泰山生力源绩效管理操作手册

泰山生力源绩效管理操作手册

(泰山生力源人力资源部) 第一部分 第一章 第二章 第三章 第二部分 第一章 第二章 第三部分 第一章 绩效管理综述.......................................................3 绩效管理基本概念...................................................3 绩效管理过程.......................................................4 关键绩效指标体系...................................................7 泰山生力源绩效管理体系简介........................................9 绩效管理目的......................................................9 绩效管理体系内容..................................................10 泰山生力源绩效管理操作指南........................................16 绩效计划..........................................................16 1 第二章 绩效辅导..........................................................20 第三章 绩效考核..........................................................25 第四章 绩效反馈与结果应用................................................33 第一部分 绩效管理综述 企业的人力资源管理要发挥其作用,为企业创造价值,必须建立健全其人力资源管理 机制。所谓机制,是指事务如何发挥作用的机理或者原理。人力资源管理机制是指人力资源 管理系统的各要素如何发挥其作用的机理。人力资源管理包括四大机制:牵引机制、激励机 制、约束机制和竞争淘汰机制。 绩效管理作为人力资源管理各个环节中极其重要的一环,绩效管理在以上四大机制的 运行过程中,起着不可替代的作用。通过绩效管理体系,可以明确企业、部门、员工的目标, 实现企业战略目标的有效落地。因此,绩效管理体系是牵引机制的核心职能模块。同样,通 过绩效管理,可以明确企业的激励、约束和淘汰机制与条件。 第一章 绩效管理基本概念 1.1 绩效与绩效管理 绩效(Performance)也称业绩、效绩、成效等,反映的是人们从事某一种活动所产生 的成效和成果。企业绩效,是指企业经营活动的效果和效率。 企业绩效包括组织绩效和个人绩效。其中,组织绩效,就是组织运营管理的过程和效 果;个人绩效是指员工的工作成果以及达到成果的过程。 所谓绩效管理,是指管理者与员工之间在目标与如何实现目标上达成共识的过程,以 及增强员工成功地达到目标的管理方法以促进员工与组织取得优异绩效的管理过程。绩效 管理的目的在于不断提高组织绩效与员工绩效。 2 绩效管理不是简单的任务管理,绩效管理强调沟通、辅导及员工能力的提高。绩效管理 不仅强调结果导向,而且重视达成目标,促进员工实现工作目标和个人和谐发展的过程。 绩效管理的程序包括计划/目标、辅导/教练、考核/检查、回报/反馈四个阶段。以上四 个阶段相互协调,共同形成绩效管理的 PDCA 循环。 1.2 绩效考核与绩效管理 绩效考核是绩效管理的一个环节。单纯的绩效考核只是对过去绩效的考核,而不是对 未来绩效的考核。 绩效管理与传统意义上的绩效考核的重要区别在于不单单重视结果,而且重视取得绩 效结果的过程,并以绩效改进和未来绩效的提高为目标。 具体来讲,绩效管理与传统意义上的绩效考核的主要区别如下表所示: 绩效管理与传统意义上的绩效考核的主要区别 绩效考核 绩效管理 判断式 计划式 秋后算帐 问题解决 成或败 双赢 结果 结果与过程 人力资源程序 管理程序 关注过去绩效 关注未来绩效 第二章 绩效管理过程 要达成绩效管理的目标需要上下的高度重视、全员的参与、长期的坚持,但这并不意味 着绩效管理是如何复杂。实际上绩效管理作为有效的管理工具,从管理的角度来看,恰恰 是要将复杂的工作简单化、程序化,可以用四个字来涵盖它:“目标+沟通”。通过目标的 制定把上级的要求、希望改进提升的方面等清晰地传递给下级,并通过沟通达成双向承诺 通过过程中上下级围绕目标持续有效的沟通过程,辅导员工、解决问题、不断纠偏、客观评 价、达成共赢。   各级管理者是绩效管理的第一责任人,绩效管理是管理者必须要做的工作,决不是 一项“上面布置的额外任务”。绩效管理的结果客观反映了管理者管理水平。因此,对绩效 管理的实施而言,需要各级管理者遵循既定原则,发挥主观能动性,把工作做的更好。所 谓原则即是不变的东西,即是无论在何种情况下,无论在何种状态下都要严格遵循的东西 在绩效管理中,有三条原则:  1、 公正、公平、公开。  2、 目标制定由上而下,完成目标的过程由下而上。 3、 沟通、沟通、再沟通。  为了达成这三个原则,可以把绩效管理分为四个环节:绩效计划、绩效辅导、绩效考核 和绩效反馈与结果应用。 绩效计划 1.制定工作计划 2.个人能力发展计划 绩效反馈 7. 薪酬激励 8. 学习与发展 绩效辅导 绩效评估(考核) 3.计划跟进与调整 4.过程辅导与激励 3 5.绩效评定 6.绩效结果反馈 2.1 绩效计划 实践证明,"目标+沟通"的绩效管理方式最为有效和实用。只有目标确立了,管理者才 清楚怎么去进行有效管理,员工才明白怎么做才是符合公司的要求与公司的发展相一致的 在绩效计划阶段,关键是明确绩效的目标以及绩效目标的考核方法与标准。 1. 制定绩效目标计划及衡量标准 绩效目标分为两种 (1) 结果目标:指做什么,要达到什么结果,结果目标来源于公司的目标、部门的目标、 市场需求目标、以及员工个人目标等。 (2) 行为目标:指怎样做 确定一个明智的目标就是既要确定要实现什么结果又要确定怎样去做,才能更好地实现要 达成的目标。 明智的目标(SMART)原则是指: S:具体的(反映阶段的比较详细的目标) M:可衡量的(量化的) A:可达到的(可以实现的) R:相关的(与公司、部门目标的一致性) T:以时间为基础的(阶段时间内) 2. 对目标计划的讨论 在确定 SMART 目标计划后,组织员工进行讨论,推动员工对目标达到一致认同,并阐 明每个员工应达到什么目标与如何达到目标,共同树立具有挑战性又可实现的目标,管理 者与员工之间的良好沟通是达成共识、明确各自目标分解的前提,同时也是有效辅导的基 础。 确立绩效目标其实只有一句话:直接管理者需要下属部门、员工做什么、改进什么、朝 哪个方向努力,就将这些要求转化为相应的指标与目标。同时要注意指标不仅要关注结果 (产出),也关注流程(过程),不仅关注收益增长,也关注潜力增长。 4 3. 确定目标计划的结果 通过目标计划会议达到管理者与员工双方沟通明确并接受,在管理者与员工之间建立 有效的工作关系,员工意见得到听取和支持,从而确定监控的时间点和方式。 2.2 绩效辅导 在确定了阶段性的 SMART 目标和通过会议明确了各自的目标之后,作为管理者的工作 重点就是在各自目标实现过程中进行对员工的辅导。辅导的方式有两种: (1) 会议式:指通过正式的会议实施辅导过程 (2) 非正式:指通过各种非正式渠道和方法实施对员工的辅导。 对员工实现各自目标和业绩的辅导应为管理者的日常工作,在辅导过程中既要对员工 的成绩认可,又要对员工实现目标进行帮助和支持。帮助引导达到所需实现的目标和提供 支援,同时根据现实情况双方及时修正目标,朝着实现的目标发展。这也是对怎样实现目 标(行为目标)过程进行了解和监控。需要强调指出的是:良好的沟通是有效辅导的基础。 对于员工的参与,要求员工能够: (1) 描述自己所要达到的目标(或实现的业绩) (2) 对自己实现的目标进行评估 有效的辅导应该是: (1) 随着目标的实现过程,辅导沟通是连续的; (2) 不仅限于在一些正式的会议上,强调非正式沟通的重要性; (3) 明确并加强对实现目标的期望值; (4) 激励员工,对员工施加推动力(推动力是指一种连续的需求或通常没有意识到的关 注) (5) 使员工直接参并从员工处获得反馈; (6) 针对结果目标和行为目标。 2.3 绩效考核 在阶段性工作结束时,对阶段性业绩进行评价,以便能公正地、客观地反映阶段性的 工作业绩,目的在于对以目标计划为标准的业绩实现的程度进行总结,进行业绩的评定, 不断总结经验,促进下一阶段业绩的改进。 通过实际实现的业绩与目标业绩的比较,明确描述并总结业绩的发展趋势。 在对阶段性业绩评价之前,要进行信息收集,尤其是对实现目标过程的信息收集,在 沟通和综合员工与管理者双方所掌握的资料后,通过会议的形式进行阶段性业绩的评价, 包括对实际业绩与预期业绩的比较、管理者的反馈、支持与激励、业绩改进建议、本阶段总结、 确定下阶段的计划等。 在评价过程中需要管理者具备较好的交流技能:如提问、倾听、反馈和激励等。 一般绩效评价的内容和程序包括以下几个方面: (1) 量度:量度原则与方法 (2) 评价:评价的标准和评价资料的来源 (3) 反馈:反馈的形式和方法 (4) 信息:过去的表现与业绩目标的差距,需要进行业绩改进的地方。 一般评价的标准是选择主要的绩效指标 KPI(定量和定性的指标)来评价业绩实现过 程中的结果目标和行为目标。 5 2.4 绩效反馈与结果应用 绩效考核的结果应用主要包括五个方面: (1) 用于报酬的分配和调整 (2) 用于职位的变动 (3) 促进公司和部门的人力资源开发 (4) 用于员工个人职业生涯发展 (5) 用于员工选拔和培训效果评估 第三章 关键绩效指标体系 3.1 关键绩效指标体系的概念 关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPI)是指企业宏观战略目标决策经过 层层分解产生的操作性的战术目标,是宏观战略决策执行效果的监测指标。 关键绩效指标来自于对企业总体战略目标的分解,反映最能有效影响企业价值创造的 关键驱动因素。设立关键绩效指标的价值在于:使经营管理者将精力集中在对绩效有最大 驱动力的经营行动上,及时诊断经营活动中的问题并采取提高绩效水平的改进措施。 KPI 指标并不一定能直接用于或适合所有岗位的人员考核,但因为 KPI 指标能在相当 程度上反映组织的经营重点和阶段性方向,所以成为绩效考核的基础。 KPI 指标体系分为定量指标和定性指标两大部分。其中定量指标部分包括财务指标和服 务/经营运作指标。定性指标包括与业务发展战略相一致的软性参数等。 一般我们将部门级定性指标定为管理要项,员工层面的定性指标称为行为指标: 管理要项是反映各企业和部门内部管理状况的指标,是对关键绩效指标的补充。管理 要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用,又难以用 KPI 衡量的关键管理领域和 活动,而非所有的领域和活动。管理要项由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能 管理部门确定。 行为指标由与纳入考评的改进 KPI 指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准 组成,是为改进 KPI 指标状况服务的。确定行为指标时,要考虑与改进 KPI 指标相关的行为 模块有哪些,并从中找出有问题的行为要项,并将这些行为要项转化为行为指标纳入考评 行为指标由被考评者的直接主管与被考评者沟通后确定。 3.2 关键绩效指标的特点 KPI 是指标,不是目标,但是能够借此确定目标或行为标准;是绩效指标,不是能力 或态度指标;是关键绩效指标,不是一般所指的绩效指标。 关键绩效指标是用于衡量工作人员工作绩效表现的量化指标,是绩效计划的重要组成 部分。关键绩效指标具备如下几项特点: (一) 来自于对公司战略目标的分解 作为衡量各职位工作绩效的指标,关键绩效指标所体现的衡量内容最终取决于公司的 战略目标。当关键绩效指标构成公司战略目标的有效组成部分或支持体系时,它所衡量的 职位便以实现公司战略目标的相关部分作为自身的主要职责;如果 KPI 与公司战略目标脱 离,则它所衡量的职位的努力方向也将与公司战略目标的实现产生分歧。 6 KPI 来自于对公司战略目标的分解,其第二层含义在于,KPI 是对公司战略目标的进一 步细化和发展。公司战略目标是长期的、指导性的、概括性的,而各职位的关键绩效指标内 容丰富,针对职位而设置,着眼于考核当年的工作绩效、具有可衡量性。因此,关键绩效指 标是对真正驱动公司战略目标实现的具体因素的发掘,是公司战略对每个职位工作绩效要 求的具体体现。 最后一层含义在于,关键绩效指标随公司战略目标的发展演变而调整。当公司战略侧 重点转移时,关键绩效指标必须予以修正以反映公司战略新的内容。 (二) 关键绩效指标是对绩效构成中可控部分的衡量 企业经营活动的效果是内因外因综合作用的结果,这其中内因是各职位员工可控制和 影响的部分,也是关键绩效指标所衡量的部分。关键绩效指标应尽量反映员工工作的直接 可控效果,剔除他人或环境造成的其它方面影响。例如,销售量与市场份额都是衡量销售 部门市场开发能力的标准,而销售量是市场总规模与市场份额相乘的结果,其中市场总规 模则是不可控变量。在这种情况下,两者相比,市场份额更体现了职位绩效的核心内容, 更适于作为关键绩效指标。 (三) KPI 是对重点经营活动的衡量,而不是对所有操作过程的反映 每个职位的工作内容都涉及不同的方面,高层管理人员的工作任务更复杂,但 KPI 只 对其中对公司整体战略目标影响较大,对战略目标实现起到不可或缺作用的工作进行衡量。 (四) KPI 是组织上下认同的 KPI 不是由上级强行确定下发的,也不是由本职职位自行制定的,它的制定过程由上 级与员工共同参与完成,是双方所达成的一致意见的体现。它不是以上压下的工具,而是 组织中相关人员对职位工作绩效要求的共同认识。 KPI 所具备的特点,决定了 KPI 在组织中举足轻重的意义。首先,作为公司战略目标的 分解,KPI 的制定有力地推动公司战略在各单位各部门得以执行;其次, KPI 为上下级对职 位工作职责和关键绩效要求有了清晰的共识,确保各层各类人员努力方向的一致性;第三 KPI 为绩效管理提供了透明、客观、可衡量的基础;第四,作为关键经营活动的绩效的反映, KPI 帮助各职位员工集中精力处理对公司战略有最大驱动力的方面;第五,通过定期计算 和回顾 KPI 执行结果,管理人员能清晰了解经营领域中的关键绩效参数,并及时诊断存在 的问题,采取行动予以改进。 具体来看 KPI 有助于: (1) 根据组织的发展规划/目标计划来确定部门/个人的业绩指标 (2) 监测与业绩目标有关的运作过程 (3) 及时发现潜在的问题,发现需要改进的领域,并反馈给相应部门/个人。 (4) KPI 输出是绩效评价的基础和依据。 当公司、部门乃至职位确定了明晰的 KPI 体系后,可以: (1) 把个人和部门的目标与公司整体的目标联系起来; (2) 对于管理者而言,阶段性地对部门/个人的 KPI 输出进行评价和控制,可引导正确的 目标发展; (3) 集中测量公司所需要的行为; (4) 定量和定性地对直接创造利润和间接创造利润的贡献作出评估。 第二部分 泰山生力源绩效管理体系简介 7 泰山生力源的绩效管理体系是以战略为导向,以 KPI 指标体系为核心的绩效管理体系; 绩效管理是企业管理活动中的重要一环,绩效管理的有效实施,能把企业的目标与员工的 价值创造结合起来,把企业的发展与员工的发展结合起来,在全公司内建立有效的以业绩 为驱动的管理体系。 第一章 绩效管理目的 1.1 绩效管理体系目的 建立基于战略的泰山生力源绩效管理体系,其目的主要有以下四点:  传递压力、聚焦公司目标。 通过绩效管理系统,使公司的战略目标在各级组织和员工中上下沟通、达成共识、层 层分解、传递,引导全体员工为整体目标的实现和公司的可持续发展作贡献。  强化责任、塑造职业行为。 通过持续的绩效管理循环,使公司每个员工,特别是各级领导能够自觉有效地承担 起各自的责任,按职业化要求尽职尽责地完成任务。  科学决策、提供公正待遇。 即科学、公正地评价员工的绩效和贡献,为薪资调整、绩效薪资发放、职务晋升等人 事决策提供依据,激发员工的士气。  改进绩效,促进员工发展。 通过员工绩效评价和沟通反馈,为员工的绩效改进、培训计划提供参照,同时强化 各级管理者指导、教育、约束与激励下属的责任,不断提升员工价值。 因此,泰山生力源的绩效管理体系必然同公司的计划预算体系紧密结合。企业经营计 划是绩效管理体系中各项指标设立的基础,而绩效考核的结果又为企业的经营计划制定提 供数据支持。 同时,建立绩效管理体系的另一个目的是促使企业各级管理者真正承担起管理者的管 理职能,促使企业各级管理者管理水平的提高。 1.2 直线经理的人力资源管理角色责任 企业的绩效管理体系,贯穿整个企业的各种管理活动,通过绩效管理责任的落实,可 以使企业的各层管理者真正承担起管理责任,在沟通、决策、领导和人力资源各方面完成自 身职责要求。 具体来说,生力源的各层管理者在绩效管理过程的计划、辅导、考核、反馈各阶段,需 要完成以下职责: (1)绩效计划阶段的角色职责: 在绩效计划阶段,管理者所做工作有两项:一是通过与上级管理者的有效沟通,确立 本级组织的组织绩效目标;二是通过对本级组织目标的分解以及与员工个人的沟通,确定 部属的个人绩效目标。 可以说,管理者既是组织绩效目标的承担者(责任人),又是组织内个人绩效指标的 制定者。 (2)绩效辅导阶段的角色职责: 8 在绩效辅导阶段,各级管理者应当有效协调组织内的各种资源,有效监督检查计划的 执行情况,从而保证计划的完成。各级管理者应当给予组织内员工以有效的指导,指出其 工作中存在的问题,对员工的工作进行有效的辅导。 同时,各级管理者应当就绩效实施中存在的问题和各项数据进行记录,即对绩效进行 相应的监控,为绩效考核阶段提供数据支持。 (3)绩效考核阶段的角色职责: 在本阶段,各级管理者根据本级组织的绩效完成情况,进行经营检讨,找出组织工作 存在的问题,并提出相应的改进策略。 管理者还应根据绩效监控数据,对员工进行绩效考核,并就考核结果与员工进行沟通 , 指出员工工作中存在的问题,帮助员工找出下一步工作改进的目标和方法等。 (4)绩效反馈阶段的角色职责: 在本阶段,各级管理者应根据员工的考核结果,向人力资源部门提出对员工的各种奖 惩措施,并就员工的薪酬、职位提升、培训等提出个人的意见。 1.3 考核部门的角色责任 生力源的考核责任部门为企业管理部(组织考核)和人力资源部(员工考核),主要 对各部门基于当期经营目标的指标提取进行确认,并负责绩效考核结果汇集整理,并对考 核档案进行保存。 第二章 绩效管理体系内容 泰山生力源的绩效管理体系包括《KPI 指标库》、 《绩效考核表》、 《绩效管理制度》三部分 组成。通过以上三个部分,将计划目标体系贯穿其中,使绩效管理的 PDCA 循环能够有效实 施。 2.1 绩效指标库 KPI 指标库是企业和各部门 KPI 指标的汇总,其中就各项 KPI 指标的名称、指标类别、 指标定义、指标的计算方法、指标的承担部门以及指标的监督部门等进行了说明。 KPI 指标库内的 KPI 指标来源于以下几个方面: 企业级 KPI 指标:企业级指标主要来源于企业的战略目标、经营计划以及企业的业务范 围等。 部门级 KPI 指标:部门级 KPI 指标来源于两个方面,一是公司级 KPI 指标的分解,即 公司级 KPI 指标通过有效分解,落实到本部门的 KPI 指标,二是根据部门职责提取的指标。 员工级 KPI 指标:员工级 KPI 指标来源于两个方面,一是部门级 KPI 指标的分解,二 是基于员工工作职责提取的指标。 KPI 指标库不是一成不变的,泰山生力源将根据企业的经营状况、业务范围变化、组织 机构调整等因素,对 KPI 指标库进行不断修订。 具体详见《公司绩效指标库》《部门绩效考核表》《员工绩效考核表》。 2.2 绩效考核表 绩效考核表分为部门考核表和员工考核表。 部门考核表针对部门级考核,对山东泰山生力源的部门级考核内容进行界定,具体如 下表所示。 9 2016 年泰山生力源公司部门月度考核表 10 单 位 泰山生力源 部门   部门负责人   考评期   KPI 指标 序 号 常规 KPI 指标类别 本月达成情况 数据来 源 衡量标准 本月目标值 权重 实际完成 值 实际完 成比率                                     序 号 改进 KPI 指标类别 本月达成情况 数据来 源                 指标说明 本月目标值     权重 实际完成 值 实际完 成比率                 管理要项 序 号 管理要项     工作内容与衡量方法   考评得分 分管领 导意见 权重   合计       KPI 完成情况: 分 管理改进:分 加减分项:分 等级     总经 理: 部门经理: A:优秀;B:良好;C:合 格;D:需要改进     其中:常规 KPI 为部门每月日常考核都要考核的 KPI 指标(关键绩效指标)。改进 KPI 为根据部门工作弱项而增加的关键绩效指标,主要为改进绩效而专门设置。管理要项是指 部门工作中极其重要的,但又不能通过 KPI 指标来考核的工作内容。 员工考核表对员工考核的内容进行了界定。包括常规 KPI 指标、改进 KPI 指标和行为指 标。其中行为指标用来衡量员工的工作行为,是 KPI 指标的有效补充。 2016 年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名   部 门: 职 位   考评期 KPI 指标 常规 KPI 指标 衡量标准             序号 目标 值     达成情况自评 挑战值 权重         被考评者 评价 得分 达成情况评价 考评者 评价 得分                 11 序号 改进 KPI 指标 1 2 衡量标准     目标 值 达成情况自评 挑战值 权重                 被考评者 评价   得分     达成情况评价 考评者 评价 得分         行为指标 序号 行为指标 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价             其它日常工作完 成情况 能力 改进     得分 考评者评价 得分                       自我总结: 信息反馈: 达成情况评价 考评者评语及下期工作期望 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级   A:优秀 B:良好 C:合格 D:需要 改进 E:不合格 考评者签名: 被考评者签名: 3.3 绩效管理制度 《泰山生力源绩效管理制度》是泰山生力源绩效管理体系的核心内容。在绩效制度中, 对绩效管理的相关内容做了规定,具体详见绩效管理制度文本。 第四章 绩效管理体系建立与调整 4.1 绩效管理体系建立 泰山生力源的绩效管理体系是建立在战略规划基础之上的,由生力源绩效管理委员会 负责指导运行。 生力源绩效管理委员会是在董事会领导下,负责公司绩效管理的非常设最高管理机构, 由董事长、总经理、各分管副总经理、人力资源部经理和企业管理部经理组成,负责制定和 审议公司绩效管理体系的建设、实施与调整,由人力资源部和企业管理部具体落实,并负 责推动生力源绩效管理日常运行。 为保证整个绩效管理体系能与企业的战略经营相匹配,当公司战略目标、主要业务流 程、岗位职责等更改时,必须及时调整、修改、更新绩效管理体系结构,以保证整个体系的 有效性,从而达到不断完善整个体系的目的,使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的 经营战略联系起来。 一般是依据企业经营战略,以 3-4 年为一个周期,12 月 1 日后第一个工作日讨论是否 需要调整。绩效管理体系如果周期过短,审阅和调整过于频繁,造成的影响除了公司的管 理费用支出的增加外,同时还会造成公司制度的不延续性,使涉及绩效管理体系操作的公 司人员对其无所适从,影响制度的严肃性;相反如果整个审阅的周期过长,往往会导致整 个体系的定位过于陈旧,无法适应公司的整体运作,也就失去其本来的意义。 12 附:绩效管理体系流程 以下是对生力源绩效管理体系建立、调整以及运行的流程示意图: 附:流程说明: 流程步骤 工作内容的简要描述 1. 重要输入 重要输出 相关表单 总经理授权企业管理部进行战略规   划。 13 2. 企业管理部根据公司战略目标、主要公 司 战 略 目 流程、岗位职责等调整及绩效指标计标、主要流程、 绩效考核体 算分析结果对现有绩效考核体系作分岗位职责、关   系现状分析 析,人力资源部据此制定人力资源分键绩效考核分 体战略规划。 析报告 3 由绩效管理委员会根据公司战略规划 决定建立绩效考核体系,并讨论确定 是否要对绩效管理体系进行调整。 4. 由人力资源部会同企业管理部根据绩 效管理体系具体拟定绩效管理实施办 法,绩效管理委员会讨论通过。 绩效管理实 施办法 可参照《泰 山生力源绩 效管理操作 指南》 5. 讨论通过的绩效管理实施办法由总经 理签字颁布下发。 6. 绩效管理委员会根据绩效管理实施办 法明确各相关部门责任体系,并组织 绩效考核体系的设计。 7. 对部门关键 企业管理部根据绩效管理体系提出当上一年度绩效绩效指标及 期组织关键绩效指标。 考核结果 权重的(修 改)意见 8 对员工关键 人力资源部根据绩效管理体系提出当上一年度绩效绩效指标及 期人员关键绩效指标。 考核结果 权重的(修 改)意见 9 各考核部门根据公司经营目标提出部 门关键绩效指标与员工关键绩效指标 建议。 10. 由企业管理部组织汇集整理公司部门 的绩效考核指标,并与考核部门沟通 签订《目标责任书》 11. 由人力资源部组织汇集整理员工的绩 效考核指标,并通过与部门经理沟通 确认。 12. 各考核部门根据绩效管理体系具体施 行。 1 3. 企业管理部作为组织考核部门具体负 责并执行部门绩效考核。 《部门月度 考核表》 1 4. 人力资源部作为员工考核部门具体负 责并执行员工绩效考核。 《员工月度 考核表》 15. 绩效管理委员会根据组织与员工绩效 考核实施情况提供指导。 《目标责任 书》 14 第三部分 泰山生力源绩效管理操作指南 绩效管理是一个复杂的操作过程,只有规范的操作过程,才能完整的完成绩效管理体 系的相关功能。 如前所述,绩效管理过程包括绩效计划、绩效辅导、绩效考核和绩效反馈与结果应用四 个环节。 第一章 绩效计划 绩效计划是绩效管理体系的第一个关键步骤,也是实施绩效管理系统的主要平台和关 键手段,通过它可以在公司内建立起一种科学合理的管理机制,能有机地将股东的利益和 员工的个人利益整合在一起。 进行绩效计划的过程是各级管理者和员工进行充分沟通、确定绩效计划、并填写绩效计 划及绩效考核表格的过程,因此,本部分结合绩效计划及绩效考核表格阐述绩效计划的概 念,方法及流程。 1.1 绩效计划的含义 绩效计划是被评估者和评估者双方对组织和员工应该实现的工作绩效进行沟通的过程, 并将沟通的结果落实为订立正式书面协议即绩效计划和绩效考核表,它是双方在明晰责、 权、利的基础上签订的一个内部协议。绩效计划的设计从公司最高层开始,将绩效目标层层 分解到各级部门,最终落实到个人。对于各部门而言,这个步骤即为经营业绩计划过程, 而对于员工而言,则为绩效计划过程。 因此,绩效计划作为绩效管理的一种有力工具,它体现了上下级之间承诺的绩效指标 的严肃性,使决策层能够把精力集中在对公司价值最关键的经营决策上,确保生力源总体 战略的逐步实施和年度工作目标的实现,有利于在公司内部创造一种突出绩效的企业文化。 不论是对于公司进行经营业绩计划,还是员工进行绩效计划,在制定绩效计划时应该 注意以下原则: 1. 价值驱动原则。要与提升公司价值和追求股东回报最大化的宗旨相一致,突出以 价值创造为核心的企业文化。 