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医药化工公司绩效考核
医药化工公司绩效考核 【行业属性】 医药化工 【企业背景】 某公司是一家大型医药化工公司,拥有员工近1500人,年销售额近10亿元。2000年该公 司高管层认识到信息化建设对其发展的重要性,于是投入大量资金进行公司的信息化建设, 其中包括引入e—HR 系统,希望借此全面提高公司的人力资源管理水平。然而一年后该公司 发现,公司的人力资源管理状况并没有因此而有根本改观,e -HR软件仅仅使其提高了办公 效率,除此之外没有其他太大的意义,大家觉得该系统与公司的管理现实相差甚远,系统本 身并不能真正全面提高该公司的人力资源管理水平。于是该公司聘请柏明顿顾问公司为其进 行人力资源管理“软系统”的构建。 【现状分析】 通过调查,我们发现: 1 .该公司各级人员的考核指标基本不是根据企业的实际情况制订的,公司采用的是一些比 较通用的绩效考核指标,而这些指标完全没有考虑公司的实际,更不能反映公司的战略发展 重点。 2 .该公司在信息化建设之初没有整体的规划,从不同的软件供应商处购买了具有不同业务 功能的软件,这些软件之间不能相互兼容,且不同的软件对相同名称指标数据的定义不同, 以致出现数据不一致的现象,并经常引发争议。 【解决策略】 针对该公司的状况,我们提出了以下改善策略: 1 .根据公司的实际,建立真正适合于公司现状和未来发展策略的绩效考核指标体系,并将 其嵌入现有的e -HR系统中。 2 .由于软件系统价格高昂,因此不可能重新对软件系统进行规划和建设,我们只能对各指 标重新进行严格的界定,统一各指标的数据来源。 【实施效果】 新的绩效考核指标体系和e—HR 系统结合起来,既提高了绩效管理工作的运作效率,又 发挥了绩效管理工作的效用。项目界定清晰后,避免了大家对各绩效考核结果的争议,使考 核工作能够更顺利地进行。 【组织结构】 开发工程师 研发部长 注册专员 专利专员 提取车间主任 针剂车间主任 制造部长 中间站物料员 车间 GMP 纪录员 科长 留样管理员 GMP 科 批记录管理员 包材备案员 质量部长 科长 化验员 质量检验科 进料 QA 岗位 QA 巡查 QA 研发部-部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 改剂型 仿制 1 每完成一个,得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 上 实际上报数÷计 报 转化OTC 划上报数) 分; 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目,则按 项 专利申请 配分得分 目 其他 申 报 数 量 上报数:上报国家机 构的项目以及专利申 请数量 计划数:以总经理批 准的工作计划表为准 配 数据 周 考 最低 分 来源 期 核 指标 指 1 0 l O 1 研发部 0 提供 1 人力资 月 0 源部核 l 实 O 5 5 改剂型 仿制 最高 指标 7 每受理一个,得 ( 配 分 ×1.2× 增改规格 受 实际受理数÷目 理 转化OTC 标受理数) 分; 数 如当月计划中没 中药保护 有该项 目,则按 专利申请 配分得分 项目:上报国家机构 的 项目以及专利申请项 目受理数:以收到主 管 部门受理通知为准 计划数:以总经理批 准的目标受理数为准 其他 7 研发部 提供 人力资 月 5 源部核 7 实 6 4 4 2 项目:上报国家机构 每成功一个,奖5 的项目以及专利申请 项目申报成功数 分,最多奖20分 数量成功:获得主管 部门批文 研发部 提供人 月 力资源 部核实 3 新品贡献 新品:改剂型、仿 每上市一个 单品 制、增改规格、转化 奖5 分,最多 奖 OTC ,首次上市销售 20分 的产品 商务部 月 技术协作 有效投诉:在新产品 每被有效投 诉一 试制和检测技术方面 次,扣2 分,累 被投诉且被总经理确 计不超过20分 认的 总经理 月 4 研发部-开发工程师绩效考核计划表 考评项目 项目名称 开 发 1 研 究 计算方式 考核指标 项目界定 最高 指标 配 考 最低 分 核 指标 每个产品的工艺研究 得( 本项目配分÷本 工 艺 研 期需完成的产品工艺 究 完 成 研究的产品数) 分工 及时率 艺研究完成及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50% 整理、编写) 为准 % % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 每个产品的质量研究 得( 本项目配分÷本 质 量 研 期需完成的质量研究 究 完 成 的产品数) 分质量研 及时率 究完成及时率= 实际 工期÷计划工期 ×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报工艺 ( 不含上报资料的 100 300 50% 整理、编写) 为准 % % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 数据 来源 考 核 周 期 评分人 50 研发部长 月 20 研发部长 月 每个产品的资料整理 编写得分( 本项目配 分÷本期需完成的资 整理编 料整理编写的产品 写及时 数) 塞 资料整理编写及时率 = 实际工期÷计划工 期×100 % 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报资料为 准 100 300 50% 计划工期:以部长 % % 批准的为准 工期单位:天 出现一处一般性错误 整理编 扣1 分,出现一处原 写正确 则性错误扣3 分,最 性 多扣完本项配分 原则性错误:影响 审批结果的错误错 误的级别:由部长 判定为准 20 研发部长 月 3 技术协作 有效投诉:在新产 每被有效投诉一次扣 品试制和检测技术 2 分,累计不超过20 的协助上被投诉且 分 被部长确认的 10 研发部长 月 4 工作量评分 由部长依据个人的实 际工作量奖励0 ~10 分 资 料 整 2 理 编 写 