天- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 岗位标准招聘人天)/N 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 对各类岗位进行分类, 季度 确定每类岗位的标准招 聘人天 L21 当期提供合格招聘 人员数 按公司规定为招聘岗位提供合格的招聘备选 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 人员数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 职责 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 季度 L22 关键岗位平均招聘 周期 关键岗位实际招聘周期/关键岗位计划招聘周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 期*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 L23 招聘计划完成差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 关键岗位:是指副经理 季度 /中级专业师及以上岗 位 以年初计划为基准;或 季度 提前3个月申报计划? L24 客户服务信息分析 与报表提交及时性 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 L25 客户服务信息库建 设 土地市场信息报告 状况 政策与市场动态研 究 项目公司按计划提交客户服务信息分析与报 表;项目公司提交后5个工作日内提交客户服 不计权重,每延迟一天,扣除0.5分,最高扣5分 务信息分析与报表 采集各项目客户服务相关各类信息,保证信 根据考核内容确定计分方式 息的及时、有用性 每延迟一次提交,扣除权重分1分;每出现一次信息遗漏, 定期及时提交;保证信息完整性 扣除权重分2分 及时将分析成果提供给公司领导班子作为决 定期及时提交,每延迟一次提交,扣除权重分1分;完成质 策支持 量以分管领导满意为准 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 知识管理状况 职责 定量 季度 知识管理状况 职责 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 定量 季度 L28 城市地图的编制维 护状况 编制所在区域内的城市地图,并每 季度季 季末30日未维护,或年末 日前末上报,延迟一天扣权 末维护一次,每年年末 日前上报总部 重分 分 知识管理状况 战略 定量 季度 L29 产品目录库建设状 况 进行标准化产品研究,并建立产品目录库 知识管理状况 战略 投资发展部/项 目公司营销客服 投资发展部经理/项目 公司营销客服部经理 部 研发设计部经理/工程 研发设计部 技术部经理 定性 季度 L30 市场信息库管理 知识管理状况 计划 营销策划部经理/营销 营销策划部经理 客服部经理 定性 季度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 知识管理状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 营销策划部经理 定量 第四季 度 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 项目管理部经理/工程 技术部经理 定量 季度 L18 L26 L27 (招聘人数/计划招聘人数)*100%-1 战略 公司高层、各部 总经理办公室主任/项 门 目公司综合管理部经理 定量 季度 人才猎取状况 计划 人力资源部/综 部门经理 合管理部 定性 第四季 度 员工满意 职责 定量 半年 组织弹性与扩 张性实现状况 信息管理状况 战略 定性 季度 定性 季度 员工满意 职责 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 培训体系建设 状况 战略 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 员工成长状况 战略 定性 季度 每少一例扣权重分1分 定量 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 据EHR项目实施计划确定,具体标准见考核表 定性描述,详见季度考核表 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 营销客服部进行项目所在区域的地产市场研 究,并整理成公司市场信息库;营销策划部 描述法:详见考核表 汇总总部所有区域的市场信息并做分析 L31 案例入库比率 入库案例数/案例形成总数*100% A01 税务合理化建议状 况 A02 四新技术应用 A03 核心员工输出贡献 A04 创新项目成果 A05 设计优化加分 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 加分项,每个加5分 由于设计优化节约项目成本或对品牌等产生 加分项,加1~5分 积极影响 A06 关键岗位人员任职 资格提升度 不计入权重;能够降低税务风险或产生部分节税效应的, 成本管理体系 根据国家税务政策提出税务的合理化建议,并 一次加2分;提出建议,并被采纳,为公司做出重大贡献的 建设与执行状 被采纳,产生效益 ,一次加10分 况 由于新技术的应用,为项目节约成本达到 元以上,予以加 产品创新与应 积极应用四新技术,为公司项目建设做出贡献 分;或顾客对于新技术的满意度达到 以上,予以加 分 用状况 计划 职责 人力资源部 各部门负责人 人力资源部 营销策划部 战略 分管副总 人才猎取与内 部培养状况 职责 人力资源部 总经理 定量 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 流失核心员工:是指主 年度 动离职的主管级以上员 工 年度 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 年度 年度实际关键岗位人员提升分值(主管级及 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 以上员工),及计入权重,作为加分项 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 年度本公司输出的核心员工总人数 不计权重,每输出一名核心员工 ,加0.5分 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 关键岗位:是指副经理 定量 第四季 度 /中级专业师及以上岗 位 A07 工程案例提交及时 性及质量 项目公司工程技术部经 理 定量 年度 项目管理部/监 项目管理部经理/项目 公司总经理/副总/工程 理 技术部经理 定量 年度 定量 年度 定量 营销策划部提出投诉影 年度 响分级的具体描述或标 准 定量 年度 定量 年度 公司所有岗位 定性 年度 项目公司总经理/各部 门经理 定量 年度 项目公司各部门 定量 季度 不计权重,加分项 发生则季度绩效指标加分,加分范围为1~10分 知识管理状况 职责 D01 质量安全事故状况 及财产损失 工程中发生的特大、重大事故的次数 不计权重,直接扣减绩效考核得分,特大事故当期考核分 为零,重大事故扣10分,一般事故扣5分; 给公司造成损失:一般事故(1~5)万、重大事故(6~ 20)万、特大事故(〉20)万 稳定的高质量 战略 D02 危机处理 协调处理媒体突发事件或有重大影响的事件 ,维护公司市场良好形象;不进入权重,作 及时上报公司领导,并协调相关部门或机构进行处理,有 效降低公司市场负面影响 为加分项 风险控制状况 职责 D03 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 品牌建设状况 战略 D04 重大法律纠纷的处 理状况 经审核后,存在合同条款不严谨却未提出建 议,导致重大法律纠纷;或因自身原因在重 不计权重,每出现一次扣除5分 大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 风险控制状况 职责 D05 税务稽核 保证税务稽核无重大风险 不计权重,发现一次税务稽核中的问题,造成公司损失的 ,损失较小,从总分中扣除1分;损失较大,从总分中扣除 风险控制状况 5分 职责 D06 廉洁 风险控制状况 职业行为 相关领导 D07 合作单位纠纷及政 府主管部门书面处 罚 不计权重,直接扣减绩效考核得分,当期考核分为零,重 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事 大事件还需按照公司相关制度处罚,特别严重的交国家执 情 法机构处理 不计权重,减分项 风险控制状况 职责 分管领导 D08 重大事项隐瞒不报 主要是指:质量、安全、设计、群体性事件 、主管部门下发的处罚性通知等重大事项, 如果发生,则按照事件严重性扣分,一般情况扣(3~10) 风险控制状况 分,比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理 具体见《关于各公司重大事项报告的规定》 职责 工程管理部 不计权重,产生严重影响的扣 分/起,一般影响的扣 分/起,轻微影响的扣 分/起 发生则季度绩效指标扣分,扣分范围为1~10分 项目管理部 分管领导 总经理办公室主任/营 销策划部经理/营销客 服部经理/各部门经理 营销策划部经理/营销 客服部经理/工程技术 部经理/各部门经理 总经理办公室主任/成 本管理部部经理/合约 分管领导 审算部经理/各部门经 理 财务管理部经理/副总 财务管理部/总 经理(财务)/项目公 经理 司财务部经理 分管领导
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【表格】服装生产-KPI绩效考核指标
xx有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上,每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上,每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分(超过4天以上扣15分) 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现,每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检(按规定检验次数) 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上,每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率(按裁片数) 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分,超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分,严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注:1、定量指标(完成率、合格率)的实际得分=实际完成率(合格率)×权重。 2、定性指标的实际得分=权重-扣分。 3、单项最低得分为零分,最高得分为权重分数。 事长
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KPI电商部员工绩效考核指标
KPI 电商部员工绩效考核指标 在电商这块,员工业绩考核指标或许是每一个老板头痛的问 题。任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有 效考核、奖励优良业绩的管理体系。 绩效考核的目的是规范员工行 为,同时激励员工、将员工行为引向企业的总体目标, 在企业内部 保持竞争机制,有利于保证工作作风,效率大大提升。 考核指标应 是明确、具体、有挑战性同时又是现实可行的,并且要切合公司的 战略目标、综合平衡短期目标与长期目标的关系。 (总结)史上最全的运营工具和淘宝专业术语,不要错过哟! 任务指标:所有任务度分为 95%、85%、75%、65%来计算(由运营总 监和公司综合审核)。每月的任务完成了 95%在现有的工资基础上 有月季奖励。 任务完成在 85%和 75%没有奖励也没有惩罚。 在 65% 以下的就有惩罚了,扣工资(100-500 不等)。 一、电商后勤 1、每天进行公众号日常维护(后台所有技术) 2、统计每天的订单上报 3、回答线上客户的所有问题。 4、执行运营总监的任务和方案。 【KPI 考核指标】 a、每月要做工作总结交给上级审核 b、自己制定下个月的任务和目标给运营总监。下个月后在考核时就 依据自己制定的目标和上级审核综合来考核任务完成度。 二、美工编辑 1、定期优化商城内容及图片海报。 2、根据公司发展方向,风格,执行上级所交的任务。 3、定期编辑文案推送消息 4、根据公司的活动,节日等准备素材,设计更新活动。 【KPI 考核指标】 a、美工制做出来的图片海报文案的点击量计算 b、每期的活动设计效果统计出来。 c、由运营总监做初级审核,再把统计的数据交由公司审核,给出指 标完成多少。 三、活动策划人 1、电商部的一切活动都要策划 2、做活动前期效果,资金投入,人员等预算。 3、后期活动数据统计,上报。淘宝越来越重视细节了,你做好了 吗? 【KPI 考核指标】 a、电商部门一切活动要策划好,每期的活动前期数据统计好。 b、每期活动后,把活动的效果,成果数据统计出来,交由运营总监 初审,再由运营交由公司审核 c、每期任务后,总结不足,下次要达到什么样的效果,计划出来, 交由运营总监,下月审核时,依据总结的效果考核。 四、维护粉丝(培养忠实铁粉) 1、每天与客户聊天,了解他们对我们公众号的看法及意见。 2、培养他们对我们的信任,网上下单。 3、维护一批在网上订单的忠实粉丝。 4、定期对客户做些调查。 5、每周的培养的忠实客户业绩上报。 【KPI 考核指标】 a、每月调查数据统计出来,交由上级查看审核效果 b、每月培养了多少忠实粉丝,每月增加了多少网上订奶的客户, 数据统计出 来交给上级查看审核。 c 、下月要达到多少忠实粉丝,增加多少线上订奶客户,把下月的 目标制定出来,下月考核由此为依据。 五、运营总监 1、切合公司的战略目标、传达公司的任务,综合平衡短期目标与长 期目标 2、规划部门每一个月任务并协调团队完成任务。 3、管理团队,分配合理任务,监督,考核团队的任务完成度。 4、布局公众号发展方向,每期活动主题,定期的任务并执行。 5、每月团队任务指标考核 ,整体各项数据统计上报。 6、规划线下活动并安排人执行。 7、需找新产品,策划上架。 【KPI 考核指标】 根据部门,团队,发展进度直接由公司审核。各项任务有向总直接 授权安排。考核指标也由公司直接规定。如何建立与粉丝关系,粉 丝从此不再流失 奖励制度:有向总决定,达到什么程度有什么样的 奖励。有功就奖,有过就罚,有利于增强工作积极性,提升工作, 团队整体效益。
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酒店(KPI)绩效考核指标
酒店各部门(KPI)绩效考核指标 1 前厅部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核周期 1 客房营业额 月/季/年 度 2 对客结账差错 率 月/季/年 度 财务部 3 预订信息差错 率 月/季/年 度 前厅部 4 分房准确率 季/年度 前厅部 5 行李运送与 保管差错率 月/季/年 度 前厅部 6 客人有效投诉 数 月/季/年 度 7 紧急事件 处理速度 月/季/年 度 8 部门协作满意 度 2 季/年度 指标定义/公式 考核期内酒店宾馆中客房营业额总计 考核期内客人对前厅工作有效投诉数量 资料来 源 财务部 前厅部 前厅部 对各业务部门之间的协作、配合程度通过 发放“部门满意度评分表”进行考核,计 算满意度评分的算术平均值 总经办 客房部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 1 客房营业额 月/季/年度 2 部门 GOP 值 月/年度 3 部门 GOP 率 月/年度 4 经营成本节约率 季度/年度 5 对客服务设备 设施完好率 季度/年度 6 客人满意度 季度/年度 指标定义/公式 资料来 源 考核期内客房营业额总计 财务部 考核期内部门营业额总计-部门营业 支出额 财务部 营业利润 100% 营业收入 经营成本节省额 100% 经营成本预算额 财务部 财务部 工程部 接受随机调查的客人对服务满意度评 分的算术平均值 客房部 7 投诉解决率 月度/季度/ 年度 8 卫生服务达标率 季度/年度 3 解决的投诉事件数 100% 投诉总数 客房部 总经办 管家部关键绩效考核指标 序 号 KPI 指标 考核周期 1 部门 GOP 值 月/季/年 度 部门营业收入-部门营业支出 财务部 2 部门 GOP 率 月/季/年 度 营业利润 100% 营业收入 财务部 3 卫生合格率 月/季/年 度 4 衣物收发准确 率 5 洗涤合格率 月/季/年 度 管家部 6 叫醒服务准确 率 月/季/年 度 管家部 7 布草收发准确 率 月/季/年 度 管家部 8 废旧布草利用 率 季/年度 管家部 9 成本节约率 月/季/年 度 10 设备设施完好 率 月/季/年 度 4 指标定义/公式 管家部 月/季/年 度 餐饮部经理绩效考核指标量表 资料来源 管家部 经营成本节省额 100% 经营成本预算额 财务部 工程部 被考核人姓 名 职位 餐饮部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 餐饮部 考核得 分 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1 餐饮营业额 15% 考核期内餐饮营业额达到 2 部门 GOP 值 15% 考核期内餐饮部 GOP 值达到 3 餐饮销售计划达成率 15% 考核期内餐饮销售计划实现率达 100% 4 餐饮经营成本节省率 10% 考核期内餐饮经营成本得到有效控制, 费用节省率达 %以上 5 菜品出新率 10% 考核期内菜品出新率达 6 客人投诉解决率 10% 考核期内客人投诉解决率达 100% 7 客人满意度 10% 考核期内客人对餐饮服务满意度评价达 到 分以上 8 设备设施完好率 5% 考核期内设备设施完好率达 9 卫生清洁达标率 5% 考核期内卫生清洁达标率为 100% 10 部门员工 技能提升率 5% 考核期内下属员工工作技能提升率达 %以上 万元 万元 %以上 %以上 本次考核总得分 1.餐饮销售计划达成率 餐饮销售计划达成率= 2.部门员工技能提升率 部 门 员 工 技 能 提 升 率 考核 指标 说明 被考核人 签字: 日期: 考核人 签字: 日期: 复核人 签字: 日期: = 5 工程部经理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 工程部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 工程部 考核得 分 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1 工程计划 目标完成率 15% 考核期内工程部各项工作计划目标 100% 实现 2 设备设施完好率 15% 考核期内酒店宾馆内各系统设备设施完 好率达到 %以上 3 设备设施正 常运转天数 15% 考核期内各系统设备设施正常运转 天以上 4 系统运行 成本节约率 15% 考核期内各系统运行成本有效控制,成 本节约率达 %以上 5 设备设施 维修及时率 10% 考核期内各系统设备设施维修及时率达 100% 6 平均故障 间隔时间 10% 考核期内各系统设备设施平均故障间隔 时间不超过 天 7 故障停机率 5% 考核期内故障停机率低于 8 部门管理 费用节省率 10% 考核期内工程部管理费用节省率达 以上 9 部门员工 技能提升率 5% 考核期内下属员工技能提升率达 上 % % %以 本次考核总得分 工程计划目标完成率 工程计划目标完成率= 考核 指标 说明 被考核人 签字: 日期: 考核人 签字: 日期: 复核人 签字: 日期: 6 康乐部经理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 康乐部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 考核得 分 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1 康体娱乐 业务营业额 15% 考核期内康体娱乐业务项目营业额达 到 万元以上 2 部门 GOP 值 15% 考核期内康乐部 GOP 值达到 上 3 部门 GOP 率 15% 考核期内康乐部 GOP 率达 4 经营成本节约率 10% 考核期内经营费用成本有效控制,成本 节约率达到 % 5 卫生清洁达标率 10% 考核期内卫生清洁达标率为 100% 6 客人满意度 10% 考核期内客人对康乐服务满意度评价达 到 分以上 7 客人稳定率 10% 考核期内客人稳定率达 8 客人有效 投诉件数 5% 考核期内客人有效投诉件数不超过 件 9 健身娱乐设备 设施完好率 5% 考核期内各健身、娱乐设备设施完好率达 %以上 10 部门员工技能提升率 5% 考核期内下属员工工作技能提升率达 %以上 本次考核总得分 客人稳定率 客人稳定率= 考核 指标 说明 康乐部 万元以 %以上 %以上 被考核人 签字: 7 日期: 考核人 签字: 复核人 日期: 签字: 日期: 大堂副理绩效考核指标量表 被考核人姓 名 职位 大堂副理 部门 前厅部 考核人姓名 职位 前厅部经理 部门 前厅部 考核得 分 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 1 酒店 GOP 值 5% 考核期内酒店 GOP 值达到 2 客房营业额 20% 考核期内客房营业额达到 上 3 客人对前厅服务 的满意度评价 20% 考核期内满意度评价达到 4 受理客人 意见处理率 10% 考核期内客人意见处理率达 5 客人有效 投诉件数 10% 考核期内客人有效投诉件数 不得超过 件 6 管理费用节省率 10% 考核期内管理费用有效控制,节省率达 %以上 7 前厅工作 记录差错率 10% 考核期内出错率为 0 8 下属员工 技能提升率 10% 考核期内达 万元以上 万元以 分以上 %以上 %以上 本次考核总得分 1.客人对前厅服务的满意度评价 客人对前厅服务的满意度评价=接受调研的客人对前厅接待工作满意度评分的 算术平均值 2.