2. 系统化原则。与战略规划、资本计划、经营预算计划、人力资源管理等管理程序紧密 相连,配套使用。 3. 与公司发展战略和年度绩效计划相一致原则。设定绩效计划的最终目的,是为了 保证公司总体发展战略和年度生产经营目标的实现,所以在考核内容的选择和指标值的确 定上,一定要紧紧围绕公司的发展目标,自上而下逐层进行分解、设计和选择。 4. 突出重点原则。部门、员工担负的工作职责越多,所对应的相应工作成果也较多。 但是在设定关键绩效指标和工作目标设定时,切忌面面俱到,而是要突出关键,突出重点 选择那些与公司价值关联度较大、与部门职责、职位职责结合更紧密的绩效指标和工作目标, 而不是整个工作过程的具体化。 通常,公司绩效指标一般包括常规 KPI 指标 3-7 个,改进 KPI 指标不超过 5 个,管理 要项不超过 5 个。部门绩效指标一般包括常规 KPI 指标 6-10 个,改进 KPI 不超过 3 个,管 理要项不超过 7 个。员工绩效计划的关键指标最多不能超过 6 个,员工绩效指标中改进 KPI 一般不超过 3 个,行为指标一般不超过 6 个。否则就会分散公司、部门和员工的注意力,影 15 响其将精力集中在最关键的绩效指标和工作目标的实现上。 5. 可行性原则。关键绩效指标与工作目标,一定是员工能够控制的,要界定在员工职责 和权利控制的范围之内,也就是说要与员工的工作职责和权利相一致,否则就难以实现绩 效计划所要求的目标任务。同时,确定的目标要有挑战性,有一定难度,但又可实现。目标 过高,无法实现,不具激励性;过低,不利于公司绩效成长。另外,在整个绩效计划制定 过程中,要认真学习先进的管理经验,结合公司的实际情况,解决好实施中遇到的障碍, 使关键绩效指标与工作目标贴近实际,切实可行。 6. 全员参与原则。在绩效计划的设计过程中,一定积极争取并坚持员工、各级管理者和管 理层多方参与。这种参与可以使各方的潜在利益冲突暴露出来,便于通过一些政策性程序 来解决这些冲突,从而确保绩效计划制订得更加科学合理。 7. 足够激励原则。使考核结果与薪酬及其他非物质奖惩等激励机制紧密相连,拉大绩效 突出者与其它人的薪酬比例,打破分配上的平均主义,做到奖优罚劣、奖勤罚懒、激励先进、 鞭策后进,营造一种突出绩效的企业文化。 8. 客观公正原则。要保持绩效透明性,实施坦率的、公平的、跨越组织等级的绩效审核和 沟通,做到系统地、客观地评估绩效。对工作性质和难度基本一致的员工的绩效标准设定, 应该保持大体相同,确保考核过程公正,考核结论准确无误,奖惩兑现公平合理。 9. 综合平衡原则。绩效计划是对职位整体工作职责的唯一考核手段,因此必须要通过合 理分配关键绩效指标与工作目标完成效果评价的内容和权重,实现对职位全部重要职责的 合理衡量。 10. 职位特色原则。与薪酬系统不同,绩效计划针对每个职位而设定,而薪酬体系的首要 设计思想之一便是将不同职位划入有限的职级体系。因此,相似但不同的职位,其特色完 全由绩效管理体系来反映。这要求绩效计划内容、形式的选择和目标的设定要充分考虑到不 同业务、不同部门中类似职位各自的特色和共性。 1.2 绩效计划阶段常用工具 绩效计划阶段主要的任务是确定各项考核指标。而确定各项考核指标的主要工具包括 鱼骨图和平衡记分卡等。 “鱼骨”图解法为日本东京大学的尹什卡瓦(Ishikawa)教授首创(玛伽洛, 1991)。其目的是用来寻找所有可能导致某一问题的原因。这种结构化的技巧颇似鱼架的形 状。故而得其名“鱼骨图解法”。通过鱼骨图,可以将企业的各项目标分解为各部门的考核 指标。其主要步骤包括: 1. 确定个人或部门业务重点,确定哪些个体因素或组织因素与公司相互影响; 2. 确定每一职位的业务标准,定义成功的关键因素,即满足业务重点所需要的策略 手段; 3. 确定关键绩效指标,判断一项绩效标准是否达到的实际因素。 4. 关键绩效指标的分解与落实 例如,销售公司的目标是完成公司既定的销售计划任务,因此必须做好以下几个工 作,如销售网络、渠道建设以及品牌形象等,而营销人员的职责决定了其关键绩效指标应 围绕着“市场份额”展开。因此,销售部门考核周期的关键绩效指标为客户满意度、销售额、 销售费用、应收帐款回收率。 综合平衡记分卡(the Balanced Scorecard)是美国哈佛商学院 Robert S. Kaplan 与 David P. Norton 提出的,根据 Gartner Group 的调查资料显示,到目前为止,在《财富》 杂志公布的世界前 1000 位公司中,有 40%的公司采用了综合平衡记分卡,88%的公司提出 16 综合平衡记分卡对于员工绩效方案的设计和实施是有帮助的,目前综合平衡记分卡正在被 我国部分企业接受并且逐渐开始实施。 之所以叫“综合平衡记分卡”,主要是这种方法通过财务与非财务考核手段之间的相 互补充,不仅使绩效考核的地位上升到组织的战略层面,使之成为组织战略的实施工具, 同时也是在定量评价和定性评价之间、客观评价和主观评价之间、指标的前馈指导和后馈控 制之间、组织的短期增长与长期增长之间、组织的各个利益相关者之间寻求“平衡”的基础 上完成的绩效管理与战略实施过程。 平衡记分卡将考核指标分为财务指标、过程管理指标、客户指标和员工学习成长指标等。 见下图: 1.3 公司及部门绩效计划制定 公司及部门制定绩效计划的过程即生力源经营业绩目标的层层分解的过程,也是各部 门之间就关键绩效指标,权重和目标值进行沟通并达成一致的过程。可以通过经营计划会 的形式确定目标,一般经营计划会和经营检讨会是一致的,即经营检讨会既要对上期的绩 效成绩进行评议,又要对下期工作目标计划进行确认。 (一)绩效计划的要素 公司(部门)绩效计划及绩效考核表的要素主要包括以下几方面: 1. 绩效计划及评估内容:公司(部门)绩效计划及评估内容包括各类 KPI 指标、改进 KPI 指标和管理要项。 2.权重:列出按绩效计划及评估内容划分的大类权重,以体现工作的可衡量性及对公 司整体绩效的影响程度。 3.目标值的设定:对关键绩效指标设定目标值和挑战值两类,以界定指标实际完成情 况与指标所得绩效分值的对应关系。 4.绩效评估周期:公司绩效计划的评估周期为一年一次,部门绩效计划的评估周期为 (月度+年度)考核。 (二) 部门计划的步骤 17 1.根据泰山生力源绩效管理委员会下达的绩效管理系统实施文件及泰山生力源发展战 略和年度经营计划,确定山东泰山生力源的年度绩效计划。包括对公司完成经营计划影响 最大的 KPI 指标、改进 KPI 指标和管理要项。明确各考核项目的目标值、挑战值、衡量标准和 权重。 2.生力源高层根据公司当期经营计划,结合各自分管部门对公司经营计划进行分工, 并确定当期分管工作目标与计划,与分管部门经理进行沟通确认。高层的绩效指标来源于 公司级指标和分管部门业绩加权之和,其中董事长指标为公司级指标,总经理的公司级指 标和分管部门指标权重分布为 70:30,其他分管副总公司级指标和分管部门的指标权重分 布为 40:60。 3.各部门根据经营计划会上公司经营目标分解,确定当期工作计划和工作目标,确保 将公司的经营目标具体落实,保证公司当期经营目标的顺利完成。公司各级管理者在确定 了当期工作目标后,根据计划制定原则,从指标库提取相应的指标,选取的绩效指标要具 有对公司效益和部门工作重点影响大、相对可控或可测量、有较大的改进潜力或者公司迫切 需要改进等特点,并将绩效指标提交企业管理部沟通确认并与分管领导达成一致后,签订 当期目标责任书。 4.通常各项考核指标权重分配的原则是:综合考虑指标的重要性、影响力、可测性等 因素,常规 KPI 指标权重大于改进 KPI 指标和管理要项;与企业最终经营成果关系越密切, 权重越大;反映公司经营总体部署的指标权重较高;被考评者可控性强的指标权重较高; 综合性强的指标权重较高;一般每项指标权重不少于 5%,不高于 30%。 5.通常情况下,应当根据绩效考核的结果,找出工作的不足,对改进 KPI 进行适时调 节。一般来说,公司级绩效计划半年调整一次,部门级绩效计划每季度都应当进行调整, 由绩效管理委员会讨论确定。 (三) 生力源计划制定形式:经营计划会 生力源公司绩效管理开始于经营计划会,绩效管理主要体现在对当期工作的管理,对 工作目标和工作计划的管理,根据公司经营指标规划当期工作,并需要采取哪些行动来支 持这些目标实现。在实践中,经营计划会和经营检讨会可以合并召开,即经营检讨会既对 上个考核周期工作进行总结,同时也对下个考核周期的工作计划进行规划、分解。具体可参 见第二章经营检讨会部分。 1.5 员工绩效计划制定 员工绩效计划过程即评估者和被评估者(各级员工和直接上级)之间进行充分沟通, 明确绩效考核的各项指标(包括 KPI 指标、改进 KPI 指标和行为指标)以及各项指标的权重。 参照过去的绩效表现及公司当年业务目标设定各项指标的目标值和挑战值,并以此作为决 定被评估人浮动薪酬、奖惩、升迁的基础。同时,绩效计划还帮助员工设定一定的能力发展 计划,以保证员工绩效目标的实现。 一般情况下,公司高层和部门经理的绩效计划即所管辖部门的绩效计划。普通员工的 绩效计划确定的主要流程如下: 1.明确员工职位的职责 确定职位职责的方法是通过工作分析的方法,对职位的各项关键工作内容和工作成果 进行界定,编写职位的职位说明书。此项工作由各部门管理者与人力资源部门共同完成。清 晰的职位职责是确定员工绩效计划的基础。 2.确定各项绩效指标、指标值和权重 通过对部门绩效计划的分解,保证部门绩效计划能够落实到部门员工的身上;通过对 18 职位职责的分析,提取职位的其他考核指标和衡量方法与标准。 员工考核指标权重的分配原则与组织考核指标的分配原则大致相同,此外还要注意绩 效指标必须对员工具有激励作用,指标分解后部门员工必须具有能力控制,即与部门工作 职责密切相关,不超过人员能力范围,指标必须具有较强的可测性,以便于数据收集和计 算。 3.指标检验 作为绩效计划设计结束前的关键一步,要从横向、纵向两个方面检查设计是否维持了 统一的标准。从横向上,检查相同单位、职务的关键绩效指标与工作目标设定的选择和权重 的分配等标准是否统一;从纵向上,根据公司战略及业务计划、职位工作职责描述,检查 各上级的考核指标(组织考核指标)是否在下属中得到了合理的承担或进一步分解,能否 保证公司整体发展战略目标和业务计划的实现。 4.制定能力发展计划 在制定了员工的绩效计划之后,管理者和员工应该就员工绩效计划、如何达到绩效目 标进行讨论,确定绩效计划的内容,并确定员工应该着重发展的能力领域,以及希望实现 的目标,并根据具体的目标设定相应的发展行动方案。 5.绩效计划的修正 在每个考核周期完成后,管理者和员工应就绩效考核的结果,对改进 KPI 指标进行相 应修正。 第二章 绩效辅导 绩效辅导是绩效管理中极其重要但也往往是最容易被忽视的环节。绩效辅导包括日常 工作中的绩效辅导以及绩效考核周期完成后的绩效辅导。 2.1 工作中的辅导  绩效目标设定以后,管理者的主要工作就是辅导帮助员工提高业绩操作能力,实现 绩效目标。 作为管理者,指导下属员工是日常工作中最重要的职责之一,而且指导必须 是经常性的而非一定要等到有什么问题发生的时候才开始进行指导。通过经常不断的指导 能确保员工从一开始就能把工作做正确,这样可以省去大量花在等问题产生以后再去解决 的时间。同时还能确保员工的工作结果符合企业的利益和客户的期望。 绩效辅导是绩效管理的一个关键环节,它贯穿于绩效管理过程的始终。实际上,绩效 目标的设定就是绩效辅导,绩效辅导应从绩效目标的设定开始到绩效考核结果反馈结束。  (一)常用的辅导类型 通常指导可以分为三类: 1. 具体指示:对于那些对完成工作所需的知识及能力较缺乏的员工,常常需要给予较具 体指示型的指导,将做事的方式分成一步一步的步骤传授并跟踪完成情况。 2. 方向引导:对那些具有完成工作的相关知识及技能但偶尔遇到特定的情况不知所措的 员工给予适当的点播及大方向指引。 3. 鼓励:对那些具有较完善的知识及专业化技能的人员给予一些鼓励或建议,以促动更 好的效果。 生力源作为一家生产型企业,在生产部门以具体指示方式为主,在职能部门以鼓励为 主,对部门经理等初、中级管理者以方向引导方式为主。 (二)选择适当的指导契机 19 一般有如下四种情形发生时,您可用到日常指导的技巧 1. 当员工希望您对某种情状发表意见时。例如,在绩效管理回顾阶段或员工过来向您请 教问题时,以及向您征询对某个新想法的看法时,如:改进生产工艺和降低成本的新点子。 2. 当员工希望您解决某个问题时,尤其是出现在您的属下工作领域中的问题。 3. 当您发现一个需要采取改进措施的机会时,例如,当您注意到有某项工作可以作得更 好、更快时,您也可以指导他人采取措施,改进作法,适应企业、部门及流程的变化。 4. 当您手下的员工通过培训掌握了新的技能,而您希望鼓励他们运用于实际工作中时。 (三)辅导方式 绩效辅导的方式主要以沟通为主,一般可以选择以下几种方式: 1.每月或每周同每名员工进行一次简短的情况通气;      2.定期召开工作例会,让每位员工汇报他完成任务和工作的情况;      3.收集和记录员工行为或结果的关键事件或数据;      4.督促每位员工定期进行简短的书面工作报告;      5.非正式的沟通;      6.当出现问题,根据员工的要求进行专门的沟通 。  沟通包括正面的沟通和负面的沟通。在员工表现优秀的时候给予及时的表扬和鼓励, 以扩大正面行为所带来的积极影响,强化员工的积极表现,给员工一个认可工作的机会。 在员工表现不佳,没有完成工作的时候,也应及时真诚地予以指出,以提醒员工需要改正 和调整。这个时候,管理者不能假设员工自己知道而一味姑息,一味不管不问,不管不问 的最终结果只能是害了员工,对于自己绩效的提高和职业生涯的发展也无益。 因此采用什么样的沟通方式需要针对不同的对象和不同的情况具体选择。 (四)辅导的内容 绩效辅导过程中,管理者需要做好以下这些工作:      1.了解员工的工作进展情况;      2.了解员工所遇到的障碍;      3.帮助员工清除工作的障碍;      4.提供员工所需要的培训;      5.提供必要的领导支持和智力帮助;      6.将员工的工作表现反馈给员工,包括正面的和负面的;  作为上级,很明显,您身上承担很多的责任,你并不会有时间去跟踪并指导每位下属 员工的每一次具体发生的问题或每个要改进的方面。而应该把精力放在那些对完成关键绩 效指标或已制定的工作目标所需的能力的指导上,这样就使你的时间能有效地应用在员工 能取得绩效的关键方面,最大限度地提高下属员工的绩效。 上级管理人员经常忽视了员工“怎么做”,而只是注重最后的绩效结果。这样会导致 部分下属人员用影响公司整体利益的方式去完成结果。例如:只顾自己的目标而影响他人 或某些行为加剧了部门与部门之间的冲突等。您在工作中如果注意对下属人员工作方法的 指导就会避免类似的问题发生。另外,您如果对做事的方式加以指导,员工今后会自己独 立地运用这种方式去服务于其他场景或解决其他的问题。 有效的指导须平衡“问”与“告诉”两者之间的量的关系。大量研究证明、询问信息, 想法,建议等,比仅仅告诉他人怎么做要有效得多。当您用“问”的方式时,下属需自己 去思考解决问题的方法。如果您不重视或认真倾听下属的想法或感觉,下属人员会对你告 诉他应做什么或应改什么持有反感。所以在指导中多用“问”的方式对下属日后真正在行 动上落实改进的方案较为有效。当然,你在某些场合还是要用“告诉”的方式。当您要提供 一些下属人员所缺乏的资讯。由于您的工作资历与所积累的经验,你会有一些下属员工所 20 不具备的想法和讯息,你可能要告诉他们以便让他们在具备这些讯息的基础上用自己的思 考来处理这些讯息以推导解决问题的方法。 (五)辅导步骤 1.强调辅导的目的和重要性 用一种积极的方式来开始指导,强调员工的想法对此次讨论的意义。描述一下将要讨 论的具体内容以及你为什么要讨论此项问题。 2.询问具体情况 利用此机会更多地收集到真实的情况。您收集的情况越具体真实,您的指导也就越有 效。您可以用开放式问题来收集具体的信息,征求员工对此问题的认识及想法。最后总结一 下您的理解以确认已对所有事实有清楚了解。 3.商议期望达成的结果 在确认事实的基础上开始商议期望达到的结果是什么。可能是下属员工需有更多的投 入,改进沟通技能、或减少迟到等,确保这些理想的结果与完成已计划的绩效指标或工作 目标紧密相关。双方对最终想获得的结果,有一个共同的认识是至关重要的。因为如果双方 对想达到的结果意见不一致就会对为达到结果所采取的有效工作方式产生分歧。最终完成 目标的是下属人员本人。 4.讨论可采用的解决问题的方法 在对理想结果取得一致认可的基础上,开始讨论用什么样的方法来达到目标。这是指 导的最终关键,你可以通过询问: - 那你将采用什么方法来处理……? - 如果……你将怎么办? - 如果……你将怎么说? 当有几种解决问题的方法时,开诚布公地讨论每种方法的利弊,尽量多地采用下属人 员本人提出的方案,双方认可为达到理想的目标应采取的步骤和方法,确认双方都理解了 将要采取的方法及步骤。 5.设定下次讨论时间 在结束讨论之前指定一个下次讨论的时间。以让下属人员感觉到你始终关注他/她这方 面的改进情况。 2.2 绩效考核周期完成后的辅导 绩效考核周期完成后的辅导也即绩效面谈。在绩效目标确定和持续有针对性的业绩辅 导的基础上,在一个考核周期终了,分管领导与部门经理,部门经理与下属应进行面对面 的沟通,对被考核者的绩效作出评价。每个绩效考核周期完成后,各级管理者都应当就本 周期内下属的绩效情况进行沟通辅导。本阶段的辅导注重于结果的沟通以及就结果得出的 相关原因,寻找解决问题的方案,这种沟通应该是一对一的正式沟通,并做好沟通记录。  绩效管理的目的之一是要找出不足与改进方向,因此在绩效面谈中,管理者有必要 借助绩效诊断箱,对下属目标的完成情况进行诊断,其目的是要找出可能妨碍被考核者实 现绩效目标的问题所在,即发现绩效差的原因和征兆。一般从四个方面进行分析: 1、 知识。是否因为员工相关知识的不足影响到绩效的产出?是哪些知识上的不 足?如何弥补?  2、 技能。是否因为员工技能的不足影响到绩效的产出?如何弥补?  3、 态度。是否因为员工态度的问题影响到绩效的产出?员工为什么会存在态度 问题,深层次的原因是什么?可以改善吗?如何改善? 21 4、 外部障碍。是否因为外部条件的问题影响到绩效的产出?我们能改善吗?怎 样改善?  在绩效面谈前,管理者应该做好以下几点准备: 1. 收集考核相关资料,包括工作记录,工作台帐,绩效考核表; 2. 明确需要通过面谈达到的目标; 3. 决定面谈的适宜时间、地点、资料等。 管理者的绩效面谈主要讨论确认三个问题: 1. 对上个考核周期的考核结果进行确认; 2. 以下属自评和管理者考评的差距作为基础进行沟通,达成一致,如果不能达 成一致,应将双方的意见记录下来,告诉下属申诉的权利和方式; 3. 管理者对下属下阶段工作的期望与要求,以及下属对完成工作所需要的支持, 并对工作目标达成一致。 在面谈中,要注意避免; 1. 肯定成绩少,指出不足及改进多,对员工激励不够。 2. 单向沟通多,下属正式表达意见机会少,管理者不对下属感受负责。 3. 沟通时说服下属接受考核多,真正解决问题少。 4. 避免对抗与冲突的出现。在面谈的过程中,管理者应当注意控制面谈的议题 和内容,要果断终止无结果的辩论,避免冲突和对抗的出现。 一般规模小、人数不多的部门建议由部门经理与员工亲自进行面谈,人数比较多的部 门可以由部门副经理或者直接负责主管、班长代为执行,但最后结果需要部门经理确认, 员工对面谈不一致的,应先通过部门经理进行申述沟通。 绩效面谈内容具体可以参照《员工绩效面谈记录表》。绩效面谈应与绩效反馈阶段一起 进行。 2.3 组织的绩效沟通与辅导 对于组织的绩效沟通与辅导,采用的主要形式为经营检讨会的方式。即在月初的经营 检讨会上,就部门上个考核周期工作完成情况进行汇报发言,汇报内容应针对目标责任书 中内容。 通过经营检讨会,各级管理者共同对组织前期工作进行沟通,寻找存在的问题,并提 出相应的解决方案。 在经营检讨会中,亦应当就解决方案提出相应的考核指标,列入组织的下一阶段考核 中。 2.4 经营检讨会 经营检讨会开始前,由企业管理部汇集各部门绩效考核结果,并提交绩效管理委员会 委员。生力源经营检讨会每月 28 号准时召开,如遇节假日则顺延。具体内容和操作办法见 下: 生力源经营检讨会执行办法 一.宗  旨: ⑴ 经由经营检讨的过程以提升人员管理能力与水平。   ⑵以数字化的指标,确定需追踪辅导的部门,并作为部门的工作目标。 二.会议时间:每月 日 三.会议主持:总经理 22 四.参加人员:⑴分管领导和各部门经理。        ⑵公司指定参加的部门经理以下管理干部。 五.会议程序:⑴ 上次会议交办事项追踪报告        ⑵ 上月经营成果报告        ⑶ 部门经理报告  上月工作目标结果报告       本月工作目标报告 (4) (5) 各部门目标研讨与定案 本月策略目标指示        六.报告形式: (1)上月交办事项追踪报告。  报告人:办公室主任。  资料来源:上月会议交办及承办部门结果提供。  报告要点:交办事项的执行成果及未完成原因和 对策。 (2)上月经营成果报告  报告人:财务经理  资料来源:企业合并损益表。  报告要点:a-预算执行差异分析。                b-主要成本差异分析。                c-主要差异部门资料报告。   (3)关键部门工作报告  报告人:部门经理。  报告要点:目标管理执行状况报告。 (4)上月组织考核结果通报  报告人:企管部经理。  报告要点:上月各部门组织绩效完成情况 (5)本月策略目标指示  报 告 人:董事长/总经理。  资料来源:办公室。  报告要点:董事长/总经理对本月目标策略的构想,以及各 部门承担的主要工作。 第三章 绩效考核 绩效考核的目的是对过去的实际绩效与计划绩效间的差异作一次正式评价以探寻如何 改进和提高今后的绩效。 绩效考核的关键步骤包括以下几点: 3.1 绩效数据的收集 1.数据收集的程序 23 企业管理部负责组织绩效考核数据的收集,人力资源部负责员工绩效考核结果的收集 工作。 被考核部门应于每个月末完成数据上报,每个月将组织绩效计划完成情况数据报有关 业务管理部门审核,然后报企业管理部。 2.数据收集的角色分配 企业管理部负责数据收集并汇总;职能部门或相关业务部门负责业务指标的审计确认 , 保证数据的真实可靠。 - 财务类和市场类关键绩效指标数据,一般由公司职能部门和业务部门负责提供。 - 内部营运类和学习发展类关键绩效指标数据,由相关部门提供,或采取问卷、测评等方 法获取。对于那些需要采取问卷、测评等方法才能获取的指标,如客户服务满意度、职工队 伍稳定等采集难度比较大、成本比较高,可视其重要性或工作需要适当减少采集的频率。 3.其他指标完成效果收集方式 其他部门考核指标的数据主要根据分管领导意见得出。具体见绩效考核表内相关内容。 员工绩效考核数据的确认包括员工自评和部门经理的考评两个部分组成,以部门经理 的考评意见为主,两者的差异作为绩效面谈的依据。 4.数据收集过程中应注意的问题 为保证数据采集结果的真实性和可靠性,对上报的考核指标数据,必须经过严格审查 、 审计,也可采取个别谈话、征求客户意见、审查工作报告、调阅有关材料和数据、听取监督部 门意见等方式,对所采集的数据进行核查,发现数据与事实不符或有舞弊行为的,要及时 采取措施予以更正。需要平衡调整的,按程序报批。对出现的虚报浮夸、弄虚作假等问题要 及时进行调查核实,凡情况属实的,要采取果断措施,及时予以纠正处理。 3.2 组织的绩效考核 公司高层的绩效考核实行月度考评和年度述职结合,月度考评由公司绩效考核管理委 员会负责,报董事会审核,年度述职由董事会负责。根据公司指标完成情况与分管部门绩 效表现核算最终绩效成绩。 组织考评采用月度考评和年度述职相结合的方式。月度考评由公司企业管理部组织, 报总经理审核。年度述职由绩效管理委员会负责。 3.2.1 月度考核表评分 组织考评以目标责任书和绩效考核表为准。当期绩效考核包括上期经营目标完成情况 (月度考核表)和管理改进(工作总结)两项内容,经分管领导审核评分后,每月 25 号以 前以书面形式提交企管部。由企管部核实确认考核数据准确性,调整加减分项,汇总月度 考核表成绩与部门分管领导确认。经确认无误后,连同工作总结整理提交绩效管理委员会 成员。 3.2.2 绩效管理委员会评议 部门的工作总结由绩效管理委员会集体评议,根据部门目标达成情况和述职情况对被 考核部门做出评价打分,采用百分制计分。 评分依据:部门工作总结评价要素包括当期工作计划完成情况、制度执行、业绩改进、 员工培养、存在问题等。 3.2.3 绩效考核成绩计算 分管领导月度考核占 60%,绩效管理委员会集体评议共占 40%,由企管部将结果计算 汇总,确定部门考核等级。 绩效考核委员会集体评议结果作为部门当期考评得分,并按照考评得分确定组织考评 等级。 24 等 级 分数区间 A B C D 95 分以上 80—94 60—79 60 分以下 所有考核指标的设定必须在绩效管理委员会统一领导下进行,接受委员会的指导和审 查,所有需要公开和签订书面文件的考核内容都要经过委员会同意后进行。 考核指标的制定过程同样是一个资源配置的过程,不存在没有配套资源的考核指标。 在部门业绩指标中,KPI分解指标由上至下分配,通过上下级(绩效管理委员会和部 门主管)正式沟通后确定。 部门业绩指标中的重要职责指标(部门KPI指标)由下至上报送,各部门提供3个以上 的职责目标,通过上下协商,原则上确定3个以下的职责作为业绩类考核指标。绩效管理委 员会根据战略要求确定各项业绩指标的权重。(上级有必要对下级解释权重分配的原则) 签订业绩目标责任书,一式四份,上、下级和企业管理部各一份,绩效管理委员会授 权人力资源管理部门保留一份。 由部门经理根据已经确定的部门业绩标准进行分解,落实到每一个基层员工,经过上 下级(部门经理和员工)的沟通最后确定考核指标。经理对各项业绩指标分配权重。 3.3 员工考评 泰山生力源员工考评采用二级考评。经营管理类员工按组织考评周期进行考评。普通员 工实行月度考评,员工直接主管为其考评责任人,直接主管的上级主管为最终审定人。 3.3.1 员工月度考评 员工考评以绩效考核表为准,具体数据以日常工作中直接主管积累的数据和以上数据 收集的结果为依据。行为指标以直接主管的意见为依据。 员工考评得分为绩效考核表中各项考评得分的加权之和。组织内员工按照得分进行排 列,并与组织考评相挂钩,按照下表强制比例进行分配确定考评等级。 员工考评结果 部门考评结果 A B C D E A % 40% 40% 20% -- B % 30% 40% 30% % C % 20% 40% 40% % D % 10% 40% 50% % 员工年度考评根据季度考评得分进行排列,根据组织年度考评结果按上表强制比例分 配,(有小数点的四舍五入)确定考评等级。如果部门经理给员工评为 A 级或者 E 级,必须 通过典型事例进行解释说明。 3.3.2 特殊情况 考虑到目前生力源个别部门人数比较少,不适于按比例分布,因此对于部门员工少于 4 人(含 4 人)的,按照下表分配 员工考评结果 部门考评结果 A B C D E A 1~2 0~2 0~1 -- B 0~2 1~2 0~1 -25 C D -- 0~1 1~2 0~2 0~1 0~2 1~2 -- 党团、工会和编辑可按照一个团队主体考核,具体考核办法参照上表。 生产部门(包装和粮酒车间)由于人数众多,工作具有类似性,因此根据目前车间生 产方式,建议采取班组考核方式。 3.3.3 年度考核成绩汇总 员工年度考核成绩为月度考评等级汇总,转化成分数之和作为员工年度总成绩,作为 员工年底职位晋升、晋级的参考依据。 员工考评结果 核算比例 A B C D E 分值 5 4 3 2 1 3.4 述职报告 管理者绩效考核分为中期述职与年度述职报告。根据《泰山生力源绩效管理制度》,采 取年度述职方式。 每考核年度期末由公司董事会和总经理组织召开公司管理者述职报告会,参加人员包 括绩效管理委员会成员、各部门经理和公司指定管理人员。 被考核者应在述职会前完成《中高层管理者述职报告》,会议组织者应将述职表和被考 核者年初制订的策略目标表复印多份呈交述职评价委员会每一