研发部一注册专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 资 料 审 核 编 写 整 理 信 息 跟 踪 计算方式 每个产品的资料审核 编写整理得( 本项目 配分÷本期需完成资 审核编 料整理编写的产品数) 写整理 分 及时率 资料整理编写及时率= 实际工期÷计划工期 ×100 % 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 完成 :达 到计 划预 定的 目标 ,以 部长 批准 的上 报资 料为 100 准 50% % 计划 工期 :以 部长 批准的为准 工期单位:天 300 % 配 分 数据 来源 考 核 周 期 20 研发部长 月 原则 性错 误: 影响 审批结果的错误 错误 的级 别: 由部 长判定为准 20 研发部长 月 及时 :在 计划 要求 的时间内汇报 20 研发部长 月 不完 整: 以部 长下 信息跟 发现一次不完整扣2 达的 查询 信息 要求 踪完整 分,最多扣完本项配 为准 ,少 或漏 即为 性 分 不完整 20 研发部长 月 5 研发部提 供 人力资源 部核实 月 5 制造部、 研发部提 供 人力资源 部核实 月 研发部提 供 人力资源 部核实 月 审核编 写整理 正确性 信息跟 踪及时 性 出现一处一般性错误 扣1 分,出现一处原 则 性错误扣3 分,最多 扣完本项配分 出现一次不及时扣1 分,最多扣完本项配 分 上报 数: 上报 国家 机构 的项 目以 及专 利申请数量 计划 数: 以总 经理 批准 的工 作计 划表 项目 为准 项目 数: 上报 国家 申报 机构 的项 目以 及专 数量 每受理一个,得( 配 利申请数量 分×1 .2× 实际受 受理 数: 以收 到主 受理数 理数÷目标受理数) 管部 门的 受理 通知 分 为准 计划 数: 以总 经理 批准 的目 标受 理数 项目 数: 上报 国家 项目申报成功 每成功一个奖5 分, 机构 的项 目以 及专 利申 请数 量成 功: 数 最多奖20分 获得 主管 部门 的批 文 每完成一个,得( 配 上报数 分×1 .2× 实际上 报数÷计划上报数) 分 丢失 :需 要查 阅, 出现损坏一份( 套) 但在 30 分钟 内不 能 文件资料完整 扣2 分,出现丢失一 提供,认定为丢失 性 份扣5 分,最多扣完 损坏 :纸 面破 损至 本项配分 影响内容的阅读 10 研发部长 月 研发部一专利专员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 计算方式 每个专利项目的资 料整理编写得( 本 专 项目配分÷本期需 整理 利 完成资料整理编写 编写 资 的专利项目数) 分 及时率 料 资料整理编写及时 整 率= 实际工期÷计 理 划工期×100 % 编 整理 出现一处一般性错 写 编写 误扣1 分,出现一 考核指标 项目界定 完成:达到计划预 定的目标,以部长 批准的上报资料为 100 准 50% % 计划工期:以部长 批准的为准 工期单位:天 原则性错误:影响 审批结果的错误 正确性 处原则性错误扣3 错误的级别:由部 分,最多扣完本项 长判定为准 上 每完成一个,得 计划数:以总经理 报 ( 配 分 ×1 . 2× 批准的工作计划表 专 数 实际上报数÷计划 为准 利 上报数) 分 申 受理数:以收到主 每 受 理 一 个 , 得 管部门的受理通知 请 受 ( 配 分 ×1 . 2× 为准 数 理 实际受理数÷目标 计划数:以总经理 量 数 受理数) 分 批准的目标受理数 为准 专利申请 成功数 专 利 信 息 跟 踪 最高 考核 指标 指标 最 低 指 配 分 考 核 周 期 300 10 研发部长 % 月 10 研发部长 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 5 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部 提供 人力资源 部核实 月 研发部长 月 10 研发部长 月 每 成 功 一 个 奖 5 成功:获得主管部 分,最多奖20分 门批文 跟踪 出现一次不及时扣1 及时:在计划要求 及时性 分,最多扣完本项 的时间内汇报 配分 发现一次不完整扣2 不完整:以部长下 跟踪 分,最多扣完本项 达的查询信息要求 完整性 为准,少或漏即不 配分 完整 出现一次不及时回 不及时回复而错失 回复 复而错失机会扣5 机会:以部长的判 及时性 分,最多扣10分 定为准 数据 来源 5 5 每出现一次不及时 不及时:以研发部 请购及时性 扣1 分,最多扣完 内需求人员投诉为 本项配分 准 20 研发部长 月 制造部一部长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 项 固 目 体 申 报 数 针 量 剂 3 4 配 最 分 低 5 5 颗粒 5 糖衣 灯检 安瓿 10 7 5 半成品 2 成品 3 10 5 % 变动成 变动成本达成率= 实际成本:以考核 本 当期实际成本÷标 期实际核算成本为 80% 达成率 准成本×100 % 准 10 120 0 10 % % 生产效率 提升率 混药 出现一次扣10分 质量事故:包括制 造过程中发现的质 周 期 质量 部 月 3 成品 入库产量单位:固 生产效率提升率: 体车间( 万片或万 当期产能÷前3 个 粒) ,针剂车间 月 平 均 产 能 ( 万支) ,油剂车 ×100 % 110 间( 万瓶) ,提取 % 车间( 公斤) 产能= 入库产量÷ 计件员工总工时 计件员工总工时数 数:以人力资源 部 ×100 % 统计的考勤工时为 数据 来源 5 合格:以质量 部判 成品合格率= 合格 定为准 批 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间送 ×100 % 检的同一品种为一 批 实际能耗:当期实 标 准 能 标准能耗达成率= 际 100 耗 实际能耗÷标准能 能耗 % 达成率 耗×100 % 标准能耗:当期标 准能耗 成本 质 量 考 核 干膏 素片 油 剂 2 项目界定 最高 指标 稠膏 提 取 1 计算方式 考核指标 10 0 % 120 20 % 90 