受理客人意见处理率 受理客人意见处理率= 考核 指标 说明 3.前厅工作记录差错率 前厅工作记录差错率= 被考核人 考核人 复核人 签字: 8 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 客房部绩效考核管理制度 制度名称 受控状态 客房部绩效考核管理制度 编 号 第 1 章 总则 第 1 条 目的 为规范化管理客房部工作,提高客房部服务质量,挖掘员工潜能,提供酒店经济效 益,特制定本方案。 第 2 条 原则 本部门绩效考核坚持的原则,如下表所示。 客房部绩效考核的原则 考核原则 公平、公开 说明 客房部所有员工都要接受考核,对同一岗位执行相同的考核标准 定期化与制度化 作为制度定期施行,员工必须遵照执行 定量与定性相结 合 定性化指标权重占 40%,定量化指标权重占 60% 沟通与反馈 考核评价结束后,客房部领导应及时与被考核者进行沟通,将考评结 果告知被考核者 第 2 章 绩效考核的实施 第 3 条 考核周期 本部门绩效考核分为月度考核、季度考核及年度考核三种。 第 4 条 考核内容与指标的设计 (1)考核内容 绩效考核主要从服务态度、服务技能与工作业绩三方面进行,其相关内容如下表所示。 考核内容 评估内容 权重 工作态度 10% 考勤状况、工作主动性、工作积极性、工作责任心等 服务技能 30% 专业知识掌握程度、灵活应变能力、对客态度等 60% 工作操作规范程度、客人有效投诉件数、工作效率提升率、准确 率等 工作业绩 指标示例 (2)客房部关键绩效指标体系 客房部关键绩效指标体系如下表所示。 客房部关键绩效考核指标体系一览表 指标类别 设备设施管理 绩效指标 客房整洁度与舒适度 客房设施设备合格率 单位 指标(值) 客房设施设备安全率 配套设施合理性 客房清扫是否及时及卫生合格率 是否符合客房服务规范化要求 客产服务质量 宾客委托事项办理及时性 宾客个人情况熟悉度 宾客紧急意外情况处理是否及时 宾客关系维护 宾客遗失物品处理是否及时 综合服务质量 服务态度与礼仪礼貌是否符合要求 第 3 章 绩效考核实施 第 5 条 考核实施主体 考核从自上而下与自下而上两方面相结合进行,即采取 360 度考核法进行如下 评估。 ① 自我评估。 ② 上级领导评估。 ③ 同事评估。 ④ 客人满意度评估。 第 6 条 评估工具 客房部人员考核采用量表法进行,具体如下表所示。 客房部人员绩效考核表 被考核者姓 名 所在岗位 考核阶段 年 月 日至 年 月 入职时间 填表日期 年 月 日 日 考核 内容 工作 态度 服务 技能 及工 作业 绩 考核项 权 重 考核要点 考勤状况 2% 出勤率的高低,迟到、早退情况 工作主动性 4% 积极、主动地完成本职工作 工作责任感 4% 工作认真,勇于承担责任 90%≤R≤100% 卫生合格率 10% 80%≤R90% 70%≤R80% 60%≤R70% 服务设备 设施完好率 10% 95%≤R≤100% 85%≤R90% 评估得分 75%≤R85% 70%≤R75% 客人委托 服务及时率 10% 在规定的时间内完成 对客服务 差错次数 10% 不得高于 经营成本节省率 10% 经营成本节省率达到 客人有效 投诉件数 10% 不得低于 5% 全面掌握本岗位所需的专业知识、操 作规范 15% 辞能达意,有条理,具有一定的谈判 技巧 专业知识水平 服务 能力 语言表达能力 综合分析能力 10% 次 %以上 件 对工作中出现的问题做出准确的分析 与判断 第 7 条 绩效申诉 被考核者若认为考核结果不符合实际情况,可于绩效反馈后 7 个工作日内向直属上级 或人力资源部申诉。被考核者进行绩效考核申诉时,需填写“绩效考核申诉表”,“绩效考 核申诉表”如下所示。 绩效考核申诉表 申诉人 所 在 岗 位 所 属 部 门 申 诉 日 期 申诉事由 处理意见 或建议 受理人签字: 期: 受理日 处理结果 申诉人意 见 第 4 章 绩效考核结果的运用 第 8 条 本部门各岗位员工绩效考核结果可为员工培训与发展、薪资调整、职位变动等 方面提供依据和具体应用。 (1)培训 酒店人力资源部或客房部经理根据员工考核结果,吸取教训,总结经验,寻找员工工 作中的不足之处,编制相应培训内容,适时提供培训,提高工作技能。 (2)调动调配 管理者在进行人员调配岗位或工作调动时,应参考绩效考核结果,把握员工适应工作 和适应环境的能力。 (3)提薪及奖励 根据员工的绩效考核结果,结合酒店的薪酬制度,给予客房部员工相应的调薪、奖惩 等。 第 5 章 附则 第 9 条 本制度自颁布之日起生效,每年修订一次。 相关说明 9 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期 餐饮部绩效考核管理制度 制度名 称 餐饮部绩效考核管理制度 受控状态 编 号 第1章 第 1 条 目的 为了适应市场竞争的需要,进一步提高管理水平和服务水平,使餐饮管理和餐饮服务 保持规范性,确保向客人提供高效、礼貌、热情、周到和规范化的优质服务,以不断提高酒 店经济效益和社会效益,特制定本制度。 第 2 条 范围 本考核制度适用于酒店餐饮部各班组人员。 第 2 章 考核内容与指标设置 第 3 条 考核内容结合餐饮服务质量标准分为工作态度、仪表仪容、礼貌礼节、工作现 范、工作纪律、环境卫生等。 第 4 条 考核指标设置 根据考核内容,特设置如下表所示指标。 餐饮部人员考核指标一览表 序 号 KPI 指标 指标定义/公式 1 餐饮营业额 考核期内餐饮部所辖各餐厅营业额之和 2 部门 GOP 值 部门营业收入-部门营业支出 3 部门 GOP 率 营业利润 100% 营业收入 4 经营成本节约率 5 设备设施完好率 6 菜品出新率 7 客人满意度 8 客人有效投诉件 经营成本节省额 100% 经营成本预算额 实际新菜品每月收入 100% 计划新菜品每月收入 接受随机调查的客人对服务满意度评分 的算术平均值 客人有效投诉总数 绩效目标值 得分 数 9 卫生清洁达标率 10 退菜发生率 11 仪容仪表 检查合格率 12 出勤率 按照酒店考勤管理制度规定 13 责任心 上级结合工作表现进行评价 第 3 章 考核方法 第 5 条 由餐饮部经理根据酒店绩效目标管理规定建立具体考核指标,设计考核表单。 第 6 条 对各餐厅主管、领班、服务员进行每日工作情况考核。 第 7 条 采用经理考核主管、主管考核领班、领班考核服务员,逐级考核、逐级打分的 方法。 第 8 条 考核评分表由专人进行统计,每月写出考核情况分析报告,报餐饮部经理审 阅。 第 4 章 考核表格的设计 第 9 条 餐饮部餐厅主管日考核表(略)。 第 10 条 餐饮部领班日考核表(略)。 第 11 条 餐饮部服务员日考核表(略)。 第 5 章 考核结果处理 第 12 条 考核结果与员工经济效益直接挂钩,对表现较差的员工必须根据考核情况进 行培训,培训合格后再上岗;对各方面表现较好的员工进行适当奖励。 第 13 条 将员工考核情况纳入餐饮部质量分析内容,每月在进行服务质量分析的同时 分析评估考核情况,使考核工作制度化、规范化。 第 6 章 附则 第 14 条 本制度自颁布之日起生效,每年修订一次。 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期 10 前厅部人员绩效考核方案 方案名称 前厅部人员绩效考核方案 受控状态 编 号 一、总则 (一)目的 为规范前厅工作管理,提高前厅服务接待水平,激发员工工作积极性,特制定本方 案。 (二)范围 本方案适用于对前厅各岗位工作人员的考核。 (三)原则 定性与定量相结合,公开、公正。 二、考核内容 本方案主要对前厅各岗位服务质量、操作规范、对客态度、服务意识等方面进行考核。 三、考核指标与评分标准 根据前厅各岗位工作特点,分别设置相应绩效考核指标,如下表所示。 前厅各岗位人员绩效考核指标一览表 岗位类别 行李 服务 前厅 接待 服务 绩效指标 评分标准 分值 行李运送 工具管理 行李车、行李寄存单等设备用品齐全、完好, 摆放位置得当,检查中每出现 1 次扣 1 分 25 行李接送 接送行李迅速、清点件数准确、交接手续清 楚、暂存堆放整齐、运送行李细心,无任何损 坏、丢失、差错等责任事故发生。每发生差错 1 次扣 2 分 25 行李寄存 主动热情,件数点清,发放准确,手续完 善,每发生差错事故 1 次扣 2 分 25 服务态度 热情、礼貌、周到,不向客人索取小费。每发 生 1 次客人投诉扣 2 分 25 入住接待 手续办理不超过 3 分钟,记录准确,每发生 客人投诉或出现差错,扣 1 分 30 分房 熟悉房态信息,分房准确,每发生差错 1 次,扣 1 分 30 特殊情况 处理 对客人换房、降低房费等要求及时请示,及 时答复,记录准确,处理得当,每出现差错 或客人投诉扣 2 分 20 得分 总机 服务 商务 中心 服务 服务态度 礼貌、热情、周到,每发生一次客人投诉扣 2 分 20 接转电话 迅速,准确,无错接、漏接、误转现象发生, 每发生差错 1 次或引起客人投诉扣 0.5 分 25 接听电话 语言规范、迅速及时,抽查中发生长时间无 人接听或占线,1 次扣 0.5 分 25 接受留言 应准确记录客人姓名、房号、留言内容,并及 时转告,发生 1 次漏转现象扣 2 分 25 叫醒服务 准确掌握叫醒客人姓名、房号、叫醒时间,输 入电脑正确无误,电脑叫醒 5 分钟后,人工 叫醒确认一遍,每发生 1 次漏叫或引起客人 投诉扣 2 分 25 服务意识 态度热情,微笑服务,语言运用准确得当, 每出现 1 次客人投诉扣 2 分 25 传真、打 印、复印等 服务 离店 服务 操作准确、迅速,符合客人要求,差错率 0, 每出现差错 1 次扣 2 分 25 订票服务 准确、及时,符合客人要求,每出现差错 1 次、发生客人投诉 1 次均扣 2 分 25 工作记录 完整、准确,无人为差错,每出现差错 1 次扣 1分 25 客人离店 手续办理 办理结账手续快速准确,提取寄存行李准确 无误,每出现差错一次扣 1 分 35 欢送客人 主动告别,欢迎客人再次光临,祝福客人旅 途愉快等,每发生一次客人投诉,扣 2 分 30 离店信息 记录 迅速将离店信息输入电脑,调整预订、分房 及查询信息,迅速通知客房中心整理房间, 为继续迎接新客人提供优质服务,每出现差 错 1 次扣 2 分 35 四、考核实施 1.前厅部经理制定各岗位绩效考核指标及评分标准,制定绩效考核表。 2.根据各岗位员工日常工作记录、工作报表、客人评价及投诉情况等对员工进行考核评 分。 3.员工在考核期内填写“员工自评表”,作为绩效考核参照依据。 4.前厅部考核周期分为:月度、季度、年度考核三种。 五、考核结果应用 本部门各岗位员工绩效考核结果为员工培训与发展、薪资调整、职位变动等方面提供依 据,其具体应用如下表所示。 绩效考核结果的运用 等级 等级定 义 分值 S 优秀 90~100 分 薪酬上调 3 个等级或升职 1 级 A 良 80~89 分 薪酬上调 2 个等级 结果运用 B 好 70~79 分 薪酬上调 1 个等级 C 一般 60~69 分 薪资待遇保持不变 D 差 60 分以下 减少 5%的工资 相关说明 编制人员 审核人员 批准人 员 编制日期 审核日期 批准日 期
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酒店宾馆关键绩效KPI考核指标
— 人事工具·第 5 期 — 酒店宾馆关键绩效考核指标 1、前厅部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 1 客房营业额 月/季/年度 2 对客结账差错率 月/季/年度 财务部 3 预订信息差错率 月/季/年度 前厅部 4 分房准确率 季/年度 前厅部 月/季/年度 前厅部 5 6 7 行李运送与 保管差错率 客人有效投诉数 紧急事件 处理速度 月/季/年度 指标定义/公式 考核期内酒店宾馆中客房营业额总计 考核期内客人对前厅工作有效投诉数量 月/季/年度 资料来源 财务部 前厅部 前厅部 对各业务部门之间的协作、配合程度通过发放 8 部门协作满意度 季/年度 “部门满意度评分表”进行考核,计算满意度评 总经办 分的算术平均值 2、客房部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 1 客房营业额 月/季/年度 2 部门 GOP 值 3 4 5 指标定义/公式 资料来源 考核期内客房营业额总计 财务部 月/年度 考核期内部门营业额总计-部门营业支出额 财务部 部门 GOP 率 月/年度 营业利润 100% 营业收入 财务部 经营成本节约率 季度/年度 对客服务设备 设施完好率 6 客人满意度 7 投诉解决率 8 卫生服务达标率 经营成本节省额 100% 经营成本预算额 季度/年度 季度/年度 月度/季度/年 度 季度/年度 财务部 工程部 接受随机调查的客人对服务满意度评分的算 术平均值 解决的投诉事件数 100% 投诉总数 客房部 客房部 总经办 — 人事工具·第 5 期 — 3、管家部关键绩效考核指标 序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 1 部门 GOP 值 月/季/年度 部门营业收入-部门营业支出 财务部 2 部门 GOP 率 月/季/年度 营业利润 100% 营业收入 财务部 3 卫生合格率 月/季/年度 4 衣物收发准确率 5 洗涤合格率 月/季/年度 管家部 6 叫醒服务准确率 月/季/年度 管家部 7 布草收发准确率 月/季/年度 管家部 8 废旧布草利用率 季/年度 管家部 9 成本节约率 月/季/年度 10 设备设施完好率 月/季/年度 管家部 管家部 月/季/年度 经营成本节省额 100% 经营成本预算额 4、餐饮部经理绩效考核指标量表 资料来源 财务部 工程部 — 人事工具·第 5 期 — 被考核人姓名 职位 餐饮部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 1 餐饮营业额 15% 考核期内餐饮营业额达到 2 部门 GOP 值 15% 考核期内餐饮部 GOP 值达到 15% 考核期内餐饮销售计划实现率达 100% 餐饮销售 3 计划达成率 餐饮经营 4 绩效目标值 考核得分 万元 万元 考核期内餐饮经营成本得到有效控制,费用节 10% 成本节省率 省率达 %以上 5 菜品出新率 10% 考核期内菜品出新率达 6 客人投诉解决率 10% 考核期内客人投诉解决率达 100% 7 客人满意度 10% 8 设备设施完好率 5% 考核期内设备设施完好率达 9 卫生清洁达标率 5% 考核期内卫生清洁达标率为 100% 部门员工 10 %以上 考核期内客人对餐饮服务满意度评价达到 分 以上 %以上 考核期内下属员工工作技能提升率达 5% 技能提升率 餐饮部 %以 上 本次考核总得分 1.餐饮销售计划达成率 餐饮销售计划达成率= 2.部门员工技能提升率 部 门 员 工 技 能 提 升 率 考核 指标 说明 被考核人 签字: 日期: 考核人 签字: 日期: 复核人 签字: 日期: = — 人事工具·第 5 期 — 5、康乐部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 康乐部经理 部门 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 康体娱乐 1 业务营业额 权重 15% 绩效目标值 考核得分 考核期内康体娱乐业务项目营业额达 到 2 部门 GOP 值 15% 考核期内康乐部 GOP 值达到 3 部门 GOP 率 15% 考核期内康乐部 GOP 率达 4 经营成本节约率 10% 5 卫生清洁达标率 10% 6 客人满意度 10% 7 客人稳定率 10% 考核期内客人稳定率达 5% 考核期内客人有效投诉件数不超过 客人有效 8 9 投诉件数 健身娱乐设备 设施完好率 部门员工 10 技能提升率 5% 5% 万 元以上 万元以上 %以上 考核期内经营费用成本有效控制,成本节约率 达到 % 考核期内卫生清洁达标率为 100% 考核期内客人对康乐服务满意度评价达到 分 以上 %以上 件 考核期内各健身、娱乐设备设施完好率达 %以 上 考核期内下属员工工作技能提升率达 %以上 本次考核总得分 客人稳定率 客人稳定率= 考核 指标 说明 被考核人 考核人 康乐部 复核人 — 人事工具·第 5 期 — 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 6、大堂副理绩效考核指标量表 被考核人姓名 职位 大堂副理 部门 前厅部 考核人姓名 职位 前厅部经理 部门 前厅部 序号 KPI 指标 权重 1 酒店 GOP 值 5% 考核期内酒店 GOP 值达到 万元以上 2 客房营业额 20% 考核期内客房营业额达到 万元以上 20% 考核期内满意度评价达到 分以上 10% 考核期内客人意见处理率达 10% 考核期内客人有效投诉件数不得超过 3 客人对前厅服务 的满意度评价 受理客人 4 意见处理率 客人有效 5 6 投诉件数 管理费用节省率 前厅工作 7 记录差错率 下属员工 8 技能提升率 10% 绩效目标值 考核得分 %以上 考核期内管理费用有效控制,节省率达 件 % 以上 10% 考核期内出错率为 0 10% 考核期内达 %以上 本次考核总得分 1.客人对前厅服务的满意度评价 客人对前厅服务的满意度评价=接受调研的客人对前厅接待工作满意度评分的算术平均值 2.受理客人意见处理率 受理客人意见处理率= 3.前厅工作记录差错率 前厅工作记录差错率= 考核 指标 说明 — 人事工具·第 5 期 — 被考核人 签字: 日期: 考核人 签字: 日期: 复核人 签字: 日期:
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生产制造部KPI绩效考核指标(精)
生产制造部KPI绩效考核指标 考核区间: 序号 一级项目 管理执行 度 指标名称 二级项目 权重 目标值 个人出勤率(事假 提高劳动生产率(事假 (每人实际出勤天数相加)/(人 、旷工) 、旷工) 数*实际应出勤天数)*100% 2% ≥98% 大于等于目标值,得3分;比目标值每 人事部考勤记 降低5%,扣0.5分。实际值<80%,不 录 得分 员工制度执行力 公司制度执行状况 2% 100% 等于目标值,得2分;部门人员1-15人 者,每处罚一人次扣1分;15人以上者 奖罚通知单 ,每处罚一次扣0.2分 部门费用控制率 部门费用发生额的控制 (实际发生额/计划费用额度) 效果的考核 *100% 8% 100% —— 关键岗位技术储备状况 主动离职的关键岗位员工数量 2% 0人 等于目标值,得2分;比目标值每增加1 员工离职记录 人,扣1分 减少部门员工流失,留 (部门主动离职的员工数量/部 住优秀员工 门总人数)*100% 2% <10% 小于等于目标值,得2分;比目标值每 员工离职记录 增加1%,扣1分 员工流失率 2 3 4 完成性和 及时性 设备管理 考核时间: 说明 公式 —— 财务部 (实际完成数/计划完成 数)*100% 2% 100% 等于目标值,得2分;小于目标值不得 培训计划、签 分 到表 生产达成率 生产达成情况 (实际生产量/计划生产 量)*100% 10% ≥90% 大于等于目标值,得10分;比目标值每 生产日报表、 降低5%,扣2分 生产月报表 准时交货率 准时交货情况 (当月准时交货批次/当月交货 总批次)*100% 15% 100% 设备维护率 设备保养维护情况 (实际保养台数/计划保养台数 )*100% 5% 100% MTTR(设备故障恢 复平均时间) 设备出现故障到维修好 故障总时间/故障总次数 的平均时间 2% ≤8小时 原材料利用率 原材料利用情况 产品直通率 生产质量情况 以每种类型产品的标准重量为准 (当月合格数/当月生产总 数)*100% (报废产品数量/产品生产总数 量)*100% 内部PPM(废品率 报废量情况 ) 费用控制 提出合理化建议次 降低成本、节约能耗、 —— 数 提高工作效率 产品所占电费比例 [车间电费/∑(p*n)p=每类型 产品数量;n=对应产品的单 价]*100% 生产部门有无人员 生产部门有无人员事故 —— 事故 安全生产 数据来源 部门培训计划完成 部门培训执行状况 率 月度电费比 5 计分规则 等于目标值,得15分;比目标值每降低 客户订单、物 5%,扣2分。主件出现1次扣10分,实 流发货单 际值<80%,不得分 等于目标值,得5分;比目标值每降低 设备维护保养 记录、设备保 5%,扣2分。实际值<90%,不得分 养计划表 等于目标值,得2分;延误1小时,扣1 设备异常统计 分 表 以每种类型 10% 产品的标准 低于每个产品标准重量2%,加2分,高 工单、生产报 于每个产品标准重量1%,扣2分 表 重量为准 大于等于目标值,得10分;比目标值每 10% ≥99.5% 降低0.1%,扣1分 质量报表 小于等于目标值,得5分;比目标值每 5% ≤0.5% 增加0.1%,扣1分。大于等于1%,不 质量报表 得分 提出1项并采纳加1分,总分不能超过5 合理化建议报 —— —— 分 告 3% ≤5% 10% 0 小于或等于目标值,得3分;比目标值 电费明细单 每增加1%,扣1分 轻伤人员事故每月发生1人次,扣5分, 事故报告 发生一起人员重大事故,不得分 实际值 实际得分 生产制造部KPI绩效考核指标 考核区间: 序号 5 6 一级项目 安全生产 指标名称 二级项目 考核时间: 说明 公式 生产部门有无设备 生产部门有无设备事故 —— 事故 车间6S —— 生产现场6S情况 —— 合 部门确认: 权重 目标值 5% —— 人员导致设备事故导致损失金额在500 元以内扣2分,500-2000元扣5分,损 事故报告 失金额超过2000元,不得分 5% —— 等于目标值,得5分 计 考核小组确认: 计分规则 数据来源 质量部6S稽核 表 实际值 实际得分
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部门绩效考核表模板(基于KPI月度)
人力资源管理工具——绩效考核 部门绩效考核表模板(基于KPI,以月度为例) 说明:该绩效考核表适用于对各部门的月度绩效考核,主要包括常规KPI指标、改进KPI指标以及管理要项三部分,其中管理要项主要是对KPI指标考 核的有效补充。表格中各项内容仅供参考,企业可根据实际需要进行一些调整,但是整体框架应该予以完整的保留,确保考核的常规性、系统性与 科学性。 部门 部门责任人 考评期 KPI指标( 序号 常规KPI指 标( %) 序号 改进KPI指 标( %) 指标类别 指标类别 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 指标说明 累计目标达 本月目标值 成比率 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 第____月份 %) 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率(%) 达成情况评价 自我描述 本月达成情况 权重 实际完成值 实际完成比 率(%) 自评得分 考核分数 达成情况评价 自我描述 自评得分 考核分数 管理要项( 序号 管理要项 考评得分 合计 KPI完成: 分 管理改进: 分 加减分项: 分 %) 衡量方法 衡量标准 等级 部门负责人: 权重 自我描述 自评得分 考评部门: A、优秀 B、良好 C、合格 D、需要改进 E、不合格 注: 1. 管理要项是针对目前没有办法用单一KPI指标进行表示或比较综合很难用单一KPI指标表示,但又必须考核的关键管理职能和活动而设立的指标。管理要项是KPI指标的补充。 2.加减分项是指因为非职务因素的重要贡献或损害、损失而产生的加减分。 版权所有:北京未名潮管理顾问有限公司何建湘 总经理: 考核分数