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移动县公司经理KPI

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考核对象:县(市)分公司经理 关键绩效指标80%及工作目标 20% KPI 20xx年县(市)分公司经理绩效考核办法 权重 指标说明 1、运营收入 15 考核运营收入完成情况,按季度进度考核。具体 指标见指标分解。 2、净利润 15 考核本期净利润完成情况,按季度进度考核。具 体指标见指标分解。 3、客户服务 15 考核客户满意度10分、窗口服务规范2分、投诉管 理3分。 4、集团大客户指标 12 考核:集团大客户指标满分12分,各分项指标按 季度考核。各县(市)分公司的季度集团大客户 指标得分按照与满分100分的比例进行换算(取小 数点后两位)。 季度集团大客户指标得分 = 12 × 关键指标考评得 分/100 考核项目:1、集团高价值个人客户保有率10分; 2、集团数据业务累计净增数20分;3、信息化基 本解决方案累计净增数10分;4、统一付费收入占 比15分;5、集团信息化收入占比5分;6、集团客 户累计净增数10分;7、集团个人客户离网率5分 ;8、中高端客户保持率25分。具体指标见指标分 解。 5、新业务指标 10 本指标考核各 县(市)分公司长期发展能力及对 发展策略的执行力,按照目标法进行考核计分。 考核项目:1、新业务收入4分;2、点对点短信普 及率1分;3、移动气象站普及率1分;4、彩信普 及率1分;5、手机上网总站客户数1.5分、6、 彩 铃付费客户到达数1.5分。具体指标见指标分解。 6、客户指标 10 考核:1、全球通客户指标5分;2、动感地带指标2 分;3、两家净增市场占有率3分。具体指标见指 标分解。 7、网络指标 8 考核:1、 网络故障指标2分;2、 网络关键运行 指标2分;3、 工程项目管理3分;4、 第三方网 络测试1分。 指标要求 8、净坏帐率/当月 回收率 5 考核:1、净坏帐率3分;2、当月回收率考核值2 分,指标97%,每低0.1%扣0.4分, 9、收入忙时比 5 本指标考核各县(市)分公司占用网络资源对运 营收入的贡献,按照目标法进行考核计分,具体 指标见指标分解 10、ARPU 5 本指标主要考核各县(市)分公司ARPU预算完成 情况,按照目标法进行考核计分,具体指标见指 标分解 1、市公司组织竞赛 20 进度考核 按照市公司下发的当季劳动竞赛活动项目进行考 核,折算成20分。 2、重点工作落实情 60 况 由相关部门分项进行考核,财务部20分;市场部 10;网络部10分;综合办公室10分;人力资源部5 分;集团大客户部5分。 3、管理水平提升 20 工作执行力、管理水平提升、企业文化建设、工 会建家等 加分10 被集团公司、省公司或市公司采用推广、评比得 奖的。每季一次由各县市分公司申报,人力资源 部汇总,于季度次月第一周星期一提交总经理办 公会审定,给予1-10加分。 工作目标 4、管理创新 注:市区营销服务部不考核网络指标,考核结果做相应折算 数据来源 财务部 财务部 客户响应 中心/第三 方调查 集团大客 户部 财务部、 市场经营 部 市场经营 部 网络部 备注 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 考核办法 则》 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 考核办法 则》 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 财务部、 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部、集大 部 相关部门 分管领导 、总经理 公司总经 理办公会 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》 考核办法 见: 《2016年 县(市) 分公司经 理绩效考 核评分细 则》

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中国移动(香港)指标库

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说明: 标注 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 部门费用预算达成率 当年部门实际发生费用(部门管理费用、 办公费、会议费、业务招待费)与预算费 用的比例 财务类 费用和成本控制 客户类 客户满意度(企业形象 企业品牌形象管理 ) 外部调查客户满意度(企业形象) 内部运营类 安全保卫 安全责任事故次数 由于安全保卫监督力度不够导致的安保消 防责任事故发生次数 社会相关 管理部门 、综合部 内部运营类 内部运营类 内部运营类 安全保卫 工作效率 工作效率 人为车辆事故次数 安排会议出现差错的次数 调研报告完成次数 综合部 公司领导 公司领导 内部运营类 工作效率 秘书文稿没有按时完成的次数 公司领导 内部运营类 内部运营类 内部运营类 工作效率 信息披露 工作效率 车辆事故次数 会议安排差错次数 调研报告完成次数 秘书文稿未按时完成次 数 新闻稿发表次数 信息披露出错次数 突发事件处理的及时性 综合部 综合部 公司领导 内部运营类 工作效率 文件周转延时次数 被上级或新闻媒体采纳的信息次数 对外信息披露出错的次数 突发事件处理未及时完成的数量 公司颁布的各项文件未在规定的周转时间 内完成的次数 内部运营类 工作效率 综合事务完成的时效性 综合部 重大被诉次数(有理诉讼) 综合部 当年重要接待工作中出现的重大责任事故 次数 综合部 内部运营类 综合事务任务未按时完 成次数 重大被诉次数(有理诉 法律事务 讼) 公司的公众和市场 重要接待事务重大责任 形象 事故次数 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的 当年部门内部员工提出的创新建议,经过 管理体系提出的有效创 党群工会部收集及领导评估之后确认为有 新建议次数 效建议的次数 学习发展类 员工素质与培训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 内部运营类 工作目标 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 员工对综合部的工作氛围、领导风格等的 满意程度 各相关部门对综合部在部门间合作的时效 、质量和配合程度等的满意程度 财务部 第三方市 场调查 综合部 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要程度 1 4 3 2 5 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 财务类 费用和成本控制 部门费用预算达成率 客户类 内部运营类 战略研究 内部运营类 研究分析 内部运营类 企业管理 内部运营类 审定评估 内部运营类 企业文化 学习发展类 学习发展类 学习发展类 学习发展类 工作目标 指标说明 当年部门实际发生费用与预算费 用的比例 年度提交战略研究报告数 年度提交战略研究分析报告篇数 公司领导对战略相关的建议采纳 当年部门向公司提出的战略相关 率 建议中被公司领导采纳的比例 公司内部工作流程及规章制度修 公司管理规定修订及时率 订及时率 公司投资计划审定、项目评估完 公司投资计划审定、项目评估完 成率 成率 企业文化体系员工认知度 员工对企业文化体系认知的比例 当年部门内部员工提出的创新建 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系 议,经过党群工会部收集及领导 提出的有效创新建议次数 评估之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成 员工素质与培训 部门培训计划完成率 培训计划 员工对企业发展部的工作氛围、 员工士气 员工满意度 领导风格等的满意程度 部门间的协作 部门协作满意度 各相关部门对企业发展在部门间 合作的时效、质量和配合程度等 的满意程度 数据来源 财务部 企业发展部 综合部 综合部 企业发展部 企业发展部 党群工会部 人力资源部 人力资源部 综合部 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 考核目标 费用和成本控 制 具体指标 部门费用预算达成率 指标说明 数据来源 当年部门实际发生费用与预算费用 财务部 的比例 客户类 内部运营类 审计流程 工程审计工作的未及 时完成次数 内部运营类 审计质量 内审未发现的违规数 内部运营类 纪检监察 内部运营类 监督遵守情况 审计改进建议的采纳 数 来信来访的当年度办 结率 违纪案件数 学习发展类 员工素质与培 训 部门内部员工对公司 的管理体系提出的有 效创新建议次数 学习发展类 员工素质与培 训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 内部运营类 工作目标 在收齐规定的全部竣工资料之日起 ,工程项目总投资额1亿元以上项 目,4个月内完成,1000万以上,3 个月完成,100万以上2个月完成, 审计的分管领导 50万以上,1个月完成;对同一单 位多个项目同时提交审计的,应按 投资额累加后计算时效。 在内审可控审计风险范围内应发现 而未发现的违规情况,由国家政府 有关部门、上级公司检查发现的 所提出的改进建议得到实际采纳的 数量 当年度来信来访办结的数量与总数 的比例 监督对象发生违纪案件人次 政府有关部门、上级 公司 审计的分管领导 审计监察部 审计的分管领导 当年部门内部员工提出的创新建议 ,经过党群工会部收集及领导评估 党群工会部 之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成培 人力资源部 训计划 员工对审计监察部的工作氛围、领 人力资源部 导风格等的满意程度 各相关部门对审计监察部在部门间 合作的时效、质量和配合程度等的 综合部 满意程度 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 财务类 考核目标 收入 收入 具体指标 指标说明 净利润 EBITDA 财务类 费用控制 部门费用预算达成率 财务类 费用控制 公司管理费用预算达成率 费用控制 净坏帐率 客户类 用户质量 ARPU 内部运营类 经营分析 公司经营分析会前完成经营分析报 月经营分析报告完成及时率 告总数与应完成经营分析报告数之 综合部 比 内部运营类 会计核算 统计报表出错次数 包括递交集团公司、母公司的统计 集团公司、香 月报与递交公司领导层的运营分析 港公司、省公 报告内容的差错发生次数 司领导 内部运营类 会计核算 财务报表递交延误次数 包括递交集团公司、母公司的统计 集团公司、香 月报与递交省公司领导层的运营分 港公司、省公 析报告的延误递交次数 司领导 内部运营类 资金资产 固定资产帐物差异率 实物资产与帐面资产差异率(计划 通过条形码技术的引入,降低固定 财务部 资产帐物差异) 当年净利润 当年EBITDA 实际发生的部门管理费用与预算管 财务部 理费用的比例 实际发生的管理费用与预算管理费 财务部 用的比例 当年计入损益表的坏账拨备额占本 财务部 年运营收入的比例 来自每个用户的平均业务收入(由 于财务部影响部分资费政策,从而 影响收入) 学习发展类 当年部门内部员工提出的创新建议 员工素质与培 部门内部员工对公司的管理 体系提出的有效创新建议次 ,经过党群工会部收集及领导评估 训 数 之后确认为有效建议的次数 员工素质与培 考核当年部门内部员工是否完成培 部门培训计划完成率 训 训计划 员工素质与培 全省会计电算化技能普及率 全省财务部员工掌握会计电算化程 训 度 员工对财务部的工作氛围、领导风 员工士气 员工满意度 格等的满意程度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 学习发展类 学习发展类 学习发展类 工作目标 数据来源 财务部 财务部 党群工会部 人力资源部 财务部、人力 资源部 人力资源部 各相关部门对财务部在部门间合作 的时效、质量和配合程度等的满意 综合部 程度 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 财务类 费用和成本控制 部门管理费用预算达成率 财务类 财务类 客户类 费用和成本控制 费用和成本控制 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 内部运营类 招聘 用人部门对候选人员质量的满意度 内部运营类 内部运营类 内部运营类 招聘 薪酬管理 薪酬管理 招聘空缺职位的平均时间 员工工资发放出错率 薪酬报表上报及时率 内部运营类 绩效管理 绩效计划(个人承诺书)及时完成率 内部运营类 培训 员工对公司培训的满意度 内部运营类 内部运营类 培训 培训计划的实施完成率 基础工作的建立健 员工职位变动后的职位描述更新及时率 全 人事档案管理 员工人事档案归档的完整率 内部运营类 人事档案管理 劳动合同签订、续定、终止按时率 内部运营类 保险 员工医疗、失业保险等办理及计算出错率 学习发展类 员工素质与培训 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系提出的有效创 新建议次数 部门培训计划完成率 学习发展类 人才保留 关键员工流失率 学习发展类 员工士气 省公司机关员工满意度 学习发展类 员工士气 部门员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 内部运营类 工作目标 选作部门经理岗位的关键绩效指标 选作其他岗位的关键绩效指标 标绩效计划中相对的重要性 指标说明 数据来源 当年部门实际发生的各项费用(部门管理费用 、培训费用、招聘费用、工资福利费用)与预 算费用的比例 财务部 当年实际发生招聘费用与预算费用的比例 当年实际发生培训费用与预算费用的比例 财务部 财务部 用人部门对所有人力资源部提供的候选人员满 意度评估的平均分数 当年所有空缺职位招聘所用的平均时间 工资发放出现错误的人次数 薪酬表报按时上报次数占总上报次数的比例 及时完成的绩效计划制订的数量占应完成的绩 效计划总数的比例 省公司机关员工对公司培训体系和培训结果满 意度评估的平均分数 实际培训的次数占计划培训次数的比例 及时更新的职位描述占应更新的职位描述的总 数 已归档的人事档案占应归档总数的比例 按时签订、续定、终止的劳动合同占当年应签 订、续定、终止的劳动合同总数的比例 员工医疗、失业保险及公积金等办理及计算出 错率 当年部门内部员工提出的创新建议,经过党群 工会部收集及领导评估之后确认为有效建议的 次数 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 省公司机关当年流失的重点员工(三支队伍中 的高素质员工)占年初重点员工总人数的比例 省公司机关员工对人力资源部的各项工作效果 的满意程度 员工对人力资源部的工作氛围、领导风格等的 满意程度 各相关部门对人力资源部在部门间合作的时效 、质量和配合程度等的满意程度 人力资源 部 人力资源 部 财务部 财务部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 考核目标 业务收入 具体指标 话费收入 财务类 业务收入 新业务收入 财务类 业务收入 大客户总体话费增长率 财务类 费用成本控制 部门费用预算达成率 财务类 费用成本控制 新业务、新产品投资回报率 客户类 客户数量 用户净增数 客户类 客户数量 高价值客户净增数 客户类 客户类 客户类 客户类 客户类 客户数量 客户数量 客户质量 客户质量 客户质量 大客户数量 新增用户市场份额 ARPU MOU 计费短信数量 客户类 客户质量 短信渗透率 客户类 客户类 客户质量 客户质量 GPRS用户数 固定IP电话分钟数 客户类 客户满意度 客户满意度 客户类 客户忠诚度 高价值客户离网率 内部运营类 市场策划推广 新业务用户认知度 内部运营类 客户市场发展 大客户对新业务的知晓度 内部运营类 渠道管理 紧密层代销商的代销比例 内部运营类 渠道管理 合作营业厅和自办营业厅的净增数 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系提 出的有效创新建议次数 学习发展类 员工素质与培训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 工作目标 部门间的协作 部门协作满意度 指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 工作目标绩效计划中相对的重要性 计算方法 全年话费总收入,达到 亿 数据来源 财务部 全年新业务收入,达到 亿(新业务指 数据业务以及移动公话、固定IP电话、 财务部 由数据业务引起的话音收入) 当年度总体话费的增长与前一年的比例 财务部 当年部门内实际发生费用(部门管理费 用、广告费用、市场调查、业务开发费 财务部 用)与预算的比例 发展新业务新产品带来收益与投资 费用的比例 达到 万 当年高价值客户(月费达到 元以 上)增长的数量 大客户数量,达到 万以上 保持在 ~ % 来自每个用户的平均业务收入 人均通话时间 亿条 使用过至少一次短信服务的用户数 占总用户数的比率,达到45% 万 亿分钟 财务部 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部 市场经营 部 财务部 计费业务 部 计费业务 部 计费业务 部 计费业务 部 计费业务 部 业务与服务的满意度,总体客户满意度 第三方市场调 高于竞争对手 %,大客户满意度达到 查 当年离网大客户占用户总数的比例 用户对已推出新业务的知晓程度 大客户对移动新业务的了解程度 计费业务 部 第三方市场调 查 第三方市场调 查 紧密层代销商的业务量占总业务量 的比例,达到40~50% 市场经营 部 市场经营 合作营业厅和自办营业厅的净增的数量 部 上级相关 是否在指定时间内上交报表 部门 上级相关 上交报表的准确程度 部门 当年部门内部员工提出的创新建议 ,经过党群工会部收集及领导评估 之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成培 训计划 员工对市场经营部的工作氛围、领 导风格等的满意程度 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 重要程度 各相关部门对市场经营部在部门间 合作的时效、质量和配合程度等的 满意程度 综合部 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 财务类 费用和成本控制 部门费用预算达成率 客户类 客户满意度 客户满意度 客户类 客户满意度 定期报告的完成率 客户类 客户满意度 大客户服务满意度 客户类 客户类 内部运营类 内部运营类 内部运营类 客户忠诚度 客户忠诚度 客户服务质量 客户服务质量 客户服务质量 离网率 大客户离网率 1860接通率 投诉处理满意度 投诉答复及时率 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系提出的有 效创新建议次数 学习发展类 员工素质与培训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 工作目标 即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 即可以选作其他岗位的关键绩效指标 作目标绩效计划中相对的重要性 指标说明 当年部门内实际发生管理费用与预算费用 的比例 客户对河南移动提供的业务和服务的满意 程度,满意度高于竞争对手 %以上。 服务快报,服务周报,服务月报是否按制 度完成 保证年终大客户在 万以上,大客户满 意度 。 当年离网客户占全部客户数的比例 当年离网大客户占全部大客户数的比例 1860服务电话接通的比例 客户投诉处理的满意度 投诉答复的数量占投诉量的比例 是否在指定时间内上交报表 上交报表的准确程度 数据来源 财务部 第三方市 场调查 客户服务 部 第三方市 场调查 客户服务 部 客户服务 部 客户服务 部 客户服务 部 客户服务 部 上级相关 部门 上级相关 部门 当年部门内部员工提出的创新建议,经过 党群工会 党群工会部收集及领导评估之后确认为有 部 效建议的次数 人力资源 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 部 员工对客户服务分部的工作氛围、领导风 人力资源 格等的满意程度 部 各相关部门对客户服务部在部门间合作的 综合部 时效、质量和配合程度等的满意程度 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 财务类 考核目标 具体指标 费用和成本控制 费用预算达成率 预算控制 支撑系统建设费用预算达成率 内部运营类 系统的稳定运行 现有操作系统严重故障次数 内部运营类 系统的稳定运行 用户对信息管理系统的满意度 内部运营类 网络安全 内部网络安全事故次数 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 学习发展类 学习发展类 部门内部员工对公司的管理体系提出的有效创新建 员工素质与培训 议次数 员工素质与培训 部门培训计划完成率 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 学习发展类 工作目标 部门协作满意度 部门经理岗位的关键绩效指标 其他岗位的关键绩效指标 目标绩效计划中相对的重要性 指标说明 当年部门实际发生的管理费用与预算费用的比例 全省各网络建设项目费用的平均预算达成率 现有操作系统出现重大故障的次数 数据来源 重要程度 财务部 财务部 各相关使 用部门 信息系统的各个用户部门对信息系统的质量和服务 综合部 的满意程度 公司内部网络安全事故的发生次数 支撑办 上级相关 是否在指定时间内上交报表 部门 上级相关 上交报表的准确程度 部门 当年部门内部员工提出的创新建议,经过党群工会 党群工会 部收集及领导评估之后确认为有效建议的次数 部 人力资源 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 员工对支撑中心的工作氛围、领导风格等的满意程 部 人力资源 度 部 各相关部门对支撑中心在部门间合作的时效、质量 综合部 和配合程度等的满意程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 财务类 预算控制 部门管理费用预算达成率 财务类 预算控制 全省网络建设费用预算达成率 财务类 预算控制 满足客户对 网络的要求 满足客户对 网络的要求 全省网络维修费用预算达成率 客户类 客户类 满足客户对 网络的要求 客户满意度(网络表现) 客户满意度(漫游服务) 用户申告回复及时率 内部运营类 网络质量管 理 网络质量管 内部运营类 理 内部运营类 网络质量管 理 网络质量管 内部运营类 理 内部运营类 网络质量管 理 网络质量管 内部运营类 理 内部运营类 网络质量管 理 网络质量管 内部运营类 理 网络运行全国综合指标排名目标达成率 内部运营类 生产安全 安全隐患及时整改率 内部运营类 新产品开发 新业务网络支撑完成及时率 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 学习发展类 员工素质与 培训 学习发展类 员工素质与 培训 部门内部员工对公司的管理体系提出的有效创新 建议次数 学习发展类 员工士气 员工满意度 部门间的协 学习发展类 作 部门协作满意度 GSM长途来话接通率 GPRS、PDP激活率 短信转发成功率 最坏小区比 话务掉话率 网络人为故障次数 重大网络事故发生次数 部门培训计划完成率 工作计划 以选作部门经理岗位的关键绩效指标 以选作其他岗位的关键绩效指标 效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标说明 数据来源 当年部门实际发生的管理费用与预算费用的比例 财务部 控制全省的网络建设费用(主要由工程建设中心 财务部 承担) 控制全省的网络维修费用 财务部 第三方市场调 网络质量将会影响客户满意度 查 第三方市场调 网络质量将会影响客户满意度 查 有关网络质量的客户投诉回复的及时率。目前网 络工程部与客服尚未制订回复期限,可考虑尽快 客户服务部 制订相关规范,以进一步改善客户满意度 网络运行全国综合指标排名目标达成率 集团公司 反映网络质量的相关指标 网络工程部 反映网络质量的相关指标 网络工程部 反映网络质量的相关指标 网络工程部 反映网络质量的相关指标 网络工程部 反映网络质量的相关指标 网络工程部 网络工程部、 集团公司 在通信生产、网络工程部管理机房的安全生产方 网络工程部, 面,发生的重大事故次数 香港公司 根据安全整改意见的规定,在指定时间内,完成 综合部 整改工作,消除安全隐患。 按照联系单中所商定的时间,及时为新业务提供 市场部 网络支撑的次数占总次数的比率 目标为零 是否在指定时间内上交报表 上级相关部门 上交报表的准确程度 上级相关部门 当年部门内部员工提出的创新建议,经过党群工 党群工会部 会部收集及领导评估之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 人力资源部 员工对网络工程部的工作氛围、领导风格等的满 人力资源部 意程度 各相关部门(包括各分公司)对网络工程部在部 门间合作的时效、质量和配合程度等的满意程度 综合部 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 指标说明 数据来源 财务部 财务类 费用和成本控制 部门费用预算达成率 本期部门实际使用费用与本期部 门预算费用的比例(以财务部下 发的费用预算表项目为准) 客户类 客户满意度 对帐务处理的客户满意度 在帐务处理方面的客户满意度的 改善程度 内部运营类 帐务管理 出帐差错次数 本期错误出帐次数 内部运营类 计费管理 计费差错次数 本期计费差错次数 内部运营类 计费管理 高额话费出现次数 本期高额话费出现次数 内部运营类 帐务管理 帐务投诉处理时效性 平均每一投诉帐务所需处理时间 学习发展类 学习发展类 学习发展类 学习发展类 工作目标 当年部门内部员工提出的创新建 部门内部员工对公司的管理体系 员工素质与培训 提出的有效创新建议次数 议,经过党群工会部收集及领导 评估之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成 员工素质与培训 部门培训计划完成率 培训计划 员工对数据业务开发中心的工作 员工士气 员工满意度 氛围、领导风格等的满意程度 部门间的协作 部门协作满意度 各相关部门对数据业务开发中心 在部门间合作的时效、质量和配 合程度等的满意程度 第三方市 场调查 计费帐务 中心 计费帐务 中心 计费帐务 中心 客户服务 部 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要 程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 新业务收入指:来自数据业务、移 动公话、固定IP电话、数据业务引 至的话音收入等。达到 亿元 财务类 业务收入 财务类 财务类 业务收入 合作业务的收入 费用和成本控 部门管理费用预算达成率 制 费用和成本控 技术开发费用的预算达成率 制 财务类 投资回报 新业务、新产品投资回报率 客户类 客户质量 计费短信数量 客户类 客户质量 短信渗透率 客户类 客户质量 GPRS用户数 万 客户类 客户质量 固定IP电话分钟数 亿分钟 客户类 满足客户对网 客户满意度(增值服务) 络的要求 财务类 新业务收入 指标说明 通过业务合作所获得的收入 当年部门内实际发生费用与预算费 用的比例 技术开发所发生的费用与预算费用 的比例 发展新业务新产品所带来收益与投 资费用的比例 亿条 使用过至少一次短信服务的用户数 占总用户数的比率,达到 % 学习发展类 客户对除语音服务外其他数据服务 的满意度 合作业务的合作对象总体数量的增 梦网管理 合作业务合作方数量的增长 加值 及时向市场推出新业务是否按计划 数据业务开发 新业务开发任务完成率 完成 当年部门内部员工提出的创新建议 员工素质与培 部门内部员工对公司的管理体系提 ,经过党群工会部收集及领导评估 训 出的有效创新建议次数 之后确认为有效建议的次数 员工素质与培 部门培训计划完成率 考核当年部门内部员工是否完成培 训 训计划 员工对数据业务部的工作氛围、领 员工士气 员工满意度 导风格等的满意程度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 内部运营类 内部运营类 学习发展类 学习发展类 工作目标 各相关部门对数据业务开发中心在 部门间合作的时效、质量和配合程 度等的满意程度 数据来源 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 计费帐务 中心 计费帐务 中心 计费帐务 中心 计费帐务 中心 第三方市 场调查 数据业务 部 数据业务 部 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要 程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 考核目标 具体指标 财务类 预算控制 部门管理费用预算达成率 客户类 客户满意度(网络表现) 内部运营类 内部运营类 满足客户对网络 的要求 满足客户对网络 的要求 网络质量管理 网络质量管理 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系提出的有 效创新建议次数 学习发展类 员工素质与培训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 客户类 工作目标 用户申告回复及时率 最坏小区比 话务掉话率 可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 可以选作其他岗位的关键绩效指标 或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标说明 当年部门实际发生的管理费用与预算费用 的比例 网络质量将会影响客户满意度 有关网络质量的客户投诉回复的及时率。 反映网络质量的相关指标 反映网络质量的相关指标 是否在指定时间内上交报表 上交报表的准确程度 当年部门内部员工提出的创新建议,经过 党群工会部收集及领导评估之后确认为有 效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成培训计划 员工对网优中心的工作氛围、领导风格等 的满意程度 各相关部门对网优中心在部门间合作的时 效、质量和配合程度等的满意程度 数据来源 财务部 第三方市 场调查 客户服务 部 网络工程 部 网络工程 部 上级相关 部门 上级相关 部门 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 预算控制 部门管理费用预算达成率 指标说明 当年中心实际发生的管理费用与 预算费用的比例 客户类 客户满意度(网络表现) 网络质量将会影响客户满意度 客户满意度(漫游服务) 网络质量将会影响客户满意度 内部运营类 内部运营类 内部运营类 内部运营类 满足客户对网络的 要求 满足客户对网络的 要求 网络质量管理 网络质量管理 网络质量管理 网络质量管理 GSM长途来话接通率 短信转发成功率 最坏小区比 话务掉话率 反映网络质量的相关指标 反映网络质量的相关指标 反映网络质量的相关指标 反映网络质量的相关指标 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 是否在指定时间内上交报表 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 上交报表的准确程度 学习发展类 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系 提出的有效创新建议次数 学习发展类 员工素质与培训 部门培训计划完成率 学习发展类 员工士气 员工满意度 学习发展类 部门间的协作 部门协作满意度 客户类 工作目标 考核目标 具体指标 当年部门内部员工提出的创新建 议,经过党群工会部收集及领导 评估之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成 培训计划 员工对网管中心的工作氛围、领 导风格等的满意程度 各相关部门对网管中心在部门间 合作的时效、质量和配合程度等 的满意程度 数据来源 财务部 第三方市 场调查 第三方市 场调查 网络工程 部 网络工程 部 网络工程 部 网络工程 部 上级相关 部门 上级相关 部门 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要程度 说明: 标注 表示部门层级的关键绩效指标,即可以选作部门经理岗位的关键绩效指标 标注 表示部门内部的关键绩效指标,即可以选作其他岗位的关键绩效指标 “重要性排序”即指该指标在该部门经理岗位的关键绩效指标绩效计划或工作目标绩效计划中相对的重要性 指标类型 财务类 预算控制 部门管理费用预算达成率 财务类 预算控制 全省网络建设费用预算达成率 客户类 满足客户对网络 客户满意度(网络表现) 的需求 内部运营类 项目管理 内部运营类 内部运营类 内部运营类 项目管理 全省工程建设项目终验合格率 项目管理 工程安全事故次数 网络质量指标连 网络质量责任事故次数 带责任 指标说明 当年部门实际发生的管理费用与 预算费用的比例 全省各网络建设项目费用的平均 预算达成率 网络建设的质量将会影响客户满 意度 当年实施的工程项目按时完成的 比率 终验合格率达到90%以上 工程安全事故次数 由于工程施工质量造成的网络质 量事故次数 内部运营类 信息统计 报表上交的延迟次数 是否在指定时间内上交报表 内部运营类 信息统计 报表上交的差错次数 上交报表的准确程度 内部运营类 招标、合同与相 全省工程资料归档的及时率 关资料管理 招标、合同与相 全省工程资料归档的缺损次数 关资料管理 招标、合同与相 工程合同法律纠纷发生次数 关资料管理 内部运营类 内部运营类 学习发展类 学习发展类 学习发展类 学习发展类 工作目标 考核目标 具体指标 全省工程建设项目完成及时率 是否在指定时间内将工程建设的 相关资料(包括合同)归档 工程资料(包括合同)归档的完 整程度 合同法律纠纷发生次数 当年部门内部员工提出的创新建 议,经过党群工会部收集及领导 员工素质与培训 部门内部员工对公司的管理体系 提出的有效创新建议次数 评估之后确认为有效建议的次数 考核当年部门内部员工是否完成 员工素质与培训 部门培训计划完成率 培训计划 员工对工程建设中心的工作氛围 员工士气 员工满意度 、领导风格等的满意程度 部门间的协作 部门协作满意度 各相关部门对工程建设中心在部 门间合作的时效、质量和配合程 度等的满意程度 的关键绩效指标 数据来源 财务部 财务部 第三方市 场调查 网络工程 部 网络工程 部 综合部 网络工程 部 上级相关 部门 上级相关 部门 综合部 综合部 综合部 党群工会 部 人力资源 部 人力资源 部 综合部 重要程度