20 % 累 计 财 务 部 累 计 入库 产 量: 仓库 工时 数: 人力 资源 部 月 月 事 故 退货产品金额c : C≤5000 元,扣2 分/次; 5000 元 C≤2 万 元, 质量 扣3 分/次; 退货 2 万 元 C≤5 万 元, 扣5 分/次; 5 万 元 C≤10 万 量事故、因质量原 元, 因退货、药监局抽 扣10分/次; 处理费用C : 检不合格等 C≤5000 元,扣2 分/次; 5000 元 C≤1 万 药监局抽 元, 检不合格 扣3 分/次; C1 万元,扣5 分 /次 质量事故被国家通 报一次扣20分 月 以上3 项累计最多扣50分 5 6 投 诉 次 数 投诉:由于品质和 交期问题被客户或 营销系统投诉,并 每投诉一次扣2 分,最多扣20 经确认次数:同一 分 产品的投诉为一 次,但投诉后在承 诺期内没有解决再 被投诉再计为一次 生 产 安 全 生产安全事故造成经济损失 C : C≤500元,扣1 分/次;500 元C~2000元,扣2 分/次; 2000元C≤5000元,扣3 分/ 次;5000元C≤l 万元,扣5 分/次;1 万元C≤10万元, 扣10分/次;以上累计最多扣 30分。C10万元,本期考核为 生产安全事故:包 括车间内发生的工 伤、消防安全事 故、设备事故经济 损失:医疗费、直 接经济损失( 不含 停工待 料工时损失) 商 务 部 月 月 制造部一提取车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 5 6 项目界定 合格:以质量部 稠膏 成品合格率= 合格批 判定为准 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间 干膏 ×100 % 送检 每被投诉一次扣2 出现混药的质量 混药 分,最多扣20分 事故 及时:在计划时 交货及时率= 及时交 间 交货及时率 货批次÷交货总批次 内交货 ×100 % 批次:同一品种 同一时间交货 标准 实际能耗:当期 标准能耗达成率= 实 能耗 实际能耗 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗:当期 ×100 % 率 标准能耗 最高 考核 最低 指标 指标 指标 产品 合格 率 成本 4 计算方式 考核指标 配 分 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 20 15 100 % 90% 80% 40 计划专员 月 100 % 105 % 120 % 5 实际成本:以考 变动 核期实际核算成 变动成本达成率= 当 成本 本为准 100 期实际成本÷标准成 80% 达成 标准成本:以财 % 本×100 % 率 务部的标准成本 表为准 120 % 5 90% 入库产 量: 仓库 15 月 工时数: 人力资源 部 人库产量单位: 固体车间( 万片 或万粒) ,针剂 生产效率提升率= 当 车 间 ( 万 支 ) , 期产能÷前3 个月平 油 剂 车 间 ( 万 生产效率提 瓶 ) , 提 取 车 间 110 均产能×100 % 升率 % 产能= 入库产量÷计 ( 公斤) 计件员工总工时 件员工总工时数 数:以人力资源 部统计的考勤工 时为准( 不计研 发部与技术科试 发现混料一次奖5 监督嘉奖 分,最多奖20分 100 % 累 计 财务部 累 计 制造部长 月 7 生产安全 生产安全事故造成经 济损失C : C≤500元,扣1 分/ 次; 500 元 < C≤2000 元,扣2 分/次; 2000 元 < C≤5000 元,扣3 分/次; 5000元<C≤l万元, 扣5 分/次; l 万 元 < C≤10 万 元,扣10分/次; 以上累计渤30分。 C >10万元,本期绩 效考核为0 分 生产安全事故: 包括车间内发生 的工伤、消防安 全事故、设备事 故 经济损失:医疗 费、直接经济损 失( 不含停工待 料工时损失) 制造部长 月 制造部一针剂车间主任绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 产 品 合 格 率 2 3 4 5 计算方式 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 合格:以质量部判 定放行为准( 不包 产品合格率= 合格批 括试样) 次 ÷ 检 验 批 次 批次:同一时间送 灌封 ×100 % 检的同一品种为一 批( 复检的仅按一 成品 批次计算) 灯检 混药 标准 实际能耗:当期实 标准能耗达成率= 实 能耗 际能耗 100 105 际能耗÷标准能耗 达成 标准能耗:当期标 % % ×100 % 率 准能耗 实际成本:以考核 变动 变动成本达成率= 当 期实际核算成本为 成本 100 期实际成本÷标准成 准 80% 达成 % 本×100 % 标准成本:以财务 率 部的标准成本表为 入库产量单位:固 体车间( 万片或万 生产效率提升率= 当 粒 ) , 针 剂 车 间 期产能÷前3 个月平 ( 万支) ,油剂车 生产效率 间( 万瓶) ,提取 110 100 均产能×100 % 提升率 % % 产能= 入库产量÷计 车间( 公斤) 监督嘉奖 发现混料一次奖5 分,最多奖20分 计件员工总工时 数:以人力资源部 统计的考勤工时为 数据 来源 周 期 质量部 月 质量部 月 质量部 月 15 10 10 及时:在计划时间 交货及时率= 及时交 内交货( 不包括试 交货及时 100 货批次÷交货总批次 样) 90% 80% 率 % ×100 % 批次:同一品种同 一时间交货 成 本 配 分 发 生 一 次 混 药 扣 10 出现混药的质量事 分,最多扣20分 故 件员工总工时数 6 考核指标 40 120 % 5 120 % 5 累 计 财务部 累 计 入库产 量:仓库 90% 15 工时数: 人力资源 部 月 制造部长 月 7 生产安全事故造成经 济损失C : c≤500元,扣1 分/ 次; 500 元 C≤2000 元 , 扣2 分/次; 2000 元 C≤5000 元 , 生产安全 扣3 分/次; 生产安全事故:包 括车间内发生的 工伤、消防安全事 故、设备事故 