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部门人力资源经理KPI绩效考核
人力资源经理KPI绩效考核表 姓名: 所属部门: 直接上级: 考核项 考核指 目 标 招聘 入职时间: 分数 20 岗位: 考核周期:月度 关键绩效指标 扣分标准 每周按要求做好人 力资源规划 不做扣10分,迟做扣5 分 在规定时间内将所 需人员招聘到位 90%以上 80%-90%扣3分,80% 以下扣5分 新招聘人员合格率 为80%以上 70%-80%扣3分,70% 以下扣5分 每月由人力资源部 少一次扣2分(最高扣 进行的培训不少于5 10分) 次 员工培 训 薪资 绩效考 核 工作职 责 80% 30 5 5 做好培训的组织, 检查,回馈工作 少做一次扣2分,最高扣 10分 每月28日前将人力 资源部下月的培训 计划制订出来并上 报总经理审阅 没有制订扣10分,延迟 一天扣3分,最高扣10 分 保证薪资发放的公 平、合理和准确性 出现投诉一次扣2分 能根据公司情况结 合外部环境不断完 善公司的福利体系 能根据需求制定各 保证KPI的合理性,可执 岗位KPI考核标准, 行性,出现员工投诉一 并严格检查执行 次扣2分 员工对考核结果的 满意度90%以上 出现员工投诉,一次扣2 分 自评分 工作职 责 80% 企业文 化、制 度、流 程建设 员工沟 通 工作计 划 服务 态度 10% 对内服 务 对外服 务 根据公司发展的需 要能结合实际完善 公司各项管理制度 ,并能认真执行 基本制度缺一项扣1分 根据上级的指示所 建立的制度和流程 方案通过上级的认 可 一项未通过扣1分 每月关于企业文化 的培训不少于3次 少一次扣1分 每批新员工企业文 化培训不可缺少 一次不培训或者培训不 到位扣1分 每月能开展一次关 于企业文化的员工 业余活动 没有开展,扣2分 与员工的沟通次数 每月不少于5人次, 并有记录可查 少一人次,扣1分 保证承诺的工作计 划未按时完成的数 量不超过3件 若有一项未按时完成扣3 分(最高扣10分) 直接上级对工作计 划完成质量的满意 度 满意扣0分,一般扣2分 ,不太理想扣3分,很差 扣5分 5 内部员工的满意度 满意扣0分,一般扣2分 ,不太理想扣3分,很差 扣5分 5 客户满意度(外部 客户) 满意扣0分,一般扣2分 ,不太理想扣3分,很差 扣5分 1 出勤正常,能加班 加点 5 5 10 工作态 度 10% 合计 总经理评语: 1 工作认真,责任感强 2 做事敏捷、效率高 、不拖拉 2 忠诚公司,服从上 级,完成交办工作 2 遇事正确地向上级 报告,并提出建议 2 在平时工作中有计 划、有步骤、少差 错 100 考核表 度 何总评分 结果 评价得分 评价级别 □90-100 优秀 □80-89 良好 □70-79 一般 □70以下 差 □70以下 差
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BSC、KPI和绩效管理— 化战略为行动
BSC 、 KPI 和绩效管理 — 化战略为行动 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例 为什么绩效测量如此重要 小王旅行的故事 • 小王开车长途旅行,车上速度计与油量表都坏 了。他已开了几个小时,只能利用手表与里程 表估计自己开得有多快。他很肯定自己在限速 之内,直到被交警截住,接到一张超速罚单。 • 于是他放慢速度,又开了两个多小时,还是根 据手表与里程表估计速度,但是又一次被警察 截住,再拿到一张罚单。 • 在接下来的旅程中,小王开得更慢了,肯定自 己不会再接到罚单。又过了一个多小时,汽车 停住——原来汽油用完了! 为什么绩效测量如此重要 为什么小王的旅途如此不顺? • 缺乏关键的测量仪器——速度计与油量表 • 判断速度的依据——超速罚单 • 很多企业同小王一样,判断其运营是否达到 目标的依据都是事后的,比如不良的财务表 现、失去重要客户等等 为什么绩效测量如此重要 启示: • 测量对直接控制行为与间接控制绩效都非常重要——正 如速度计反映出小王踩在加油板上力量轻重的影响 • 几个关键的测量指标对跟踪企业运作和绩效改进大有帮 助——正如速度计与油量表的作用 • 似乎有关但实际不准确的指标用处很少,而且可能妨碍 企业绩效的改善——正如里程表和手表 • 选择错误的,而放弃重要的指标,可能导致企业绩效的 下降——就象最后汽油用光了 • 仅仅基于事后的指标来运作企业,比如失去重要客户、 财务表现不佳等,并不是很有效——接到罚单和用光汽 油对汽车驾驶来说,其代价是很昂贵的 关于测量,业界流行的格言 • If you can’t measure it, you can’t manage it. --Robert S. Kaplan • 管理者的工作大致可归纳为 5 类基本的要素:设 定目标、组织、激励与联系、衡量及人力发展。 管理者必须建立各项衡量的标尺—在影响组织绩 效及影响组织中人员绩效的各项因素中,恐怕没 有任何因素比衡量标尺更为重要了。 -- 彼得 . 德鲁克 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例 如果我们深入考察就会发现,财务报告 的效能在下降,它对一家公司真正价值的测量 日趋片面。于是我们开始减少对其重视程度, 转而寻找其他的方法,来测量无形指标,如研 究与开发、顾客满意度、员工满意度等。 — 史蒂夫 • 沃曼 美国前证交会主席 1997.4.7 BSC -平衡计分卡 Balanced Score Card 于 1992 年由哈佛大学罗伯特 · 卡普兰教 授和诺兰诺顿研究所总裁戴维 · 诺顿共同开发。 70% 《财富》前 1000 企业使用 BSC 。如:美孚 92 、 93 年亏损, 94 年开始实施 BSC , 95 年开始一直行业第一; 99 年与埃克森合并,现在是财富 500 强收益率全球第一的 企业。 平衡计分卡,最具创造力的一点是能像军事地图一样把战略 目标和关键成功因素以及战略、战术行动方案按因果关系描 绘在一张图上,即战略地图;战略地图不仅使战略变得一目 了然,公司战略横向、纵向沟通变得非常简单;也使公司预 算、资源配置更科学合理。 平衡计分卡能够解决公司内部部门冲突与上下不协调;是一 套科学的管理控制体系,一套企业自我诊断的危机预警体系; 并能通过日常管理培育核心能力,塑造差异化优势。 BSC — 平衡计分卡 平衡计分卡从财务、客户、内部业务流程、 学习和成长四个平衡的层面将公司的战略目标转变 为特定的指标和目标,并以此来考察公司的业绩。 同时,平衡计分卡指出了公司实现战略目标 的驱动因素和结果指标,阐明了驱动指标和结果指 标之间的因果关系,将企业战略通过一系列指标和 目标以及它们之间的链接反映出来,并转化为企业 的日常行为,从而成为企业战略执行管理的工具。 BSC -- 设定企业绩效目标的有效工具 BSC 提供了将战略转化为作业项目的框架 销售收入 销售毛利率 人均税前利润 新产品销售比重 废弃项目比重 财务方面 我们如何面对股东 市场份额 新市场开拓 客户方面 客户投诉率 顾客是如何看我们的 重点客户维持率 投诉处理及时性 KPI 革新与学习 我们能持续改进和 创造价值吗 变革项目进展 骨干员工维持 培训项目开展 员工满意度 内部业务 我们在哪些方面取得 了领先 销售计划准确率 及时齐备供货率 新产品开发周期 产品质量合格率 制造成本下降比例 BSC — 财务指标 我们如何面对股东? 平衡计分卡的每个指标都是因果关系链的一 环,其最终结果是提高财务业绩,因而财务目标成 为平衡计分卡的所有其他层面的指标和目标的核心, 并与其他层面的活动相联系。 BSC — 客户指标 客户是怎样看我们的? 平衡计分卡协助企业辨别并衡量自己希望带给 目标客户和细分市场的价值主张,并使企业根据目 标客户群体和细分市场来调整自己的客户指标,从 而将企业的使命和战略转变为目标客户和细分市场 的特定目标。 BSC — 内部业务流程指标 我们必须在哪些方面胜人一筹? 在平衡计分卡中,内部业务流程的指标和目 标源自于满足股东和目标客户期望的明晰的战略和 目标,从而使企业明确必须表现卓越的关键流程。 就建立内部业务流程指标而言,一般需要先 建立内部流程的价值链:价值链的开端为创新流程, 接下来是经营流程,末端为售后服务。内部业务流 程指标则基于价值链上的各项流程活动建立起来。 BSC — 学习和成长指标 我们能持续地改进和创造价值吗? 平衡计分卡强调企业未来发展的重要性。如 果企业希望实现长期的战略和财务目标,就必须对 其基础框架—员工、信息系统和程序进行投资。企 业能否实现财务、客户和内部流程指标的目标,归 根结底要根据其学习和成长能力来定。 如何通过 BSC 达成目标 收 入 利 润 销 量 财务层面指标 市场份额 品牌形象 品质第一 服务到位 客户满意 客 户 层 面 指 标 战略 目标 学习成长指标 管 信 人 理 息 才 内 部 业 务 流 程 技术服务 市场营销 生产运作 物料采购 产品研发 某制造企业的 BSC 销量 销售收入 税前利润率 新产品销量比例 市场份额 客户满意度 品牌 质量 服务 利润 …… 客户有效投诉数量 客户投诉及时处理比例 财务 客户 销量 利润 内部业务 革新与学习 ISO9000 实施目标达成率 电脑化建设进度 绩效管理实施进度 骨干员工维持率 培训计划完成率 新业务计划完成率 产品质量合格率 成本费用目标达成率 应收帐管理目标达成率 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例 什么是 KPI ? KPI—Key Performance Indicator ,即关键 绩效指标。 它是组织战略目标的最直接表述,通 过组织中团队和个人的业绩来实现。 KPI 的收集、分析和改进 建立定期汇报的报告体系,实现业务改进的闭环跟踪。各级主管是 KPI 收 集、分析和改进的直接责任人。 要求:数据准确、分析到位、行动计划 SMART 化、改进闭环。 文档源 收集事实 检查 确认 发现 诊断 结论 开药方 建议 报告 访谈源 分析 收集数据 报告撰写 跟踪改进 利用 BSC 设定和推行 KPI BSC 作为改进方面的指示器,可以使企业确定改进业务的必要措施。 BSC 指标 表示薄弱环节 客户投诉率 产品质量合格率 销售计划准确率 废弃产品比重 制造成本下降比例 新吹产品开发周期 KPI 产品质量 成本 和 可能的原因 开发缺陷 生产缺陷 检验不足 环境问题 …… 过多的产品开发 销售计划差 产品开发周期过长 生产流程不合理 按优先级排序的行动清单 行动清单 1._____________ ; 2._____________ ; 3._____________ ; 4._____________ ; 5._____________ ; 6._____________ ; 7.…… 指标目标设定方法 1. 历史数据法 targets 2. 外部标杆法 3. 内部标杆法 4. 理论目标法 Historically based External benchmarks Internal benchmarks Theoretical targets 指标目标设定方法 1. 历史数据法 Historically based targets • 将历史数据作为基线,在此基础上设置改进目标。 • 优势:易于实施,故最常用 • 劣势:忽视与外部竞争对手的对比 指标目标设定方法 2. 外部标杆法 • • • External benchmarks 采用业界最佳作为标杆,通过对业界最佳的学习 与分析,发现企业自身的不足与差距,制定改进 措施。 特别是对竞争对手的分析,对公司保持竞争力是 极其重要的。 劣势: – 难以确定对比公司 – 需确保收集的数据有意义,尤其是当这些数据 来源于不同行业的公司,否则无法对比,且容 易引起争议。 指标目标设定方法 3. 内部标杆法 Internal benchmarks • 同外部标杆法类似,在公司内部不同的部门中寻找最 佳,在此基础上设定其他部门的目标。 • 优势:易于收集和比较 • 劣势:减弱了对竞争对手的关注 指标目标设定方法 4. 理论目标法 Theoretical targets • 采用优化或仿真等方法,分析公司业务应该如何改进, 以及应达到什么样的目标。 • 全面的理论分析,有助于评估一项活动的启动 (initiative) ,是如何影响企业运营中的各个部分的。 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例 BSC 和关键 KPI 的关系 KPI 集团 BSC 支持 分解 集团部门 KPI 支持 支持 支持 岗位 KPI 支持 支持 分解 公司 KPI 分解 分解 集团二级 组织 KPI 分解 分解 公司部门 KPI 支持 分解 岗位 KPI 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例 绩效管理的现状 2004 年普华永道对中国 150 家公司的三类人员( 员工、人力资源管理人员、高层管理人员)进行了绩效管 理实施现状调查。 各级人员对绩效管理系统的满意程度 80 73 70 高层管理人员 人力资源管理人员 60 员工 50 47 40 37 28 27 30 23 20 10 0 15 7 16 5 3 十分不满意 不满意 一般 8 满意 5 21 很满意 1 1 0 没有执行 绩效管理的现状 接受调查的员工认为公司的绩效管理体系是零散 的,而且执行力度是有限的。 59 60 48 50 40 30 30 25 20 6 10 0 执行力度 有限 模糊,零 散,不成 系统的 理念挺 好,但存 在很多问 题 有较完整 的系统 浪费时 ,走形 式 绩效管理的常见问题 高层管理与员工在目标订立时较难取得共识 管理人往往欠缺考评员工的技能或素质;忽视沟通反 馈,忽视员工绩效改进 信息平台不能有效地提供考核数据 绩效管理系统设计过于复杂 员工心态往往与奖励或金钱建立直接关系 不患贫而患不均,比例控制依然成为大家头疼的焦点 不同部门目标制订的尺度和难易度较难比较 薪资调整与绩效考核的挂钩不明显,绩效付薪不明确 、不直接 绩效管理:概念 绩效管理是主管与员工持续的交流过程。在这个过 程中,员工和主管通过共同制定工作目标,使员工对 未来工作达成理解,以不断提高绩效。 绩效管理是一种得到更好工作结果的手段。 绩效管理是一种管理和开发员工潜力,使其在一定 时期内取得成就的方法。 绩效管理不是简单的任务管理,它特别强调沟通、 辅导和员工能力的提高。 绩效管理:目的 落实企业战略目标 通过对企业经营目标的分解和周期性跟踪,最终 实现企业和各级组织及个人的绩效目标,并强化 企业价值导向。 促进组织 / 个人能力 提升和绩效改善 利用绩效计划、绩效过程辅导、绩效考核和绩效 改进措施,持续改善绩效和提升技能。 为利益分配和培训 培养提供依据 绩效考核结果,作为利益分配(薪酬、奖金确定 ,职位升降,精神鼓励,培训培养)和工作调配 的依据;绩效改进措施,作为培训的输入。 绩效管理:目的 不进行绩效管理的坏处 会影响组织气氛中的: 明确性—员工不清楚组织的愿景和目标,不明白团队 运作的程序、方法和期望值,不知道自己努力的方向和 程度; 标准性—员工没有看到管理层建立的标准和挑战性目 标,缺乏激发其激情和奋进的标志; 责任性—员工不清楚自己在团队中的责任,没有充分 发挥主观能动性的促进因素; 奖励性—无法客观、全面、有依据地评价员工,导致 分配与实际工作绩效的出入,影响员工工作积极性。 绩效管理:目的 进行绩效管理的好处:对管理者,绩效管理是对一种员工 完成工作的提前投资 使管理者对工作本身以及做这些工作的人有更多了解; 在与员工就工作目标和工作结果方面保持良好沟通的同时 ,管理者也为新思想和改进方法的产生创造了机会; 通过肯定做出积极贡献的员工,对出色的工作实践加以强 化,激励表现出色的员工; 及时发现问题,促进绩效表现不佳的员工提高技能水平, 改进绩效; 熟悉专业的绩效管理,为承担更多的责任做好了准备。 绩效管理:目的 进行绩效管理的好处:对员工,绩效管理将使员工对 工作及工作职责有更好的理解 当鼓励与员工之间的双向交流时,员工对工作目标 有了清楚的认识,知道怎样去达成和超越目标; 员工可以及时地获得对工作绩效的反馈,可以提高 工作效率; 当评估绩效方面的工作做得好时,员工的焦虑减少 了,因为他们清楚自己的工作做得怎样,可以学习提 高,及时改进; 有规律的评估使员工不再对评估结果感到意外。 绩效管理:特征 绩效管理与人事考核的区别 绩效管理 人事考核 计划式 判断式 过程 评价表 问题解决 寻找过失 双赢 得-失 结果与行为 结果 管理程序 人力资源程序 推动性 威胁性 绩效管理:特征 绩效管理原则 澄清组织目标,将组织目标分解成部门、团队和个人 目标; 是一个持续渐进的过程,在这个过程中绩效不断得到 提升; 依赖于达成共识而不是控制和强制; 鼓励员工进行自我管理; 上级和下属间有双向的、开放的和诚实的交流; 需要连续不断的反馈; 将绩效与财务奖励并不是绩效管理主要考虑的内容。 绩效管理:特征 有效绩效管理系统的三个特征 1 、为实现目标的决心 清楚的目标和坚强的组织决心给予管理者信心,管理者会觉得 为绩效管理投入时间和精力是值得的,员工也会感兴趣用绩效管理来 改进行为和绩效。 2 、绩效分析 为组织提供综合、准确的工作岗位职责;收集具体的工作信息 (信息的种类、来源、收集方法和时间)。 3 、绩效测量 绩效测量结果给决策者提供有效的信息。 绩效管理:主要任务 确定职位的关键绩效因素,确保每一个职位均具有明 确的 KPI ; 在职位绩效与公司战略、目标和价值观之间建立清晰 的联系; 定期检查员工绩效目标的完成情况,确保绩效评估的 客观公正; 向员工反馈绩效评估信息,为员工绩效改进提供指导 和鼓励; 激励员工努力工作及通过培训和自我管理而成长; 为人力资源管理提供准确的员工绩效信息。 绩效管理:职责 绩效管理是主管和下属共同的责任,是主管和下属 之间一项持续进行的工作; 是管理者的职责所在,是日常工作的重要内容; 主管有责任为下属设定绩效目标,对下属进行绩效 评估; 主管有责任对下属进行诚实的绩效反馈,帮助下属 持续提升技能、改善绩效。 人力资源部门负责制定绩效管理规则、组织绩效管 理操作、提供操作辅导和支持。 绩效管理:内容 公司领导: KPI+Competency 中层管理者: KPI+Competency 中基层员工: KPI+Competency+Attitude 操作层员工: KPI+Competency+Attitude 绩效管理:内容 考核对象 集团各部门主管、公司总经理 考核周期 一年 / 半年(按月收集和分析 KPI 数据) 考核办法 通过公司管理会议,进行述职报告 考核要素 1 、 KPI ( 80% ) 2 、 Competency ( 20% ) 绩效管理:内容 考核对象 经理层员工 考核周期 季度 考核办法 根据绩效考核表,对目标进行评价 考核要素 1 、 KPI ( 70% ) 2 、 Competency ( 30% ) 绩效管理:内容 考核对象 中基层员工 考核周期 季度 考核办法 根据绩效考核表,对目标进行评价 考核要素 1 、 KPI ( 70% ) 2 、 Competency+Skill ( 30% ) 绩效管理:内容 考核对象 操作层员工 考核周期 季度 考核办法 根据绩效考核表,对目标进行评价 考核要素 1 、 KPI ( 60% ) 2 、 Competency+Skill ( 40% ) 绩效管理:流程 P :绩效计 划 D :绩效沟 通 绩效目标 A :绩效辅 导 与改进 KPI C :绩效评价 绩效管理:流程 考核期初 考核期初 考核期末 绩效目标 总目标的分解,符合 SMART 原则 绩效辅导 绩效管理的核心 绩效评价 绩效沟通 考核期末 应用、奖励 重要而非必要的内容 绩效管理流程:绩效目标 当我们知道目标时,目标管理是有效的; 不幸的是,我们很少知道目标。 -彼得 • 德鲁克 探讨 没有量化目标和数据,是否可推行绩效考核? 探讨 考核不只是面向过去,更重要的是面向现实和未来。我们 的管理水平能满足现在和未来发展的要求吗?员工的能力 得到很好发挥了吗?考核象一把手术刀,可以发现管理中 的问题。越早启动考核,就能越早实现考核的例行化和规 范化,进而促进管理水平的提升。 在 KPI 推行完全例行化以前,员工的职位目标可以来源于 职位说明书要求,或者部门 / 项目总目标的分解。作为员工 的直接主管,应该最清楚员工的岗位目标。 绩效管理流程:绩效目标 以岗位工作职责为基础 以工作目标、部门目标及企业目标为导向 以企业战略为核心(运用 BSC 指标体系) SMART-A 原则 Specific 具体明确的 Measurable 可衡量的 Achievable 可实现的 Relevant 工作相关的 Time 时间 Agreed 一致同意的 简单原则 绩效管理流程:绩效目标 绩效目标一般自上而下设定 每人每年都有业绩指标; 业绩指标自高层管理者开始,逐步分解到每一位员 工; 计划制定的过程可以经过上下来回的不断反馈;制 定的计划可随工作目标的变化定期审视修订,如每月 、每季度。 绩效管理流程:绩效辅导 是绩效管理的真正核心; 是获得指导,提高绩效的过程; 辅导的目的在于帮助、支持员工实现绩效目标,指 正执行过程中与目标的偏差; 通过辅导,主管可以了解和监控目标实现过程,强 调重点,推动员工努力去达成目标。辅导也使员工有 机会表达需求、忧虑和期望,使主管清楚员工所需要 的支援和帮助。 绩效管理流程:绩效评价 不是简单给个考评结果; 评价的指导思想:围绕业务进步、绩效提升展开,将 绩效评价作为一个管理过程,而不是仅仅追求评价结果 本身; 管理层宁愿对员工撒谎,而不愿面对现实,视其为不 打击积极性;要学会有技巧地告诉员工他的差距所在。 员工的成长比短暂的善意安慰更重要。 重要的不是学习,而是行动。 -- 《犹太法典》 重要的不是测量和考核,而是改进工作。 -- 《企业行动纲领》 迈克 尔 . 哈默 案例:公正的绩效评价 案例一: 主管 A :“你干得不 错,但限于比例,这次给你打…。” 评析:考评沟通的问题出在我们主管身上,不切实 了解下属的工作,无法对下属的工作起到真正牵引 的作用,不愿意承担责任。比例问题的潜台词不就 是:“这不是我的问题,不是我想不给你打高分, 是公司的问题。” 打不出 C 的主管,自己评价 C -- GE 案例:公正的绩效评价 案例二: 主管 A 给下级考了个很差的成绩,主管 告知他:我已观察到你犯了三次相同的错误。