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公司财务总监员工绩效考核表

公司财务总监员工绩效考核表

员工绩效考核表(公司财务总监) 类别 KPI 序列 财务资源效能 KPI (纯利指标) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 财务资源效能 (预算决算) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务资源效能 (融资指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 被考核者自我评价:(评价方面:督导下属人员的力度,为决策层提供财务决策的依据价值) 性工 考核者评价:(100 分制) 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 财务管理规划(预算、决算)的可行性、 强(90-100 分) 及时性、有效性 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 内外相关单位/部门的协调与支持效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 财务系统的效率是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的及时性/准确性程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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公司总经理助理-生产员工绩效考核表

公司总经理助理-生产员工绩效考核表

员工绩效考核表(总经理助理-生产) 类别 KPI 序列 生产与物流 效能 KPI 60% (产品质量控 制) 组织管理效能 (生产周期控 制) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (成本与损耗 控制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 生产与物流 效能 (生产安全) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:生产规范实际操作效果、生产会议的效果) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 生产计划与操作规程的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 生产用原辅材料的管理 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的准确及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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公司总经理员工绩效考核表

公司总经理员工绩效考核表

员工绩效考核表(总经理) 类别 KPI 序列 组织管理效能 KPI 60% (战略规划可 行性与现实 结果) 组织管理效能 (基本业务流 程的梳理 效果) 财务效能 (营业收入) 本年规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 (纯利指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (关键人员与 关键岗位到位 率) 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价: 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 效果 的考 本期关注的职能履行效果: 战略规划的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 核 会议的效率与效果是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 各职能部门的报告及时批复的程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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人事部主任员工绩效考核表

人事部主任员工绩效考核表

员工绩效考核表(人事部主任) 类别 KPI 序列 人力资源规划 与预算的合理 KPI 性可行性 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 人力资源效能 (人力资源政 策的效能) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (培训效能) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 组织管理效能 (绩效考核制 度实施) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:政府关系的处理,人事行政工作的及时、准确、无误) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 人力资源政策/信息的及时反馈和宣贯效 强(90-100 分) 果 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 一般 (60-80 分) 核 人力资源成本损耗和人员配置的合理控制 强(90-100 分) 25% 和储备 一般 (60-80 分) 推进人力资源管理渠道的发展 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 人力资源计划和分析报告的及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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区域销售经理员工绩效考核表

区域销售经理员工绩效考核表

员工绩效考核表(区域销售经理) 类别 KPI 序列 营销效能 KPI (渠道增长 率) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 财务效能 (营业收入指 标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 营销效能 (渠道满意 度) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 营销效能 (市场地位指 标) 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 被考核者自我评价:(评价方面:信息的回馈、把握,对销售渠道的控制与指导效果,对客户拜访的效率与效果) 性工 考核者评价:(100 分制) 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 营销计划的执行效果 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 区域内客户进销存的平衡管理 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 业务队伍管理是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 应收帐款管理的效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 营销报告的及时程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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双灯绩效管理手册(模板)

双灯绩效管理手册(模板)

编号: 江苏双灯纸业股份有限公司 绩效管理手册 姓名: 部门: 工号: 企 管 部 制 内 部 资 料 注 意 保 存 1 使 用 说 明 请使用:这是一本管理手册。 1. 功能:为每位考核者提供一个实用的管理工具,成为连接组织目标与个 人目标的纽带,成为考核者与被考核者双方沟通交流的桥梁。形象而言,它 是考核者从事考核和管理的工作备忘录、记事本和沟通卡。 2. 用法:请阅读“关于考核”、“关于考核者”、“关于被考核者”, “关于操作规则”。 请阅读: 关于考核 1. 考核是什么?考核是量化员工工作结果的手段。 2. 双灯公司实行“直线考核”制的考核体系:考核者对被考核者实施考核, 考核管理委员会分析、管理考核结果,并有效接受、处理被考核者的申诉; 3. 绩效考核的内容分为关键的业绩指标(KPI)、关键的品性指标两个方面; 4. 相应的行为基准、阶段目标、关键事例是对员工进行评价的客观基础; 5. 公司认为:采取考评分离的考核策略,有利于工作聚焦与员工培养。 “考”的内容遵从绩效管理手册的相应规定,“评”的内容主要有能力与任 职资格评价,由相应的组织来确定。 专家强调: 1. 各级管理人员都要坚决推行绩效考核制度,它是双灯公司文化的载体。 2. 在考核的过程中,要充分发挥考核的“引导作用”,通过价值牵引,促 进下属员工按质按量地完成任务。并通过沟通面谈,逐渐引导下属员工,使 其发展规划与公司的战略规划相一致,而且,还必须对他们的表现,给予即 时强化。 关于考核者 2 在双灯行政关系中,相对处于较高行政层级的一方为考核者,在绩效考核 中,考核者即是教练员又是裁判员。 关于被考核者 在双灯行政关系中,相对处于较低行政层级的一方为被考核者;被考核者 必须与考核者的奋斗目标保持一致。 关于操作规则 1. 公司高层每年都要制定战略规划,企管部组织各部门分解、编制部门年度 战略规划;各部门经理组织本部门员工,根据公司与部门规划,结合岗位 的性质,编制个人年度发展规划。个人发展规划主要是指支持部门战略的 “大事”与关键的本质工作,以及本年度个人职业发展规划;例常性的事 务一般不必记入。 2. 个人务必主动将个人年度发展规划,细分为每个月度、季度的小目标,并 征得直接经理的签字认可。这是每月或每季考核的基础。 3. 对部门经理级以上人员的 KPI,由企管部组织相关经理规划;其他员工的 KPI 由本部门经理组织设计。所有双方必须通过谈判,拟定 KPI 的评价标准。 并在整个操作过程中,不得有任何一方违反游戏规则。 4. 组织任何一次考核,既是权利也是责任;每一次都要深刻探讨影响实现当 期目标的关键原因,并记入本手册。 5. 根据公司的考核制度,每一次的考核都要和个人收入挂钩。但是,考核的 主题永远是:“激励员工按质按量地完成任务”。 连续的考核管理记录将使您的管理工作, 尤其是对人的管理工作更为得心应手。 公司年度发展规划纲要 K 衡量基准 PI 人力资 源与组 织效能 3 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 部门年度发展规划纲要 4 K 部门 KPI 明细 衡量部门 KPI 的基准 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 个人年度发展规划 5 K 个人明细指标 衡量个人 KPI 的基准 时间表 PI 人力资 源与组 织效能 财务 资源 效能 营销 效能 创新 效能 生产与 物流 管理 效能 关键的岗位职责与主要工作: (附:个人绩效考核表) 6

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企划部主任员工绩效考核表

企划部主任员工绩效考核表

员工绩效考核表(企划部主任) 类别 KPI 序列 组织管理效能 KPI (企划方案的 可行性) 本月规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 60% 制度管理的效 能 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 组织管理效能 (基本业务流 程梳理) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 管理创新 评分: 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价:(评价方面:管理调查的效果、对下属人员的督导效果) 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 本期关注的职能履行效果: 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 是否及时发现公司问题,是否及时提出相 强(90-100 分) 应改进建议,形成可行方案 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 效果 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 的考 核 一般 (60-80 分) 管理规章制度的宣贯力度 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 与外界相关机构关系的建设与发展 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 业务报告的及时与可理解性程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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行政办公室主任员工绩效考核表

行政办公室主任员工绩效考核表

员工绩效考核表(行政办公室主任) 类别 KPI 序列 组织管理效能 (协调支持满 意度) # 组织管理效能 (后勤保障) # KPI 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 组织管理效能 60% 本月规划与时间表 编号: (费用控制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 组织管理效能 (信息传递的 有效性)# 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 被考核者自我评价:(评价方面:信息管理的质量与传递的效率,内部客户需求满足的及时性和满意性) 性工 考核者评价:(100 分制) 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 职能 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 履行 本期关注的职能履行效果: 效果 特别事项、政策的传达、督导的效率和有 强(90-100 分) 的考 效性 一般 (60-80 分) 与政府及部门之间的协调效果 强(90-100 分) 核 25% 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 一般 (60-80 分) 公司员工意见、建议的传达效率与效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 文档的立卷、归档及时性、有效性、规范化 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 者综 合评 价与 管理 建议 被考 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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双灯绩效指标方案

双灯绩效指标方案

双灯公司绩效指标方案 双灯纸业公司绩效指标草案 一、战略要点 1、 战略立基:低成本规模化扩张 2、 诉求:草浆特定区域市场领导地位 3、 阶段目标:2001 年实现产销 4 万吨;5 年内实现产销 10 万吨 二、公司相关概要分析 1、 战略发展的不确定性: 1) 竞争对手信息缺乏,使我们的定位/目标缺乏应有的支持,影响策略实践的针对性 2) 技术创新能力与设备效能不足以及与之相关联资金、人力的限制将会瓶颈战略的 实施 3) 环保的要求以及与之改善的投入,将成为公司很大压力 4) 不断涌入的势力竞争对手与知识技术发展的高速化,将会消耗我们既有的优势 2、 自身不足: 1) 人员素质、挑战/发展意识与管理激励机制 2) 信息获取能力与信息交流速度/质量/增值能力 3) 产品质量/研发/系列化发展 4) 营销拓展/深度发展/有效管理 5) 成本与成本管理 3、“员工满意度调查”主要反映问题—具体数据见附件 1) 新产品与服务开发不足 2) 内部沟通与交流--渠道方式不被认同 3) 工作目标明确化/自我控制以及相关信息获得不充分 4) 收入/报偿与付出不符 三、解决关注点 1、 强化财务成本管理,确保投入产出的最大化 2、 强化市场把握、发展与管理,确保市场覆盖与市场质量 3、 强化内部管理效率,提高管理效能 4、 培育自身能力—技术与人力,提高公司生存与发展力 四、关键绩效要素与关键绩效指标 见“附件一” 双灯公司绩效指标方案 附件一、关键绩效领域与关键绩效指标 序 号 关键领域 1 人力资源与 关键绩效指标 关键要素 人力资源质量 滞后指标 1、 单位工资获利率 2、 骨干到位率 组织效能 3、 骨干流失率 超前指标 1、 培训质量(计划可 行性/计划完成率/培 训效果) 2、 人力资源素质发展 组织效能 1、 信 息 传 递 有 效 性 (完整性/准确性/时 效性) 1、 业务流程改善质量 2、 绩效管理(执行力 度/实施效果与改善) 2、 协调支持满意度 组织成果 1、员工满意度 1、 组织运作有效性 2、 组织凝聚力 3、 团队意识 4、 组织形象 2 财务资源效 财务结果 能 1、 销售/利润目标实现 1、现金流速 率 2、 销售/利润增长率 财务支持 1、 融资对战略的支持 1、 债务结构合理性 率 2、 资金满足率 资金效能 1、资金收益率 1、 市场投资收益 2、 项目投资收益 成本/损耗控制 1、 业务成本/损耗 1、成本/损耗水平竞争力 2、 管理成本/损耗 3、 人工成本/损耗 4、 资金成本/损耗 财务管理 1、 应收帐款控制 2、 呆坏帐控制 3、 法律纠纷与损失控 制 3 营销效能 分销渠道发展与管理 1、 渠道覆盖率(与规 划/目标比较) 2、 渠道的流量 3、 渠道流量增幅 1、 新渠道发展 2、 渠道质量(地区市 场份额) 3、 渠道忠诚度(稳定/ 一体/信息反馈) 4、 渠道可控度 大客户发展与管理 销售管理 1、 大客户销售比例 1、 大客户发展 2、 大客户满意度 2、 大客户忠诚度 1、 人均创收率 1、 对客户支持力 2、 优势(市场份额第 一位)地区比例 双灯公司绩效指标方案 市场推广 1、 市场调研对战略的 1、品牌美誉度 支持(可行性/及时性 /成果性) 4 技术创新 新产品研发 1、 新产品时效性(开 1、 新产品质量(市场 发周期、计划履行、上 反映、特性领导性) 市时间) 2、新产品销售比例 设备效能 1、设备效能的改善 1、技术/专利领先性 技术能力表现 5 物流管理 库存管理 1、 库存周转率 2、 库存结构合理性 配送管理 1、 配送速度 2、 配送准确性 3、 配送安全度

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双灯绩效制度

双灯绩效制度

绩效管理制度 江苏双灯纸业有限公司 绩效考核制度 第一章 总则 第一条 目的 江苏双灯绩效考核制度是对员工的工作绩效进行客观评价的准则,其主要目的是: 1、 规范公司的管理水准,培养职业化的经营管理人员与操作执行队伍,使员工共 同参与日常管理。 2、 提升公司效益,有效引导实现公司的经营目标,尽可能少浪费管理资源。 3、 有效激励员工,传递支撑公司发展的关键因素,分解代表团队(个人)在组织 中价值的关键指标,收集、分析团队(个人)贡献及责任的有效信息。 4、 达成公司发展目标,提高公司的核心竞争力。 第二条 原则 1、 江苏双灯的绩效考核,追求公正与公平原则,使绩效考核成为受员工珍视的 “绩效管理渠道”;公司反对将绩效考核方法沦为单纯的“监管”手段。 2、 绩效考核的整个过程,公司遵循只有可记录的事实与可比较的状态是唯一的评 价依据,关键业绩指标是主要的评价指标。 3、 寓培训于沟通,培育公司与全体员工的共同愿景,明确责任与目标,以公司与 员工的共同发展(双赢)为动力机制。 4、 绩效考核是全体管理者的共同责任,强调事前的、计划式的目标承诺与事后的结 果确认与偏离管理/指导相结合。 第三条 组织体制 江苏双灯绩效考核的组织体制是: 1、 基本方针由公司高层领导决策。 2、 总经理为最高领导者。 3、 公司所有经营管理者均纳入为考核的责任人。 4、 企管部负责日常的组织协调与技术咨询工作。 5、 整个考核过程发生争议时,员工有权向人力资源部申诉,并可逐级申诉至总经 1 绩效管理制度 理。 第四条 组织关系 绩效考核的考核者是各级管理人员,被考核者是下属员工。具体运作的组织关系是: 1、 绩效考核的行政关系与组织管理的行政关系相一致。 2、 所有经营管理者均有责任考核其直接下属,所有下属员工均有义务接受考核。 3、 先由企管部组织有关人员,依据团队的关键业绩指标评价一个团队,再由团队 负责人依据个人业绩与关键品性考核到组织中的个人。 4、采集相应数据的部门,要有效提供考核数据。 第五条 考核者 1、 在行政关系中,相对处于较高行政层级的一方为考核者。 2、 考核者既是被考核者的教练员又是裁判员。 3、 考核者要组织制定关键业绩的目标,沟通行动计划与策略,给下属人员(即被 考核者)分配工作,教育训练他们执行计划。组织下属人员检查绩效结果,并分析 存在优势与劣势的原因。 第六条 被考核者 1、 在行政关系中,相对处于较低行政层级的一方为被考核者。 2、被考核者必须与考核者的奋斗目标保持一致。与直接上级一起制定行动计划,接受上 级辅导,并不遗余力地执行绩效计划,及时反馈有关效果。 第七条 简略划分 江苏双灯考核者、被考核者简略划分如下: 被考核者 考核者 主要客户 操作层人员 (团队)主管人员 检验员 (团队)主管人员 部门经理(公司副总、 直属下级、服务提供部 总监) 门负责人 总经理 直接下级主管,服务提 部门经理(公司副总、总监) 供部门负责人 总经理 董事会 直接下级 2 绩效管理制度 第八条 技术基础 1、 关键业绩指标(KPI)分解,按照鱼骨图原理逐级分解。 2、 关键事件收集,建立《绩效管理手册》,随时记载员工的绩效优势与弱势。 3、行为锚定评分,设计绩效标准与评价标准、体系,形成目标导向。 第九条 关键业绩指标的特点 1、 KPI 必须支持公司的战略目标,以责任成果为导向,提升公司的核心竞争力,传 递市场压力,使工作聚焦,责任到位,成果明确。 2、KPI 必须强调团队合作,代表公司的予警系统,激励约束员工的行为。 第十条 关键业绩指标的形成 1、 公司高层讨论,对公司的共同愿景达成共识。 2、 甄别支持公司成功的关键因素,并调研、分析、分解,形成 KPI。 3、 将 KPI 与部门(职位)功能、职责匹配,制定相适应的价值评价与分配体系。 4、有效运行 KPI,推动公司与员工的共同发展。 第二章 考 核 第一条 考核内容 江苏双灯采用关键业绩指标(KPI)为公司绩效考核内容的核心,KPI 务必反映公司的 核心竞争力与发展策略,保障公司的可持续发展。主要构成包括:关键业绩指标、职能 履行结果指标,例常性工作。详见绩效管理手册。 第二条 考核方式与程序 考核方式主要是问题分析,过程管理,结果导向。 绩效考核的主要程序是: 1、 确定关键业绩指标:首先确立公司级的关键业绩指标,公司骨干员工要参与沟 通、制定公司的关键业绩指标;根据部门的功能与在组织中的责任,逐步分解部门 级的关键业绩指标。关键业绩指标以一个“团队”为责任点。团队主管人员要根据 公司级的关键业绩指标和部门级的关键业绩指标,与下属人员沟通本团队承担的责 任与关键绩效(目标)。 2、 团队发展规划:团队主管人员与下属员工一同工作,拟订本团队的绩效改进计 划与未来预期,主管人员要辅导下属人员取得良好的业绩成果,支持公司的核心竞 3 绩效管理制度 争力。 3、 实施评估:在评估数据的采集上,遵循多渠道、多方位的原则。评估方式包括自 我评估、团队主管人(上级)评估、内外部关键客户评估等。 4、 绩效报酬分配:根据评估结果,由考核者提议并人力资源部组织分配绩效报酬。 绩效报酬可以是荣誉、薪水、职位、休假、培训以及其它形式。 5、 归档管理:绩效评估的资料,由人力资源部归档管理,记录员工职业发展之中。 6、 考核时,必须考核者、被考核者必须进行考核面谈。 4 绩效管理制度 公司发展战略 关键绩效指标 公司经营计划 职能履行结果 组织与职能 例行工作表现 研讨与共识 各考核 要素目 标与计 划 管理者与 被管理者 绩效手册与落实 跟踪与督导 管理者与被管 理者;主要客 户 考核与管理 考核结果管理 下一考核目标 与行动计划 企管部;人力 资源部;管理 者与被管理者 管理者与 被管理者 5 绩效管理制度 第三条 考核周期 江苏双灯考核周期指两次绩效考核中间的日期,划分如下: 1、 营销人员考核周期为一个月。 2、 操作工人考核周期不定。 3、 其他人员考核周期原则上为三个月。 第四条 考核实施期 江苏双灯考核实施期要求如下: 1、 考核实施期次考核期的前五个工作日为考核的实施期; 2、 实施考核的主要工具是《江苏双灯公司绩效管理手册》;各级考核者必须认真 负责地填写《手册》;人力资源部管理并妥善保存《手册》。 3、在实施期,考核者(上级)要根据当期目标的实现情况,调整布置下期目标。 第五条 考核结果应用 考核结果应用概括为: 1、 决定奖惩 2、 决定调薪 3、 决定培训 4、 决定其它机会 1、 考核申诉 当员工认为考核结果不公正或不公平时,可以根据下列程序申诉: 2、 申诉程序: 向间接主管提交申诉报告,如不能得到满意答复,可向考核主管部门提交申诉报告; 如再不能得到满意答复,可直接向总经理申诉。 3、 申诉原则: 提交申诉报告,包括陈述不公平、不公正的理由,并具明关键事实。 考核主管部门会同相关人员复核相应考核结果,并组织当事人签署符合意见,将复 核 结果通知申诉者本人。 如果直线经理的评估意见与员工个人的评价差异比较大,应主动与当事员工沟通,并 分析偏差根源,达成一致意见。 4、 答复周期:有关责任人务必在接到申诉报告之日起,三个工作日之内做出明确 答复。 6 绩效管理制度 第三章 相关说明 第一条 考核培训 1、 为保证公司绩效考核制度的有效实施,考核责任人与责任部门,必须接受公司 的培训。企管部组织培训,并组织员工学习公司的相关制度、文件。 2、 培训重在培育共同愿景。 第二条 绩效管理的持续性 1、 绩效管理是一个持续沟通、共识和偏离管理的过程 2、 绩效指标与目标随公司战略/计划的调整而调整 第三条 KPI 即使工具,更是一种思想 1、 作为工具将列为考核的范畴 2、 作为思想就是指导我们寻求驱动战略目标实现的关键因素 7

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物流管理部绩效考核相关解释

物流管理部绩效考核相关解释

考 序 号 名 称 核 考 核 指 标 部门综合指标 1 部门副经理 装卸计划完成率 5S现场与安全管理 下属员工管理成效 运输计划完成率 运输管理费用控制率 2 运输货物准确性 运输管理主 管 运输服务满意度 下属员工管理成效 汽运计划完成率 运输货物准确率 3 运价控制率 运输资料和信息管理 汽运管理员 运输服务满意度 铁运计划完成率 运输货物准确率 4 运输资料和信息管理 铁运管理员 运输服务满意度 物资盘点准确率 物资抽检合格率 装卸计划完成率 5 装卸作业主 公司内物资吨货储运费用控 管 制率 下属员工管理成效 5S现场管理与安全 统计差错次数 账实不符次数 6 统计员 工作完成率 统计报表延误次数(OA问题 除外) 工作满意度 信息沟通 7 外租库管理 员 货物数量及质量监控 损耗率控制 工作满意度 货物日均出入库量完成率 8 打包房班长 货物吨包装定额成本控制率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 指 标 说 明 9 散粕仓班长 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 成率 物资盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 10 保全工 设备故障次数 设备日常维护保养未及时完 次数 工作积极性 安全管理达标率 装卸计划完成率 物资抽检合格率 11 调度员 库存盘点准确率 5S管理达标率 下属员工管理成效 理货数据差错率 物资抽检合格率 12 理货员 作业单据填写差错率 5S管理达标率 工作积极性 设备日常维护保养未及时完 成率 13 筒仓班长 设备故障次数 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 设备日常维护保养未及时完 成情况 14 筒仓班操作 工 设备故障次数 物资抽检合格率 工作积极性 5S管理达标率 库存盘点准确率 装卸计划完成率 15 小包装班长 物资抽检合格率 下属员工管理成效 5S管理达标率 吨货转运费用控制率 16 车队主管 车辆管理合格率 单位工时作业量完成率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 吨货转运费用控制率 17 叉、托车班 长 车辆管理与维修的合格率 17 叉、托车班 长 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 安全管理达标率 18 叉、托车司 机 车辆保养和保洁 单位工时作业量完成率 工作满意度 劳动纪律违规率 库存盘点准确率 19 综合库主管 物资抽检合格率 工作满意率 5S现场管理及安全 下属员工管理成效 物资盘点准确率 20 备品库班长 /库管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 物资盘点准确率 21 花生米班长 /保管员 库存物资保存完好率 工作满意度 劳动纪律违规率 5S现场管理及安全 回收物资分类管理 22 物资回收员 劳动纪律违规率 工作满意度 库存数据盘点准确率 库存物资检验合格率 23 散油库主管 吨油转运成本控制率 5S现场管理及安全 装卸计划完成率 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 24 罐区班长 设备管理 作业资料及信息管理 工作满意度 下属员工管理成效 装卸计划完成率 5S现场管理及安全 25 操作工 设备管理 劳动纪律 工作满意度 物料统计及时准确性率 日常事务工作 26 统计员 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 日常事务工作 工作计划完成率 27 行政内勤 文件资料管理 工作满意度 劳动纪律 核 指 标 考 说 明 核 分 析 根据部门6项考核指标的完成情况进行综合考核 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为80--90%,以各类日报表为据。 负责对整个部门的现场管理及监督,根据公司制定的管理规定。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。 除不可抗因素外,运输计划完成率在90%-95% 负责控制运输费用,包括其员工的加班费、差旅费等,正常情况下不超过规定指 标的5%-10% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。由经理测评。 除不可抗因素外,铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 客户投诉需针对其真实性,需分析市场真正行情。 负责填写各类资料,确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 除不可抗因素外,铁运计划完成率在90%-95% 运输途中不出现意外情况准确率为100% 负责填写各类资料,确保及时准确。根据各种记录。 针对其真实性,投诉次数为0-2次。 依据财务报表及盘点结果。 现为99%。每月盘点一、二次。 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现经验为标准 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为80--90%,以每日报表为据。 (实际吨货储运成本÷计划吨货储运成本)X 100% 以现经验为标准 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为12--16次 由统计员的责任导致的财务帐与实物帐不符次数。现为3--4次 实际存货数与帐面数不符次数。现为3--5次。 根据工作汇报按工作计划比较 根据公司各部门反映情况。现为3--5次。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。现为3--5次 根据公司各相关部门及外部各相关单位反映情况 损耗率=(损耗数量/总移库量)X 100% 公司各部门员工以及客户的投诉次数 货物日均出入库量完成率=(实际出入库量÷生产量)×100%。现为90--75% 成本控制率=(实际包装成本÷计划定额包装成本)X 100%。 依据财务报表及盘点结果。现为99% 根据检查办法。现为6--8次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 次。维护记录 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为2--4次。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次。运行记录 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次。维护记录 次 根据检查办法。现为4--8次 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为90% 参考质量管理部出具的质量检验报告。 依据财务报表及盘点结果。现为99%。 根据检查办法。现为6--10次 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 现为0----10次 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为80% 现为0----10次 根据检查办法。现为2--5次 遵守公司各项管理规章制度。现为0-2 次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--6 次.维护记录。 次。运行记录 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为100%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为4--8次 设备的日常保养维护不及时不超过规定次。现为0--6 设备出现的可避免的故障次数。现为0--3 次。维护记录。 次,运行记录。 参考质量管理部出具的质量检验报告。现为100%。 遵守公司各项管理规章制度。现为1-4 次不合格 根据检查办法。现为4--8次 依据财务报表及盘点结果。现为99.95%。 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100%。现为90--80% 参考质量管理部出具的质量检验报告。以现为99%。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评。以现经验为标准 根据检查办法。现为3--6次不合格。 监督其员工费用的控制,根据统计员统计数据及财务费用报表。正常情况不超过 费用的10% 依据部门或公司检查提供的数据。 根据统计员统计数据及财务费用报表. 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 除不可抗因素外,正常情况吨货转运费不超过规定的10%。依据统计报表。 依据车辆维修记录、车辆档案以及车辆的外观卫生等。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。现为0-2次。 依据公司制定的规章制度。 本人、员工、部门经理三方测评结果平均值。 依据公司制定的规章制度。 由车队主管随机检查车辆的保养整洁情况,有车辆保养保洁记录表 实际单位工时作业量/计划单位工时作业量*100%,日常完成率为90%-95%。 在正常情况下投诉次数为0-2次。 根据公司制定的各种规章制度。 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在2%左右是正常的,故 98%定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下,合格率在100%应该是100分。如有不合格, 就是有管理不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁,仅两次投诉即可定为100 根据公司的管理规定 对下属员工的指导、教育和沟通是管理者的职责,故作为主管考核指标.得分按 公司绩效管理体系来制定。 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在2%左右属正常情况, 故98%定为优秀。 在只有合格物资才入库的原则下,物品种类很多的情况下,合格率在99%应该 是100分。如低于99%,就是有保管不到位的原因。 综合库属后勤服务。同各部门的接触频繁,仅两次投诉即可定为100 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定 由财务部盘点结果得出,在无任何人为因素下。误差率在1%左右是正常的,故 99%定为优秀。 在经品管部化验环节后,并有合格物资才入库的原则下,合格率在100%应该是 100分。 花生米收货同客户及各部门的接触频繁,且协调难度大,仅三次投诉即可定为 100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 根据公司的管理规定。 按废旧品相关管理规定,废旧物资回收并合理摆放即为优秀可得100分 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门的接触频繁,且废品管理难度大,两次投诉即可定为100分 根据计量日报表,正常情况下盘点准确率为100% ,误差在2%左右。 根据品管部提供的油品质量日报,合格率为99% ,误差在1% 。 每月根据财务出具的费用数据,除不可抗因素外,正常情况下不超过规定指标的 2% 随时检查,发现问题并解决。依据公司制定的规章制度。 监督其员工按时完成装卸计划,正常情况完成率为100%,除因特殊原因车辆未 到安排人员超时加班完成计划,占5% 左右。 日常对下属员工的指导、教育和沟通,作为主管考核指标.得分按公司绩效管理 体系来制定。 对主管负责,督促员工及时完成计划,正常情况完成率为100%,超时完成占5% 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护,主动查找设备存在的隐患。根据设备运行记录。 负责各类资料的填写。根据各种记录。 同各部门及客户接触频繁,正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对主管负责,日常对员工的指导和沟通。根据日常成绩,主管对其评分。 除不可抗因素外,正常情况装卸计划完成率为100% 。 根据公司的管理规定 负责对设备的日常检查维护,根据设备运行记录 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 同各部门及客户接触频繁,正常情况投诉不超过2次。控制在0-2次之间为优秀 对物料数据统计的及时准确性,即每日领料种类及数量的统计 对主管负责,做好相应的日常事务工作,满足本处需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量 对经理负责,做好部门日常事务工作,满足部门工作需要。 除不可抗因素外,正常情况下工作计划完成率为100%,满足部门工作需要。 文件资料报送的及时、准确性。 根据各部门及员工对其投诉次数决定。正常情况下无投诉。 根据公司的的相关管理规定和本岗位的制度来衡量