经济损失:医疗 5000 元C≤1 万元, 费、直接经济损失 扣5 分/次; ( 不含停工待料工 1 万元C≤10万元, 时损失) 扣10分/次; 以 上 累 计 最 多 扣 30 分,C10万元,本期 绩效考核为0 分 制造部长 月 制造部一车间中间站物料员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 最高 考核 最低 指标 指标 指标 及时:收到通知后 出现不及时一次扣2 1 小时内发出;超 产品发放及 1 分, 最多 扣完 本项 过1 小时未发出并 时性 目配分 且被投诉经确认为 不及时 数量 数量 错误 一次 扣 2 错误:以投诉或生 产异常报告为准 发放 错误 分,最多扣20分 2 准确 规格错误( 含混料) 性 规格 一次 扣 10 分, 最多 错误:以投诉或生 错误 产异常报告为准 扣40分 品种 品种 准确 率 = 准确 准确:品种的实际 99. 准确 的品 种数 ÷ 盘点 的 98% 95% 数≥账面数 5 % 产品 率 品种数×100 % 账物 3 数量 盘亏 率 = 盘亏 准确 率 数量 数 ÷ 盘 点 总 数 盘亏率:以盘亏为 盘亏 ×100 %盘亏数=∑ 准。出现盘盈时, 率 ( 品种 账面 数一 品 不计盘盈数量 种实际数) 4 管理违规 违规:不符合中间 站管理规范( 如物 料摆放、标识、中 间站安全管理等) 发生 一次 中间 站管 次数:仅计算发生 理违 规扣 2 分, 最 的次数,不考虑造 多扣30分 成的损失( 造成损 失按照另外的处罚 规定或责任书的约 定处理) 配 数据 分 来源 周 期 5 车间主 0 任 月 1 0 1 车间主 0 任 月 1 研发部 0 长 月 2 财务部 0 月 车间主 任 月 制造部一车间GMP 记录员绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 计算方式 一般性错误:每个批 号的记录超过三处错 误后,每出现一处错 批记录准 1 误扣2 分原则性错误 确性 ( 严重错误) :每出 现一处扣5 分,最多 扣完本项配分 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 数据 来源 周 期 错误:以质量部 审核发现的错误 为准,错误的等 级以质量部判定 为准 7 车间主任 月 0 出现一批次不及时扣 不 及 时 : 超 过 规 批记录编 2 1 分,最多扣完本项 定 的 时 间 完 成 为 制及时性 配分 不及时 3 车间主任 月 0 质量部一部长绩效考核计划表 考核指标 考评项目 项目名称 1 2 计算方式 项目界定 配 数据 最高 考核 最低 分 来源 指标 指标 指标 周 期 每发现一次检验 物料:生产性物料( 不 进料 合格而实际生产 含中药材) 批次:同品 检验 出不合格批次, 种同批号同检验时间为 准确 扣1 分,最多扣 一批不合格批:不符合 性 完本项配分 内控标准批次 检验 准确 0 次 性 产品 每出现一次药监 产品:已出厂上市销售 检验 部门抽检发现不 的产品不合格:以抽检 准确 合格扣5 分,最 不合格检验报告为准 性 多扣完本项配分 3 0 检品:采购进仓的物料 以及库存物料的复检 ( 不包括外加工产品, 不包括物料样品或供应 进料 进料检验及时率 商的试制品) 及时的标 检验 检验 = 及时检验批次 准:在规定的检验周期 100 及时 及时 ÷ 检 验 总 批 次 内完成检验并提交检验 % 率 室 ×100 % 报告为及时,无检验周 期则以与需求部门协商 的时间为准批次:同一 时间送检的同一品种为 一批 质量部 提供数 1 90% 80% 据人力 月 5 资源部 核实 检品:本厂制造的送检 品( 不包括试制品) 及 过程 过程检验及时率 时:在规定的检验周期 检验 = 及时检验批次 内完成检验并提交检验 100 及时 ÷ 检 验 总 批 次 报告为及时,无检验周 % 期则以与需求部门协商 室 ×100 % 的时间为准批次:同一 时间送检的同一品种为 —批 质量部 提供数 90% 2 80% 据人力 月 , 0 资源部 核实 财务部 月 质量部 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 投诉:售后因质量 每出现一次客户投诉扣1 问题发生需要处理 分,每出现一次退货扣5 3 客诉客退 费用的投诉退货: 分,最多扣30分,没有 仅指因质量原因而 出现客诉客退,奖10分 导致的退货 合格:符合企业内 控质量标准批次: 产品合格 产品合格率:合格批次 4 同一品种同一批号 率 ÷送检总批次×100 % 同一检测时间为一 批 检验费用:包括检 检验费用控制率= 当期 验 人 员 工 资 、 试 检验费用 5 实际检验费用÷标准检 剂、检验器皿等费 控制率 验费用×100 % 用标准:根据产量 确定的定额 7 自 检 GM P 最 低 指 配 分 商务部 月 98 95% % 90 % 5 质量部 月 90 100 % % 110 % 10 财务部 月 有效:缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测,以 经上级确认为准 技术科 月 项目 项目:指已上报国 申报 每成功一个奖5 分,最 家 机 构 的 项 目 成 成功 多奖20分 功:获得主管部门 数 批文 质量部 月 通 过 外 部 审 核 , 奖 10 GMP 分;每出现一个属于本 外部审核:指县级 外审 部门的不合格项,少奖2 以上部门审核 分;超过5 个,不奖分 质量部 月 检验 方法 改进 有效 性 嘉 奖 6 项 目 最 考核 高 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 有效改进检验方法、增 加新的检测项目、增加 新品种的检测、质量标 准的复核,每个加5 分,最多加20分 本部 出现一般缺陷,超过五 GMP 体系:包括A 项 后 , 每 超 一 项 扣 2 客户的片剂车间 分,最多扣完本项配 分;出现一个严重缺 陷,扣完本项配分 15 体 系 有 效 性 出现一般缺陷,超过20 项后,每超一项扣1 缺陷:自检判定的 公司 分 , 最 多 