下级 反问:那你为什么第一次不当面指出来呢? 评析:考核不是“秋后算帐”。即平时整理“黑材 料”,季末拿出“变天帐”。考核更重视在过程中 对下级进行指导、约束、培训和激励,即时的帮助 和提醒会使下级倍感关心和爱护。 案例:公正的绩效评价 案例三:对于主管 W 来说,季度末的绩效评价工作是 令人头疼的,评价结果是要分出高低,就势必在与标 准比、与人比的过程中排出杰出、良好、正常、较差 。对于自己的下属,如果给他们之一打需改进 ,一 者,会影响自己同下属的关系;二者,会打击下属的 工作积极性。可是公司又有严格的比例限制,如何处 理这一矛盾,真令 W 烦恼。 最后,他使用一种万全之策:将下属的成绩都集中在 良好 ,个别为杰出 ,基本没有正常 。 W 认为这是 一种绝对公平的考核方式。 然而,有一天 W 遭到了 下属的考核投诉,他非常困惑,不知道到底是什么原 因? 探讨 对绩效较差的员工,评价为 “差”会打击其积极 性与自信,太残酷,不如给个“良”或“中” ? 探讨 看看杰克 . 韦尔奇的回答: “ 他们(指管理层)宁愿跟员工撒谎,而不愿面对 现实,所以每个员工感觉都不错。而最残酷的事情就是 ,那些四、五十岁的员工,他们有孩子在上学,房子的 贷款还没还清,然后有一天某个古怪的经理走进来对他 说,你做得不够好。而这人抬起头说,这 20 年来都说 我干得不错……这就是最残酷的事情。 …… 最残酷的是对员工撒谎,不说实话。我认为管 理者最大的弱点就在于误认为这是对他人残酷。这其实 是公平的,最公平的事就是让每个人都清楚地知道他们 所处的位置。” 绩效管理流程:评价误区 光环化倾向:将被考核者的某一优点或缺点扩大,以偏概全, 一好百好,或一无是处,凭个人印象考核下属; 宽容化 / 严格化倾向:考核中不敢负责任,怕承担责任,有意放 宽考核标准。或评价过分严格,使员工工作积极性收到严重打击 ; 中间化倾向:不敢拉开档次,考核结果集中于中间档次,其原 因是对考核工作缺乏自信,缺乏有关的事实依据; 好恶倾向:依个人的好恶作为考核依据,自己擅长的方面,考 核尺度严;自己不擅长的方面,考核宽一些,不能做到实事求是 ; 逻辑推断倾向:由一个考核指标推断另一个考核指标。如认为 工作勤奋与绩效之间存在逻辑关系,当前者好时,认为后者也必 定好; 绩效管理流程:评价误区 倒推化倾向:即先为某员工确定一个考核档次或分数,然后将 考核分数倒推分布于各考核栏目; 轮流坐庄:将较差的档次或好的档次,在本单位内部下属间轮 流分配; 近期行为偏见:一般情况下,每位员工都准确地知道何时对自 己绩效进行评价。尽管员工的某些行为可能不是有意识的,但常 常在评价之前的一段时间内,员工的行为会有所改善。对于评价 者来说,最近行为的记忆要比遥远的记忆更为清晰。但是,评价 者要清楚,考评贯穿一个特定的时期,工作绩效应该考虑整个时 期的工作成绩。 企业在奖励员工方面常犯的错误 需要有更好的结果,但却去奖励看来最忙、工作最久的人; 要求工作的质量,但却设下不合理的完工期限; 希望对问题有治本的答案,但却奖励治标的方法; 需要事情简化,但却奖励使事情复杂化和制造琐碎的人; 提倡忠诚,却将高薪发给威胁离职或新来的人; 要求和谐的工作环境,但却奖励那些会抱怨且光说不练的人; 需要有创意的人,但却责罚那些敢于特立独行的人; 需要节俭,但却以最大幅度的预算增幅,来奖励那些将资源耗得 精光的职员; 要求团队合作,但却只奖励团队中的个别人而牺牲了其他人; 需要创新,但却处罚未能成功的创意,而且奖励墨守成规的人。 米契尔 · 拉伯福,从车间里成长起来的管理者,《世界上最伟大的管理原则》的作者。 探讨 是否有必要强制分布考核比例? 探讨 只有找出优秀和绩效不好的员工,才能起到激励先进、推动改进的作 用。否则,业绩好的员工认为干好干坏一个样,不再努力工作;业绩差 的员工认为可以滥竽充数,结果导致部门整体业绩下降。 没有比例限制容易造成评价流于形式,成为“大锅饭”。 从客观上讲,员工工作表现的确有优、良、中、差之分。 在理性角度看,比例控制的理论基础是统计学的“正态分布”。 即使最优秀的人聚 集在一起,工作成 绩还是有一定区分 的。 HAY 专家承认,即使在西方,管理最棘手的问题之一也是 绩效评价,而“比例控制”一直是管理者的一个管理工 具。 绩效管理流程:绩效沟通 不能把绩效沟通仅仅看作是反馈评价结果; 绩效沟通是主管和下属共同探讨,提高员工绩效的又 一个机会; 把绩效沟通看作是对前期工作的回顾,并在其中找到 对未来工作的改进点; 主管与下属正式的绩效沟通至少每季度一次。 绩效沟通的准备 下属在沟通前的准备 绩效沟通的一个主要内容是主管听取下属总结自己的 在评价阶段的工作情况,因此,下属对该方面的内容要 充分准备 下属至少提前一天被通知绩效沟通的时间,以便有充 分的时间进行准备 绩效沟通的准备 主管在沟通前的准备 回顾近期的绩效管理讨论会、汇报会、辅导会和相关 数据库上的记录 查看季度初每个员工设定的绩效目标 收集可以证明员工达成目标的表现记录和案例 如果员工没有达到所设定的绩效目标,找出原因,并 找出自己如何帮助员工改进的办法 预订一个安静、舒适的会议室 为沟通预定足够的时间,至少 45 分钟 正式的绩效沟通 沟通时下属首先进行工作的自我评价 主管对下属进行绩效评价 向下属说明,在基于观察、数据、记录等情况下,对 下属的评价,并举例说明 向下属反馈评价结果 如果主管对下属的评价没有得到下属的认同,双方要 逐一讨论共同点和不同点,以求达成共识。如果不能达 成一致意见,约定下次沟通的时间 说明反馈结果不是绩效沟通的主要原因,目的是帮助 主管认识到今后向下属提供哪些工作上的帮助,以提高 下属的绩效 共同制定下一考核期的工作目标 正式的绩效沟通 讨论要用描述性的语言而不用判断性的语言 应采用支持性的态度,而不是权威性的态度 谈话要反映出平等,而不是优越 接受他人的建议,而不独断专行 案例 1 :正式的绩效沟通 员工同意评估的结果,而且愿意提高自己的绩效。虽 然双方的看法仍有一定差距,但是员工采取了积极的态 度来讨论问题,而不是采取防卫性的做法。 对于员工积极参与要表示肯定和感谢。根据上述案例 的描述,这名员工已经作出了妥当的回应。很多员工都 想知道他们的缺点和长处是什么,以及他们应该怎样更 加有效地提高自己。在员工值得称赞的时候,不要忽视 了真诚的赞扬所起的作用。 案例 2 :正式的绩效沟通 员工对自己低水平的绩效不愿意承担责任,而且责怪 公司的政策和其他员工。 耐心地倾听。不要打断员工的谈话,也不要与他们争 吵,要找出他们会责怪别人的原因,然后争取员工的合 作,把话题转向纠正问题的方向。每当员工向承担责任 的方向迈进一步时,都要表示肯定。密切地跟进员工的 表现,并且在不久后安排做一次回顾,看看员工的观点 有些什么改变。 案例 3 :正式的绩效沟通 员工不同意你的评估,而且提供了确切的材料来反驳 你。 仔细地倾听员工的谈话。然后表明你会重新检查手头 的资料。如果发现员工的信息比你手头上的信息更可靠 ,这时你就需要相应地调整自己的立场。如果你确信员 工的信息是无效或不相关的,你就需要坚持自己的立场 ,并解释你的观点。 案例 4 :正式的绩效沟通 员工一言不发地接受了考评结果,准备离职。 当员工不愿意谈话时,要通过提问来鼓励他们参与谈 话。让员工建议一些对他们有利的活动。并根据实际情 况,有选择地对这些活动作出支持。 绩效管理:结果应用 职位管理 利益分配 培养计划、职位调整、 职等调整 薪酬调整、奖金确定、 精神鼓励 绩效管理 岗位调配 岗位调整 员工培训 专业知识,专业技能 和能力特质 绩效改进 绩效沟通、绩效改进计划 、绩效辅导 新员工转正、定级 绩效、能力和态度 目 录 为什么绩效测量如此重要? 什么是 BSC? 什么是 KPI ? BSC 和 KPI 的关系 什么是绩效管理 ? 战略目标与绩效管理 绩效管理现状和问题 概念与目的 特征与任务 职责 内容 流程 结果应用 企业绩效管理实例
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KPI打分表
KPI考核指标 序 1 分数:100 分值:30 KPI 项目 指标 业绩指标 合计分值:2000 考核岗位:开发部主管/品类专员 被考核人: 考核标准 数据来源 分数 分值(元) 销售 实际销售(订单数)/预计数=考 核百分比 财务部 20 400 2 任务指标 开发数量 (实际完成款数/计划款数+实际 完成SKU数/计划书)/2=考核百分 比 总监 40 800 3 服务指标 公司满足 率 对公司交给任务的完成情况,及 各部门间的配合 总经办 10 200 任务总量 部门整体任务完成情况 总经办 30 600 100 2000 4 部门指标 总计 KPI考核指标 分数:100 分值:10 合计分值:1000 考核岗位:开发员 被考核人: 序 KPI 指标 项目 考核标准 数据来源 分数 分值(元) 1 业绩指标 销售 实际销售(订单数)/预计数=考 核百分比 财务部 30 300 2 任务指标 资料完成 量 (实际完成款数/品类专员所给款 数+实际完成SKU数/计划数)/2= 考核百分比 部门主管 50 500 3 服务指标 公司满足 率 领导临时交给任务的完成情况, 及各部门间的配合 部门主管 20 200 100 1000 总计 KPI考核指标 分数:100 分值:8 合计分值:800 考核岗位:美工 被考核人: 序 KPI 指标 项目 考核标准 数据来源 分数 分值(元) 1 业绩指标 销售 实际销售(订单数)/预计数=考 核百分比 财务部 30 240 2 任务指标 图片处理 数量 (实际完成款数/计划数+实际完 成SKU数/计划数)/2=考核百分比 部门主管 60 480 3 服务指标 公司满足 率 领导临时交给任务的完成情况, 及各部门间的配合 部门主管 10 80 总计 100 800 员 被考核人: 最终考核 最终得分 75.00% 300.00 75.00% 600.00 75.00% 150.00 83.33% 500.00 1550.00 被考核人: 最终考核 最终得分 83.33% 250.00 80.00% 400.00 75.00% 150.00 800.00 考核人: 最终考核 最终得分 83.33% 200.00 75.00% 360.00 75.00% 60.00 620.00 2021年月度KPI考核指标 分数:100 分值:30 合计分值:3000 考核岗位:主管 被考核人: 序 KPI 指标 项目 考核标准 数据来源 分数 1 业绩指标 销售 门店和物流实际销售/预算,同比加分 、扣分(现金回款销售) 财务部 20 采购总量 月度总采购成本不得高于月度总出库 成本,同比加分、扣分 运费成本控制 运费率(当月总运费*当月总采购 量):2.7%此项为10分,每增加0.1%扣1 分、每降低0.1%则奖励1分,同比递增 减 采购订单审核 及配合财务工 作 任何采购需求先提交计划订单,审核 批准后方可下单供应商,进行实际采 购。提供财务所需数据、配合财务工 作、月结对账 采购满足率 常用品种满足率及个人负责的采购满 足率 2 3 财务指标 服务指标 10 财务部 10 10 业务部 总计 50 100 2021年月度KPI考核指标 分数:100 分值:25 合计分值:2500 考核岗位:开发员 被考核人: 序 KPI 指标 项目 考核标准 数据来源 分数 1 业绩指标 销售 门店和物流实际销售/预算,同比加分 、扣分(现金回款销售) 财务部 20 采购总量 运费成本控制 2 3 财务指标 服务指标 月度总采购成本不得高于月度总出库 成本,同比加分、扣分 运费率(当月总运费*当月总采购 量):2.7%此项为10分,每增加0.1%扣1 分、每降低0.1%则奖励1分,同比递增 减 采购订单审核 及配合财务工 作 任何采购需求先提交计划订单,审核 批准后方可下单供应商,进行实际采 购。提供财务所需数据、配合财务工 作、月结对账 采购满足率 个人负责的采购满足率 10 10 财务部 10 业务部 总计 50 100 2013年月度KPI考核指标 分数:100 序 KPI 项目 分值:30 合计分值:3000 考核标准 考核岗位:美工 数据来源 被考核人: 分数 序 1 2 3 指标 业绩指标 财务指标 服务指标 项目 考核标准 数据来源 分数 销售 门店和物流实际销售/预算,同比加分 、扣分(现金回款销售) 财务部 20 采购总量 月度总采购成本不得高于月度总出库 成本,同比加分、扣分 运费成本控制 运费率(当月总运费*当月总采购 量):2.7%此项为10分,每增加0.1%扣1 分、每降低0.1%则奖励1分,同比递增 减 采购订单审核 及配合财务工 作 任何采购需求先提交计划订单,审核 批准后方可下单供应商,进行实际采 购。提供财务所需数据、配合财务工 作、月结对账 采购满足率 常用品种满足率及个人负责的采购满 足率 总计 物流实际销售 2348432.55 物流预算销售 2600000.00 门店实际销售 门店预算销售 系数 736134 900000 88.13% 采购总额 2176797.01 1986638.04 销售成本 系数 运费金额 采购总额 运费率 标准率 系数 90.43% 63986.00 2176797.01 2.94% 2.70% 76.05% 10 财务部 10 10 业务部 50 100 管 发员 工 被考核人: 分值(元) 最终考核 最终得分 600 88.13% 528.78 300 90.43% 271.28 300 76.05% 228.16 300 50.00% 150.00 1500 80.00% 1200.00 3000 2378.23 79.27% 被考核人: 分值(元) 最终考核 最终得分 500 88.13% 440.65 250 90.43% 226.07 250 76.05% 190.14 250 100.00% 250.00 1250 90.00% 1125.00 2500 2231.86 被考核人: 分值(元) 最终考核 最终得分 89.27% 分值(元) 最终考核 最终得分 600 0.00% 0.00 300 0.00% 0.00 300 0.00% 0.00 300 50.00% 150.00 1500 80.00% 1200.00 3000 1350.00 45.00%
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永和豆浆各部门KPI绩效考核表全套(XLS 21页)
永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 员工姓名 主管/部门经理 刘昊 职位名称 员工编号 指标类型 工作绩效(50%) 具体评价指标 说明 权重 总体销售达成及利润控制(新店+老店) 目标量 保证采购供货及时和质量稳定 未有严重问题次数 20% 总体成本控制 目标量 30% 自评分数 考评分数 25+25% 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 商品部经理 评价日期 SALES TURNOVER 87+0 77+0 77+16 77+16 87+16 77+20 77+20 77+20 87+20 77+24 77+24 87+24 1164 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 69.6 61.6 74.4 74.4 82.4 77.6 77.6 77.6 85.6 80.8 80.8 88.8 931.2 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 员工姓名 采购 李广禄 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 采购职员 具体评价指标 说明 权重 成本控制 目标量 50% 保证采购供货及时和质量稳定 未有严重问题次数 20% 存货管理 正常提报次数每月 30% 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 附成本控制预算目标计划表2009年 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 员工姓名 物流统计 张莉 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 统计 具体评价指标 说明 权重 提报月度表单及时、保质、保量 未有问题次数 25 保证货源收发货及控制 目标量 25 安全库存管理 正常提报次数每月 50 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 研发 员工姓名 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 具体评价指标 说明 权重 保证月度和季度新品研发和推出 每月1次、每季度2次 50 成本控制 目标量 25 竞争者菜品或市场情报信息搜集提供 正常提报次数每月 25 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 员工姓名 司机 阎慧、郭亚楠 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 司机 具体评价指标 说明 权重 保证送货及收货运输 未有问题次数 25 成本控制 目标量 50 安全驾驶及车辆保养 未有问题次数 25 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 生产主管 祝拥华/李合营 员工姓名 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 生产、维修 具体评价指标 说明 权重 保证设备设施维护 未有问题次数 25 原物料成本控制 目标量 50 安全保证 未有重大问题次数 25 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 商品部(中厨) 员工姓名 门卫 关英俊、于金龙 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 门卫 具体评价指标 说明 权重 保证正常工作秩序 未有问题次数 25 产区出入管理 未有问题次数 25 安全保证 未有重大问题次数 50 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 营运部 员工姓名 库管 张斌 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 库管 具体评价指标 说明 权重 存货管理 未有问题次数 50 报表提报 正常提报次数每月 25 仓库安全保证 未有重大问题次数 25 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 营运部 员工姓名 主管/部门经理/店长/督导 叶育青 职位名称 员工编号 指标类型 直营店主管 评价日期 具体评价指标 说明 直营店(2家)销售及成本控制 直营店培训 权重 自评分数 考评分数 60% 无问题次数及投诉次数 小计 40% 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 27 25 30 31 40 38 43 45 48 44 37 32 440 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 8.9 8.4 9.6 9.7 11.9 10.7 11.3 11.6 11.9 12 10.5 10.6 127.1 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 营运部 员工姓名 主管/部门经理/店长/督导 卢小伟 职位名称 员工编号 指标类型 工作绩效(50%) 营运部经理 评价日期 具体评价指标 说明 权重 达成开店指标(直营+加盟) 32家 30% 直营店(2家)销售及成本控制 加盟店培训 自评分数 考评分数 50% 无问题次数及投诉次数 20% 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 27 25 30 31 40 38 43 45 48 44 37 32 440 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 8.9 8.4 9.6 9.7 11.9 10.7 11.3 11.6 11.9 12 10.5 10.6 127.1 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 营运部 员工姓名 督导 安意/李亚瑜 职位名称 员工编号 指标类型 评价日期 具体评价指标 完成人员培训 工作绩效(50%) SQC达成(50%) 说明 权重 目标量80%以上为达成 40% 服务达标 20% 质量达标 20% 卫生达标 20% 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 附QSC检核月表及培训检核月表 督导 KPI分数 其他分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 营运部 店长(紫金山) 员工姓名 高旸、卢建伟、高媛、董鑫 职位名称 员工编号 指标类型 工作绩效(50%) 直营店店长 评价日期 具体评价指标 说明 权重 直营店销售及成本控制 目标量80%以上为达成 50% 达成培训要求 无问题次数或投诉次数 20% 服务达标 10% 卫生达标 10% 质量达标 10% SQC达成(50%) KPI分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 15 14 16 17 21 20 24 26 26 22 21 18 240 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 4.9 4.6 5 5.2 6.3 5.6 6.2 6.4 6.4 6.1 5.7 5 67.4 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 市场部 员工姓名 主管/销售人员 张颖 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 具体评价指标 具体参数 电话咨询数量和质量 工作绩效(50%) 客服 权重 业绩分数 其他分数 60% 客户投诉及疑问答复 客户名单数据整体报告 无问题次数和投诉次数 20% 正常提报次数每月 20% 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 电话拜访数量 2009年1-12月份目标量 实际达成(目标及开发数量) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 市场部 主管/销售人员 