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某研究所(科研机构)绩效考核

某研究所(科研机构)绩效考核

研究所( 科研机构) 绩效考核 【行业属性】 科研机构 【企业背景】 某研究所是某集团下属的一级单位,创建于1993年。该所在创立初期就从国外引进 一流的 专家,自成立以来连续8 年赢利,但在2001年却陷入了严重亏损状态。 经柏明顿顾问公司诊断发现,该研究所的职工多属老员工,职工对研究所感情深厚;但是, 另一方面,职工心态趋于保守,思想僵化,安于现状,对研究所的认同感, 以及忠诚度,随着外界 诱惑的增加而日渐降低。尽管业务订单不断,但由于工作效率过低、成本过高,研究所还是不能摆 脱亏损局面。 【现状分析】 通过调查,我们发现: 1.该所基本上没有绩效考核体系,职工的绩效和奖金基本上都是凭高层领导的个人意愿来确定,奖 金发放对象和发放数量都没有客观依据。 2.职工普遍抱怨环境不公平,人浮于事现象严重。 3.人员晋升主要采用国有企业传统的“民主评议”形式,以无记名投票方式进行,人际关系在其中 起了关键作用,没能建立起以业绩为导向的企业文化。 【解决策略】 针对该所的状况,我们提出了以下改善策略: 1 .建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。 2 .建立绩效考核结果与奖金发放的直接联系制度,同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系 起来,通过集体意志排除一些人际关系的影响。 3 .改变高层人员的传统观念,引导企业构建以业绩为导向的企业文化。 【实施效果】 通过建立新的绩效管理体系以及引入柏明顿其他管理模块,该所获得了“重生”。职工普遍感 到处在一个公平竞争的环境中,实现了全所利益和个人利益的较好统一。研究所的研发水平、生产 效率和服务质量都稳步提升。 【组织结构】 主任 认证工程师 认证联络员 产品安全部 安规科长 安规资料员 实验科长 主任 研发工程中心 研发科长 测试科长 产品安全部- 主任绩效考核计划表 配 考 最低 分 核 指标 指 数据来 源 考 核 周 期 1 及时:与销售部、研发部 安规申请认 第一次扣10分,第二 协调的《认证申请单》规 证不及时次 次扣完本项配分 定一致,并在认证报价确 数 认后一周内完成 0 次 25 直接上 级 月 2 一次性:非重复送检( 不 安规认证一次成功率 发生费用除外) 安规认证 安规认证一 = 安规认证一次成功 100 成功:以认证机构书面通 次成功率 型号数÷安规认证申 % 知产品可以加挂申请的认 请总型号数×100 % 证标志为准 98 95% 35 % 直接上 级 月 3 每投诉1 次扣5 分, 安规咨询:报价、技术咨 安规咨询及 扣完本项配分为止。 询及时准确:以相关部门 0 次 时准确性 没有投诉得12分 不投诉为准 1 次 10 直接上 级 月 4 专案计划完 发现一次不及时,扣 及时:在已批准的计划时 成及时性 完本项配分 间内完成为准 0 次 10 直接上 级 月 5 第一次投诉扣5 分, 技术资料:认证检测报告 技术资料及 出现第二次投诉扣15 电脑建档及时:拿到证书 时、准确性 分,第三次扣完本项 后一周内建档准确 配分 O 次 20 直接上 级 月 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 产品安全部- 认证工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 指标 指标 l 安规认证 安规认证计划完成率 安规认证:在计划时间内 100 计划完成 = 实际认证款数÷计 完成相应的款数 % 率 划认证款数×100 % 考 配 核 最 数据来源 分 周 低 期 指 99% 98 20 直接上级 月 % 2 第 一 次 不 及 时 扣 15 及时:与销售部、研发部 安规申请 分,第二次不及时扣 协调的《认证申请单》规 认证不及 30分,第三次不及时 定相一致,并在认证报价 时次数 本项为0 分 确认后一周内完成 0 次 销售部研 30 发工程中 月 心 3 一次性:非重复送检( 不 安规认证一次成功率 安规认证 发生费用除外) 安规认证 = 安规认证一次成功 100 一次成功 成功:以认证机构书面通 型号数÷安规认证申 % 率 知产品可以加挂申请的认 请总型号数x100% 证标志为准 98% 95 20 直接上级 月 % 4 5 6 偶尔 经 非常 安规认证 不合 常 抽5 名相关人员评分 认 证 费 用 应 该 是 货 比 三 合理9 成本合理 理5 不 10 相关人员 月 后取平均分 家,以最低价位签订合约 —10 性 ~8 合 分 分 理0 经 偶尔 非常 常 相关部门提出要求后10分 不及 安规指导 一抽5 位相关人员评 及时9 不 钟内到场,以不影响其他 时5 10 相关人员 月 的及时性 分后取平均分 ~10 及 部门的工作进度为准 —8 分 时O 分 ~4 安规标准 有一款没有制定标准 根据国家和行业标准而定 的制定 扣10分 全部 制定 10 相关人员 月 产品安全部- 认证联络员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标最高考核最低 项目界定 指标 指标 指标 考 配 核 数据来源 分 周 期 在直接上级和客户要 认证联络 每发现一次不及时扣 求 的 时 间 内 完 成 , 以 及申请的 5 分,最多扣20分 不影响最终认证时间 及时性 为准 及时 2 非常合 认证费用 抽5 名相关人员评分 认 证 费 用 应 该 是 货 比 理35~ 合理性 后取平均分 三家 40分 偶尔 不合 经常不 4 理13 合理O 相关人员 月 0 ~34 ~12分 分 3 认证费用 每发现一处错误扣2 统计的准 分,最多扣10分 确性 4 查厂异常 非常及 抽5 名相关人员评分 以 不 影 响 最 终 认 证 时 联络及时 时9 ~ 后取平均分 间为准 性 10分 1 以财务部和直接上级 发现为准 4 直接上级 月 0 1 财务部直 月 0 接上级 偶尔 经常不 不及 1 及时0 相关人员 月 时4— 0 ~3 分 8 分 产品安全部- 规科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 核 考 数据来源 最低 分 周 核 指标 期 指 考核指标 项目界定 最高 指标 1 第一次不及 时扣15 安规申请 分,第二次不及 时 认证不及 扣30分,第三次不 时次数 及时,本项得分为O 及时:与销售部、研发部 协调的《认证申请单》规 定相一致,并在认证报价 确认后一周内完成 0 次 2 安规认证一次成功 安规认证 率:安 规认证一次 一次成功 成功型号数 ÷安规 率 认证 申请总 型号数 ×100 % 一次性:非重复送检( 不 发生费用除外) 安规认证 100 成功:以认证机构书面通 % 知产品可以加挂申请的认 证标志为准 98 2 95% 直接上级 月 % 5 3 每投诉1 次扣5 安规咨询 安规咨询:报价、技术咨 分,扣完本 项配分 及时准确 询及时准确:以相关部门 0 次 为止,没有投 诉得 性 不投诉为准 12分 1 次 1 直接上级 月 0 4 专案计划 每发现 一次不及 时 及时:在已批准的计划时 完成及时 扣5 分,扣完本 项 间内完成为准 性 配分为止 0 次 1 直接上级 月 5 5 技术资料:认证检测报告 技术资料 第 一 次 投 诉 扣 5 及时:拿到证书后一周内 及时、准 分,第二次投 诉本 电脑建档准确:以研发 确性 项得分为0 部、销售部不投诉为准 0 次 1 直接上级 月 0 4 直接上级 月 0 产品安全部- 安规资料员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最 考核指标 高 指 配 最 分 低 指 考 数据来 核 源 周 期 1 安规认证 每 发 现 一 次 不 及 时 及时:在认证工程师要 资料提供 扣 5 分 , 最 多 扣 40 求的时间内提供,以不 及时性 分 影响安规认证为准 及时 40 认证工 月 程师 2 安规认证 准确:安规资料提交给 每发现一次不准确 100 资料提供 认证所得到认可,并通 扣5 分 % 准确性 过 99% 98 30 % 直接上 月 级 3 安规改善 每 发 现 一 次 不 及 时 在认证所要求的时间内 报告制作 扣 5 分 , 最 多 扣 lO 提交 及时性 分 及时 10 直接上 月 级 4 安规资料 每 发 现 丢 失 或 损 坏 保存完整 一 份 扣 5 分 , 最 多 以安规资料目录为准 性 扣20分 完整 20 直接上 月 级 产品安全部- 实验科长绩效考核计划表 考评项目 考核指标 考 数据来 核 源 周 期 最 考核 高 指标 指 标 最 配 低 分 指 标 1 每发现一次不及 试验完成 及时:在相关部门确认的 时扣10分,扣完 及时性 时间内完成 本项配分为止 O 次 30 直接上 月 级 2 发现一次不准确 试验准确 扣10分,扣完本 准确:符合试验的相关规 性 项配分为止,没 定和其他部门的要求 有发生得36分 1 0 次, 次 、 30 直接上 月 级 3 试验异常 及时:一旦发生试验异 发现一次不及时 反馈及时 常,在两个小时内向直接 扣完本项配分 性 上级报告 O 次 10 直接上 月 级 4 专案计划 每发现一次不及 及时:在已批准的计划时 完成及时 时扣5 分,扣完 间内完成为准 性 本项配分为止 0 次 10 直接上 月 级 5 每发现一次不准 准确:试验报告与试验结 试验报告 确扣10分,扣完 果相符合,以其他部门和 准确性 本项配分为止, 直接上级认定为准 没有发生得24分 0 1 次 次 20 直接上 月 级 项目名称 计算方式 项目界定 研发工程中心- 主任绩效考核计划表 考核 周期 考评项目 新产品 研发计 1 划完成 率 产品改 2 良计划 完成率 时 间 进 度 技 术 指 标 时 间 进 度 技 术 指 标 技术竞争优 3 势 4 技术支持及 时性 项目界定 计算方式 配 实际数 达成率 分 据 月 按计划完成的,不 加分也不扣分。每 时间进度:按《项 提前一天加0 .5 目书》中描述的 阶 提前3 分 , 最 多 加 10 分 。 20 段性成果是否按期 天 因本人的责任,每 取得为准 延迟一天扣1 分, 最多扣20分 焦 实际成功技术指标 按是否达到《 项目 项目数÷计划开发 书》中所规定的技 10 技术指标项目总数 术指标为准 ×100 % 月 按计划完成的不加 分也不扣分。每提 时间进度:按《项 前 一 天 加 2 分 , 最 按期完 目书》要求,以客 多 可 加 10 分 。 因 本 25 100 % 成 户接受为准 人的责任,每延迟 一天扣1 分,最多 扣25分 年 实际成功技术指标 按是否达到《 项目 项目数÷计划开发 书》所规定的技术 25 技术指标项目总数 指标为准 ×100 % 月 在客户接受的基 础 上,改良的 项目优 于竞争对手以市场 部和客户 确认为准 月 21 工程中 .5 心 工程中 心 工程中 25 心国内 市场部 海外市 场部 时间进度:每成功 完成一个项目,时 间上比竞争对手 快,加5 分 0 技术领先:每成功 完蝌项目加5 分 0 每发生一次投诉, 只统计质量部、国 扣 10 分 由 于 不 及 时 内市场部、海外市 20 被再次投诉,此项 场部的投诉 分数为0 本期考核满分:65分 66.5 分 本 数据来 期 源 得 本期实际得分: 折算得分:102 .3 分 级:B 级 工程中 心、国 内市场 部、海 外市 场部 工程中 心、国 自市场 20 部、海 外市场 部 本期绩效等 研发工程中心- 研发科长绩效考核计划表 考核 周期 考评项目 l 2 3 4 新产 品研 发计 划完 成率 产品 改良 计划 完成 率 时 间 进 度 技 术 指 标 时 间 进 度 技 术 指 标 技术竞争 优势 技术支持 及时性 项目界定 月 时间进度:按《项 目书》中描述的阶 段性成果是否按期 取得为准 矩 按《项目书》中所 规定的技术指标是 否达到为准 月 时间进度:按《项 目书》要求,以客 户接受为准 往 按是否达到《 项目 书》所规定的技术 指标为准 月 月 本期考核满分:65分 计算方式 按计划完成的,不 加分也不扣分。每 提前一天加O .5 分,最多加10 分。 因本人的责任,每 延迟一天扣1 分, 最多扣20分 实际成功技术指标 项目数÷计划开发 技术指标项目总数 ×100 % 按计划完成的不加 分也不扣分。每提 前一天加2 分,最 多可加10 分。因本 人的责任,每延迟 一天扣1 分,最多 扣25分 实际成功技术指标 项目数÷计划开发 技术指标项目总数 ×100 % 配 分 20 实际 达成率 数据 提前3 天 21 工程中心 .5 10 工程中心 25 工程中 心、国内 25 市场部、 海外市 按期 100 % 完成 25 时间进度:每成功 在客户接受的基础 完成一个项目,时 上,改良的项目优 间 上 比 竞 争 对 手 于竞争对手以市场 快,加5 分 部和客户确认为准 技术领先:每成功 完成一个项目加5 分 每发生一次投诉, 只计算质量部、国 扣10 分由于不及 时 内市场部、海外市 20 被再次投诉,此项 场部的投诉 分数为0 本期实际得分:66.5 分 本 数据来源 期 得 折算得分:102 .3 分 场部 工程中 心、国内 市场部、 海外市 场部 工程中 心、国内 20 市场部、 海外市场 部 本期绩效等级:B 级 研发工程中心- 测试科长绩效考核计划表 考评项目 1 测试及时性 考核 周期 项目界定 计算方式 月 根据提出部门的 要求安排测试, 被投诉一次扣5 以不产生投诉为 分 准 配 分 实际数据 达成率 40 2 测试正确率 月 由于工作责任心 正确次数÷总测 或疏忽而造成的 30 试次数×100 % 错误 3 测试记录完 整性 月 每次测试后数据 记录不完整,每 30 必须整理归档 次扣5 分 月 对测试方法、设 备、改良产品管 理手段等提出合 每次奖5 分 理化建议而被采 用的 4 合理化建议 本期考核满分:100 分 本期实际得分:100 分 分 71/71 本期 得分 数据来 源 100 % 40 工程中 心 100 % 30 工程中 心 100 % 30 工程中 心 工程中 心 折算得分:100 本期绩效等级:B 级

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涂料化工公司绩效考核

涂料化工公司绩效考核

涂料化工公司绩效考核 【行业属性】 涂料化工 【企业背景】 某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业,拥有世界一流的自动化生产线及制 造、实验和检测设备,员工总数近千人,其中,国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占 40%。该公司一贯重视市场营销网络建设,在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1 万多个,零 售网点覆盖全国。 随着该公司业务的不断发展,高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措,但在 实际操作中却总是达不到预期的效果。 【现状分析】 该公司曾经委托我们做过“8 因素量化绩效考核’’的培训,并按照我们传授的模式建立了自己的 绩效考核指标体系,但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象, 主要表现在: 1 .该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱,而且指标的选取没有考虑公司的战略需 求。 2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰,导致计算时出现争议。 3.考核指标的目标值设计很不合理,有些极易达到,有些却无法达到。 【解决策略】 通过分析,我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略: 1.从公司的战略需求入手,对绩效考核指标体系进行规划,使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。 2.组织相关人员进行充分讨论,对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定,避免出现 歧义。 3.通过对该公司各指标的历史数据的分析,结合公司的战略发展需求以及公司的现状,对各考核指 标的目标值进行合理的设置。 【实施效果】 通过对该公司绩效考核指标体系的优化,使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系,同时 杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性,目前所生产的产品无论在技术 方面还是在质量方面都已具备一流水准,已成为国内环保涂料行业的先行者。 【组织结构】 技术部长 供应部 技术部项目工程师 生产部长 树脂部长 制造副总 生产部 家具漆部长 胶粘剂部长 供应部 供应部部长 制造副总绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 制造费当期发生的制造费用(元)÷≤83 元 30 用率 当期总产量(吨) /吨 2 原 材 料 投原材料投人产出损耗率=(1人 产 出 损A÷B)×100 %A =当 月实 际 耗 率 产 品产出产品数量(单位:吨)B= 制 当月领用原材料+上月半成 品库存+上月原材料库存-当 月半成品库存-当月原材料 库存(单位:吨) 10 3 造 过 程 合检验合格批次÷生产总批次≥99% 10 格率 x100% 4 新 产 品 研时间进度指标:实际用工作≤100% 发 计 划 完日÷计划工作日×100% 5 成率 技术指标:实际达成指标项≥85% 5 目数÷应达成指标项目数 ×100% 5 产 品 质 量当期不合格产品批次÷当期≤2% 不 合 格 率生产总批次×100% (配方原 因 )( 物 料)成 5 6 本 降 低 目达 成 率 = 实 际 m÷ 目 标≥95% 15 标达成率 m×100%m=总物料总价÷内 部不变价总产值 7 质 量 事 故质量事故:投错料造成五次 发生次数 以上返工或报废;树脂、固 化剂非原料和配方原因的混 浊、固化等,每发生一次, 扣 10 分 8 产 品 质 量指同一型号的产品在三个不 投诉率 同地区或三个不同批次出现 同样的质量投诉,每发生一 次扣 10 分 合 计 数据来 考核 源 部门 a - 最 高 目财务部 标 (即理想目 标) A-最高 分 M - 目 标仓 储 部 (本 表制定的生产部 目标) P-基 准配分 (本表 中配分) B- 最低目标 X- 实绩 目标越 大越 好时: 生产部 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x 技术部 m)×(Ap)÷(a-m) +D质管部 当实绩 xm 时 实 得 分 =p× (x-b)÷(m ~ b1 目 标 越 小 越 好时: 当 实 绩 x≤m质 管 部 时 实得分=(m生产部 -x)×(Ap)÷(m-a) 当 妻 绩 x≥m 时 实 得 分 =p× 财务部 (b-x)÷(b m1 10 生产部 质管部 10 商务部 100 ≤120 3 计分方法 制造部一制造副总绩效考核评分表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 制造副总绩效考核评分汇总表 考评项目 目 标 实 绩 达成率 得 分 目 标 原材料投入 实 绩 产出损耗率 达成率 得 分 目 标 新产品研发 实 绩 3 计划完成率 达成率 得 目 4 分 标 产品制造过 实 绩 程合格率 达成率 得 目 5 分 标 产品质量不 实 绩 合格率 达成率 得 分 目 标 (物料)成 实 绩 6 本降低目标 达成率 达成率 得 分 目 7 8 标 质量事故发 实 绩 生次数 达成率 得 分 目 标 产品质量投 实 绩 诉率 达成率 得 合 生效日期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 制造费用率 2 版本编号 分 计 4 技术部一技术部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 数据来 考核 源 部门 时间进度指标:实际工 ≤80%= ≥120% 新产品研 作 日 ÷ 计 划 工 作 日 ≤100% 20 最高 24 技术部 =O 分 发计划完 ×100% 分 1 成率(按 项目考 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 20 最高 24 0 分 a— 最 高 目 标 技术部 项目数×100% 分 (即理想目标)A ≤80%= 时间进度:实际工作日 ≥120%—最高分 m—目 ≤100% 10 最高 12 技术部 产品改良 ÷计划工作日×100% =O 分 标(本表制定的 分 目 标 )p— 基 准 计划完成 2 配分(本表的配 率(按项 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 分 )b— 最 低 目 目考核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 10 最高 12 0分 技术部 标 x—实绩目标 项目数×100% 分 越大越好时: 小试合格 小试检验合格批次÷小 ≥80%=≤30%=当实绩 xm 时实 质管部 3 ≥50% 3 率 试检验总批次×100% 4分 0 分 得 分 =(x - 技术部 制造 m)×(A 副总 中试合格 中试检验合格批次÷中 I90% ≤50%=p)÷(a - m)+p 技术部 技术 4 ≥80% 7 率 试检验总批次×100% ,=8 分 O 分 当实绩 xm 时实 生产部 总监 得 分 : p×(x 产品质量 b)÷(m - b) 目 当期不合格产品批次÷ 不合格率 ≤1%=3t4%=0标 越 小 越 好 质管部 5 当 期 生 产 总 批 次 ≤2% 30 (配方原 6分 分 时 : 当 实 绩 生产部 ×100% 因) x≤m 时实得分= (m - x)×(A (原配方或原工艺成本p)÷(m - a)+p 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 当 实 绩 x≥m 时 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 实 得 分 =p×(b 艺改进成 ×100%,每降低 3%, - x)÷(b – 财务部 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 m) 后检验) 指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 产品质量 7 批次出现同样的质量投 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣5分 合 应用服 务部销 售部 100 ≤120 分 计 5 技术部一项目工程师绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 考 数据来 核 源 部 门 时间进度指标:实际工≤100% 20 新产品研 作日÷计划工作日 发计划完 ×100% 成率(按 技术指标:实际达成指≥85% 20 项目考 标项目数÷应达成指标 核) 项目数×100% 最 高 24最 低 0a— 最 高 目 标技术部 分 分 (即理想目标)A —最高分 m—目 1 最 高 24最 低 0标(本表制定的质 管 部 目 标 )p— 基 准技术部 分 分 配分(本表的配 ≤100% 10 最 高 最 低分 )b— 最 低 目技术部 时间进度:实际工作日 标 x—实绩目标 12 分 0 分 产品改良 ÷计划工作日×100% 越大越好时: 计划完成 2 当实绩 xm 时实 率(按项 技术指标:实际达成指≥85% 10 最 高 12最 低 0 质管部 得 分 =(x 目考核) 标项目数÷应达成指标 分 分 技术部 m)×(A 项目数×100% p)÷(a - m)+p ≥50% 3 最 高 4最 低 0 质管部 当实绩 xm 时实 小试合格 小试检验合格批次÷小 分 分 技术部 3 得 分 : p×(x 率 试检验总批次×100% b)÷(m - b) 目 ≥80% 7 最 高 8最 低 0标 越 小 越 好质 管 部 中试合格 中试检验合格批次÷中 分 分 4 时 : 当 实 绩技 术 部 率 试检验总批次×100% x≤m 时实得分=生产部 ≤2% 30 最 高 最 低(m - x)×(A -质 管 部 产品质量 当期不合格产品批次÷ 36 分 O 分 p)÷(m - a)+p生产部 不合格率 5 当 期 生 产 总 批 次 当 实 绩 x≥m 时 (配方原 ×100% 实 得 分 =p×(b 因) - x)÷(b – (原配方或原工艺成本财务部 m) 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 艺改进成 ×100%,每降低 3%, 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 后检验) 指同一型号的产品在三 应用服 个不同地区或三个不同 务部销 产品质量 7 批次出现同样的质量投 售部 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣 10 分 ≤120 合 计 100 分 6 制 造 副 总 技 术 总 监 生产部-生产部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m 数据来 考核 源 部门 订单完成 ≥98 . 5 6 100 %90% 当月准时完成的订单数 及时率 % =7 分 量÷当月收到的订单总 数×100% 产 装修漆 ≤1% 口 品 乳胶漆 ≤0 . 5 质 % 量 ≤1% 一 家具漆 产品质量一次不良率: 次 指由于制造过程中的因 不 地板漆 素导致的一次检验不合≤0 . 5 2 良 1 格率当期一次检验不合% 率 树脂 格产品数量÷当期产品 ≤2% 总数量×100% 3 计分方法 固化剂 ≤l% 万能胶 ≤0 . 5 % l 2 2 2 4 3 制造费 ≤150 元 20 用率 制造费用:依照费用明/吨 细表制造费用率:当期 发生制造费用(元)÷当 期总产量(吨) 4 ≤16% 3 期末各类产成品库存之 成品厍存 和(吨)÷当月出货产品 率 总量(吨)×100% 7 a— 最 高 目 标生产部 (即理想目标)A —最高分 m—目 标(本表制定的 目 标 )p— 基 准 0% ≥2配分(本表的配 =2 分 % 分 )b— 最 低 目 O% ≥1标 x—实绩目标 越大越好时: =3 分 % 当 实 绩 xm 时 O% ≥2 实 得 分 =(x =3 分 % m)×(A 0 % ≥2% p)÷(a - m)+p 质管部 =2 当 实 绩 xm 时 生产部 实得分:p×(x 0% ≥4 - b)÷(m - b) =5 分 % 目标越小越好 O % ≥2时 : 当 实 绩 =4 分 % x≤m 时实得分= 制造 0 % =2 ≥1% (m - x)×(A 副总 p)÷(m - a)+p 分 当 实 绩 x≥m 时 130 元 ≥÷ 财务部 实 得 分 =p×(b =24 分 170 元 - x)÷(b – /吨 m) 13 % =≥20% 4分 财务部 成品仓 (续) 考评项目 计算方式 装修漆 原 乳胶漆 原材料投入产出损耗率 材 =(1-A÷B)×1 00 % ; 料 A=当月实际产出产品数 投 家具漆 量(单位:吨);B:当 入 5 月领用原材料+上月半 产 地板漆 成品库存+上月原材料 出 库存- 当月半成品库存 损 树脂 - 当月原材料库存(单 耗 位:吨) 率 固化剂 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m ≤O.6 % 11 O%=1 ≥1% 2分 ≤O.3 % 15 O%=7 ≥0.5 分 % ≤O.6 % 8 计分方法 O%=10 ≥1% a— 最 高 目 标 分 (即理想目标)A ≤O.5 O%=3 2 ≥1% —最高分 m—目 % 分 标(本表制定的 O%=24 ≤5% 10 ≥6% 目 标 )p— 基 准 分 配分(本表的配 ≤O.5 O%=6 5 ≥1% 分 )b— 最 低 目 % 分 标 x—实绩目标 ≤O.1 O%=3 ≥0.2 越 大 越 好 时 : 万能胶 2 % 分 % 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x m)×(A p)÷(a - m)+p 期末各类半成品库存之 当 实 绩 xm 时 半成品库 14%=4 ≥1 6 和(吨)÷当月出货产品 ≤1 6% 3 实得分:p×(x 存率 分 8% 总量(吨)×100% - b)÷(m - b) 目标越小越好 时 : 当 实 绩 x≤m 时实得分= (m - x)×(A p)÷(m - a)+p 当 实 绩 x≥m 时 质量事故:投错料造成 实 得 分 =p×(b 五次以上返工或报废; - x)÷(b – 树脂或固化剂非原料和 质量事故 m) 7 配方原因的浑浊或固化 发生次数 等 , 每 发 生 一 次 扣 10 分,直扣至最后得分为 O 8 数据 考核 来源 部门 原料 仓半 成品 仓生 产部 制造 副总 半成 财务 品仓 部 成品 仓 质管 部技 术部 生产 部 合 计 100 9 ≤120 分 生产部一树脂部部长绩效考核计划表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 版本编号 树脂部部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 树脂部部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 高于计划的 2 (当期销售费用÷当期 约率 30% 发货金额) 15 实际回收货款÷(发货 低于计划的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 30% 额)×100% 10 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于计划的 货金额×100% 30% 10 指非质量 问题退货 15 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于计划的 5 呆账发生率 发货金额×100% 30% 合 计 考核部 门/数 据来源 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 10 生产部一家具漆部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 家具漆部长绩效考核表 岗位名称 家具漆部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 生效日期 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 超出计划的 2 (当期销售费用÷当期 15 约率 30% 发货金额) 实际回收货款÷(发货 低于目标的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 10 30% 额)×100% 财务部 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于目标的 10 货金额×100% 30% 指非质量 问题退货 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于目标的 5 呆账发生率 15 发货金额×100% 30% 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 合 计 100 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 11 生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 胶粘剂部长绩效考核表 岗位名称 胶粘剂部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 l 计算方式 生效日期 目标 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 ≥95%· 成率 款额×100% 起 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 70 目标销售费用率 销售费用节 2 (当期销售费用÷当期 约率 发货金额) 20 实际回收货款÷(发货 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 额)×100% 5 4 商业退货率 商业退货额÷实际发 货金额×100% 2 指非质量 问题退货 5 呆账发生率 呆账金额÷考核期内 发货金额×100% 3 呆账的判 断标准另 列 合 计 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 12 供应部一供应部部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 生效日期 文件名称 供应部部长绩效考核表 岗位名称 供应部部长 责任者 所属部门 供应部 考评期限 考评项目 计算方式 目标 当月合格采购批次 ÷ 原料包装物采 1 当 月 采 购 总 批 次 ≥95% 购合格率 ×100% 配分 最高目标 最低目标 起 计分 考核部 备注 方法 门 100%=12 90%=O 10 分 分 质管 部供 应部 100%=7 93%=O 分 分 质管 部原 料仓 2 100%=3 93%=0 分 分 质管 部生 产部 供应 制造副 部 总 4 100%=5 93%=0 分 分 生产 部 ≥98.5 % 3 100%=5 93%=0 分 分 原料 仓 实际开发数量÷计划 供应商开发计 3 开 发 数 量 ×100 % ( 按 ≥90% 划完成率 年度考核) 5 100%=6 80%=0 分 分 供应 部 装修漆家 具漆 12 100%=14 分 乳胶漆 15 原材料 ≥99% 到货及时率:当月及 到 时到货的批次÷当月 货 采 购 总 批 次 ×100 % 生产物料 ≥97% 及 (根据供应部《各类物 2 时 料采购所需时间一览 及 表》上规定的采购时 时 间,从采购部签收日 包装物 率 起 到 货 物 验 收 人 库 止 98.5% 计) 广告品 成 本 降 低 4 目 标 达 成 盛 降 低 率 =( 原 M - 现 地板漆 M)÷原 MM :总物料总 价 ÷ 内 部 不 变 价 总 产 ≥95% 树脂 值达成率=实际降低率 ÷目标降低率×100% 固化剂 6 3 15 100%=17 分 100%=5 90%最低 分 O分 100%=17 分 100%=17 分 100%=12 10 分 15 万能胶 合 计 100 13 ≤120 财务 制造副 部 总 14