扣 完 本 项 配 缺陷 分;出现一个严重缺 陷,扣完本项配分 5 质量部 月 质量部一GMP 科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 考核指标 项目界定 出现一般缺陷,超过 三项后,每超一项扣 GMP 体 系 : 包 括 自 质量 5 分;出现一个严重 白云山片剂车间 检 部 缺陷扣10分;最多扣 G 完本项配分 M 出现一般缺陷,超过 P 20项后,每超一项扣 体 缺陷:自检判定 公司 2 分;出现一个严重 系 的缺陷 缺陷扣10分;最多扣 有 完本项配分 效 性 配 考 核 最高 考核 最低 分数据来源 周 指标 指标 指标 期 2 0 4 质量部长 月 0 丢失:需要查 记录 每丢失一份扣2 分, 阅 , 但 在 30 分 钟 完整 最多扣10分 内不能提供,则 性 认定为丢失 2 通过外审,不合格项 GMP 外 在10项内,奖10分; 外 审 : 指 县 级 以 审 超过10项后,每多一 上部门审核 项少奖2 分 质量部长 月 3 质量分析报告: 分析质量事故的 报告及时:事故 质量分 发生后1 个工作 析报告 延迟一次扣1 分。扣 日内出具;超过 编制及 完本项配分为止 时间提报则为延 时性 迟次数:一份报 告为一次计算单 位 5 质量部长 月 配 最 考核 最低 分 高 指标 指标 指 考 数据来 核 源 周 期 4 客户投诉:仅指质 量问题的投诉回复 不及时:接到投诉 出现一次回复不及时 或退货后超过2 个 客诉客退 扣3 分;出现一次处 工作日回复处理不 处理及时 理不及时扣2 分;扣 及时:未能在处理 性 完本项配分为止 方案所规定的时间 内处理完毕处理完 毕:以提交处理总 结报告为准 15 商务部 月 5 异常未发现:留样 出现一次异常未发现 品出现异常而被上 留样异常 扣3 分,发现异常但 级或其他人员发现 控制 不处理扣5 分,最多 不处理:仅仅报告 扣完本项配分 异常而未提供处理 报告 10 质量部 月 长 6 印刷前出现一次错误 包材备案 扣5 分,扣完本项配 资料准确 分为止。印刷后发现 性 一次错误,则本期考 核得0 分 10 质量部 月 长 7 项目:已上报国家 项目申报 每成功一个奖10分, 机构的项目以及专 成功数 最多奖20分 利申请数量成功: 获得主管部门批文 考评项目 项目名称 (续) 计算方式 考核指标 项目界定 错误:以质量部长 确认的错误为准 ( 印刷厂的错误除 外) 质量部 月 长 质量部一GMP 科一留样管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 1 无留样:以需要留 出现一个批号无留 样品时30分钟内不 留样观察 样 , 扣 50 分 , 出 现 能提供为准( 如已 完整性 两 个 批 号 无 留 样 , 外借,则须提供相 则本期考核得0 分 关记录) GMP 科 月 长 2 出现一次不及时扣2 不及时:未按照规 留样及时 分 , 最 多 扣 完 本 项 定的时间出具留样 性 配分 观察报告 4 GMP 科 月 0 长 3 异常未发现:留样 出现一次异常,未 品出现异常而被上 发现扣3 分,发现 留样异常 级或其他人员发现 异常但不处理扣5 控制 不处理:仅报告异 分,最多扣完本项 常而未提供分析和 配分 处理建议 3 GMP 科 月 0 长 4 稳定性考察:包括 原料、半成品、成 出现一次不及时扣2 稳定性考 品及试制的稳定性 分,最多扣完本项 察及时性 考察不及时:未按 配分 照规定的时间出具 稳定性考察报告 1 GMP 科 月 0 长 5 丢失:以需要查阅 出现损坏,每份扣2 原始凭据,但在30 留样资料 分 , 出 现 丢 失 , 每 分钟内不能提供为 完整性 份 扣 5 分 , 最 多 扣 准损坏:纸面破损 完本项配分 至影响对内容的阅 读 1 GMP 科 月 0 长 6 出现一次异常,扣1 异常:以上级发现 留样室环 分 , 最 多 扣 完 本 项 的温度、湿度异常 境监控 配分 为准 1 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一批记录管理员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 2 3 4 5 计算方式 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 不及时:制造部 出现一次不及时扣2 提 交 后 超 过 1 个 批记录审 分,最多扣完本项配 工 作 日 完 成 审 核及时性 分 核,则认定为不 及时 出现一次错误扣3 批记录审 错误:上级发现 分,最多扣完本项配 核准确性 错误为准 分 丢失:以需要查 出现损坏,每份扣2 阅 原 始 凭 据 , 但 批记录完 分;出现丢失,每份 在 30 分 钟 内 不 能 整性 扣5 分;最多扣完本 提 供 为 准 ; 损 项配分 坏:纸面破损至 影响内容的阅读 不及时:接到请 出现一次不及时扣2 验 单 后 超 过 4 个 原辅料取 分,最多扣完本项配 工 作 小 时 完 成 取 样及时性 分 样则认定为不及 时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 取样扣2 分,出现一 不 规 范 : 不 符 合 原辅料取 次非定点供应商和外 相 关 质 量 管 理 规 样规范性 包装不符合要求而取 定而取样 样扣10分,最多扣完 本项配分 3 GMP 科 月 0 长 2 GMP 科 月 0 长 1 GMP 。 