员工姓名 柳燕 职位名称 员工编号 指标类型 具体评价指标 开发新加盟商(指签单户) 工作绩效(50%) 市场开发 评价日期 达成新加盟店指标(指已销售) 市场开发分析报告 具体参数 权重 5 30% 35万 50% 正常提报次数每月 20% 业绩分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 销售目标 2009年1-12月份目标量 开发加盟商数量 7万 1 7万 1 7万 1 7万 1 7万 1 35万 5 实际达成(目标及开发数量) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 市场部 主管/销售人员 员工姓名 张英 职位名称 员工编号 指标类型 具体评价指标 开发新加盟商(指签单户) 工作绩效(50%) 市场开发 评价日期 达成新加盟店指标(指已销售) 市场开发分析报告 具体参数 权重 7 30% 49万 50% 正常提报次数每月 20% 业绩分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 销售目标 2009年1-12月份目标量 开发加盟商数量 7万 1 7万 1 7万 7万 7万 7万 1 1 1 1 7万 1 49万 7 实际达成(目标及开发数量) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 市场部 员工姓名 主管/销售人员 于君 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 具体评价指标 开发新加盟商(指签单户) 工作绩效(50%) 市场开发 达成新加盟店指标(指已销售) 市场开发分析报告 具体参数 权重 8 30% 56万 50% 正常提报次数每月 20% 业绩分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 销售目标 2009年1-12月份目标量 开发加盟商数量 7万 1 7万 1 7万 7万 7万 7万 7万 1 1 1 1 1 7万 1 56万 8 实际达成(目标及开发数量) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 市场部 员工姓名 主管/销售人员 张荣生 职位名称 员工编号 指标类型 具体评价指标 开发新加盟商(指签单户) 工作绩效(50%) 市场部经理 评价日期 达成新加盟店指标(指已销售) 市场开发分析报告 具体参数 权重 32 30% 224万 50% 正常提报次数每月 20% 小计 业绩分数 其他分数 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 销售目标 2009年1-12月份目标量 开发加盟商数量 35万 5 35万 5 119万 17 35万 5 224万 8 实际达成(目标及开发数量) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 企划部 主管/一般人员 员工姓名 林广静 职位名称 员工编号 企划工程设计 评价日期 指标类型 具体评价指标 * 设计图纸和工程方面规划、协调、施工及完成 工作绩效(50%) * 无客户前中后期的投诉或设计重大问题 说明 权重 目标量(80%以上合格) 60% 无问题次数或投诉次数 40% KPI分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 企划部 主管/一般人员 员工姓名 范 职位名称 员工编号 企划美工 评价日期 指标类型 具体评价指标 说明 * 设计广宣、POSM及所有相关宣传品,与加盟商的销售目标 工作绩效(50%) * 无客户前中后期的投诉或设计重大问题 权重 目标量(80%以上合格) 60% 无问题次数或投诉次数 40% KPI分数 其他分数 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 4 5 3 4 3 3 3 3 4 8 5 5 50 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 企划部 员工姓名 主管/一般人员 罗伟 职位名称 员工编号 企划部经理 评价日期 指标类型 具体评价指标 说明 权重 * 协助完成直营店月销售绩效指标+广宣销售目标 目标量(80%以上合格) * 月度加盟商及门店整体系统SP、PR及MPR等 2个SP至少/月 30% * 完成和控制月A&P预算 目标量(90%以上合格) 40% KPI分数 其他分数 15+15% 工作绩效(50%) 100 小计 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL SALES TURNOVER 27 25 30 31 40 38 43 45 48 44 37 32 440 销售目标 2009年1-12月份目标量 成本控制目标 实际达成(目标及利润) 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 人事行政部 主管 员工姓名 胡婷 职位名称 员工编号 评价日期 指标类型 工作绩效(50%) 人事经理 具体评价指标 说明 权重 人力资源战略规划工作 正常提报次数每月 40% 管理制度结构设计 正常提报次数每月 30% 培训工作 正常提报次数每月 30% 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数 永和豆浆国际连锁事业-天津永和食品有限公司 KPI绩效考核表 人事行政部 员工姓名 行政人员/文秘 马梦琳、于坤 职位名称 员工编号 职员 评价日期 指标类型 具体评价指标 说明 权重 完成要求之任务数量 按照指定要求(黑白猫原则) 50% 工作绩效(50%) 完成要求之任务质量 按照指定要求或达成结果分析 50% 100 小计 100 最终得分 董事长签核 副总/总监签核 主管签核 本人签字 自评分数 考评分数
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如何做好KPI 17P
HOW TO DO KPIS WELL 如何做好 KPI 2021 即课学堂 目 01 KPI 的概念和作用 02 个人的 KPI 来源 03 KPI 的种类 04 KPI 编制原则 CONTENTS 录 RAY D E S I G N
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02-绩效考核KPI流程
绩效考核 一、 某公司考核规则……………………………………………………………………3 二、 某公司各类人员的考核表 1. 定性指标考核表——考核表 1 1.1. 甲类人员定性指标评分表——考核表 1-1……………………………………7 1.2. 乙类人员定性指标评分表——考核表 1-2……………………………………8 1.3. 丙类人员定性指标评分表——考核表 1-3……………………………………9 2. 定量(效果)指标考核表——考核表 2 2.1. 总经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-1…………… 10 2.2. 常务副总对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-2………… 12 2.3. 微机室主任接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-3…………… 13 2.4. 工程服务部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-4… 14 2.5. 办公室主任对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-5……… 15 2.6. 营销副总对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-6………… 16 2.7. 内贸部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-7……… 17 2.8. 外贸部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-8……… 18 2.9. 技术副总对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-9………… 19 2.10. 技术部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-10………20 2.11. 质管部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-11………21 2.12. 生产副总对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-12…………22 2.13. 物流副总对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-13…………24 2.14. 外协部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-14………25 2.15. 外购部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-15………26 2.16. 仓务部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-16………27 2.17. 金工车间主任对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-17……28 2.18. 装配车间主任对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-18……29 2.19. 调试车间主任对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-19……30 2.20. 设备动力科科长对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-20…32 2.21. 财务总监对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-21…………33 2.22. 财务部经理对直接下属定量(效果)指标考核表——考核表 2-22………34 三、 考核评分计算表——考核表 3 1 1. 甲类人员考核分计算表——考核表 3-1……………………………………………35 2. 乙类人员考核分计算表——考核表 3-2……………………………………………36 3. 丙类人员考核分计算表——考核表 3-3……………………………………………37 四、 考核分汇总表——考核表 4 1. 月度(季度、半年度)各岗位考核分汇总表——考核表 4-1……………………38 2. 年终各岗位考核分汇总——表考核表 4-2…………………………………………39 五、 各岗位考核主体对照表——考核表 5………………………………………………40 六、 考核指标、考核权重对照表 1. 定性指标权重对照表——考核表 6 1.1. 甲类人员定性指标权重对照表——考核表 6-1…………………………… 44 1.2. 乙类人员定性指标权重对照表——考核表 6-2…………………………… 45 1.3. 丙类人员定性指标权重对照表——考核表 6-3…………………………… 46 2. 定量指标与计算标准对照表——考核表 7 2.1. 营销人员定量指标与计算标准对照表——考核表 7-1…………………… 47 2.2. 物流部门定量指标与计算标准对照表——考核表 7-2…………………… 49 2.3. 生产人员定量指标与计算标准对照表——考核表 7-3…………………… 51 2.4. 技术人员定量指标与计算标准对照表——考核表 7-4…………………… 56 2.5. 质量管理部门定量指标与计算标准对照表——考核表 7-5……………… 58 3. 效果指标对照表——考核表 8…………………………………………………… 59 2 某某公司考核规则 第一章 总则 第一条 公司员工考核目的 1. 对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作 实绩进行分析,做出客观评价,把握员工工作执行和适应情况,确定人才 开发的方针政策及教育培训方向,合理配置人员,明确员工工作的导向; 2. 保障组织有效运行; 3. 给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇,以促进科技管理的公 正和民主,激发员工工作热情和提高工作效率。 第二条 考核用途。人员考核的评定结果主要有以下几方面用途: 1. 合理调整和配置人员; 2. 职务升降; 3. 提薪与奖罚; 4. 员工的教育培训、自我开发与职业生涯设计。 第三条 考核原则 1. 定性考核与定量考核相结合原则; 2. 上级考核与下级(同级)考核相结合原则; 3. 工作结果与岗位目标相结合原则; 4. 不同岗位与不同权重相结合原则。 第二章 考核对象和考核周期 第四条 公司全体员工均参加考核。 第五条 考核分为月度考核、季度考核和年度考核。 1. 月度考核:月度考核是对被考核者每月内的工作绩效、工作态度和工作 能力进行考核。月度考核结果与月度奖金直接挂钩。 2. 季度考核:季度考核是对被考核者每季度内的工作绩效、工作态度和工 作能力进行考核。季度考核结果与季度奖金直接挂钩。 3. 半年度考核:半年度考核是对被考核者在半年度内的工作绩效给予评价 , 并统计、汇总各月或各季度绩效考核的得分后,得出被考核者半年度绩 效考核的最终得分。 4. 年度考核:年度考核是对被考核者在年度内的工作绩效与奖罚情况给予 评价,并统计、汇总各月或各季度绩效考核的得分后,得出被考核者本 年度绩效考核的最终得分。 第六条 各部门的具体绩效考核的时间安排由人力资源助理负责通知和组织。 第三章 考核方法、考核主体、考核指标与考核权重设计 第七条 考核方法是指针对被考核对象所采取的考核方式、考核主体、考核指标和 考核权重。考核主体是指对被考核对象进行考核的人,各岗位的考核主体 对照表(见考核表 5)。 1. 由于日常工作中被考核对象的工作性质不同,其工作业绩的表现形式也不 同,因此对于不同的被考核对象,考核方法也应不同。 2. 考核采用两级考核办法,即就某一岗位而言,分别由直接上级和直接下 级(无下属改为同事)对其考核评分。 3. 根据员工的工作性质,对部分员工实行月度考核,对部分员工实行季度 、 半年度或年度考核。 第八条 人员分类及其考核指标的设计:全体人员的考核指标根据考核指标的性 质被分为,定性指标,定量指标,效果指标。公司对不同级别的员工考核 的侧重点不同,因此考核的评分标准也不同。考核必须依据被考核者的级 3 别确定相应的评分标准,评分标准分甲类人员,乙类人员和丙类人员三 种评分标准。 1. 人员级别 甲类人员:管理者代表、督察室、常务副总、营销副总、技术副总、生产副总 物流副总、财务总监、办公室主任、微机室主任、工程服务部 (副)经理、内贸部经理、外贸部经理、地区经理、人力资源助理 后勤管理助理、公关助理、技术部经理、设计中心主管、试制中心 主管、质管部经理、采购检验主管、过程检验主管、成品检验主管 外协部经理、外购部经理、仓务部经理、仓库主管、金工车间主任 装配车间主任、调试车间主任、调度、主任助理、电器主管、油漆 主管、设备动力科科长、机电维修主管、财务部经理。 乙类人员:计量员、材料会计、主办会计、出纳、成本会计、统计、文员、 图纸资料员。 丙类人员:外协员、采购员、外销员、营销员、工艺员、设计员、市场调研员、 外修员、网络管理员、内勤。 2. 各类人员考核指标设计 ① 定性指标设计 A.甲类人员的定性指标有,工作态度、计划能力、组织能力、培养下属能 力、沟通协调能力、改善创新能力(见考核表 1-1)。 B.乙类人员的定性指标有,责任心、积极进取、忠诚敬业、组织纪律、服从 与执行、服务态度、团队协作、发现问题解决问题能力、专业知识和技能 (见考核表 1-2)。 C.丙类人员的定性指标有,责任心、积极进取、忠诚敬业、改善创新能力、 服从与执行、服务态度、团队协作、发现问题解决问题能力、专业知识和 技能(见考核表 1-3)。 ② 定量(效果)指标设计 由于岗位性质不同,定量(效果)的考核指标也各不相同。效果指 标和定量指标根据具体工作岗位来确定。岗位的工作绩效能够量化的用 量化指标(见定量指标与计算标准对照表即考核表 7-1 到考核表 7-5), 不能量化的就采用效果指标(见效果指标对照表即考核表 8)。定量(效 果)指标由被考核对象的直接上级进行考核,并由直接上级根据有关部 门提供的数据填写定量(效果)指标考核表(见考核表 2-1 到考核表 222)。 第九条 考核权重设计:月度、季度、半年度或年度定性考核中,被考核人的直接 上级与下级(或同事)所占的评分比例为 5:5。各类人员或各岗位的定 性指标权重和定量(效果)指标的权重应有所不同,具体权重的设置由 公司决策层讨论决定。(定性指标权重对照表见考核表 6、定量指标权重 见考核表 7、效果指标权重见考核表 8) 第四章 考核表设计 第十条 考核表的设计分三级: 第一级是定性指标考核评分表。定性指标考核评分表由考核指标、指标 内容、评分标准等级、评分值组成,按人员类别分别甲、乙、丙类人员设计 定性指标考核表(见考核表 1-1、考核表 1-2、考核表 1-3)。 第二级是考核分计算表。考核分计算表由定性考核分(由上级考核分 和下级(或同事)考核平均分组成,并设置不同比重计算出各指标考核 分)、定量(效果)考核分和奖罚分组成。定性考核和定量(效果)考核的 指标均设置权重,根据定性指标综合得分和定量(效果)指标综合得分, 4 得出每一岗位最终考核分,即岗位最终考核分 =定性指标综合得分+定量 (效果)指标综合分+奖罚得分。此考核分计算表由人力资源助理进行计算 填写。(见考核评分计算表,考核表 3-1、考核表 3-2、考核表 3-3)。 第三级是岗位考核分汇总表。各岗位考核分汇总表是根据每一岗位的 月度、季度、半年度、年终考核分,列出每个被考核对象的月度(季度、半 年度)、年终考核汇总表(见考核表 4-1、考核表 4-2)。 第五章 考核程序 第十一条 被考核者分别由直接上级和直接下级(同事)对其定性指标进行考核评 分,并分别填写甲、乙、丙类人员定性指标评分表(见考核表 1-1、考核表 1-2、考核表 1-3)。上级还要根据有关部门提供的数据对直接下属的定量 (效果)指标进行考核,即填写定量(效果)指标考核表(见考核表 2-1 到考核表 2-22)。 第十二条 人力资源助理在规定时间内收集定性指标考核表(考核表 1-1、考核表 12、考核表 1-3)、定量(效果)指标考核表(考核表 2-1 到考核表 2-22) 和员工奖罚记录,填写考核评分计算表(考核表 3-1、考核表 3-2、考核表 3-3)中各项考核指标的得分,并统计考核期内各员工的最终得分。 第十三条 人力资源助理分别统计填写月度(季度、半年度)各岗位考核分汇总表 (考核表 4-1)和年终各岗位考核分汇总表(考核表 4-2),再根据员工 的最终考核分和考核期内绩效奖金总额,计算每个员工的月度、季度或 半年度、年度应得奖金,并把计算结果交财务部,以便年终一次性发放 奖金。 第六章 申诉及其处理 第十四条 被考核人如对考核工作或结果有重大疑义,可以向主管经理或人力资源 助理提出申诉。 第十五条 人力资源助理会同部门主管对被考核人的申诉意见进行调查核实,重新 核算,重新核实的考核分即为最终考核分。 考核表 1-1 甲类人员定性指标评分表 岗位: 被考核人: 考核日期: 年 月至 月 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 定性指标 工作态度 计划能力 组织能力 指标内容 满分 评分值 小计 有追求完美不断改善现状的工作态度,具有高昂的意愿与热 20 情。 25 在对外的业务交往中,永远把公司的利益放在第一位。 警惕泄露公司秘密,从不携带技术秘密(非工作需要)离开 15 公司。 乐于接受任务,积极提合理化建议,主动改进工作,向困难 10 挑战。 20 能够客观、公正地评价下级,奖罚分明。 能结合公司的工作计划和发展目标,制定明确的工作目标, 50 制定切实可行的工作计划、预算、行动方案、日程安排表等。 合理安排自己和下属工作,人员没有闲置,工作能有序地开 50 展。 30 善于给下属订立明确合理的工作目标和标准。 能合理安排工作,合理使用人才,使全体员工都愿意协同工 40 作。 5 培养下属 能力 沟通协调 能力 改善创新 能力 发现问题 解决问题 能力 专业知识 和技能 团队协作 善于引导下级积极主动地工作,并引导其完成工作任务。 能够仔细、耐心地聆听部属的意见,并能及时发现有潜质的 下属。 能悉心指导员工工作,帮助提高工作能力,而且下属进步较 快。 能够调动员工不断提高工作能力的积极性。 能给员工各种学习锻炼的机会,提供各种培训和技能开发的 机会。 具有出色的谈话技巧和书面表达能力,容易说服别人接受其 看法。 能很好的倾听别人的倾述,并能关心体谅他人、感知别人的 想法。 能正确领会上级指示,及时了解下情,并能相互沟通解决矛 盾。 能够与各部门很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关 系。 善于发现工作中的薄弱环节,把握问题所在,并不断改进。 善于解决困难,并能提出切实可行的解决方案,开创工作新 局面。 能把握工作方向,积极制定改进措施和提出合理化建议。 工作中能不断提出新想法、新措施和好建议,善于学习,锐 意求新。 善于发现企业运行中不易被发现、容易被忽略或深层次隐性 问题,辨明问题的内在关系,并能防微杜渐,及时有效地解 决问题。 对于突发业务事件能快速拿出解决方案,并从容安排。 能迅速理解并把握复杂的事物,发现明确关键问题、找到解 决办法。 具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。 具有胜任本职工作经验。 熟悉本岗位工作流程。 30 20 熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要求。 善于与他人合作共事,相互支持,充分发挥各自的优势,保 持良好的团队工作氛围。 积极促进下属团结协作,并能引导团队达到组织目标。 下属很团结,下属在团队作用和影响力下,积极性和主动性 很高。 