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北京李宁KPI指标库-服装、服饰类

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北京李宁体育用品有限公司 KPI 指标体系 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 目 录 李宁公司 KPI 指标体系说明..............................................................................................................................................................1 总监岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................3 行政总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................3 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................8 生产总监 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................................9 财务总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................12 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................15 营销总监 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................16 事业部经理岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................20 高尔夫事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................20 器材事业部 KPI 组成表..............................................................................................................................................................................................21 青少年事业部经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................22 信息发展部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................23 信息发展部经理 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................23 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部流程组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................27 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表..........................................................................................................................................................31 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................35 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表......................................................................................................................................................38 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表.........................................................................................................................................................................41 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表.................................................................................................................................................45 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表.................................................................................................................................................................48 信息发展部 MIS 组零售系统设计与开发 KPI 组成表.............................................................................................................................................51 信息发展部零售 MIS 组系统管理 KPI 组成表.........................................................................................................................................................57 信息发展部订单管理组组长 KPI 组成表..................................................................................................................................................................58 信息发展部订单管理员 KPI 组成表..........................................................................................................................................................................61 人力资源部岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................64 人力资源/行政部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................64 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................69 人力资源/行政行政主管 KPI 组成表........................................................................................................................................................................70 人力资源/行政部法务行政(1)KPI 组成表...........................................................................................................................................................73 人力资源/行政部法务行政(2)KPI 组成表...........................................................................................................................................................75 人力资源/行政部薪酬福利专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................77 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 人力资源/行政部行政文秘 KPI 组成表....................................................................................................................................................................79 人力资源/行政部人力资源专员(1)KPI 组成表...................................................................................................................................................80 人力资源/行政部人力资源专员(2)KPI 组成表...................................................................................................................................................83 人力资源/行政部培训专员 KPI 组成表....................................................................................................................................................................85 人力资源/行政部司机班班长 KPI 组成表................................................................................................................................................................89 人力资源/行政部司机 KPI 组成表............................................................................................................................................................................90 人力资源/行政部专职秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................91 人力资源/行政部前台秘书 KPI 组成表....................................................................................................................................................................92 财务部岗位 KPI 组成表....................................................................................................................................................................93 财务经理 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................................93 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................95 财务部财务分析师 KPI 组成表..................................................................................................................................................................................96 财务部成本会计 KPI 组成表......................................................................................................................................................................................99 财务部成本会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................100 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................103 财务部核算组组长 KPI 组成表................................................................................................................................................................................104 财务部销售、应收款会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................107 财务部存货会计(狐步)KPI 组成表.....................................................................................................................................................................110 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务部存货会计(健服、北体推广类产品品)KPI 组成表.................................................................................................................................113 财务部信用控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................115 财务部资金管理组长 KPI 组成表............................................................................................................................................................................117 财务部现金出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................120 财务部银行出纳 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................123 财务部管理会计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................124 财务部成本中心会计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................127 财务部内控与财务分析 KPI 组成表........................................................................................................................................................................129 国际市场部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................131 国际市场部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................131 国际市场部出口流程控制 KPI 组成表....................................................................................................................................................................132 国际市场部生产组织管理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................134 国际市场部市场拓展 KPI 组成表............................................................................................................................................................................136 营销系统岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................137 市场部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................137 销售部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................139 销售部营运助理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................143 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 销售大区督导 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................144 销售代表 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................146 销售部市场拓展督导 KPI 组成表............................................................................................................................................................................148 销售部市场拓展专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................150 销售部客户管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................152 销售部档案管理专员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................154 开发中心岗位 KPI 组成表..............................................................................................................................................................156 开发中心经理 KPI 组成表........................................................................................................................................................................................156 开发中心 MDKPI 组成表 (鞋、服装分别考核)...............................................................................................................................................158 开发中心 MDKPI 组成表 (鞋、服装分别考核)...............................................................................................................................................159 开发中心设计师 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................161 开发中心服装/鞋业 技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................162 开发中心服装工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................164 开发中心鞋业工艺员 KPI 组成表............................................................................................................................................................................165 开发中心服装/鞋业版师 KPI 组成表......................................................................................................................................................................166 开发中心鞋业模具师 KPI 组成表............................................................................................................................................................................167 开发中心服务主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................168 采购部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................169 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 采购部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................169 采购部计划统计 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................171 采购部材料跟单 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................173 服装生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................175 服装生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................175 服装生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................178 服装生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................179 服装生产部工艺管理员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................180 鞋业生产部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................182 鞋业生产部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................182 鞋业生产部生产跟单员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................185 鞋业生产部计划统计 KPI 组成表............................................................................................................................................................................186 鞋业技术部岗位 KPI 组成表..........................................................................................................................................................188 鞋业技术部经理 KPI 组成表....................................................................................................................................................................................188 鞋业技术部技术主管 KPI 组成表............................................................................................................................................................................190 鞋业技术部成本核算员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................191 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 鞋业技术部产品技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................193 鞋业技术部模具技术员 KPI 组成表........................................................................................................................................................................196 鞋业技术部内勤岗位 KPI 组成表............................................................................................................................................................................198 质检部岗位 KPI 组成表..................................................................................................................................................................201 质检部经理 KPI 组成表............................................................................................................................................................................................201 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................205 质检主管 KPI 组成表................................................................................................................................................................................................206 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................210 质检部外观检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................211 质检部物性检验员 KPI 组成表................................................................................................................................................................................214 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 李宁公司 KPI 指标体系说明  每个岗位的 KPI 指标由 KPI 组成表、KPI 说明表(对某些 KPI 专有名词的解释)、软指标评分表、考核流程图四部 分组成,部分岗位由于 KPI 指标有约定俗成的解释,略去 KPI 说明表,在 KPI 组成表的 KPI 说明一栏给予简短的说 明。  考评周期:指的是考评的频度,即多长时间考评一次。  考评标准:指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。  KPI 说明:对 KPI 指标内容的详细介绍,考评人和被考评人在确定 KPI 指标时需要就 KPI 内容达成共识。  KPI 权重:根据组成某岗位的 3-5 个 KPI 指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重,KPI 权重随着不同阶段工 作重点而进行调整,为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作,公司将加大该项工作的权重。 KPI 权重通常在 每年初确定 KPI 内容时确定。  计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法,其中硬指标在 KPI 组成表中直接列出记算方法,软指标在后面的 第1页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表中列明打分方法。  信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到。  考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益。  在软指标评分表中,评分表通常由被考核人的直接上级填写,部分情况下由协调人员填写,在表头有明确的填写人 注释。  部分 KPI 说明表以多个表格的形式体现,目的是更直观地表现 KPI 指标蕴藏的含义,这类表格在表头标明了附表字 样。  考核流程以跨部门流程图的形式体现,人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用。 第2页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 总监岗位 KPI 组成表 行政总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 人力资源战略 半年 规划报告 100 分 见附表 1 35% 见表一 本 岗 位 提 交 报 根据公司战略发展需要制定人力资源 告 战略 管理制度结构 半年 设计报告 100 分 见附表 2 25% 见表二 本 岗 位 提 交 报 根据公司战略及文化需要制定行政管 告 理制度 培训工作报告 半年 100 分 见附表 3 25% 见表三 本岗位提交报 本年度重点提高培训工作的效果 告 质检工作报告 半年 100 分 见附表 4 15% 见表四 本岗位提交报 确保质检工作高质量完成 告 第3页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:公司人力资源战略规划报告评分表(总经理填写) 请针对行政总监提交的公司人力资源战略规划报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段人力资源工作实施内容 20% 本阶段人力资源工作实施效果分析 25% 下阶级人力资源工作重点 25% 提高人力资源工作效果建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 1:公司人力资源战略规划报告格式(行政总监填写) 报告项目 内容 员工流动率分析 本阶段工作回顾 本阶段人力资源调整方案的策划与实施 情况 各部门职能变动分析 下阶级人力资源工作展望与计划 根据公司战战略制定人力资源规划 第4页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二:管理制度结构设计报告评分表(总经理填写) 请针对行政总监提交的管理制度结构设计报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 管理制度是否能体现公司文化 20% 各项管理制度制定与完善情况 40% 管理制度是否具有有序性 30% 总计 100% 得分 加权得分 附表 2:管理制度结构设计报告(行政总监填写) 报告项目 内容 本阶段管理制度执行情况 目前管理制度存在问题分析 本阶段管理制度修订情况 如何提高管理制度执行效果的建 议 下阶段管理制度结构改进工作计 划 第5页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第6页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三:培训工作报告评分(总经理填写) 请针对行政总监提交的培训工作报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 培训工作是否与公司战略相符 25% 得分 加权得分 培训内容是否与本年培训主题相 20% 同 培训预算使用情况分析 15% 员工对培训工作满意度调查 30% 总计 100% 附表 3:培训工作报告(行政总监填写) 报告项目 内容 对人力资源部培训方向的把握 本阶段培训工作内容 本阶段组织各项培训目的分析 培训制度与文化结合情况分析 培训费用的使用情况分析 第7页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表四:质检工作报告评分表(总经理填写) 请针对行政总监提交的质检工作报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交及时性 10% 本阶段质检工作完成情况 40% 本阶段质检工作存在问题 30% 提高质检工作建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 附表 4:质检工作报告格式(行政总监填写) 报告项目 内容 质检标准制定 质检标准修改修改原因 平衡产品品质与市场承受能力关系 质检标准发展方向分析 突发事件处理 第8页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第9页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 生产总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 生产战略 规 划 及 实 半年 施报告 流程协调 半年 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 用于总 结半 年工作 35% 并作出计划 见软指标评分表 本 岗 位 提 确保公司生产有序地进行,完成公司整 交报告 体战略目标在生产领域分解的任务 100 分 阶段性指标,指的 是通过努 力使生产 30% 流程更畅通的作用 见软指标评分表 本 岗 位 提 促进生产流程改进,提高生产系统管理 交报告 水平 95% 交货期 按时完成计 20% 划的比率 90 90%=A95% 70 85%=A90% 0 漏验率 季度 考核目的 100 分 100 A=95% 生产进度 计 划 完 成 季度 率 信息来源 SL(质检 漏验率 是在 线质量 15% 部标准) 考核的重要指标, 100 0 A85% A=SL ASL SAP 《 采 购发票查 询 报 表 》 ; 严格控制生产交货期,维护品牌声誉 《成品采 购收货报 表》 质检部月 报表;生 严格控制产品质量,维护品牌声誉 产总监记 录 备注:计算方式中 A 表示实际发生数,SL 表示质检部标准。 第 10 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 生产总监软指标评分表 表一:生产战略规划及实施报告评分表(总经理填写) 请针对该报告综合以下三方面评分: 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 报告内容的完整性 25% 报告质量 65% 总计 100% 得分 加权得分 第 11 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二:流程协调评分表(总经理填写) 请针对该报告综合以下三方面评分: 软指标评分项目 权重 技术部与生产部的衔接 20% 生产部与工厂的衔接 20% 生产部与开发中心的衔接 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 12 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 13 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监 KPI 组成表 KPI 考核周期 公司整体财务 计划及执行报 告 年度 成本状况分析 报告 滚动现金流量 计划表 融资计划完成 报告 半年 季度 年度 考核标准 100 分 100 分 KPI 说明 权重 包括公司三年财务计划 及年度财务计划。每季 35% 度对应财务执行报告。 指的是公司全面的成本 控制流程状况,包含开 30% 发中心、技术部、生产 部几个节点。 计算方式 信息来源 考核目的 软指标评分表 财务总监 年度财务计划 季度财务报告 软指标评分表 财务总监 理顺成本控制流程,更有 成本状况分析 效地降低成本。 报告 100 分 这里指三个月期的滚动 20% 现金流量预测计划。 软指标评分表 100 分 该报告需涵盖融资计划 的完成情况,费用率情 15% 况及紧急情况处理。 软指标评分表 保证公司健康运营,财务 状况良好。 财务总监 滚 动 现 金 流 量 随时监控公司的现金流。 计划表 财务总监 确保公司融资计划的顺利 融资计划完成 完成。 报告 第 14 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 财务总监软指标评分表 表一:公司整体财务计划及执行报告评分表(季度报告由总经理填写,年度由董事会填写) 请针对财务总监编制的公司整体财务计划及执行报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 20% 报告内容的完整性 30% 报告质量 50% 总计 100% 表二:成本状况分析报告评分表(总经理填写) 请针对财务总监提交的现状分析评分表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 得分 加权得分 得分 加权得分 10% 报告内容的完整性:是否包括节 30% 点控制,现有流程协调,流程改 进建议三个部分 分析报告的质量 60% 总计 100% 第 15 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三:滚动现金流量计划表评分表(总经理填写) 请针对财务总监的滚动现金流量计划表综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 计划上交的及时性 20% 现金流量预测的准确性 40% 计划的指导性 40% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表四:融资计划实施报告评分表(总经理填写) 请针对财务总监的融资计划实施报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 融资报告内容的全面性(包含融 30% 资计划实际完成情况、费用率及 紧急情况处理) 实际融资计划实施的质量 60% 总计 100% 第 16 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 17 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 18 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 营销总监 KPI 组成表 KPI 公司中长期 品 牌 及 市 场、销售战 略报告 系统营运分 析报告 营销经营计 划综合完成 情况 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 营销总监提交的品 确保公司市场营销的持续和良 牌及市场、销售战 好发展,保持和提升品牌价值 略报告 半年 100 分 软指标评分表 40% 软指标评分表 半年 100 分 软指标评分表 35% 软指标评分表 营销总监提交的系 确保整个营销系统高效率的良 统营运分析报告 性运转 W=50%X+50%Y X,Y 得分见附表 财务部、信息发展 确保经营指标完成 部提供数据 季度 100 分 参 考 销售 回款 完成 率 指 标和 新品 经销 25% 率 指 标, 评分 标准 见附表 备注:W 为经营计划综合完成得分,X 为销售回款完成情况得分,Y 为新品经销率项目得分。 第 19 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 营销总监软指标评分表 表一:公司中长期品牌及市场、销售战略报告评分表(总经理填写) 请针对营销总监上报的公司品牌及市场、销售战略报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 报 告 上 交 的 及 时 性 ( 1 月 20 日 、 7 月 20 日) 15% 报告内容的完整性 35% 报告质量 50% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二:系统运营分析报告评分表(总经理填写) 请针对营销总监提交的系统营运分析评分表综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 报告上交的及时性 10% 整体状况回顾方面的质量 20% 第 20 页 KPI 指标体系 系统运营效果评价方面的质量 35% 对系统结构改进建议方面的质量 35% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 表三:销售回款完成率的评分标准 销售回款完成率 A=实际销售回款/计划销售回款*100% 销售回款完成率 A 得 分X 110%=A 160 分 105%=A110% 130 分 100%=A105% 110 分 95%=A100% 100 分 90%=A95% 90 分 85%=A90% 80 分 第 21 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 A85% 0分 表四:新产品经销率的评分标准 新产品经销率 B=综合销售量/综合生产量*100% 新产品经销率 B 得 分Y 90%=B 160 分 87%=B90% 130 分 84%=B87% 110 分 82%=B84% 100 分 80%=B82% 90 分 78%=B80% 80 分 B78% 0分 第 22 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 第 23 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 事业部经理岗位 KPI 组成表 高尔夫事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度(按 季 度 分 解 B 万元 考核) 发出且开票 25% 的货物金额 (A/B)*100 经营利润额 年度(按 季 度 分 解 B 万元 考核) 财务术语 100+(A-B)*20% 年度 B个 在合乎标准 的球场会所 25% 成立的卖点 数 100+(A-B)*10 高尔夫事 扩大公司的高端产品的市场影响 业部记录 计划数 B 按公司标准 中规定的产 品 分 类 方 式 25% 划分的产品 类型 100-|A-B|/B*100 高尔夫事 完善事业部产品结构 业部记录 开店数目 产品类别 半年 25% 财务部 损益表 财务部 损益表 完成公司销售指标 确定事业部的盈利水平 第 24 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 备注:计算方式中 A 表示实际完成数,B 表示公司计划数。 第 25 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 器材事业部 KPI 组成表 KPI 销售收入 考核周期 考核标准 年度(可 按 季 度 分 B 万元 解考核) KPI 说明 发出且开票 40% 的货物金额 B ( 百 分 财务术语 数) 经营利润率 半年 库存周转速度 年度(可 按 季 度 分 B 次/年 解考核) 财务术语 25% 计算方式 100+20* B)/C 信息来源 ( 100+(A-B)*20 100+(A-B)*50 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 100+(A-B)*50 B 万元 毛利率 B ( 百 分 财务术语 数) 8% 考核目的 A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 15% 应收帐款期末 半年 余额 半年 权重 100+(A-B)*500 SAP 《 损 保证投资收益 益表》 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构,有效利用资金,避免存货 《 分 析 报 风险 表》 SAP《现金 流量表》 避免坏账风险,提高资金使用率 《资产负 债表》 SAP《损益 保证公司投资收益 表》 备注:计算方式中 A 表示实际完成数,B 为公司计划数,C 表示年度计划中所列的增减阶数。 第 26 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 青少年事业部经理 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 销售收入 年度(可 按 季 度 分 B 万元 解考核) 财务术语 50% 100+20* B)/C ( A- SAP 《 损 实现公司销售目标 益表》 经营利润额 年度(可 按 季 度 分 B 万元 解考核) 财务术语 15% 100+20* B)/C ( A- SAP 《 损 保证投资收益 益表》 库存周转速度 年度(可 按 季 度 分 B 次/年 解考核) 财务术语 年度指标选 用 应 收 账 款 12% 周转率 应收帐款期末 季度 余额 B 万元 毛利率 B ( 百 分 财务术语 数) 季度 15% 8% 100+(A-B)*50 SAP 《 损 益 表 》 控制库存结构,有效利用资金,避免存 《 分 析 报 货风险 表》 100+(A-B)*50 SAP 《 资 产 负 债 避免坏账风险,提高资金使用率 表》 100+(A-B)*500 SAP 《损益 保证公司投资收益 表》 备注:计算方式中 A 表示实际完成数,B 为公司计划数,C 表示年度计划中所列的增减阶数。 第 27 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部岗位 KPI 组成表 信息发展部经理 KPI 组成表 KPI 新开店铺安装 MIS/POS 数量 SAP 系 统 宕 机 时间 NOTES 系 统 宕 考核周期 半年 考核标准 2001 年 底 前 安 装 MIS/POS 店 铺大于 250 家 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 每月小于 2 小 半年 时且宕机次数 小于 4 次 提交安全季度 报告 半年 100 分 提交系统资源 使用季度报告 半年 100 分 机时间 KPI 说明 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 权重 计算方式 信息来源 考核目的 25% 新装 MIS/POS 系统店铺数每 少开 3 家店扣 10 分 销售部拓展 组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在各 7% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 8% 每月0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 10% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 SAP 系 统 记 录 SAP 系 统 记 录 专卖店推广 保证 SAP 系统正常运转 保证 NOTES 系统正常运转 分析 NOTES 系统,使公司了解安 全运行状况 分析公司软硬件资源使用情况 第 28 页 KPI 指标体系 提交流程合理 性季度报告 半年 100 分 提交季度行业 体系建设报告 半年 100 分 见 KPI 说 明 表 见 KPI 说 明 表 北京李宁体育用品有限公司 25% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 改进并提高流程运转,以适应公 司长期发展的需要 15% 见软指标评分表 本岗位提交 报告 建立与完善行业信息体系,为公 司经营决策服务 信息发展部经理 KPI 说明表 考核指标 具体内容  安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 SAP 系统宕机时间 NOTES 系统宕机时间 按信息发展部的要求参加了系统的培训,参加培训的人员符合信息发展部的要求,并且顺利取 得培训的合格证;  参加培训后经销商及时组织系统的实施,获得了使用注册码,并和李宁公司签定了使用合同;  经销商的系统开始正常运转,实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。  SAP 系统宕机:由于硬件故障和软件故障(操作系统;数据库;R/S 系统)造成生产系统服务器 崩溃,导致 SAP 生产系统不能正常使用,称为 SAP 系统宕机。 时间:公司正常工作时间(9:00-12:00;13:00-17:30)。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。  NOTES 系统宕机:由于硬件故障和软件故障(操作系统;数据库;R/S 系统)造成服务器崩 溃,导致 NOTES 系统不能正常使用,称为 NOTES 系统宕机。 时间:公司正常工作时间(9:00-12:00;13:00-17:30)。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 季度提交安全报告    分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 季度提交系统资源使用报告    公司电脑设备拥有数量,根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况,对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 第 29 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 季度提交流程合理性报告    技术开发:市场调研、设计开发、样品制造、量产准备 材料采购:采购策略、采购质量控制 生产管理:对内物流、生产经营、对外物流、市场销售 季度提交行业体系建立报告   培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 软指标评分表 表一:季度安全分析报告评分表(由总经理填写) 请针对信息发展部经理提交的安全分析报告从以下三方面评分 考评项目 权重 系统安全维护制度改进 40% 对安全维护制度提出建设性建议 35% 报告内容清晰完整 25% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二:系统资源使用报告评分表(由总经理填写) 请针对信息发展部经理提交的系统资源使用报告从以下三方面评分 考评项目 电脑软硬件资产投入状况分析 权重 40% 第 30 页 KPI 指标体系 下一步工作计划制订 35% 提出建设性议 25% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 表三:流程合理性分析报告评分表(由总经理填写) 请针对信息发展部经理提交的流程合理性分析报告评分表从以下二方面评分 考评项目 权重 对现有流程合理性评价 60% 对改变现有流程提出观点 40% 总计 100% 得分 加权得分 表四:行业分析体系建立报告评分表(由总经理填写) 请针对信息发展部经理提交的行业分析体系建立报告评分表从以下二方面评分 考评项目 分析报告按时上报 权重 得分 加权得分 30% 第 31 页 KPI 指标体系 分析报告的有效利用性 70% 总计 100% 北京李宁体育用品有限公司 第 32 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部流程组组长 KPI 组成表 KPI 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 提交季度流 程 合 理 性 报 季度 告 100 分 见附表 1 65% 见软指标评分表 本 岗 位 提 不断改进并提高流程运转效率,以 交报告 适应公司长期发展的需要 公司经营情 季度 况报告 100 分 见附表 2 35% 见软指标评分表 本 岗 位 提 全面分析公司各部门经营状况,为 交报告 提高各部门经营水平提出见解 考核周期 考核目的 第 33 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:流程合理性报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对流程组组长提交的流程合理性报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 公司现有流程分析 30% 本季度流程改变情况分析 30% 下季度流程需改变流程分析 30% 流程中突发事件处理 10% 总计 100% 得分 加权得分 附表 1:流程合理性报告(流程组组长填写) 项目 细则 内容 市场调研 技术开发 设计开发 样品制造 量产准备 材料采购 采购策略 采购质量控制 对内物流 生产管理 生产经营 对外物流 第 34 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表二:公司经营情况分析报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对流程组组长提交的公司经营情况分析报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 对各部门经营状况分析 权重 得分 加权得分 30% 提出现阶段各部门经营可能出现 40% 问题的解决方案 制定公司长期经营计划 30% 总计 100% 第 35 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 附表 2:公司经营情况分析报告(流程组组长填写) 项目 细则 内容 概述 公司一季度的销售状况 公司应收状况的概要 销售市场状况的分析 销售产品的结构 期初应收帐款 期末应收帐款 库存结构分析 公司库存结构及分析 库龄分析 库存市值 生产部分 入仓情况 资金支付情况 第 36 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 行业信息体系 季度 建设报告 100 分 见 KPI 说 明 50% 表 见 软 指 标 评 分 本 岗 位 提 建立与完善行业信息体系,为公司经营决策 表 交报告 服务 保密制度建设 季度 与实施报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 制定与推广公司保密制度 表 交报告 季度行业信息 季度 分析报告 100 分 见 KPI 说 明 30% 表 见软指标评分 本 岗 位 提 不断提出各类分析报告以支持公司经营决策 表 交报告 第 37 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部行业信息分析组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容 行业信息体系建设报告     培训和讲座介绍 信息渠道建立分析 专用软件使用分析 有关制度和流程分析 保密制度建设与实施报告    培训和讲座报告 保密制度内容和运作流程 保密监督工作开展情况分析 季度行业信息分析报告          信息收集 信息加工和发布 建议和策划 行业信息分析报告包括(定期和不定期): 周期性报告 检测报告 突发事件报告 专题报告 建议性报告 第 38 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:行业信息体系建设报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对行业信息分析组组长提交的行业信息体系建设报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 培训人数与效果 30% 己开发信息收集渠道 30% 情报收集制度内容与可操作性 40% 总计 100% 得分 加权得分 表二:保密制度建设与实施报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对行业信息分析组组长提交的保密制度建设与实施报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 保密制度执行效果 40% 保密制度建设的有效性 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 39 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三:季度行业信息分析报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对行业信息分析组组长提交的季度行业信息分析报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 季度报告按时上报 40% 报告的有效利用性 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 40 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 组成表 KPI 周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 60% 机次数小 表 于4次 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 SAP 系 统 记 保证 NOTES 系统正常运转 录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 公司软硬件资 季度 源使用情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 全面分析公司软硬件资源使用情 报告 况 公司信息系统 季度 安全情况 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 第 41 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容    NOTES 系统宕机:由于硬件故障和软件故障(操作系统;数据库;R/S 系统)造成服务器崩溃,导 致 NOTES 系统不能正常使用,称为 NOTES 系统宕机。 时间:公司正常工作时间(9:00-12:00;13:00-17:30)。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 公司软硬件资源使用情况    公司电脑设备拥有数量,根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况,对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 公司信息系统安全情况    分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 NOTES 系统宕机时间 第 42 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:公司软硬件资源使用报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对 OA 系统组组长提交的公司软硬件资源使用报告综合以下五方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 20% 新增设备提高工作效率分析 20% 下季度预算安排与报废建议 10% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二:公司信息安全报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对 OA 系统组组长提交的公司信息安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 第 43 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 组成表 KPI 周期 NOTES 系 统 宕 季度 机时间 考核标准 KPI 说明 权重 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 30% 机次数小 表 于4次 计算方式 信息来源 考核目的 每月小于 0.5 时内得 100 分 每月 0.5-1 小时得 80 分 每月 1-1.5 小时得 60 分 NOTES 系统 保证 NOTES 系统正常运转 记录 每月 1.5-2 小时得 30 分 每月 2 小时以上得零分 独立性达到 90%以上 100 分 公司软硬件日 常 维 护 的 独 立 季度 性 日 常 维 护 对于公司内 工 作 独 立 部软硬件的 40% 性 达 到 维护事物处 90% 理的独立性 独立性达到 80%以上 80 部 门 内 及 各 分 部 门 意 见 反 保证公司办公系统的正常运行 独立性达到 60%以上 60 馈 分 独立性达不到 60% 0 分 网络建设及实 季度 施状况报告 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 运用各种安全技术确保公司信息 报告 系统安全 硬件资源报告 100 分 见 KPI 说 明 10% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 使领导及时了解公司硬件资产状 报告 况 季度 第 44 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 OA 系统组系统管理员 KPI 说明表 考核指标 具体内容    NOTES 系统宕机:由于硬件故障和软件故障(操作系统;数据库; R/S 系统)造成服务器崩溃,导 致 NOTES 系统不能正常使用,称为 NOTES 系统宕机。 时间:公司正常工作时间(9:00-12:00;13:00-17:30)。 在工作时间造成的 NOTES 系统宕机为考核指标。 网络建设及实施状况    分析如何使公司 NOTES 系统安全运行 分析如何提高公司珍贵文件存储的安全性 分析如何防止电脑病毒损害公司办公系统 公司软硬件资源使用情况    公司电脑设备拥有数量,根据人力资源部招聘新员工定新增电脑数确 公司各类办公软件使用情况,对提高办公软件使用效率提出建议 制定年度办公设备购买预算 NOTES 系统宕机时间 第 45 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:硬件资源使用报告评分表(信息发展部 OA 组系统管理员填写) 请针对 OA 系统组系统管理员提交的硬件资源使用报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 各种设备资源使用现状描述 30% 本季度新增设备使用情况 30% 新增设备提高工作效率分析 20% 提高预算使用效率建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 表二:网络建设及实施状况报告评分表(信息发展部 OA 组系统管理员填写) 请针对 OA 系统组系统管理员提交的网络建设及实施状况报告报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 公司信息安全整体分析 40% 提高信息安全建议与计划安排 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 46 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 计算方式 信息来源 每月0.5 时内不扣分 每月 0.5-1 小时扣 20 分 每月 1-1.5 小时扣 40 分 SAP 系统记录 每月 1.5-2 小时扣 70 分 每 月 2 小 时 以 上 扣 100 分 考核目的 SAP 系 统 宕 机 季度 时间 每月小于 2 小 时 且 宕 见 KPI 说 明 50% 机次数小 表 于4次 SAP 流 程 改 进 季度 报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 保证 SAP 系统不断改进以适应 告 公司发展 培训工作完成 季度 情况 100 分 见 KPI 说 明 20% 表 见软指标评分表 本岗位提交报 保证各部门了解并熟练使用 SAP 系统 告 季 度 提 交 SAP 季度 系统安全报告 100 分 见 KPI 说 明 15% 表 见软指标评分表 本 岗 位 提 交 报 全面分析 SAP 系统,使公司了 告 解安全运行状况 保证 SAP 系统正常运转 第 47 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容  SAP 系统宕机时间 SAP 流程改进报告 培训工作完成情况 季度提交 SAP 系统安全报告       SAP 系统宕机:由于硬件故障和软件故障(操作系统;数据库;R/S 系统)造成生产系统服务器崩 溃,导致 SAP 生产系统不能正常使用,称为 SAP 系统宕机。 时间:公司正常工作时间(9:00-12:00;13:00-17:30)。 在工作时间造成的 SAP 系统宕机为考核指标。 原有流程的描述和流程变动情况描述; 流程变动原因分析; 改进后流程执行的效果; 流程改进计划和建议。    依据 SAP 项目计划安排的培训计划和内容; 接受培训人满意度; 培训后考试结果。  系统运行维护记录;系统配置更改记录;更改请求记录;权限配置记录;宕机记录;系统备份记 录;其它维护记录。 提高 SAP 系统运行稳定性、安全性的建议。  第 48 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:SAP 流程改进报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 流程改进报告综合以下四方面评分 软指标评分项目 权重 流程变动情况分析 30% 发生变动原因分析 30% 执行效果 20% 下阶段工作建议 20% 总计 100% 得分 加权得分 得分 加权得分 表二:SAP 培训工作报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 培训工作报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 整体培训内容 50% 接受培训人满意度 30% 培训后小测验结果 20% 总计 100% 第 49 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 表三:SAP 安全报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对 SAP 组组长提交的 SAP 系统安全报告综合以下二方面评分 软指标评分项目 权重 系统维护记录 40% 提高 SAP 安全性建议 60% 总计 100% 得分 加权得分 第 50 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI 说明 权重 物料主数据创 季度 建的准确率 每月错误 见 KPI 说 明 36% 次数小于 3 表 次 物料主数据创 季度 建的及时性 100 分 物料主数据维 护 工 作 的 及 时 季度 完成 在 求 完 物 护 规范主数据维 季度 护流程 100 分 生 日 成 料 产 期 相 的 见 KPI 说 明 24% 表 需 前 见 KPI 说 明 20% 关 表 维 见 KPI 说 明 20% 表 计算方式 1、错误 0 次得 120 分 2、错误 1 次得 100 分 3、错误 2 次得 80 分 4、错误 3 次得 60 分 5、错误 4 次得 0 分 信息来源 考核目的 组长接到的来 自 财 务 部 的 投 保证系统下一环节的正常进行 诉 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 为保障系统内后续生产环节的 录打分 作表格记录 正常进行 组长根据该岗位工作记 本 岗 位 提 交 工 保证新数据的及时使用系统内 录打分 作表格记录 后续生产环节的正常进行 见软指标评分表 本岗位提交报 完善主数据维护流程 告 第 51 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部 SAP 组物料主数据维护员 KPI 说明表 考核指标 具体内容 物料主数据创建的准确率  主数据创建的准确率取决于一些关键性字段的正确性。错误是指由于该岗位员工个人原因造成的 这些关键字段出错,主要包括:物料号、物料类型、物料组、产品组、尺码网格类型、科目设置 组、估价类、工厂、销售组织、分销渠道、采购组。 物料主数据创建的及时性  及时性:在不影响生产顺利进行的前提下,根据数据要求的缓急,统筹、合理安排数据创建时间 的先后。 物料主数据维护工作的及时完成  数据维护:数据的扩充、修改。  及时性:在不影响生产顺利进行的前提下,根据数据要求的缓急,统筹、合理安排数据维护时间 的先后。 规范主数据维护流程  现有流程状况;  执行情况及出现的问题;  改进流程的建议。 第 52 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:主数据维护流程报告评分表(SAP 组组长填写) 请针对主数据维护员提交的主数据流程报告综合以下三方面评分 软指标评分项目 权重 现有流程状况 20% 流程执行情况及出现的问题 50% 流程改进建议 30% 总计 100% 得分 加权得分 第 53 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 组成表 KPI 考核周期 安 装 MIS/POS 系 统 新 开 店 铺 季度 数量 考核标准 大于 250 家 KPI 说明 权重 见 KPI 说 明 50% 表 计算方式 信息来源 考核目的 销售部拓 展组提供 促进 MIS 组尽快将 MIS 系统在 各专卖店推广 0.5%≤投诉率≥2%得 100 信 息 发 展 分 部经理提 2%≤投诉率≥3%得 60 分 供 促进 MIS 组提高安装系统的质 量与服务水平 每少 1%扣 10 分 投诉率≤0.5%此项得 120 分 D MIS 系 统 投 季度 诉率 小于 2% 见 KPI 说 明 15% 表 3%≤投诉率≥4%得 30 分 投诉率≥4%得 0 分 季度网站建设 季度 报告 100% 见 KPI 说 明 20% 表 见表一 本岗位提 交报告 不断提高网站浏览速度与内容 质量 信息分析体系 季度 建设报告 100% 见 KPI 说 明 15% 表 见表二 本岗位提 交报告 建立对 MIS、SAP 数据的分析 系统 第 54 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 信息发展部零售 MIS 组组长 KPI 说明表 考核指标 具体内容         按信息发展部的要求参加了系统的培训,参加培训的人员符合信息发展部的要求,并且顺利取得培 训的合格证; 参加培训后经销商及时组织系统的实施,获得了使用注册码,并和李宁公司签定了使用合同; 经销商的系统开始正常运转,实施系统的门店数据可以汇总到经销商的总部。 投诉范围包括: 注册码没有即使发放; 日常使用问题的维护出现问题; 一般操作上问题在 1—2 天内解决,未解决的可以投诉; 属于系统本身功能上缺陷未与解决的投诉不算在此范围内; 季度网站建设报告    网站浏览速度情况 网站新增加内容 网站是否宕机,宕机处理措施,减少网站宕机发生的改进意见 信息分析体系建设报告 略 安装 MIS/POS 系统新开店铺数量 MIS 系统投诉率 第 55 页 KPI 指标体系 北京李宁体育用品有限公司 软指标评分表 表一:季度网站分析报告评分表(信息发展部经理填写) 请针对零售 MIS 组组长提交的季度网站分析报告从以下四方面评分 考评项目 权重 网站浏览速度 30% 网站宕机情况 20% 网站美观实用 30% 网站内容 20%