月 0 科长 1 GMP 科 月 0 长 3 GMP 科 月 0 长 质量部一GMP 科一包材备案员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核 最高 考核 最低 分 源 周 指标 指标 指标 期 1 出现一次不及时扣2 不及时:以被确认 彩稿审核 分 , 扣 完 本 项 配 分 的( 营销系统) 投 及时性 为止 诉为准 1 GMP 科 月 0 长 2 出现一次错误扣2 彩稿审核 错误 :以 GMP 科长 分,扣完本项配分 准确性 确认的错误为准 为止 2 GMP 科 月 0 长 3 得 分 = 及 时 备 案 数 不及时:收到定稿 包材备案 ÷ 需 备 案 数 × 配 分 后4 个工作日未完 及时性 ×1 .2 、 成备案 2 GMP 科 月 0 长 4 GMt , 科 长 审 核 发 现一次错误,扣2 包材备案 分 , 非 政 策 性 因 素 准确 :以 GMP 科长 资料准确 被 省 药 监 局 打 回 一 确认为准 性 次扣5 分,扣完本 项配分为止 3 GMI , 月 0 科长 5 档 案 资 料 完 整 性 出 档案资料:包括包 现 损 坏 , 每 份 扣 2 材备案资料与供应 包材备案 分 , 出 现 复 印 件 丢 商档案丢失:以需 资料完整 失 , 每 份 扣 5 分 ,要查阅,但在30分 性 出 现 原 件 丢 失 , 每 钟内不能提供为准 份 扣 10 分 , 最 多 扣 损坏:纸面破损至 完本项配分 影响内容的阅读 2 GMP 科 月 0 长 质量部一质量检验科长绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 每发现一次抽检合格 而实际生产出不合格 检 进料 批次,扣2 分;未按 验 检验 规定开展检验项目, 准 准确 每次扣20分;出现一 确 性 次 标 准 用 错 , 扣 30 性 分;最多扣完本项配 分 产品 检验 准确 性 2 计算方式 每出现一次药监部门 抽检发现不合格,扣 5 分,最多扣完本项 配分 检 进料 验 进料检验及时率= 及 检验 及 时检验批次÷检验总 及时 时 批次×100 % 率 率 考核指标 项目界定 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料:生产性物 料( 不含中药材) 批次:同品种同 批号同检验时间 5 为一批不合格 0 次 0 批:不符合内控 标准批次错误: 以质量部长确认 的为准 产品:已出厂上 市销售的产品不 合格:以抽检不 合格检验报告为 准 检品:采购进仓 的物料以及库存 物料的复检( 不 包括外加工产品 和物料样品或供 应商的试制品) 及时:在规定的 1 检 验 周 期 内 完 成 100 90% 80% 0 检验并提交检验 % 报告为及时,若 无检验周期,则 以与需求部门协 商的时间为准批 次:同一时间送 检的同一品种为 一批 采购部制 造部 考 核 周 期 月 质量部长 质量部提 供数据人 月J 力资源部 核实 ( 续) 考评项目 项目名称 计算方式 考 配 核 数据来源 最高 考核 最低 分 周 指标 指标 指标 期 考核指标 项目界定 检品:本厂制造的送 检品( 不包括试制品) 及时:在规定的检验 周期内完成检验并提 交 检 验 报 告 为 及 时 , 100 90% 80% 若无检验周期,则以 % 与需求部门协商的时 间为准批次:同一时 间送检的同一品种为 —批 检验费用:包括检验 人员工资、试剂、检 100 110 验 器 皿 等 费 用 标 准 费 90% % % 用:根据产量确定的 定额 2 检 过程 过程检验及时率= 验 检验 及时检验批次 ÷ 及 及时 检 验 总 批 次 时 率 ×100 % 率 3 检验费用控制 检验费用 率:当期实际检 控制率 验费用÷标准检 验费用×100 % 4 检验报告:包括检验 出现一次错误, 检验报告 报告和检验卡错误: 扣5 分,最多扣 准确性 以出现错误被他人旋 完本项配分 燃删长确认的为准 1 质量部长 月 0 5 出现一次不规范 扣1 分,最多扣 完本项配分,出 检验操作 现一次检验样品 规范性 丢失,扣10 分, 出现一次虚假检 验 记 录 , 扣 20 分,扣分不封顶 不规范、样品丢失、 虚假报告:以质量部 长检查时发现的为 准,不以质量检验科 长上报的次数为准虚 假:指未经检验而出 具检验报告或伪造检 验数据 1 质量部长 月 0 6 有效改进检验方 法、增加新的检 检验方法 测项目、增加新 改进有效 品种的检测、质 性 量标准的复核, 每个加5 分,最 多加20分 有效:缩短检验时 间、节约检验成本、 稳定检测数据、增加 并开展新的检测项 目、增加新品种的检 测,以经上级确认的 为准 1 财务部 0 月 1 财务部 0 月 技术科 月 质量部一质检科一化验员绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 每发现一次抽检 进料 合格而实际生产 检验 出不合格批次, 检 准确 扣5 分,最多扣 验 性 完本项配分每出 现一次药 准 确 监部门抽检不合 性 产品 格,扣10分( 由 检验 质量检验科长界 准确 定责任人) ,最 性 多扣完本项配分 数据来 源 考 核 周 期 采购部 制造部 月 考核指标 项目界定 配 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 物料:生产性物料 ( 不含中药材) 批 次:同品种同批号同 0 次 检验时间为一批不合 格批次:不符合内控 标准批次 50 产品:已出厂上市销 售的产品不合格:以 质量部长确定的抽检 不合格检验报告为准 质量检 验科长 按照该Qc检验员所负责的进料检验或产品检验进行 考核( 二选一) 2 检品:采购进仓的物 料以及库存物料的复 检( 不包括外加工产 品和物料样品或供应 进料 商的试制品) 及时: 出现一次不及 检验 在规定的检验周期内 时,扣1 分,最 及时 完成检验并提交检验 多扣完本项配分 性 原始记录为及时,若 无检验周期,则以与 检 需求部门协商的时间 验 为准批次:同一时间 及 送检的同一品种为一 时 检品:本厂制造的送 率 检品( 不包括试制品) 及时:在规定的检验 过程 周期内完成检验并提 出现一次不及 检验 交检验原始记录为及 时,扣1 分,最 及时 时,若无检验周期, 多扣完本项配分 性 则以与需求部门协商 的时间为准批次:同 一时间送检的同一品 种为一批 按照该Qc检验员所负责的进料检验或过程检验进行 考核( 二选一) , 20 质量检 验科长 月 (续) 最 考核 最低 配 高 指标 指标 分 指 考 数据来 核 源 周 期 3 出现一处数据错误, 检验记 扣2 分,出现其他错 错误:以审核员发 录准确 误,扣1 分,最多扣 现的错误为准 性 完本项配分 20 审核员 月 4 出现一次不规范,扣 1 分,最多扣完本项 配分;出现一次检验 检验操 样品丢失,扣20分, 作规范 扣分不封顶;出现一 性 次虚假检验记录,则 本期绩效考核得0 分。 