20 40 6 30 30 20 20 20 30 30 20 30 30 20 40 30 30 20 30 30 30 30 考核表 1-2 乙类人员定性指标评分表 岗位: 被考核人: 考核日期: 年 月至 月 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 定性指 标 责任心 积极进 取 忠诚敬 业 组织纪 律 服从与 执行 服务态 度 团队协 作 发现问 题解决 问题能 力 专业知 识与技 能 指标内容 上级不必对其本职工作一一指示、监督,也能迅速地完成 工作。 在工作时,不扯皮,不推拖,不敷衍了事。 工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司。 对安排的工作不讲条件,勇挑重任,尽量多做事。 乐于接受任务,向困难挑战。 有追求完美不断改善现状的工作态度,具有高昂的意愿 与热情。 积极主动地学习相关专业知识,积极主动地向同事、上司 学习。 在对外的业务交往中,永远把公司的利益放在第一位。 在公司里,能够尽心尽职的做好自己的本职工作。 警惕泄露公司秘密,从不携带技术秘密(非工作需要) 离开公司。 能严格遵守公司的规章制度和工作流程、标准,按时汇报 工作。 在工作时,不做私事,迟到、早退、旷工和电话闲聊等现 象。 不以虚假的理由请假,唆使他人破坏公司规章制度。 能坚决服从对上级指示,不打折扣,尊重上级,主动做 好工作。 能及时、准确地执行上级下达的计划和布置的工作,并及 时复命。 言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服 务。 主动协助上级、同事做好工作。 善于与他人合作共事,相互支持,充分发挥各自的优 势,保持良好的团队工作氛围。 能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关 系,协调处理工作中问题。 善于发现企业运行中不易被发现、容易被忽略或深层次隐 性问题,并及时报告上级,提出合理建议。 在工作中,善于预测可能会出现的问题,并积极采取预 防措施。 具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。 具有胜任本职工作经验。 熟悉本岗位工作流程。 熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要求。 7 满分 评分值 小计 30 30 20 20 40 30 30 30 30 40 40 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 30 20 30 20 8 考核表 1-3 丙类人员定性指标评分表 岗位: 被考核人: 考核日期: 年 月至 月 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 定性指标 责任心 积极进取 忠诚敬业 服从与 执行 服务态度 团队协作 改善创 新能力 发现问 题解决 问题能 力 专业知 识与技 能 满分 评分值 小计 上级不必对其本职工作一一指示、监督,也能迅速地完 30 成工作。 30 在工作时,不扯皮,不推拖,不敷衍了事。 20 工作失误时,不逃避责任,不敷衍上司。 20 对安排的工作不讲条件,勇挑重任,尽量多做事。 40 乐于接受任务,勇于向困难挑战。 有追求完美不断改善现状的工作态度和高昂的工作热 30 情。 积极主动地学习相关专业知识,积极主动地向同事、上 30 司学习。 在对外的业务交往中,永远把公司的利益放在第一位。 30 30 在公司里,能够尽心尽职的做好自己的本职工作。 警惕泄露公司秘密,不携带技术秘密(非工作需要)离 40 开公司。 坚决服从对上级指示,不打折扣,尊重上级,主动做好 50 工作。 能及时、准确地执行上级下达的计划和任务,并及时复 50 命。 言行举止得体,热情、周到地为相关部门或客户提供服 50 务。 50 主动协助上级、同事做好工作。 善于与他人合作共事,相互支持,充分发挥各自的优 50 势,保持良好的团队工作氛围。 能够与别人很好地沟通,建立相互信任与良好的协作关 50 系,协调处理工作中问题。 善于发现工作中的薄弱环节,把握问题所在,并不断改 30 进。 善于解决困难,能提出切实可行的解决方案,开创工作 30 新局面。 20 善于把握工作方向,积极改进工作中的问题。 能不断提出新想法、新措施和好建议,善于学习,锐意 20 求新。 善于发现企业运行中不易被发现、容易被忽略或深层次 50 隐性问题,并及时报告上级,提出合理建议。 在工作中,善于预测可能会出现的问题,并积极采取预 50 防措施。 20 具有胜任本职工作的专业知识和工作技能。 30 具有胜任本职工作经验。 30 熟悉本岗位工作流程。 9 熟悉岗位所需要的有关国家政策法规和公司的工作要 20 求。 10 考核表 2-1 总经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 管理者 代表 督察室 效果指标 健全并监督执行质量管理体系。 25 协调各部门因质量问题而引起的矛盾,效果好。 25 落实质量管理措施,确保通过质量认证年审。 25 详尽而真实地反映公司内部管理的各类信息,当 好上级参谋。 公平、公正处理考核实施过程中的各种问题,不隐 瞒、不偏袒,不掺杂个人感情。 对职工反映的各种问题及时受理,查明事实和责 任,并及时把处理结果反映给当事人。 员工对督察室的工作态度和工作处理结果有较好 的评价 能及时分析并 改进绩效考核中的各项不适用条 款,提高绩效考核体系的实用性。 及时筹措和合理调配资金,提高资金营运效果。 25 及时、准确地提供财务数据,为管理决策提供依 据。 执行财务制度和财务预算,有效控制各部门的费 用。 编写的财务分析报告对于控制成本和费用富有参考 价值。 合理筹划税务计划,充分利用国家税收优惠政策。 考 核 对 定量指标 象 营销副 销售收入 总 货款回收额 销售费用 坏帐准备金率 新增客户数 常务副 总 权重 财务总 监 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 生产计划完成 情况(台) 费用控制情况 指标计算公式 实际销售额 *100% 计划销售额 评分 小计 参考依据 值 25 25 25 25 20 20 20 20 相关财务 数据、财务 报表。 财务部的 工作计划 与预算。 20 目标 完成值完成率 得分 计算标准 值 每 1%为 1 分 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 每 1% 为 1 分 实际销售费用 *100% 计划销售额 坏帐金额 *100% 实际销售额 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际费用开支 *100% 计划费用开支 每 1%为 1 分 11 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 年研发新产品 完成率 生产副 总 新产品销售额 占总销售额比 重 生产计划完成 情况(台/件) 产品返工返修 率 用户投诉率 (生产原因造 成) 原材料消耗率 辅助用品消耗 率 事故损失额 (万元) 物流副 总 采购合格率 发货出错率 库存周转率 采购延误生产 情况 技术副 总 技术问题投诉 解决率 新产品研制按 时完成率 实际研发新产品数 *100% 计划研发新产品数 新产品销售额 *100% 销售总额 实际完成产量 *100% 计划完成产量 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 产品投诉数 *100% 产品销售数 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产 损失额 采购不合格次数 *100% 总采购次数 发货出错次数 *100% 总发货次数 考核期内出库物资总值 *100% 期初库存占用资金+期末库存 占用资金 采购不及导致生产延误次数 *100% 总采购次数 产品技术投诉解决次数 *100% 总投诉次数 实际研制新产品完成数 *100% 计划研制新产品数 12 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元扣 1分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 考核表 2-2 常务副总对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对象 办公室 主任 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 效果指标 健全和完善公司的行政管理制度。 有效监督、执行公司的行政管理制度。 公司办公环境和生活环境清洁、安全、有序。 不断宣传和提高公司形象。 有效控制行政费用。 微机室 主任 公司局域网运行稳定,没有出现重大的网络故 障。 公司网站内容的准确、合理,网站形式新颖。 公司网站客户的访问量不断提高,通过网络, 公司与客户、公司员工之间的联系不断加强。 及时维修网络出现的问题,不影响公司各部门 的工作。 能及时汇总局域网上相关部门数据,正确编制 相关报表,及时上报总经理。 工程服务部 客户及其购买产品信息齐全。 经理 售后服务态度好,服务时间短,服务水平高。 用户满意度提高,客户服务投诉减少。 有效控制售后服务费用。 工程服务部 客户及其购买产品信息齐全。 副经理 售后服务态度好,服务时间短,服务水平高。 用户满意度提高,客户服务投诉减少。 有效控制售后服务费用。 13 权重 评分 小计 参考依据 值 20 工作计划 与预算。 20 了解相关 20 人员看法。 20 行政部的 20 计划与预 算。 25 浏览公司 网站,查 看网站数 15 据。 15 了解公司 局域网使 25 用人员的 看法。 20 微机室的 计划与预 算。 25 访问相关 客户和经 25 销点。 25 工程服务 25 部的计划 与费用预 算。 售后服务 反馈单。 25 访问相关 客户和经 25 销点。 25 工程服务 25 部的计划 与费用预 算。 售后服务 反馈单。 考核表 2-3 微机室主任对直接下属定量(效果)考核表 评分标准: 考核对象 网络管理 员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 及时、准确地输入数据。 公司网络出现问题,能及时地进行维修。 能及时更新公司网站内容。 14 权重 评分 小计 值 40 40 20 参考依据 考核表 2-4 工程服务部经理对直接下属定量(效果)考核表 评分标准: 考核对 象 内勤 外修员 市场调 研员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 权重 评分 小计 参考依据 值 30 做好在外维修服务人员的后勤工作。 40 及时满足在外维修人员的合理要求。 30 客户信息齐全且查找容易。 25 服务形象、服务态度状况。 访问用户。 满意度调查 30 用户对其维修质量、速度、态度满意状况。 表。 25 外修服务发生的费用真实、合理。 费用预算 及时安排销售商品出库,满足营销部门的要 20 表。 求。 25 按市场调研计划执行调研任务。 调研计划。 调研报告。 30 能准确、及时地收集到公司所需要数据。 调研费用预 及时处理相关数据,提供有参考价值的调研 25 算。 分析报告。 20 有效控制调研费用。 15 考核表 2-5 办公室主任对直接下属定量(效果)考核表 评分标准: 考核对 象 人力资 源管理 助理 考核内容 公关助 理 后勤管 理助理 文员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 权重 评分 小计 参考依据 值 公司各部门的人员数量、知识结构、种类和层 25 了解相关部 次符合公司需要。 门负责人的 看法。 25 及时招聘到用人单位满意的新员工。 执行培训计划,培训内容实在,培训效果良 20 好。 及时安排各部门进行考核,并准确计算考核 30 结果。 25 公司对外形象宣传效果。 25 与新闻媒体、政府部门的沟通效果。 25 重要任务完成情况。 25 公关策划效果与费用控制。 25 有效执行后勤管理制度。 25 食堂管理整洁、卫生。 25 确保公司财产、人身安全。 严格按计划定额采购、消耗物资,节约使用资 25 金。 按规章制度、程序办事,圆满完成工作计划。 15 20 及时、准确地向上级传递信息。 能快速处理文字、电脑录入、数据收集、记录等 20 工作。 部门办公环境整洁、有序,办公文件、资料、表 25 单摆放整齐、有序,查找迅速、准确。 20 及时为相关部门或人员提供各类行政服务。 16 考核表 2-6 营销副总对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 内贸部 销售收入 经理 货款回收额 销售费用 新增客户数 外贸部 经理 销售收入 货款回收额 销售费用 新增客户数 指标计算公式 目标值完成值完成率 得分 计算标准 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 17 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-7 内贸部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 地 区 经 销售收入 理 货款回收额 销售费用 新增客户数 营销员 销售收入 货款回收额 指标计算公式 目标值完成值完成率 得分 计算标准 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 18 每 1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-8 外贸部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 外销员 销售收入 货款回收额 指标计算公式 目标值完成值完成率 得分 计算标准 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 19 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-9 技术副总对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 技术部 技术问题 经理 投诉处理 率 投诉问题 及时解决 率 质管部 经理 产品合格 率 内部投诉 次数 造成损失 额度 指标计算公式 目标 完成值 完成 值 率 技术投诉处理次数 *100% 技术投诉总数 投诉问题及时解决数 *100% 投诉问题总数 产品技术投诉解决次数 *100% 总投诉次数 实际研制新产品完成数 *100% 计划研制新产品数 得分 计算标准 每 0.1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元为 1分 20 考核表 2-10 技术部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 图纸资 料员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 权重 评分 小计 参考依据 值 40 确保所负责管理的文件、图纸、资料的完整。 文件、图纸、资料摆放整齐、有序,能够迅速、准 30 确查找。 能严格执行公司的资料保密制度,确保公司文 30 件、图纸、资料的安全。 考 核 对 定量指标 象 设计中 设计目标 心主管 认定通过 率 新产品研 制任务完 成率 试制中 试制任务 心主管 按时完成 率 一次试制 成功率 设计员 投诉问题 及时解决 率 设计任务 完成率 新产品研 制按时完 成率 工艺员 投诉问题 及时处理 率 设计任务 完成率 指标计算公式 新产品设计认定通过数 *100% 计划研制新产品数 实际研制新产品完成数 *100% 计划研制新产品数 按时完成试制任务数 *100% 试制任务总数 一次试制成功数量 *100% 试制产品总量 新产品设计认定通过数 *100% 计划研制新产品数 完成设计任务数 *100% 设计任务总数 实际研制新产品完成数 *100% 计划研制新产品数 完成设计任务数 *100% 设计任务总数 实际研制新产品完成数 *100% 计划研制新产品数 21 目标 完成 值 值 完成 率 得分 计算标准 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-11 质管部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 采购 检验员 考核内容 过程 检验员 成品 检验员 计量员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 权重 评分 小计 参考依据 值 30 及时检验采购到位的物资,以便及时入库。 生产、销售 反馈信息。 根据物资检验标准,杜绝不符合质量标准的 30 物资入库。 在生产过程、成品检验、销售中被确认为是由 40 外购物资质量不合标准而引起的产品质量问 题的次数。 20 与生产车间操作人员指导和协调情况。 生产、销售 反馈信息 根据过程检验标准,严格检查生产过程中各 30 道工序的质量。 25 不断减少成品检验时发现质量问题次数。 25 不断减少产品的返工率。 40 用户对产品质量投诉情况。 销售反馈 信息。 30 根据成品检验标准,严格检查成品质量。 30 不断减少产品的返修率。 计量设备的是否得到有效管理,计量器具是 50 否准确。 能及时对需要计量的物品进行检测,不影响 50 相关人员的工作。 22 计量使用 人员 考核表 2-12 生产副总对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核对象 考核内容 设备动力 科科长 设备完好率=设备完好数/设备总数。 及时修复机器、设备,确保生产正常运行。 经常下车间指导操作人员保养。 考核对象 定量指标 金工车间 主任 生产计划完 成情况(台/ 件) 生产计划准 时完成率 装配车间 主任 产品返工返 修率 外购件合格 率 原材料消耗 率 辅助用品消 耗率 事故损失额 (万元) 生产计划完 成情况(台/ 件) 实际完成产量 *100% 计划完成产量 小 计 参考依据 设备运行 记录 目标 完成值 完成 得分计算标准 值 率 每 1%为 1 分 实际生产计划准时完成次数 *100% 生产计划次数 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 报废产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产损 失额 每 1%为 1 分 实际完成产量 *100% 计划完成产量 每 1% 为 1 分 产品返工返 修率 原材料消耗 率 辅助用品消 耗率 实际生产计划准时完成次数 *100% 生产计划次数 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 事故损失额 (万元) 生产过程中造成的人身、财产损 失额 生产计划完 成情况(台/ 件) 实际完成产量 *100% 计划完成产量 装配计划准 时完成率 调试车间 主任 指标计算公式 满分 评分 值 50 30 20 23 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元扣 1分 每 1% 为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元 扣 1分 每 1%为 1 分 调试计划准 时完成率 产品返工返 修率 原材料消耗 率 辅助用品消 耗率 事故损失额 (万元) 实际生产计划准时完成次数 *100% 生产计划次数 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产损 失额 24 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元 扣1分 考核表 2-13 物流副总对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 外购部 外购件不合格 经理 率 (逆指标) 准时到货率 外协部 经理 不准确到货次 数 (数量、品种、 规格、型号) (逆 指标) 采购费用率 (逆指标) 外协件批次 质量合格率 外协件 不合格率 (逆指标) 准时到货率 不准确到货次 数 (数量、品种、 规格、型号) (逆 指标) 采购费用率 仓务部 经理 发货不满意率 (逆指标) 收发准确率 帐物卡相符率 指标计算公式 外购件不合格数 *100% 外购件总数 目标 完成值 完成 值 率 得分 计算标 准 每 1%为 1 分 准时到货批次 *100% 总采购批次 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 实际采购费用 *100% 采购总额 检验合格批次 *100% 总采购批次 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 外协件不合格数 *100% 外协件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 采购销售费用 *100% 实际采购总额 发货不满意次数 *100% 总发货次数 库存物资收发准确次数 *100% 库存物资收发总次数 帐物卡准确次数 *100% 抽查总次数 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 25 ABC 物资数量 26 考核表 2-14 外协部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 外协员 外协件批次质 量合格率 外协件不合格 率 (逆指标) 准时到货率 不准确到货次 数(数量、品 种、规格、型号) (逆指标) 采购费用率 (逆指标) 指标计算公式 检验合格批次 *100% 总采购批次 外协件不合格数 *100% 外协件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 实际采购费用 *100% 采购总额 27 目标值完成值完成率 得分 计算标准 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-15 外购部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 采购员 外购件不 合格率 (逆指标) 准时到货 率 采购费用 率 (逆指标) 外购件不合格数 *100% 外购件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 实际采购费用 *100% 采购总额 28 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 每 1% 为 1 分 考核表 2-16 仓务部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考 核 对 定量指标 象 仓库主 管 收发准确率 帐物卡相符 率 ABC 物资数 量 指标计算公式 库存物资收发准确次数 *100% 库存物资收发总次数 帐物卡准确次数 *100% 抽查总次数 不包括成品 29 目标值完成值完成率 得分 计算标准 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 考核表 2-17 金工车间主任对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 生产调 度员 考核内容 统计员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 满分 评分 小计 参考依据 值 根据生产计划均衡安排生产任务,无生产中 50 生产计划。 