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注塑加工公司绩效考核

注塑加工公司绩效考核

注塑加工公司绩效考核 【行业属性】 注塑加工 【企业背景】 某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业,下有六个分 公司,研发和生产都具有一定实力,在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊 起家,属于家族企业性质,公司高层领导均未受过系统的管理学教育,在管理方面一直凭感觉做事, 因此公司的管理水平较低,没有完整的管理体系,包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经 聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方 面进行了较为系统的研究和策划,之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人,,的因素的影响 而效果不佳,为此该公司在2003年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议,由我们为其提 供长达一年的人力资源管理咨询服务。 【现状分析】 通过收集该公司的有关资料和访谈,我们发现: 1.该公司基本上没有绩效考核体系,员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的, 奖金发放对象和发放数量都没有客观依据,员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。 2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系,照样能够获得高薪。 3.公司花大力气从外部聘请高级人才,但是他们往往呆不到半年就会离职,主要原因是他们认为公 司没有提供让其发展的环境。 【解决策略】 我们通过分析找到了问题的症结,并在公司大股东的大力支持下,提出了以下改革策略: 1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。 2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度,同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来, 通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。 3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整,实行职业经理人制度,改变绩效管理体系实施 的外部环境,使绩效管理体系能够良性地运转起来。 【实施效果】 经过一系列的变革措施,公司的面貌出现了很大的变化,目前该公司已成为国内多家知名空调 制造商指定的空调风扇供应商。 【组织结构】 生产部部长 生管科长 采购科长 供应部 储运科长 仓库科长 注塑车间副主任 注塑车间常务副主任 工艺技术部长 工艺技术部 工艺科长 设备科长 厂长 技术副厂长 模具分厂 生产科科长 品管副科长 部长 国内市场部 塑料销售科科长 业务员 海外市场部 部长 生产部 - 生产部长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 生产部长 考评项目 物料成本降 1 低率 考核 周期 所属部门 生产部 责任者 项目界定 年 塑料的成本降低率 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 数据 达成率 分 数据 得分 来源 [∑采购数量×采 购单价+采购费 30 用 ]÷ 总 产 值 ×100% 财务 部生 管科 采购资金付 款天数 年 ∑(采购金额×合 付款天数以合同规定 同付款天数)÷∑ 5 的应付天数为准 采购金额 采购 科 生产效率提 高率 总工时:注塑车间工(当期总工时÷当 人 实 际 工 作 时 间 之期 总 产 值 )÷( 上 年 10 和,另见《产品生产期 总 工 时 ÷ 上 期 工时一览表》 总产值)×100% 塑料 制品 车间 生管 科 订单完成及 4 时率 及时:指是否由于车 发生投诉扣掉全 月 间原因影响生管科的 5 部分数 供货计划 5 制造费用率 指风扇叶制造费用: 制 造 费 用 ( 元 )÷ 包括工资、水费、电 年 注 塑 车 间 领 用 材 30 费、机物料消耗、维修 料吨数 费、焊头摊销以及其 塑料 ∑(本月入仓产品 个数×标准重量) 5 ÷本月实际使用 塑料重量 2 3 6 物料利 钢轴 用率 步司 铝芯 7 安全事故 月 0 96.07% 月 96.84% 3 仓库 94.89% 带铝芯产品入仓 5 数÷使用铝芯数 发生事故能被界 定为伤残级别 的,每发生一次 扣5分 生管 科 综管 部材 料: 仓库 贯流入仓数÷使 月 试模、做样品、试材料 5 用钢轴数 的除外 贯流入仓数÷使 月 5 用步司数 月 5 98.43% 0 5 0 综管 部 本期考核满分:25 分 本期实际得分:10 分 4 折算得分:40 分 本期考核等级:E 级 生产部一生管科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 生管科长 考评项目 1 生产订单完 成率 所属部门 考核 周期 生产部 责任者 项目界定 呆滞发 生率 生效日期 起 配 实际数据 分 计算方式 当月实际完成数量 ÷当月计划生产数 20 量×100% 月 三套以上模具外发 时不得出现停机现 指注塑机处于非维护象 24 小 时 · 台 / 时间、非停工待料的月,若停机发生 24 月 20 停机时数(只指轴流小时·台/月,扣 离心) 配分 50%;若停机 发生 8 小时·台/ 月,扣配分 20%; 若 停 机 发 生 40 小 时·台/月,扣掉 全部配分 达成率 数据来源 94.7% 生管科 O 塑料制品 车间 0 呆滞材料金额÷ 原 材 料 总 金 额 25 ×100% 材料 3 A 考评期限 三套及以下模具同 时外发,允许 24 小 时·台/24 小时 2 设备利用率 版本编号 仓库确定 数量,财 务确定金 额 年 以空调销售年为单位成品金额÷销售额 ( 每 年 的 8 月 31×100% 成品 35 日);销售额=正常销材料金额÷原材料 售价×数量 总金额×100% 本期考核满分:40 分 本期实际得分:43.8 分 确认 审核 折算得分:109.5 分 本期考核等级:B 级 批准 签名/日期 第l页 共1页 保管:综管部 5 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 采购科长 所属部门 考核 周期 项目界定 考评项目 到 货 不 1 及 时 次 数 塑料风扇 叶原材料 配件金属 风扇叶原 材料配件 包装物 生产部 责任者 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际数 据 32 3 次/4 天 5 0 4 0 到货不及时:由于采 购科下订单或制订采允许月累计发生 4 购计划不及时或不准次。月累计 5 天, 月 确导致停工待料情况超过 4 次每次扣 2 分,超过 5 天每天 出现 扣2分 达成率 模具分厂 塑料制品 车间 塑料分厂 金属制品 车间 低值易耗 以投诉核实为准 塑料分厂 原材料配件(塑料、 辅料) 7 53/54 98.2% 模具分厂 原材料配件(模架、 钢材、模具配件) 7 52/56 92.86% 采 购 2 合 金属风扇 格 率 来料检验合格批次 原材料配件 ÷送货 总批 次 月 ×100 % 每 发 生 一 原材料配件(零部件) 次扣 2 分 7 7 塑料风扇 包装物(纸箱) 7 低值易耗 以使用单位向综管部 质量投诉为准 4 ∑(采购金额×合 采购资金付款 付款天数以合同规定 3 年 同 付 款 天 数 )÷∑ 20 天数 的应付天数为准 采购金额 本期考核满分:80 分 本期实际得分:73 分 质量部模 0 100% 具分厂塑 料分厂金 属制品车 327/343 95.3% 间 1009/10 99.4% 15 0 采购科提 供给财务 审核 折算得分:91.25 分 本期考核等级:C 级 生产部一采购科长绩效考核计划表 6 数据来源 生产部一储运科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 储运科长 考评项目 生产部 项目界定 责任者 计算方式 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际数 本期 数据 达成率 据 得分 来源 运输费用:把产品送到 客户方的费用,不含各 分厂、部门及上海、天津 费 用 率 年 费用,另见《费用明细 40 =A÷B×100% 表》A=预算费用÷预算数 量 B=实际费用÷实际数 量 财务 部 发货不及时 发货不及时:以客户书每超过一次,扣 5 月 15 次数 面投诉到市场部为准 分 国内 市场 15 部海 外市 场部 1 运输费用率 2 考核 周期 所属部门 版本编号 国内 市场 部海 外市 场部 发货不准确:未依 发货不准确 每发生一次扣 3 3 月 照客户订单要求准确无 次数 分 误发货 由 于 破 损 4 原因引起的 月 退货 当期退货产品个 数÷当期该产品 5 的 销 售 总 量 ×100% 7 5 仓库 (续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 储运科长 考评项目 5 包装物回收 所属部门 考核 周期 生产部 责任者 项目界定 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 包 装 物 回 收 : 以 驻每 发 生 一 次 应 回 月 点 业 务 员 在 送 货 单收 而 未 回 收 的 , 5 上签字为准 扣2分 5 国内市场 都海外市 场部 只考核公司商务用 (实际发生费用÷ 车及货车,非职业 车辆维护保 总 里 程 数 )÷( 预 6 年 司机驾驶造成的机 20 养费用 算费用÷预算里 件维修费按 1/3 计 程数)×100% 算 财务部 无交通违章记录及 交通事故,发生交 通 事 故 时 , 不 负 责每 发 生 一 起 安 全 任 ( 由 交 警 裁 定 ) 的事 故 , 此 项 分 数 月 10 不 扣 分 , 非 职 业 司为 0,每发生一次 机 驾 驶 时 发 生 行 车违章扣 1 分 事故,按 1/3 责任 扣分 10 储运科 用车部门对驾驶员 用车部门投 每发生一次,扣 2 8 月 服务态度和质量的 5 诉 分 投诉 5 各部门 7 安全行车 本期考核满分:40 分 本期实际得分:40 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:100 分 批准 本期考核等级:B 级 第 页 共 保管:综管部 8 页 生产部-仓库科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑胶公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 仓库科长 考评项目 1 2 3 4 考 核 所属部 生产部 责任者 门 项目界定 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 实际 达成率 数据 本 数据来源 期 5S及物料摆 放有效性 每发现一次不合 每 月 检 查 一 格,提出整改, 次,由生产工 再 次 检 查 发 现 没 月 10 艺部生管科进 整 改 的 , 扣 2 行评检 分,第三次检查 仍不整改的,此 10 准确性 发现一页内有错 误 , 扣 2 分 , 如 25 无错误,加2 分 27 月 报 表 及时性 月 准确性 月 台 及时性 账 服务态度 月 指交到财务的 报表 指日常的收、 发、存台账 各部门、车问 月 向综管部投诉 为准 在每月规定的报 表编制截止日后4 天内交到财务, 延 迟 扣 3 分 / 25 份·日,每提前 一天加1 分,最 高上限加5 分 错误超出允许的8 处后,每发现一 处 错 误 , 扣 2 10 分,无错误,加3 分 原材料仓实物发 生变动,4 小时 之内入账,产成 品 24 小 时 内 入 账 20 ( 包括手工账和 台账) ,每发现 遗漏一处,扣1 每次扣5 分 本期考核满分:100 分本期实际得分:104 分 确认 审核 10 折算得分:104 分 批准 签名/日期 生管科 24 财务部 13 国内市场 部 海外市场 部 20 生管科采 购科 10 各部门 本期考核等级:B 级 第1 页共1 页 保管:综管部 9 生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 文件编号 版本编号 生效日期 绩效考核表 岗位名称 注塑车间副主任 所属部门 考评项目 考核周期 生产部 责任者 项目界定 计算方式 考评期限 配 实际数 本 期 达成率 数据来源 分 据 得分 订 单 完 成 1 月 及时率 及时:是否由于车 发生一次投诉扣 间原因影响生管科 30 10 分 的供货计划 物 料钢轴 2 利 用 率 步司 贯流入仓数量÷ 试模、做样品、试材 使 用 钢 轴 数 10 料的除外 ×100% 贯流入仓数量÷ 10 使用步司数 月 月 车 间 责 任 3 返工损失费 用控制率 4 制造费用率 5 安全事故 A 起 30 生管科 96.84% 94.89% 仓库 0 返工:按入仓后贯 流两个月、轴流、离 心一个月内出现质 当期实际损失费 量问题(动平衡、跳 用÷当期预算费 动)而需要返工的产 7 用×100 %当期预 品费用:人工(修理 算费用=1 万元/月 工时、打碎工时)、报 废产品金额=销售价 ×80%×报废个数 33 . 76 质 量 部 8.4 % 生产部 年 制 造 费 用 ( 元 )÷ 制造费用按规定执 注 塑 车 间 领 用 材 35 行 料吨数 工 资 : 综管部 材 料 : 仓库 财务部 月 发生事故能被界 按照工伤事故评定 定为 伤残 级别 标准本项不配分, 的,每发生一次 在当月总分中扣除 扣 10 分 月 0 车间评审 小组 每发现一处不合 格,提出整改, 每 月 2 次 全 车 间 检再 次 检 查 仍 未 整 5S 及 现 场 管 车间评审 6 月 查 , 由 评 审 小 组 进改的,扣 4 分,第 8 0 8 理 小组 行评检 三次检查仍不整 改的,此项分数 为0 本期考核满分:65 分 I 本期实际得分:46.4 分 折算得分:71.4 分 本期考核等级:E 级 确认 审核 批准 第 页 共 页 10 签名/日期 保管:综管部 11 生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 注塑车间常务副主任 考评项目 考核 周期 所属部门 生产部 责任者 项目界定 计算方式 A 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 及时:是否由于车 订 单 完 成 发生投诉扣全部分 1 月 间原因影响生管科 30 及时率 数 的供货计划 30 物料 月 本月入仓产品个数 ×标准重量÷本月7 实际使用塑料重量 96.07 % 0 物料利钢轴 2 用率 步司 月 试模、做样品、试材贯流人仓数÷使用 7 料的除外 钢轴数 96.84 % 0 月 贯流人仓数÷ 7 使用步司数 94.89 % O 铝芯 月 带铝芯产品人仓数 7 ÷使用铝芯数 98.43 % 7 返工:按入仓后贯 流两个月、轴流、离 心一个月内出现质 量问题(动平衡、跳当期实际损失费用 车间责任返 动 ) 而 需 要 返 工 的÷ 当 期 预 算 费 用 3 工损失费用 月 7 产 品 费 用 : 人 工×100%,当期预算 控制率 (修理工时、打碎工费用=l 万形月 时)、报废产品金额 = 销 售 价 ×80 % × 报废个数 4 制造费用率 制造费用(元)÷注 制造费用按规定执 往 塑 领 用 材 料 吨 数35 行 ×100% 5 安全事故 按照工伤事故评定 发生事故被界定为 标准 月 伤残级别的,每发 本项不配分,在当 生一次扣 10 分 月总分中扣除 本期考核满分:65 分 本期实际得分:45.4 分 确认 审核 签名/日期 33.8% 8.4 生管科 仓库 质量部 生 产部 工资:综管 材料:仓库 总数:财务 0 综管部 折 算 得 分 : 71 . 4本期考核等级:E 级 分 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 12 工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 工艺技术部长 考评项目 考核 周期 新模具、 新 1 产品 开发 月 成 功率 所属部门 工艺技术部 项目界定 责任 A 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 计算方式 新产品开发成功: 当期新产品成功 新产品符合要求合 数÷当期新产品 40 格率(贯流 94%,轴 数×100% 流、离心 95%) 40 塑料制 品车间 正 (当期总工时÷当 总工时:注塑车间 期总产值)÷(上 工人实际工作时间 45 期总工时÷上期 之和 总产值)×100% 新产品工装、 夹具、产品包 3 装物设计 月 制造完成 的及时性 指在试模前车间要 以不影响试模日 求的时间内完成有 期为准,每影响 10 关设计和制造 一天,扣 2 分 10 生管科 解决生产过 程中出现 4 问题的 时 效性 以塑料制品车间向 每投诉一次,此 综管部投诉为准 项分数为 0 5 综管部 O 质量部 2 5 生产效率 提高率 技术文件 出错损失 月 5 单次 5000 元以下 由于技术部门提供 的,每发生一 的各类文件错误造 次,扣 5 分 月 成损失(包括模具、 成品、外协外购、退 单次 5000 元以 上,每发生一 货、罚款等) 次,扣 10 分 本期考核满分:55 分 本期实际得分:55 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:100 分 批准 塑料制 品车间 财务部 0 本期考核等级:B 级 第 1 页共 1 页 保管:综管部 13 工艺技术部一工艺科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 工艺科长 考评项目 1 考核 周期 新模具、新产品 月 开发成功率 所属部门 工艺技术部 项目界定 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 计算方式 新产品开发成功: 当期检验合格数 新产品符合要求的 量÷当期生产总 40 合格率(贯流 9%, 数×100% 轴流、离心 95%) 40 焦 (当期总工时÷当 总工时:注塑车间 期总产值)÷(上 工人实际工作时间 50 期总工时÷上期 之和 总产值)×100% 新产品工装、夹 具、产品包装物 3 月 设计制造完成 的及时性 指在试模前车间要 以不影响试模日 求的时间内完成有 期为准,每影响 1 10 关设计和制造 天,扣 2 分 100% 10 解决生产过程 4 中出现问题的 时效性 以塑料制品车间向 每投诉一次,此 综管部投诉为准 项分数为 0 100% 5 生产效率提高 2 率 月 本期考核满分:55 分 本期实际得分:55 分 确认 审核 签名/日期 5 塑料制 品车间 塑料制 品车间 财务部 生管科 折算得分:100 分 本期考核等级:B 级 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 14 工艺技术部-设备科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 设备科长 考评项目 设备改造 项目计划 1 的及时完 成 所属部门 考核 周期 工艺技术部 项目界定 责任者 计算方式 月 及时:在收到有关部门报由 于 反 应 不 及 修申请的 2 小时内,对报时 , 遭 到 投 诉 20 修项目做出反应 的,每次扣 1 分 月 允许返修两次, 指设备经维修人员认定合 超 过 两 次 , 每 返 20 格后出现的返修情况 修一次扣 1 分 设备台账 4 的完整和 数据准确 月 台账的完整:要求做到所 随机抽查:一台 有设备都有台账,有关数 设备台账不完 据必须齐备数据的准确: 整 , 扣 1 分 一 个 20 设备台账数据能够及时更 数据不准确,扣 1 新,并保证数据准确无 分 误,做到账实相符 部门费用 率 年 部 门 费 用 ( 元 )÷ 按《部门费用明细表》的规 总 产 值 ( 元 ) 20 定 ×100% 年 利用公司技术力量加上制按 降 低 总 额 计 造部分生产设备,大大低算, 每降低 5000 于实际整机采购成本 元奖励 2 分 3 5 设备维修 完好率 设备改造 6 成本降低 本期考核满分:60 分 确认 本期实际得分:60 分 审核 签名/日期 生效日期 起 配 实际 达成率 分 数据 年 设备维修 反应及时 A 考评期限 设备改造:在技术、生产每 发 生 一 次 不 能 工艺方面有关负责人的协按 计 划 书 所 规 定 20 助和配合下,对现有牛产的时间完成,扣 1 设备的技术改造 分 2 版本编号 0 本 期 数据来源 得 分 模具分厂 塑料分厂 塑制车间 金属风扇 100% 模具分厂 塑料分厂 20 塑制车间 金属风扇 100% 模具分厂 塑料分厂 20 塑制车问 金属风扇 20 工艺技术 部 财务部 工艺技术 部 折算得分:100 分 本期考核等级:B 级 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 15 模具分厂-厂长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 1 2 3 4 5 交货及时率 三次试模合格 率 绩效考核表 厂长 所属部门 工艺技术部 责任者 考核 周期 项目界定 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际数 达成率 分 据 计算方式 以套为单位 交货期:以模具完 当期实际交货套 成向生管科提交 月 数 ÷ 计 划 交 货 套 25 30/30 《模具注塑试验检 数×100% 测报告单》的日期 为准 本期 数据来源 得分 100% 三次试模合格:成 品通过验收前的送 当期三次试模合 样次数最多不超过 月 格 批 次 ÷ 当 期 生 35 29/30 96.7% 三次 (不包 括轴 心 产总批次×100% 及客户要求,改动 不计) 30 生管科 42 工艺 技术部 制造成本率 实际发生的制造 制造成本:工资、 成本÷∑(单套标 焦 水电费、机物料消 35 准价×当期制造 耗、维修费、其他 套数)×100% 财务部 模具设计人员 离职率 当期设计人员离 此处离职主要指主职 人 数 ÷ 期 初 部 季 5 动离职 门设计人员总人 数×100% 综管部 安全事故 按照工伤事故评定发 生 事 故 被 界 定 标准 为伤残级别的, 月 本项不配分,在当 每发生一次扣 lO 月总分中扣除 分 本期考核满分:60 分 本期实际得分:72 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:120 分 批准 O 综管部 本期考核等级:A 级 第1页 共l页 保管:综管部 16 模具分厂-技术副厂长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 技术副厂长 所属部门 考评项目 l 2 工作计 划完成及时 性 图纸数据 错误影响 工期 考核 周期 工艺技术 部 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 实际 数据 月 按 计 划 要 求 当月累计延误天数3 天 完 成 模 具 设 不扣分,超过3 天,超 计 上 级 根 据 1 天扣3 分,超2 天扣 其 月 度 工 作 10分,超3 天扣完本项 30 计 划 检 查 工 配分每发生1 项工作不 作 进 度 及 质 能按时保质保量完成, 量 扣5 分 延误4 天 月 造成材料及加工成本直 接及间接损失累计超过 300 元以上部分,按下 列 办 法 扣 罚 : 301 500 元,扣1 分50l 由于设计数 1000元,扣3 分:1001 据错误导致 ~ 1500 元 , 扣 4 5 分 返工或报废 30 1501~2000元,扣6 分 所发生的费 2001 - 3000 元 , 扣 用 7 .5 分3000元以上, 扣10分300 元以下按次 数累计,6 次以下不 扣,超过6 次,每次扣 2 分 项目界定 计算方式 17 达成 本期 数据来源 率 得分 22 模具分厂 30 模具分厂 ( 续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 技术副厂长 考 核 周 所属部门 模具分厂 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 本期 得分 数据来源 三次试模合 格率 三次试模合 格:指成品通 过验收前的试 模次数最多不 当期三次试模合格套 96.7 月 超过三次,按 数÷当期生产模具总 15 29/30 % 技术部图纸为 套数×100 % 验收标准( 不 包括轴心) , 客户改动不计 18 工艺 技术部 4 模具通配性 投诉一次扣5 分,第 客户、生产现 月 二次扣10分,第三次 25 场投诉 扣15分,第四次扣完 25 模具分厂 5 设计人员离 职率 当期部门离职人数÷ 指设计人员主 季 当期部门设计人员总 5 动离职 人数×100 % 6 设备或工艺 改进成本降 低 通过设备或工 艺改进,降低 年 成本或提高劳 动生产率 考评项目 3 项目界定 本期考核满分:95分 实际 达成率 数据 1 次 综管部 按降低成本或提高劳 动生产率总额计算, 每降低或提高生产率 1000元奖励2 分 本期实际得分:95分 确认 配 分 计算方式 折算得分:100 分 审核 批准 签名/日期 本期考核等级:B 级 第l 页共1 页 保管:综管部 18 模具分厂-生产科科长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 生产科科长 所属部门 考核 周期 项目界定 考评项目 1 2 3 4 5 6 交货及时率 三次试模合 格率 制造成本率 设备完好率 安全事故 现场监控 月 月 正 月 月 月 模具分 交货期:以模具完 成向生管科提交 《模具注塑试验检 测报告单》日期为 准 三次试模合格:成 品通过验收前的送 样次数最多不超过 三次( 不包括轴 心) ,客户要求改 动不计 制造成本:工资、 水电费、机物料消 耗、维修费、其他 影响设备完好的关 键设备( 慢走丝、 线切割机、加工中 心电火花) 的单台 设备停机待修次数 ( 停电、原件老化 及易损件更换除 外) 按照工伤事故评定 标准 本项不扣分,在当 月总分中扣除 5S小组整改通知 本期考核满分:80分 责任者 计算方式 考评期限 配 实际数 分 据 达成 本期 率 得分 数据来 源 以套为单位当期 实际交货套数÷ 30 当期计划交货套 数×100 % 30/30 100 % 36 生管科 当期三次试模合 格套数÷当期生 30 产模具总套数 ×100 % 29/30 96.7 % 36 工艺技 术部 实际发生制造成 本 ÷∑( 单 套 标 20 准价×当期制造 套数)×100% 每发生一次,扣1 10 分 财务部 2# 慢 走 丝 停 三 次 9 模具分 厂 发生事故被界定 为伤残级别的, 每发生一次扣10 分第一次检查不 合格不扣分,提 0 综管部 出整改后第二次 检查仍不合格扣5 分,第三次检查 10 不合格扣完本项 配分 10 模具分 厂 本期实际得分:91分 确认 A 起 审核 19 折算得分:113 .8 分 批准 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 签名/日期 保管:综管部 20 模具分厂-品管副科长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 品管科副科 考评项目 1 2 3 4 5 6 培训、宣传 三次试模合格 率 上报资料及时 性 现场监控 质量体系运 行、维护 所属部门 考核 周期 模具分厂 项目界定 责任者 计算方式 考评期限 配 实际数 分 据 月 按年度培训大纲培 未按计划完成: 训:每月出宣传板 一次不扣分,两 10 报一期并在26日之 次扣完本项配分 前完成 月 成品通过验收前的 送样次数最多不能 超过三次( 不包括 轴芯) ,客户要求 改动不计 月 绩效考核数据每月 当月迟报1 天不 5 日前,经营性资 扣分,迟报2 天 10 料每月7 日前提供 扣完本项配分 给模具厂 月 5S小组整改通知 月 根据运行中出现的 问题,不断修改相 应文件,保证体系 持续有效,现场记 录清晰,便于追溯 第一次检查不合 格不扣分,提出 整改意见后第二 次检查不合格扣 25 5 分,第三次检 查不合格扣完本 项配分 会议决议的跟 进、落实 本期考核满分:100 分 出现不合格项目 两项不扣分,三 25 项扣10分,四项 扣完本项配分 当月未完成,一 模具分厂经营会、 次不扣分,两次 协调会决议的落实 20 扣5 分,三次扣 情况 完本项配分 确认 达成 本期 率 得分 10 当期三次试模合 格数÷当期模具 96.7 10 29/30 生 产 总 套 数 % ×100 % 本期实际得分:102 分 审核 折算得分:102 分 批准 签名/日期 A 起 12 工 艺 技 术 部 10 模 具 分 厂 25 模 具 分 厂 25 质 量 部 20 综 管 部 本期考核等级:B 级 第1 页共1 页 保管:综管部 21 数 据 来 模 具 分 厂 国内市场部-部长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 国内市场部 所属部门 国内市场部 责任者 考 考评项目 项目界定 计算方式 核 周 销售目标:8000万元 ( 以公司分段金额为 销 塑料风 准) ,塑料风扇叶(1 售 扇 ~ 7 月 每 月 800 万 计 月 元 , 8 ~ 12 月 每 月 当期实际完成销 l 划 售额÷当期计划 480 万元) 完 销售额×100 % 金属风 金 属 风 扇 叶 销 售 额 成 扇 300 万元 率 工程塑 年 塑料:600 彤年 料 占有率= 本公司 销售额:以经过公司 销售数量÷客户 认定的产品销售额为 采 购 数 量 市场占有 准 ×100 % 2 季 率、达成率 采购数量:指客户采 达成率=∑(实际 购与本公司采购同种 占有率÷计划占 产品的数量总和 有率)÷ 客户数 量×100 % 3 货款回收率 到期:销售月结10天 内向财务部提供开票 月 依据 发票开出20天后开始 按客户结算方式计算 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 35 实际 本期 数据 达成率 数据 得分 来源 195 % 42 5 国内 市场 部提 供给 财务 审核 5 13 国内 15. 131 % 市场 6 部 当期实际回收额 ÷( 本期到期应 10 收额+ 上期期末 余额)×100% 国内 市场 部提 供给 财务 审核 22 12 ( 续) 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 国内市场部 考 考评项目 核 周 4 5 6 7 销售呆账发 生率 周转箱回收 率 呆滞成品发 生率 销售费用率 所属部门 国内市场部 项目界定 责任者 A 起 考评期限 配 分 计算方式 实际 达成率 数据 当季风扇叶呆账发 风扇叶销售呆账: 生额÷当季风扇销 超过合同规定应收 3 售额×100 %当季 期90天 塑料呆账 季 本 期 数据来源 得 国内市场 部提供给 财务审核 塑料销售呆账:超 发生额÷当季塑料 过合同规定的应收 2 销售额×100 % 期90天 当期实际回收个数 范围:A 客户、B ÷当期销售产品所 年 客户、C 客户、D 5 用的包装物总数 客户、E 客户 ×100 % 仓库 呆滞成品:从下单 日 期 到 8 月 31 日 呆 滞 成 品 金 额 止,库存超过一年 正 ( 元)÷ 总销售额 5 的产品,以空调销 ×100 % 售年为单位( 每年9 月1 日至第二年8 月31日) 销售费用:业务 费、差旅费、特殊 费 、 邮 寄 费 、 五 金销售费用( 元)÷ 年 类 低 值 易 耗 品 摊总销售额( 元) 仓库提供 数量、财 务确定金 额 国内市场 部提供给 财务审核 10 销、其他费用( 只 计算风扇叶) 8 9 月度 轴流 计划 离心 准确 贯流 率 客户投诉处 理及时性 当月实际销售数量 ÷当月计划销售数 7 量× 100 % 月 月 本期考核满分:65分 由于处理不及时被 每发生一次扣10分 客户再次投诉 本期实际得分:78分 确认 折算得分:120 分 审核 批准 签名/日期 8 .4 生管科 制造副总 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 23 国内市场部-塑料销售科科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 塑料销售科科长 考评项目 1 年 2 重点客户开 发计划完成 率 季 3 货款回收率 4 销售呆账发 生率 A 生效日期 起 考评期限 考核 周期 销售计划完 成率 文件编号 版本编号 项目界定 计算方式 配 分 实际 数据 本 期 得 达成率 当期实际 销 售额 :以 对方收 完 成 销 售 到 货物的 金 额为 准 额 ÷ 当 期 30 目标:600 吨/年 计 划 销 售 额 每 季两 个( 每份 订 ×100 % 单 的 销 售 量 在 100 公斤以上) 30 月 当期实际 到期 : 销售月 结 10 回 收 额 ÷ 天内 向 财务 部提 供 ( 本 期 到 开 票依 据; 发票 开 期应收额+ 20 出 20 天后 开 始按 客 上 期 期 末 户结算方式计算 余 额 ) ×100 % 季 呆 账:超 过 合同 规 期 末 呆 账 定 的 应 收 期 90 天 额 ÷ 当 期 10 ( 根据 不同 客户 确 销 售 额 定) ×100 % 数据来源 国内市场 部提供给 财务审核 5 126 .2 % 36 国内市场 部 24 国内市场 部提供给 财务审核 12 国内市场 部提供给 财务审核 5 销售费用率 年 销售费用:业务销售费用 费 、差 旅费 、特 殊 ( 元 )÷ 费 、邮 寄费 、五 金 总 销 售 额 5 类 低 值 易 耗 品 摊 ( 元 )×10 销、其他费用 0 % 6 客户投诉处 理及时性 月 由于 处 理不 及时 被 每 发 生 一 客户再次投诉 次扣10分 0 制造副总 7 上级交办的 任务及时完 成 月 指上 级 安排 的各 种 发 生 一 次 工作 任 务( 包括 临 不 及 时 , 5 时任务) 扣2 分 5 国内 市场部 本期考核满分:60分 本期实际得分:72分 确认 财务部 折算得分:118 .5 分 审核 批准 签名/日期 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 24 国内市场部-业务员绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 l 销售计 划完成 率 绩效考核表 市场占 有率、 达成率 3 货款回 收率 到期:销售月结10天内向 财务部提供开票依据发票 月 开出20天后开始按客户结 算方式计算 4 销售呆 账发生 率 风扇叶销售呆账:超过合 季 同规定的应收期90天 5 周转箱 回收率 6 呆滞成 品发生 率 A 生效日期 起 业务员 所属部门 国内市场部 责任 考评期限 考 配 实际 项目界定 计算方式 达成率 核 分 数据 周 销售额( 以公司分段金额 当 期 实 际 完 为准) ,塑料风扇叶(1~ 成 销 售 额 ÷ 月 7 月每月350 万元,8 ~ 当 期 计 划 销 45 206 % 12月每月210 万元) ,金 售 额 属风扇叶:200 万元/年 ×100 % 主要针对经过公司认定对 提高占有率有重要影响的 客户销售额:以经过公司 季 认定的产品销售额为准; 采购数量:指客户采购与 本公司采购同种产品的数 量总和 2 文件编号 版本编号 占有率= 本 公司销售数 量÷客户采 购 数 量 ×100 % 达 13 成 率 =∑( 实 际占有率÷ 计划占有率) ÷客户数量 当期实际回 收 额 ÷( 本 期 到 期 期 末 10 余 额 ) ×100 % 当季风扇叶 呆账发生额 5 ÷当季风扇 销 售 额 当期实际回 收个数÷当 范围指:A 客户、B 客 期销售产品 年 5 户、D 客户 所用的包装 物 总 数 ×100 % 呆滞成品指:从下单日期 呆滞成品金 到8 月31日止,库存超过 额 ( 元 )÷ 拄 一年的产品,以A 产品销 5 销 售 总 额 售年为单位( 每年9 月1 ×100 % 日至第二年8 月31日) 25 130 % 本 期 数据来源 得 国内市场 48 部提供财 务审核 15 国内市场 .6 部 国内市场 12 部提供给 财务审核 6 国内市场 部提供给 财务审核 仓库 仓库提供 数量、财 务确定金 额 ( 续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 业务员 考评项目 7 销售费用率 8 月度 计划 准确 率 轴流 离心 所属部门 考核 周期 年 项目界定 上级交办的 10 任务及时完 成 月 本期考核满分:75分 生效日期 起 考评期限 配 分 实际数据 达成 本期 率 得分 由于处理不及 每发生一次扣 时被客户再次 10分 投诉 指上级安排的 各种工作任务 每发生一次不 ( 包括临时任 及时,扣2 分 务) 本期实际得分:90分 折算得分:120 分 确认 审核 批准 签名/日期 数据来 源 国内市 场部提 供给财 务审核 当月实际销售 数量÷当月计 7 划销售数量 ×100 % 贯流 月 计算方式 A 销售费用指: 业务费、差旅 销售费用 费、特殊费、 邮寄费、五金 ( 元)÷ 总销 10 类低值易耗品 售额( 元) 摊销、其他费 用( 只计算风 月 客户投诉处 理及时性 9 国内市场 责任者 部 版本编号 8 . 4 生管科 0 制造副 总 0 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 26 海外市场部-部长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 海外市场部部长 所属部门 海外市场 考评项目 考核 周期 项目界定 责任者 计算方式 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 销 年销售目标:1.5 亿元, 塑料风 售 其中塑料风扇叶 1.3 亿 扇 计 元,金属风扇叶 2000 万元当期实际完成销 1 划 月 ( 以 本 公 司 到 货 金 额 为售额÷当期计划 35 完 准),1 月至 7 月每月 1500销售额×100% 金属风 成 万 元 , 8 月 至 12 月 每 月 率 扇 900 万元 实际 本期 达成率 数据来源 数据 得分 海外市场 147.9% 42 部提供给财 务审核 市场占有 率 市场占有率目标:A 客 户 : 100 % 、 B 客 户 : 占有率=本公司 40%、C 客户:60%、D 客 销售额÷客户采 户:30%、E 客户:45%、F 购额达成率=(∑ 季 客 户 : 100 % 销 售 额 : 以 13 实际占有率÷计 经过公司认定的产品销售 划 占 有 率 )÷ 客 额为准采购金额:指客户 户数量×100% 采购与公司采购同种产品 的总金额 3 货款回收 率 到期:销售月结 10 天内向 财务部提供开票依据发票当期实际回收额 开出 20 天后开始按客户结÷( 本 期 到 期 应 月 10 算方式计算实际回收款:收 额 + 上 期 期 末 以与客户签订合同时约定余额)×100% 的支付方式为准 海外市场部 95.6% 10 提供给财务 审核 4 销售呆账 发生率 当季呆账发生额 呆账:超过合同规定的应 季 ÷当季销售额 5 收期 90 天 ×100% 海外市场部 6 提供给财务 审核 2 27 100% 13 海外市场部 (续) ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 海外市场部部长 考评项目 考核 周期 所属部门 海外市场 项目界定 责任者 计算方式 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际 本期 达成率 数据来源 数据 得分 当期实际回收个 可回收纸箱的客户范围: 数÷当期销售产 5 周转箱回收率 年 G 客户、H 客户、T 客户、W 5 品所用的包装物 客户 总数×100% 仓库 呆滞成品指:从下单日期 到 8 月 31 日止 ,超 过 一呆滞成品金额÷ 呆滞成品发生 6 年 年的产品,以空调销售年总 销 售 额 5 率 为单位(每年 9 月 1 日至×100% 第二年 8 月 31 日) 仓库提供数 量,财务确 定金额 销售费用率 销售费用:业务费、差旅当 期 销 售 费 用 费、特殊费、五金类低值易(元)÷当期总销 年 10 耗品摊销、其他费用(不计售 额 ( 元 ) 送样费) ×100% 海外市场奇 提供给财务 审核 送样费用 当期发生费用 指空运费用、邮寄费(样(元)÷当期出口 月 10 品、文件) 销售总额(元) ×100% 7 8 月度计 轴流 9 划准确 离心 室 贯流 10 当月实际销售的 产品数量÷当月 4 计划销售数量 ×100% 3 月 客户投诉处理 由于处理质量或交货期等每 发 生 一 次 扣 月 及时性 问题不及时而被客户投诉 10 分 本期考核满分:80 分 本期实际得分:91.4 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:114.3 分 批准 12 储运科提供 给财务审核 8.4 O 副总经理 本期考核等级:A 级 第 1 页共 1 页 保管:综管部 28