规范:以质量管理 要求为准虚假:指 未经检验而出具检 验报告或伪造检验 数据 10 质量检 月 验科长 5 指有效改进检验方 法、增加新的检测项 检验方 目、增加新品种的检 法改进 测、质量标准的复 有效性 核,每个加5 分,最 多加20分 有效:缩短检验时 间、节约检验成 本、稳定检测数 据、增加并开展新 的检测项目、增加 新品种的检测,以 经上级确认为准 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 技术科 月 质量部一质检科一进料QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 1 计算方式 配 数据来源 最高 考核 最低 分 指标 指标 指标 考 核 周 期 3 质量部长 0 月 5 质量部长 0 月 2 质量部长 0 月 考核指标 项目界定 不及时:接到请 出现一次不及时,扣 取样及时 验单后超过4 个 3 分,最多扣完本项 性 工作小时完成取 配分 样为不及时 出现一次取样不规范 和无厂家检验报告而 包材 取样,扣5 分,出现 一次非定点供应 2 商和外包装不符合要 原辅 求而取样,扣20分, 取 料 不规范:不符合 最多扣完本项配分 样 相关质量管理规 规 定 范 出现一次取样不规 而取样 性 范,扣2 分,出现一 次药用部位不符合而 中药 取样,扣5 分;出现 材 一次品名与实物不一 致而取样,扣5 分; 最多扣完本项配分 按照该QA所负责的材料类别进行考核( 三选一) 3 发现一次未按照规定 实施监控,扣2 未按照规定实施 分,GMP 体系自检发 仓储监控 监控:以上级检 现一般缺陷,一项扣 查发现为准 2 分,最多扣完本项 配分 质量部一质检科一岗位QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 提取 车间 l 产 品 合 格 率 合格:符合企业内 固体 车间 产 品 合 格 率 = 合 格控质量标准 批次÷送检总批次 批次:同一品种同 针剂 ×100 % 一批号同一检测时 车间 间为一批 配 考 最高 考核 最低 数据来 核 分 周 指标 指标 指标 源 期 1 质量检 月 0 验科 油剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核(四选一) 2 不及时:接到加急 请验单后超过1 个 出 现 一 次 不 及 时 , 工作小时取样并送 取样及时 扣 2 分 , 最 多 扣 完 检为不及时;接到 性 本项配分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 1 质量部 月 0 长 3 出 现 一 次 不 规 范 取 不规范:不符合相 取样规范 样 , 扣 3 分 , 最 多 关质量管理规定而 性 扣完本项配分 取样 2 质量部 月 0 长 4 发现一次未按照规 定实施监控,扣2 分;出现工艺纪律 违规未纠正,扣2 分 ; GMP 体 系 自 检未按照规定实施监 发 现 一 般 缺 陷 , 一 控:以上级检查发 过程监控 项 扣 2 分 ; 出 现 一 现或车间有效投诉 处 检 测 数 据 不 准为准工艺纪律:见 确 , 扣 5 分 ; 异 常 相关质量管理规定 情况未及时上报或 处理,一次扣5 分,最多扣完本项 配分 4 质量部 月 0 长 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 5 出现一次不规范,扣 不 规 范 : 不 符 合 监控记录 2 分,最多扣完本项 相 关 质 量 管 理 规 规范性 配分 定 配 数据来 考核 最高 考核 最低 分 源 周期 指标 指标 指标 1 质量部 0 长 月 6 出现违规放行,扣5 分,最多扣50分;出 半成品放 现未按规定监控而放 行 行,则本期绩效考核 得0 分 违规:以上级检 查或审核发现或 他人反映经确认 为准 质量部 长 月 7 其他工作 每出现一次不及时, 不及时:以上级 完成及时 扣1 分,最多扣完本 判定为准 性 项配分 1 质量部 0 长 月 8 提出一项合理化建 议,奖2 分;每发现 一次检验卡判定错 误,奖2 分;所负责 奖项:以上级界 范围或工序无质量事 定为准 故,奖3 分;发现并 纠正一项管理漏洞 等,奖5 分,最多奖 10分 质量部 长 嘉奖 f 质量部一质检科一巡查QA绩效考核计划表 考评项目 项目名称 l 考核指标 计算方式 配 最 低分 指标 数据来 考 源 核 周 期 10 质量部 月 长 未按照规定实 施监控:以上 级检查发现或 车间有效投诉 为准工艺纪 律:见相关质 量管理规定 60 质量部 月 长 不规范:不符 合相关质量管 理规定 10 质量部 月 长 项目界定 产提 取 合格:符合企业内控质量 品车间 标准 批次:同一品种同一批号 固 体 合 同一检测时间为一批 车间 格 率针 剂 最高 考 指标 核 指 车间 油 剂 车间 按照该QA所负责的车间进行考核(四选一) 2 3 过 程 监 发现一次未按照规定实施 控 监控,扣3 分,其中出现 装量不准、批号不符等客 诉问题,扣5 分;出现工 艺纪律违规未及时纠正, 扣3 分;GMP 体系自检发 现一般性缺陷,一项扣3 分;出现一处检测数据不 准确,扣5 分,异常情况 未及时上报或处理,一次 扣10分,最多扣完本项配 分 监 控 记 出现一次不规范,扣2 录 规 范 分,未按规定抽查、审核 性 岗位QA的记录,扣3 分, 最多扣完本项配分 (续) 考评项目 项目名称 计算方式 考核指标 项目界定 考 配 数据来 核周 最高 考核 最低 分 源 期 指标 指标 指标 出现一次漏留样,扣 不规范、不符合规 5 分,留样样品不符 4 留样准确性 定:以留样观察员 合规定,扣 3 分,最 的判定为准 多扣完本项配分 10 质量部 长 月 每出现一次不及时, 其他工作完 不及时:以上级判 5 扣 1 分,最多扣完本 成及时性 定为准 项配分 10 质量部 长 月 不及时:接到加急 请验单后超过 1 个 工作小时取样并送 出现一次不及时,扣 6 取样及时性 检为不及时;接到 2 分,最多扣 lO 分 一般请验单超过规 定时间取样并送检 为不及时 质量部 长 月 出 现 一 次 不 规 范 取不规范:不符合相 7 取样规范性 样,扣 3 分,最多扣关质量管理规定而 10 分 取样 质量部 长 月 出现违规放行,扣 5 分,最多扣 50 分;出违规:以上级检查 8 半成品放行 现未按规定监控而放或审核发现或他人 行 , 则 本 期 考 核 得 0反映经确认为准 分 质量部 长 月 提出一项合理化建 议,奖 2 分;所负责 范围或工序无质量事 故,奖 3 分;发现并奖项:以上级界定 纠 正 一 项 管 理 漏 洞为准 等,奖 5 分;所负责 的车间无质量事故, 奖 5 分,最多奖 10 分 质量部 长 月 9 嘉奖