断现象。 产量统计。 根据销售计划、物资供应情况、劳动力情况和 50 设备运行情况,合理调整生产计划,确保生 产、销售两不误。 50 统计数据的准确性。 25 是否及时进行统计工作。 25 是否及时进行汇总,并上报上级。 30 考核表 2-18 装配车间主任对直接下属指定量(效果)标考核表 评分标准: 考核对 象 统计员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 统计数据的准确性。 是否及时进行统计工作。 是否及时进行汇总,并上报上级。 考 核 对 定量指标 象 装配主 装配计划 任助理 完成情况 (台/件) 装配计划 准时完成 率 产品返工 返修率 (逆指标) 原材料消 耗率 (逆指标) 辅助用品 消耗率 (逆指标) 事故损失 额(万 元) (逆指标) 装配主 装配计划 管 完成情况 (台/件) 装配计划 准时完成 率 产品返工 返修率 (逆指标) 原材料消 耗率 (逆指标) 辅助用品 消耗率 (逆指标) 指标计算公式 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际装配计划准时完成次数 100% 生产计划次数 返工或返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产损 失额 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际生产计划准时完成次数 100% 生产计划次数 返工或返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 31 权重 评分 值 50 25 25 小 计 参考依据 目标 完成值 完成 得分 计算标准 值 率 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元 扣1分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 评分标准: 考核对 象 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 事故损失 额(万 元) (逆指标) 权重 评分 值 生产过程中造成的人身、财产损 失额 32 小 计 参考依据 每 1%为 1 分 考核表 2-19 调试车间主任对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 统计员 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 统计数据的准确性。 是否及时进行统计工作。 是否及时进行汇总,并上报上级。 考 核 对 定量指标 象 调试主 生产计划完 任助理 成情况(台/ 件) 调试计划准 时完成率 电器主 管 产品返工返 修率 原材料消耗 率 辅助用品消 耗率 事故损失额 (万元) 生产计划完 成情况 (台/件) 生产计划准 时完成率 油漆主 管 产品返工返 修率 (逆指标) 原材料消耗 率 (逆指标) 辅助用品消 耗率 (逆指标) 事故损失额 (万元) (逆指标) 生产计划完 成情况 (台/件) 指标计算公式 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际生产计划准时完成次数 *100% 生产计划次数 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产 损失额 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际生产计划准时完成次数 100% 生产计划次数 返工或返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的人身、财产 损失额 实际完成产量 *100% 计划完成产量 33 满分 评分 小计 参考依据 值 50 25 25 目标值完成值 完成 率 得分 计算标准 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 200 元 扣1分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 生产计划准 时完成率 产品返工返 修率 (逆指标) 原材料消耗 定额 (逆指标) 辅助用品消 耗率 (逆指标) 事故损失额 (万元) (逆指标) 实际生产计划准时完成次数 100% 生产计划次数 返工或返修产品数量 *100% 实际生产量 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成人身、财产损 失额 34 每 1%为 1 分 每 0.1%为 1分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 每 1%为 1 分 考核表 2-20 设备动力科科长对直接下属考定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 工装员 考核内容 机电维 修主管 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 满分 评分 小计 参考依据 值 能及时完成工装夹具的设计、制作,确保不影 40 响生产。 能够进行工装夹具的相对标准化设计,尽量 30 使工装夹具能多次重复使用,减少成本。 不断提高工装夹具的质量,确保生产顺利进 30 行。 设备完好率=设备完好数/设备总数。 40 设备运行记 录 30 及时修复机器、设备,确保生产正常运行。 30 经常下车间指导操作人员保养、 35 考核表 2-21 财务总监对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 财务部 经理 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 权重 评分 小计 参考依据 值 及时、准确地完成每月、每年的各类财务报表 25 相关财务数 和财务分析报告。 据、财务报 表。 25 及时进行银行结算,不影响资金周转。 及时、准确操作公司的凭证审核、账务处理、 25 资金收付。 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 25 36 考核表 2-22 财务部经理对直接下属定量(效果)指标考核表 评分标准: 考核对 象 主办会 计 成本会 计 材料会 计 出纳 100—90 优秀; 89—80 良; 79—70 中 69—60 合格; 60—0 差 考核内容 权重 评分 小计 参考依据 值 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 50 审核公司账 簿。 公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及 50 时、准确地进行。 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 50 审核公司账 簿。 公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及 50 时、准确地进行。 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 50 审核公司账 簿。 公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及 50 时、准确地进行。 严格控制各部门预算费用,未发生审核失误。 50 审核公司账 簿。 公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及 50 时、准确地进行。 37 考核表 3-1 被考核人: 定性指标 A1 % 甲 类人员考核评分计算表 岗位名称: 考核日期: 年 月至 月 上级 B % 同级 C % 下级 D % 考核 指标 指标综 评分值 加权分 同 级 平 加权分 下级平 加权 得分 权重 合得分 Y H% E X1 Y1 均分 X2 Y2 均分 X3 分 Y3 备注 工作态度 计划能力 组织能力 培养下属能力 沟通协调能力 改善创新能力 发现问题解决 问题能力 专业知识和技 能 团队协作 ①=∑E ① 小计 定量指标 A2 % 得分标准 ②=∑F ② 小计 效 果 指 标 A3 % 其他项目 目标值完成值 完成率 考核 得分 得分标准 38 备注 100 % 满分 考 核 小计③ 备注 分 考核内容 依据 100 % 指标 指标综 权重 合得分 F 得分 备注 ④ 奖励得分 ⑤ 惩罚扣分 ⑥ 最终考核分 ⑥=①*A1%+②*A2%+③*A3%+④-⑤ 备注:Y1=X1*B%;Y2=X2*C%;Y2*D%;Y=Y1+Y2+Y3;E=Y*H%; 39 考核表 3-2 被考核人: 定性指标 A1 % 乙 类人员考核评分计算表 岗位名称: 考核日期: 年 月至 月 上级 B % 同级 C % 下级 D % 考核 指标 指标综 评分值 加权分 同 级 平 加权分 下级平 加权 得分 权重 合得分 Y H% E X1 Y1 均分 X2 Y2 均分 X3 分 Y3 备注 责任心 积极进取 忠诚敬业 组织纪律 服从与执行 服务态度 团队协作 发现问题解决 问题能力 专业知识与技 能 ① 小计 定量指标 A2 % ①=∑E 得分标准 ②=∑F ② 小计 效 果 指 标 A3 % 其他项目 目标值完成值 完成率 考核 得分 得分标准 40 备注 100 % 满分 考 核 小计③ 备注 分 考核内容 依据 100 % 指标 指标综 权重 合得分 F 得分 备注 ④ 奖励得分 ⑤ 惩罚扣分 ⑥ 最终考核分 ⑥=①*A1%+②*A2%+③*A3%+④-⑤ 备注:Y1=X1*B%;Y2=X2*C%;Y2*D%;Y=Y1+Y2+Y3;E=Y*H%; 41 考核表 3-3 被考核人: 定性指标 A1 % 丙 类人员考核评分计算表 岗位名称: 考核日期: 年 月至 月 上级 B % 同级 C % 下级 D % 考核 指标 指标综 评分值 加权分 同 级 平 加权分 下级平 加权 得分 权重 合得分 Y H% E X1 Y1 均分 X2 Y2 均分 X3 分 Y3 备注 责任心 积极进取 忠诚敬业 服从与执行 服务态度 团队协作 改善创新能力 发现问题解决 问题能力 专业知识与技 能 ① 小计 定量指标 A2 % ①=∑E 得分标准 ②=∑F ② 小计 效 果 指 标 A3 % 其他项目 目标值完成值 完成率 考核 得分 得分标准 42 备注 100 % 满分 考 核 小计③ 备注 分 考核内容 依据 100 % 指标 指标综 权重 合得分 F 得分 备注 ④ 奖励得分 ⑤ 惩罚扣分 ⑥ 最终考核分 ⑥=①*A1%+②*A2%+③*A3%+④-⑤ 备注:Y1=X1*B%;Y2=X2*C%;Y2*D%;Y=Y1+Y2+Y3;E=Y*H%; 43 考核表 4-1 姓名 ○月度 ○季度 ○半年度 各岗位考核分汇总表 岗位名称 定性指 定量 效果指 奖励 惩罚分 综合得分 标得分 指标 标得分 分 得分 44 备注 考 核 表 4-2 年终各岗位考核分汇总表 姓 名 岗 位 名 称 1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 45 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计 备 注 考核表 5 各岗位考评主体对照表 岗位名称 上级考评 管理者代表 总经理 督察室 总经理 常务副总 总经理 营销副总 总经理 生产副总 总经理 物流副总 办公室主任 同级考评 营销副总 生产副总 技术副总 物流副总 财务总监 常务副总 营销副总 生产副总 技术副总 物流副总 财务总监 常务副总 管理者代表 生产副总 技术副总 物流副总 财务总监 营销副总 督察室 管理者代表 生产副总 技术副总 物流副总 财务总监 督察室 管理者代表 常务副总 营销副总 技术副总 物流副总 财务总监 督察室 管理者代表 常务副总 营销副总 生产副总 技术副总 财务总监 督察室 管理者代表 常务副总 营销副总 总经理 常务副总 46 下级考评 办公室主任 工程服务部主任 微机室主任 内贸部经理 外贸部经理 金工车间主任 装配车间主任 调试车间主任 设备动力科科长 外购部经理 外协部经理 仓务部经理 人力资源助理 岗位名称 上级考评 技术副总 总经理 财务总监 微机室主任 电脑操作员 总经理 常务副总 微机室主任 工程服务部经理 同级考评 管理者代表 生产副总 技术副总 财务总监 常务副总 物流副总 督察室 营销副总 生产副总 物流副总 财务总监 督察室 管理者代表 营销副总 生产副总 物流副总 技术副总 常务副总 办公室主任 督察室 管理者代表 内贸部经理 外贸部经理 内贸部经理 外贸部经理 常务副总 工程服务部副经理 工程服务部经理 市场调研员 工程服务部经理 工程服务部副经理 内勤 工程服务部经理 工程服务部副经理 外修员 工程服务部经理 工程服务部副经理 内贸部经理 营销副总 外贸部经理 营销副总 地区经理 内贸部经理 营销员 地区经理 外销员 外贸部经理 后勤管理助理 办公室主任 人力资源助理 办公室主任 公关助理 办公室主任 文员 公关助理 人力资源助理 外修员 47 下级考评 后勤管理助理 公关助理 文员 技术部经理 质管部经理 财务部经理 电脑操作员 工程服务部经理 岗位名称 上级考评 后勤管理助理 技术部经理 技术副总 设计中心主管 试制中心主管 工艺员 设计员 图纸资料员 技术部经理 技术部经理 设计中心主管 设计中心主管 设计中心主管 质管部经理 采购检验主管 过程检验主管 成品检验主管 计量员 外协部经理 技术副总 质管部经理 质管部经理 质管部经理 质管部经理 物流副总 外协员 外购部经理 外协部经理 物流副总 采购员 外购部经理 仓务部经理 物流副总 仓库主管 仓务部经理 金工车间主任 生产副总 调度 统计员 装配车间主任 金工车间主任 金工车间主任 生产副总 装配车间主任助理 装配主管 统计员 调试车间主任 装配车间主任 装配车间主任 装配车间主任 生产副总 调试车间主任助理 电器主管 油漆主管 统计员 设备动力科科长 调试车间主任 调试车间主任 调试车间主任 调试车间主任 生产副总 同级考评 试制中心主管 设计中心主管 下级考评 设计中心主管 试制中心主管 设计员 工艺员 采购检验主管 过程检验主管 成品检验主管 外购部经理 仓务部经理 外协员 外购部经理 仓务部经理 外购员 外协部经理 外购部经理 仓库主管 材料会计 装配车间主任 调试车间主任 金工车间主任 调试车间主任 装配车间主任 金工车间主任 装配车间主任 48 岗位名称 上级考评 机电维修主管 工装员 材料会计 设备动力科科长 设备动力科科长 仓库主管 主办会计 财务总监 财务部经理 财务部经理 主办会计 财务部经理 主办会计 成本会计 出纳 同级考评 调试车间主 金工车间主任 成本会计 主办会计 49 下级考评 出纳 考核表 6-1 甲类人员定性指标权重设定表 定性指标 工作态 计划能 组织能 培养下 沟通协 改善创发 现 问 专 业 知 团队协 度 力 力 属能力 调能力 新能力题 解 决 识 和 技 作 岗位名称 问题能能 力 10 10 15 5 15 10 15 5 15 管理者代表 20 5 5 5 20 15 20 5 5 督察室 10 20 20 5 20 5 5 10 5 常务副总 10 20 5 10 10 10 20 10 5 营销副总 5 10 10 15 10 15 15 15 5 技术副总 10 15 15 8 12 5 15 10 10 生产副总 10 20 15 5 15 5 5 10 15 物流副总 10 20 10 10 10 5 15 15 5 财务总监 15 10 15 10 15 5 10 5 15 办公室主任 20 10 10 10 10 5 10 20 5 微机室主任 5 10 10 15 5 15 15 10 工程服务部经 15 理 10 20 5 10 10 10 20 10 5 内贸部经理 10 20 5 10 10 10 20 10 5 外贸部经理 10 20 5 10 10 10 20 10 5 地区经理 15 15 15 10 15 5 10 5 10 人力资源助 理 15 10 15 10 15 5 10 5 15 后 勤管理助 理 15 10 15 5 15 15 10 5 10 公关助理 5 10 10 15 10 15 15 15 5 技术部经理 10 15 10 5 10 15 15 15 5 设计中 心主 管 15 5 15 10 15 5 15 10 10 试 制中 心主 管 15 5 10 10 15 5 15 15 10 质管部经理 15 5 10 10 15 5 15 15 10 采购 检验 主 管 15 5 10 10 15 5 15 15 10 过 程检验 主 管 15 5 10 10 15 5 15 15 10 成品检验 主 管 10 15 10 10 15 10 10 10 10 外协部经理 10 15 10 10 15 10 10 10 10 外购部经理 15 15 10 10 15 5 15 15 10 仓务部经理 15 15 10 10 15 5 15 15 10 仓库主管 10 15 15 8 12 5 15 10 10 金工车间主 任 50 定性指标 工作态 计划能 组织能 培养下 沟通协 改善创发 现 问 专 业 知 团队协 度 力 力 属能力 调能力 新能力题 解 决 识 和 技 作 岗位名称 问题能能 力 10 15 15 8 12 5 15 10 10 装配车间主 任 10 15 15 8 12 5 15 10 10 调试车间主 任 10 15 15 8 12 5 15 10 10 主任助理 10 15 15 8 12 5 15 10 10 电器主管 10 15 15 8 12 5 15 10 10 油漆主管 15 10 5 10 10 15 15 5 设备动力科科 15 长 15 15 10 5 10 10 15 15 5 机 电维修 主 管 10 20 10 10 10 5 15 15 5 财务部经理 10 15 15 5 15 5 15 10 10 调度 51 考核表 6-2 乙类人员定性指标权重设定表 定性指标 责 任 积极进 忠诚敬 组织纪 服从与 服务态 团队协 发 现 问 专业知 心 取 业 律 执行 度 作 题 解 决 识和技 岗位名称 问题能 能 力 15 8 8 10 8 8 8 15 20 计量员 15 10 10 10 10 10 10 10 15 材料会计 15 10 10 10 10 10 10 10 15 主办会计 15 10 10 10 10 10 10 10 15 出纳 15 10 10 10 10 10 10 10 15 成本会计 15 10 10 10 10 10 10 10 15 统计 15 10 10 15 10 10 10 10 10 文员 15 10 15 10 10 10 10 10 10 图纸资料员 52 考核表 6-3 丙类人员定性指标权重设定表 定性指标 责任心 积 极 进 忠 诚 敬 改 善 创 服从与 服 务 态 团 队 协 发 现 问 专 业 知 取 业 新能力 执行 度 作 题 解 决 识和技 岗位名称 问题能 能 力 15 10 15 10 15 5 10 10 10 外协员 15 10 15 10 15 5 10 10 10 采购员 15 5 15 5 10 15 10 15 10 外销员 15 5 15 5 10 15 10 15 10 营销员 10 10 10 10 10 10 10 10 20 工艺员 10 10 10 10 10 10 10 10 20 设计员 10 10 10 10 10 10 10 10 20 工装员 15 10 10 10 10 10 10 15 10 市场调研员 8 8 8 8 15 15 8 15 15 外修员 15 10 10 10 10 10 10 10 15 网络管理员 15 10 10 10 10 15 10 10 10 内勤 53 某某公司各岗位定量考核指标 指标达标率计算公式: ① 正指标=实际值/目标值 ② 逆指标=(1-实际值/目标值)+1(当达标率≥200%时,得分为 0) 考核表 7-1 营销各岗位定量指标与标准 岗位名 称 考核方 向 主要指标 指标计算公式 营销副 总 营销业 绩 销售收入 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售额 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 坏帐准备金率 坏帐金额 * 100% 实际销售额 每 1%为 1分 新增客户数 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 货款回收额 管理业 绩 内贸部 经理 营销业 绩 销售费用 销售收入 货款回收额 管理业 绩 销售费用 新增客户数 计 算 标 目标值 完成 完成 得分 M 准 值 率 F% 54 权重 加权 最终考 分 核分 岗位名 称 考核方 向 主要指标 指标计算公式 外贸部 经理 营销业 绩 销售收入 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售费用 *100% 计划销售费用 增加新客户数 *100% 计划新增客户数 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 实际销售额 *100% 计划销售额 货款实际回收额 *100% 计划货款回收额 货款回收额 管理业 绩 销售费用 新增客户数 地区经 理 经营业 绩 销售收入 货款回收额 管理业 绩 销售费用 新增客户数 营销员 销售业 绩 销售收入 货款回收额 外销员 销售业 绩 销售收入 货款回收额 计 算 标 目标值 完成 完成 得分 M 准 值 率 F% 