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房地产公司关键绩效KPI指标体系

房地产公司关键绩效KPI指标体系

房地产公司关键绩效 KPI 指标体系 一、 房地产公司关键绩效指标框架体系 过程指标 内 部 运 营 指 标 学 习 成 长 指 标 效率指标 有效性指标 过程控制指标 竞争性指标 结果指标 企业基础设施 人力资源管理 / 财务管理 / 采购管理 行政总务管理 / 法律事务管理 / 审计监察管理 核 心 公共关系 过 员 程 工 与 战略 客户 营销 土地 项目 组 项目 与 服务 管理 获取 策划 织 管理 研发 关 键 能 力 顾 客 需 求 的 满 足 财 务 指 标 企 业 收 益 的 获 得 客 户 指 标 驱动指标 二、 房地产公司内部流程 1. 房地产公司一般内部流程 明确 客户需求   2. 达到 客户满意 目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等 应当与主要业务流程或流程的整和相联系 典型房地产公司内部流程(以万科为例) 通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标? 三、 房地产公司战略地图 四 、 集 团 公 司 关 键 绩 效 KPI 指 标 绩 效 层 面 财 务 层 面 客 户 层 面 绩 效 目 标    注重股东,对股东负责 明确我们战略能够创造的财务结果 明确“财务差距”,解释所需变革  的重要性 构建经济模式,解释增值和回报的  关键动力 确定我们创造价值可以使用的经营 绩效杠杆( 增长/ 回报/ 生产率)    确定市场或客户满意度目标 明确公司的客户及客户/ 市场细分 与财务目标联系( 例如:增长和利   润来源) 确立每个细分市场的价值观点 明确客户满意的驱动因素以建立竞 争优势 关 键 KPI 指 标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 普通股回报率 (%) 每股收入 ($) 收入 / 全面资产 (%) 新产品或运营收入 ($) 收入 / 员工 ($) 利润 / 全面资产 (%) 新产品或运营利润 ($) 利润 / 员工 ($) 市场价值 ($) 凈资产回报率 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (%) 19. 20. 增值 / 员工 ($) 全面资产回报率 (%) 所用资本回报率 (%) 边际利润 (%) 缴纳金 / 收入、或边际缴纳金 (%) 缴纳金 / 员工 ($) 现金流 ($) 股东权益 / 全面资产、 或偿付能力 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 客户数量 市场份额 (%) 年销售额 / 客户 ($) 回头生意 ($) 新客户数量 / 客户底数 保持客户数量 (No.) 完成销售额 / 联系销售额 满意客户指数 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 客户利润 (%) 客户不满意见数量 (No.) 营销支出 / 销售成本($) 品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 客户关系平均维持时期 (No.) 平均客户规模 ($) 客户等级 (%) 客户来访公司数目 (No.) (%) (%) 投资回报率 (%) 全面成本 ($) 绩 效 层 面 内 部 运 营 层 面 学 习 与 发 展 层 面 绩 效 目 标  确定促进客户价值的内部流程价值  链( 例如产品开发、赢得/ 保持客 户、交货、客户服务等) 在“拓展机会”专题会议上重点提   出的流程能力相结合 明确必须胜于对手的方面 优先制定与内部流程最相关的一系 列目标和指针  明确今后我们如何才能持续提高和  创造价值 结合程序目标  序目标,明确具体的学习与发展要 求 结合“探究可能性”这一部分中所 明确的能力差距 - 针对各项核心程 关 键 KPI 指 标 9. 客户忠诚指数 (%) 10. 客户关系紧密程度 ( 指数) 19. 从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 20. 服务支出 / 客户/ 年 ($) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 行政管理支出 / 总营业额 (%) 流程周期 (No.) 业务流程效率 (No.) 平均投产时间 (No.) 投产时间,产品开发 (No.) 投产时间,从订货到交货 (No.) 投产时间,供货商 (No.) 投产时间,生产 (No.) 一般决策所需时间 (No.) 库存周期 (No.) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 生产率提高 (%) 自动化程度 (%) IT 能力/ 雇员数 (No.) 流程质量 ( 指数) 服务质量 ( 指数) 生产率 (%) 产品环境影响 (No.) 行政失误成本 / 管理营业额 (%) 按时交货 (%) 生产过程有害气体释放量 (No.) 1. 2. 3. 比) 4. 5. 6. 研发费用 ( 美元) 研发费用 / 总体费用( 百分比) 信息技术开发费用 / 信息技术费用( 百分 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 待发专利 ( 数量) 公司专利平均年限 ( 数量) 改进建议 / 员工( 数量) 核心能力培养费用 / 员工( 美元) 员工满意指数 ( 数量) 营销费用 / 客户( 美元) 员工意见 ( 授权指数) ( 数量) 时数,研发 ( 百分比) 研发资源 / 全部资源( 百分比) 培训投资 / 客户( 数量) 绩 效 层 面 绩 效 目 标  明确实施策略所必备的能力  技能与核心能力  知识资产与最佳操作方案  组织背景信息、氛围及文化  技术 关 键 KPI 指 标 7. 8. 9. 10. 调研投资 ( 美元) 新产品辅助与培训投资 ( 美元) 开发新市场投资 ( 美元) 客户直接沟通 / 年( 数量) 18. 19. 20. X 岁以下员工所占比例( 百分比) 非产品性费用 / 客户/ 年( 美元) 新产品与基础产品之比 ( 百分比) 五、 核心职能部门关键绩效 KPI 指标 1. 总裁办 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标  成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标  部门协作满意度     本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA 信息系统的信息化程度      内部投诉处理率 接待事务完成的效率和质量 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率         本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 内部流程 类 KPI 指 标 过程性绩 效指标 学习与发 展 类 KPI 指标 2. 战略规划中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标  成本中心费用预算执行率 过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标   与外部对口部门机构关系的良好性 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指          本部门负责预算制定调整质量 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 房地产市场发展动态预测准确性 年度规划和年度建设方案有效性 公司用款需求计划和用款方案的有效性 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 公司融资需求计划和用款方案的有效性 部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性 部门职责范围内业监督指导的有效性 标 学习与发 展 类 KPI 指标 3.   公司经济技术数据分析成效 公司经济技术数据统计准确率         本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 计划财务中心 1) 部门定位: 通过建立完善的财务系统制度、流程,及时准确地反映集团公司的经营状况,降低企 业财务风险,为企业的经营决策提供依据;通过合理的资金调配,提高资金的使用效率。 2) 核心职责:  负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度和流程,批准后贯彻实施;  负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行;  执行税法规定,收集、研究相关的财税法规、政策,充分利用税收优惠政策;  负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施;  负责资金的调配工作,提高资金的使用效率,降低资金使用成本;  按照会计制度进行会计核算,按时编制财务会计报告和其它相关报表;  负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析, 为公司决策提供 依据;  对公司财务风险进行有效监控;  负责指导项目公司对口部门的工作。 3) 部门职能划分: 一级职能 会计核算 税务管理 二级职能  拟订并根据集团公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实 施办法并检查、指导子公司加以贯彻执行;  负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业 务的帐务处理;  核对各项往来帐目,及时发现问题;  汇总、合并集团公司的财务报表,为集团公司领导提供各种财 务数据;  定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析,向 集团公司管理层提供分析报告;  负责各类会计资料的保管和定期归档工作;  规范集团公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收 优惠政策的实现情况; 预决算管理 合同管理 资产管理 风险控制 融资管理 资金管理                           指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行 ; 负责集团公司税务事宜办理; 建立和完善财务预、决算管理办法; 组织编制集团公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分 析、监督和指导; 组织集团公司年度财务决算; 建立和完善合同管理制度; 审核限上各类合同经济条款; 监督合同执行情况; 负责完善资产管理制度,加强资产管理,按季度推进资产盘点 及帐务核对,保证资产安全和完整; 负责资产台账管理; 建立和完善风险控制管理办法; 分析公司财务现状,及时发现风险问题并提出解决方案; 负责应收款项管理,督促有关部门及时催缴欠款; 定期组织对项目公司的财务审计。 负责研究国家融资政策信息,为决策提供依据; 负责拟定集团公司的融资计划,组织实施并定期进行考核; 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实 ; 负责拓展公司的渠道和融资方式; 负责建立融资信息系统,保障融资工作有序进行; 负责集团资金集中管理体系的建设,制定、完善集团公司的资 金内控管理制度,并监督实施; 负责编制公司年度资金计划; 负责集团公司每周现金预算的编制,组织监督各项目公司严格 按现金预算执行; 负责公司定期的资金分析; 负责集团及各项目公司的资金调拨; 负责监控集团及各项目公司资金占压情况,并对相关问题进行 分析通报; 负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标    资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标   与外部机构关系的良好性 部门协作满意度         本部门负责预算制定调整质量 会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度 预算内资金保证率 申报纳税合规性 会计文档的完整性和时效性  本部门员工绩效考核数据准确率    本部门员工绩效考核按时完成率 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间     4. 信息资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标    成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比  部门协作满意度        本部门负责预算制定质量 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 全程参与的信息系统实施 本部门员工绩效考核数据准确率 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 信息系统重大故障数 信息系统故障排除率         本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工培训计划完成率 员工平均受培训时间 部门员工满意度 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 5. 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 人力资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标  成本中心费用预算执行率 (预算中:人力成本=招聘费用+培训费用+薪资福利+奖金 +离职补偿金+保险等) 客 户 类 KPI 指标  部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指      本部门负责预算制定调整质量 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 财 务 类 KPI 指标 标 学习与发 展 类 KPI 指标 6.             本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率 员工内部调动比率 公司员工素质结构比例 部门员工素质结构比例 公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间 公司/部门员工培训计划完成率  执行基于风险的薪酬计划的员工比例 研究发展中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标  结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标   过程性绩 效指标 成本中心费用预算执行率  研发费用  研发费用/总体费用(百分比)  信息技术开发费用/信息技术费用(百分比)  调研投资  开发新市场投资  新产品辅助与培训投资 新产品获利率(基于产品改进)  成本降低  销售量上升 行业同质化产品市场占有率  销售排名 客 户 类 KPI 指标  部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指   本部门负责预算制定调整质量 基础研究(确保长期处于竞争优势)  研究报告提交的及时率  专项报告行业指导价值(外部专家评价,社会认同度) 应用研究(能否创造出新的、实用性的功能,解决技术难题)  新技术、新工艺应用比率  预期收益实现率 产品开发)应用成熟技术开发出新产品)  新产品比例  独家产品比例  新产品上市速度 标   • 上市速度提前天数 • 开发周期缩短天数  新产品计划进度  新产品设计质量  BET(收支平衡时间) 学习与发 展 类 KPI 指标 7.          本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专职工程师能力评估合格率 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 工程管理中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标    成本中心费用预算执行率 工程项目概算执行率 项目审减支出百分比  部门协作满意度                  本部门负责预算制定调整质量 项目资金需求计划准确度 投资计划完成率 项目工程设计审查按时完成率 招标申请准确率和及时性 合同签订的及时性和准确性 工程标准工期完成百分比 工程达标交付率 工程阶段质量合格率 施工组织设计指导的有效性 质量安全报监率 重大安全事故  管理漏洞导致人身死亡事故数  设备缺陷导致重大事故数 工程质量投诉率 工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数 工程文件归档管理出错率 完成主设备及主要材料订货清单有效性 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)   本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 8.       部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 营销管理中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标  结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标    过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标      部门协作满意度 计划外需求及时处理率 客户服务满意度 销控官管理满意度 业务提升/改进管理满意度    销售帐务管理满意度 电话接听时间 销售现场检查  问题及时处理率  事后处理问题占总问题比率 应收帐款回收率 销售人员上岗培训比率 媒体曝光数  负面  正面    内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 费用预算执行率  总体费用控制达成率  总体费用降低额 销售目标达成率  营销收入额  单位销售收入增加额 销售毛利率 市场占有率  当期销售排名      市场数据收集及时准确率 营销统计报表出错率 本部门负责预算制定调整质量 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率     员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度 员工平均受培训时间   部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 六、 项目公司关键绩效 KPI 指标

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