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 每 1%为 1分 55 权重 加权 最终考 分 核分 考核表 7-2 物流部门各岗位定量考核指标 岗位名 称 考核方 向 采购质 量 外协部 经理 主要指标 指标计算公式 数据提 供 外协件批次质 量合格率 检验合格批次 *100% 总采购批次 质管部 外购件不合格 率 (逆指标) 外购件不合格数 *100% 外购件总数 外协件不合格 率 (逆指标) 外协件不合格数 *100% 外协件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 准时到货率 采购效 率 外协员 不准确到货次 数 (数量、品种、 规格、型号) (逆 指标) 采购成 本 采购费用率 (逆指标) 采购质 量 外协件批次质 量合格率 外购件不合格 实 际 采 购 费 用 *100% 采购总额 检验合格批次 *100% 总采购批次 外购件不合格数 计算标 准 每 1%为 1分 目标值 实际值 达标率 N M F% 得分 权重 加权分 95% 25 15 仓库 每 1%为 1分 A类 1% B类 1% C类 2% 质管部 每 1%为 1分 2% 15 仓库 每 1%为 1分 90% 10 仓库 每 1%为 1分 1 次/月 25 财务部 每 1%为 1分 质管部 仓库 56 每 1%为 1分 每 1%为 10 95% 25 A类 15 最终考 核分 岗位名 称 考核方 向 主要指标 指标计算公式 率 (逆指标) *100% 外购件总数 外协件不合格 率 (逆指标) 准时到货率 不准确到货次 数 (数量、品种、 规格、型号) (逆 指标) 采购成 采购费用率 (逆指标) 本 采购质 外协件批次质 量 量合格率 外购件不合格数 *100% 外协件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 采购效 率 采购员 实际采购费用 *100% 采购总额 检验合格批次 *100% 总采购批次 数据提 供 计算标 准 1分 目标值 实际值 达标率 N M F% 1% B类 1% C类 2% 得分 权重 加权分 质管部 每 1%为 1分 2% 15 仓库 每 1%为 1分 90% 10 仓库 每 1%为 1分 1 次/月 25 财务部 质管部 每 1%为 1分 每 1%为 1分 外购件不合格 率 (逆指标) 外购件不合格数 *100% 外购件总数 仓库 每 1%为 1分 外协件不合格 外购件不合格数 质管部 每 1%为 57 10 95% A类 1% B类 1% C类 2% 2% 25 15 15 最终考 核分 岗位名 称 考核方 向 主要指标 指标计算公式 率 (逆指标) *100% 外协件总数 准时到货批次 *100% 总采购批次 准时到货率 采购效 率 采购成 本 不准确到货次 数 (数量、品种、 规格、型号) (逆 指标) 采购费用率 (逆指标) 实际采购费用 *100% 采购总额 数据提 供 计算标 准 目标值 实际值 达标率 N M F% 得分 权重 加权分 1分 每 1%为 1分 90% 10 仓库 1 次/月 25 财务部 每 1% 为 1分 10 仓库 58 最终考 核分 考核表 7-3 生产部门定量指标 岗位名 称 考核方 向 主要指标 指标计算公式 生产效 率 生产计划完成情 况(台/件) 实际完成产量 *100% 计划完成产量 月报表 产品返工返修率 (逆指标) 返工返修产品数量 *100% 实际生产量 质管部 生产质 量 生产副 总 生产成 本 生产安 全 金工车 间主任 生产效 率 用户投诉率 (生产原因造 成)(逆指标) 原材料消耗率 (逆指标) 辅助用品消耗率 (逆指标) 事故损失额(万 元) (逆指标) 生产计划完成情 况 (台/件) 生产计划准时完 成率 产品投诉数 *100% 产品销售数 原材料实际消耗额 *100% 原材料消耗定额 辅助用品实际消耗额 *100% 辅助用品消耗定额 生产过程中造成的 人身、财产损失额 实际完成产量 *100% 计划完成产量 实际生产计划准时完成次数 100% 数据提 供 售后服 务部 材料会 计 材料会 计 财务部 仓库 仓库 59 计算标 准 每 1% 为 1分 每 1% 为 1分 每 1% 为 1分 每 1% 为 1分 每 1% 为 1分 每 200 元扣 1 分 每 1% 为 1分 每 1% 为 目标值 实际值 达标率 N M %F 得分 权重 90% 30 3% 15 3% 15 20 10 10 90% 15 92% 15
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08-KPI绩效考核表
员工绩效考核表(KPI考核用) 被考核人 个人编号 填表日期 所在部门 岗 入司日期 考核区间 位 年 月至 年 月 考核标准以及分数 杰出(6分) 优秀(5分) 良好(4分) 一般(3分) 差(2分) 较差(1分) 极差(0分) 考核得分 考核项目 自我考核 直接领 分管领 权重 导考核 导考核 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 10% 2、有团队合作意识,能以集体利益为重 10% 3、沟通能力和亲和力 8% 4、学习、总结能力 10% 5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 个 人 6、责任心 素 7、灵活性 质 8、创造性以及潜力 10% 10% 9% 9% 9、良好组织能力和协调管理能力 8% 10、遵守法律法规以及公司规章制度 8% 11、职业操守 8% 合计 备注 0.0 0.0 0.0 100% 1、出勤状况 15% 2、对待工作责任心 17% 3、对待工作热情度 17% 工 4、能主动完成工作任务 作 态 5、能寻求更好的方法来完成工作 度 6、积极主动地配合其他岗位的工作,与同事及协 作部门保持良好的协作关系 —— 19% 10% 12% 7、遵守工作规范 10% 合计 0.0 0.0 0.0 100% 1、专业业务知识 30% 2、相关专业知识 15% 专 3、外语知识 业 知 4、计算机应用知识 识 5、参加各种专业知识培训,不断学习专业知识和 技能 合计 1、能保质保量完成工作任务 —— 15% 20% 20% 0.0 0.0 0.0 100% 20% —— 2、能正确理解上级安排的工作,在执行过程中能 主动调动各方资源以达成目标 15% 3、能准确地表达出自己的看法,在工作中善于沟 工 通并保持良好的人际关系 作 能 4、对承担的工作熟练掌握,有成功完成的经验 力 5、工作认真、细致,考虑问题深入 15% 18% 12% 6、对问题认识全面,有系统性 10% 7、在承担工作上有发展潜力 10% 合计 0.0 0.0 0.0 100% —— —— —— ( 工 作 业 绩 ) 以 岗 位 职 责 为 标 准 合计 总计 0.0 直接领导评价 您最欣赏被 考核人哪些 方面? 您认为被考 核人哪些方 面需要改进 ? 评语 0.0 0.0 0.0
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09-各岗位KPI绩效考核指标——服装生产企业
东莞市卓越实业有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上,每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上,每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分(超过4天以上扣15分) 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现,每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检(按规定检验次数) 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上,每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率(按裁片数) 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分,超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分,严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注:1、定量指标(完成率、合格率)的实际得分=实际完成率(合格率)×权重。 2、定性指标的实际得分=权重-扣分。 3、单项最低得分为零分,最高得分为权重分数。 事长
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12-制造业各部门的KPI考核指标
部门 考核项目 产能 人力资源部 质量 成本 现场管理 产能 采购部 质量 成本 现场管理 产量 质量 生产部 成本 现场管理 产能 研发工程部 质量 成本 现场管理 产能 财务部 质量 成本 现场管理 产能 出口部 质量 成本 现场管理 产能 品保部 质量 成本 现场管理 产能 各车间 质量 成本 2008年度各部门绩效考核KPI指标内容 考核指标 550万/月(1650万/季度) 人员招聘及时率 员工流失率控制10% 培训计划达成率 办公用品费用控制率 招聘、培训成本 安全(治安、消防、盗窃检查) 5S管理 550万/月(1650万/季度) 采购及时率 来料一次合格率 退货处理及时率 办公用品费用控制率 采购成本 5S管理 550万/月(1650万/季度) 订单交期达成率 客诉控制率 产品一次合格率 库存下降率 办公用品费用控制率 安全 5S管理 550万/月(1650万/季度) 公司新品样品开发达成率 客户新品样品开发及时率 样品一次性合格率 工艺文件完成及时率 现场工艺技术支持率 工装夹具制作及时率 技术资料(包图纸、BOM)制作准 确率 技术资料的管理及时率 新设备投产及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 报表的及时率 月成本统计准确率 指标定义 权重 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 10 在规定的时间内,及时提供合适岗位人才并组织面试 30 该季度实际离职人数(一周内除外)占该季度平均总人数的比率 30 依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成 10 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 控制在年度招聘与培训费用预算内 5 每月2次检查消防器材及安全情况 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 10 接到《采购申请单》后,并按双方确认的交期内交货 25 主要原材料一次验收的合格比率 25 采购不合格品必须在一周内退回供应商 20 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 不超过计划内采购费用总额的5% 10 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 指订单规定完成的交付期 30 投诉的次数 10 成品入库一次合格率 10 每季度降低采购需求总额 5 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 按时完成公司提出的新品开发计划 20 按时完成出口部提高的客户新品开发 20 客户确认的送样合格数(因客户更改数据而修改的除外) 10 技术部确认后3天内完成 10 生产现场出现的技术问题,必须在在内给予解决 10 指新品正式在公司各车间试产,技术部提前准备好相关工序的工装夹具 10 指标值 ≥100% ≥95% ≤10% ≥90% ≤2% ≤3% ≥100% ≤1% ≥100% ≥98% ≥85% ≥95% ≤2% ≤5% ≤1% ≥100% ≥90% ≤3% ≥100% ≥3% ≤2% ≤1% ≤1% ≥100% ≥100% ≥100% ≥98% ≥98% ≥98% ≥99% 数据来源 测评工具 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 入职名单 流动率=离职数÷总人数 离职名单 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数 培训计划 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 月费用总计表 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 检查通报 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 达成率=未达成交期次数÷申请总次数 采购汇总表 检验记录 合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 仓库统计报表 及时率=及时退货批数÷不合格批总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 控制率:计划外采购费用总额÷采购总额 采购汇总表 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 月产值报表 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 控制率=当月客诉次数÷该月订单总数 客诉汇总表 检验记录 合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 生产采购申请计划 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 办公用品申请领用表 统计累计次数 安全事故汇总表 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 检查通报 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 月产值报表 达成率=实际完成数÷计划数 新品评审记录表 及时率=实际完成数÷客户需求总数 新品寄样记录 寄样记录表 合格率=送样确认合格数÷总送样次数 发放记录表 及时率=完成份数÷实际需要份数 生产技术故障记录表 支持率=解决时间÷生产提出时间 支持率=实际完成数÷需要的总数 生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性 ≥95% 准确率=图纸(BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 生产部 技术资料的发放与回收 10 设备购置回来后在最短时间内投入生产 10 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 在规定的时间内报政府相关部门报表 20 统计制造成本、采购成本 50 ≥100% ≥98% ≤2% ≤1% ≥100% 达标 ≥95% 及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数 工艺图纸、BOM发放与变更记录表 总经办 设备使用记录 各车间 办公用品申请领用表 人力资源部 检查通报 人力资源部 月产值报表 财务部 报表汇总 总经办 统计报表 总经理 仓库的抽查完成率 每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报 10 每周1次 统计当月低前完成的累计次数 抽检记录 办公用品费用控制率 5S管理 接单达成率 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 每月检查曝光次数 每月接到订单数量金额550万 5 5 30 ≤2% ≤1% ≥100% 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 达成率=实际接单金额÷目标产值金额 办公用品申请领用表 人力资源部 检查通报 人力资源部 下单计划 生产部 客户交期达成率 指订单规定完成的交付期 10 ≥90% 达成率=完成订单数÷总订单数 出货记录表 财务部 下单及时率 接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划 10 ≥98% 及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次 订单评审计划 生产部 25 ≥99% 准确率=出货出错订单数÷出货订单总数 财务报表 财务部 ≥100% 及时率=答复时间 ≥98% ≤2% ≤1% ≥100% ≥98% 控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 及时率=累加及时处理次数÷异常总次数 客诉记录表 每月应收款报表 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 总经理、财务总监 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 出货准确率(数量、品种、报关) 每月出货批次汇总 5 数据监督或提供部门 财务部 各部门 各部门 各部门 人力资源部 财务部 人力资源部 人力资源部 财务部 生产部、财务部 品保部 财务部 人力资源部 财务部 人力资源部 财务部 出口部 出口部、品保部 品保部 采购 人力资源部 人力资源部 人力资源部 财务部 出口部 出口部 出口部 技术部、各车间、生产部 各车间、生产部 仓库 顾客投诉处理及时率 货款回收及时率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 两天内回复客户的投诉 10 按照该月交付订单完成98% 5 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 品质异常处理及时率 依据程序规定时间完成生产品质异常处理 品质检验记录 品保部 来料检验及时率 来料检验准确率 ≥98% ≥95% ≤2次 及时率=及时完成批数÷送检总批数 准确率=检验准确批数÷生产投入批数 统计累加次数 检验记录 检验记录 品保部、仓库、生产部、各车间 品保部、仓库、生产部、各车间 客诉记录表 出口部、品保部 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 计划达成率 报表准确及时率 依据程序规定时间完成 20 10 由生产部统计因检验员判定失误的批数 每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况(客观情况除外,如有异 20 议由方总裁决) 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 指根据生产部生产计划、按期完成的交期(临时插单或补单除外) 30 车间投入产出和结存报表 10 ≤2% ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 达成率=完成数÷总订单数 由财务核对 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 出货记录表 人力资源部 人力资源部 财务部 出口部、生产部、财务部 成品一次合格率 报废控制率 机物料费用控制率 指各车间送检成品检验合格率 各车间投产总数中出现的报废数 每月控制在部门申请计划的金额内 ≥98% 合格率=合格数÷送检数 ≤3% ≤2% 控制率=报废数÷投产总数 控制率=月申请金额÷月领用金额 有关报表 检验记录 入库单 办公用品申请领用表 财务部 品保部 仓库、财务部 人力资源部 顾客投诉次数 30 15 15 5 各车间 各仓库 检查通报 安全事故汇总表 月产值报表 领料记录 抽检记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 检查通报 月产值报表 设备维修/保养记录 设备维修/保养记录 人力资源部 人力资源部 财务部 各车间、生产部 财务部 采购 人力资源部 人力资源部 财务部 机修班、各车间 设备保养及时率 ≥97% 成本 办公用品(含机物料) 费用控制率 每月控制在部门申请计划的金额内 10 ≤2% 控制率=月申请金额÷月领用金额 物品品申请领用表 人力资源部、仓库 现场管理 安全 每月检查消防器材及设备安全运行情况(2次/月) 10 2次/月 统计累计次数 安全事故汇总表 人力资源部 质量 成本 现场管理 产能 机修班 ≤2% ≤1% ≥100% ≥98% ≥95% ≥3% ≤2% ≤1% ≥100% ≥97% 质量 产能 5S管理 安全 550万/月(1650万/季度) 收发料及时准确率 帐、物、卡一致性准确率 库存下降率 办公用品费用控制率 5S管理 550万/月(1650万/季度) 生产设备完好率 每月检查曝光次数 5 在生产中发生的安全(含消防)事故次数 10 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 35 35 财务抽查的记录 每季度降低采购需求总额 10 每季度控制在部门申请的金额内(生产使用的经采购部采购的除外) 5 每月检查曝光次数 5 目标产值挂件450万/月(1350万/季度),篮子:100万/月(300万/季度) 30 生产开工前设备可正常运做即算完好 40 依据规定时间内完成对设备的保养 40 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 统计累计次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数 达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数 下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值 完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数 及时率=保养日期数÷规定日期 现场管理 注:红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标,其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来,故等半年以后再看 机修班、各车间
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