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注塑加工公司绩效考核
注塑加工公司绩效考核 【行业属性】 注塑加工 【企业背景】 某注塑加工公司是集产品的研究、开发、生产、销售、服务为一体的综合性企业,下有六个分 公司,研发和生产都具有一定实力,在国内注塑加工业具有一定知名度。但由于该公司是从小作坊 起家,属于家族企业性质,公司高层领导均未受过系统的管理学教育,在管理方面一直凭感觉做事, 因此公司的管理水平较低,没有完整的管理体系,包括没有完整的人力资源管理体系。该公司曾经 聘请多家在国内各个领域具有一定实力的咨询公司对其在企业战略管理、营销管理、生产管理等方 面进行了较为系统的研究和策划,之后却发现所有管理平台、管理手段都受“人,,的因素的影响 而效果不佳,为此该公司在2003年同柏明顿顾问公司签订了人力资源管理咨询协议,由我们为其提 供长达一年的人力资源管理咨询服务。 【现状分析】 通过收集该公司的有关资料和访谈,我们发现: 1.该公司基本上没有绩效考核体系,员工的奖金和晋升基本上都是凭高层领导的个人意愿确定的, 奖金发放对象和发放数量都没有客观依据,员工晋升主要依赖于上级的个人感觉。 2.员工普遍抱怨一些人不做事但是由于与某高层人物有特殊的亲属关系,照样能够获得高薪。 3.公司花大力气从外部聘请高级人才,但是他们往往呆不到半年就会离职,主要原因是他们认为公 司没有提供让其发展的环境。 【解决策略】 我们通过分析找到了问题的症结,并在公司大股东的大力支持下,提出了以下改革策略: 1.建立各部门、各岗位客观量化的绩效考核指标体系。 2.建立绩效考核结果与奖金发放直接联系制度,同时将全年的绩效考核成绩与晋升和解聘联系起来, 通过集体意志排除一些负面的个人关系影响。 3.对公司的治理结构和组织架构从根本上进行调整,实行职业经理人制度,改变绩效管理体系实施 的外部环境,使绩效管理体系能够良性地运转起来。 【实施效果】 经过一系列的变革措施,公司的面貌出现了很大的变化,目前该公司已成为国内多家知名空调 制造商指定的空调风扇供应商。 【组织结构】 生产部部长 生管科长 采购科长 供应部 储运科长 仓库科长 注塑车间副主任 注塑车间常务副主任 工艺技术部长 工艺技术部 工艺科长 设备科长 厂长 技术副厂长 模具分厂 生产科科长 品管副科长 部长 国内市场部 塑料销售科科长 业务员 海外市场部 部长 生产部 - 生产部长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 生产部长 考评项目 物料成本降 1 低率 考核 周期 所属部门 生产部 责任者 项目界定 年 塑料的成本降低率 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 数据 达成率 分 数据 得分 来源 [∑采购数量×采 购单价+采购费 30 用 ]÷ 总 产 值 ×100% 财务 部生 管科 采购资金付 款天数 年 ∑(采购金额×合 付款天数以合同规定 同付款天数)÷∑ 5 的应付天数为准 采购金额 采购 科 生产效率提 高率 总工时:注塑车间工(当期总工时÷当 人 实 际 工 作 时 间 之期 总 产 值 )÷( 上 年 10 和,另见《产品生产期 总 工 时 ÷ 上 期 工时一览表》 总产值)×100% 塑料 制品 车间 生管 科 订单完成及 4 时率 及时:指是否由于车 发生投诉扣掉全 月 间原因影响生管科的 5 部分数 供货计划 5 制造费用率 指风扇叶制造费用: 制 造 费 用 ( 元 )÷ 包括工资、水费、电 年 注 塑 车 间 领 用 材 30 费、机物料消耗、维修 料吨数 费、焊头摊销以及其 塑料 ∑(本月入仓产品 个数×标准重量) 5 ÷本月实际使用 塑料重量 2 3 6 物料利 钢轴 用率 步司 铝芯 7 安全事故 月 0 96.07% 月 96.84% 3 仓库 94.89% 带铝芯产品入仓 5 数÷使用铝芯数 发生事故能被界 定为伤残级别 的,每发生一次 扣5分 生管 科 综管 部材 料: 仓库 贯流入仓数÷使 月 试模、做样品、试材料 5 用钢轴数 的除外 贯流入仓数÷使 月 5 用步司数 月 5 98.43% 0 5 0 综管 部 本期考核满分:25 分 本期实际得分:10 分 4 折算得分:40 分 本期考核等级:E 级 生产部一生管科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 生管科长 考评项目 1 生产订单完 成率 所属部门 考核 周期 生产部 责任者 项目界定 呆滞发 生率 生效日期 起 配 实际数据 分 计算方式 当月实际完成数量 ÷当月计划生产数 20 量×100% 月 三套以上模具外发 时不得出现停机现 指注塑机处于非维护象 24 小 时 · 台 / 时间、非停工待料的月,若停机发生 24 月 20 停机时数(只指轴流小时·台/月,扣 离心) 配分 50%;若停机 发生 8 小时·台/ 月,扣配分 20%; 若 停 机 发 生 40 小 时·台/月,扣掉 全部配分 达成率 数据来源 94.7% 生管科 O 塑料制品 车间 0 呆滞材料金额÷ 原 材 料 总 金 额 25 ×100% 材料 3 A 考评期限 三套及以下模具同 时外发,允许 24 小 时·台/24 小时 2 设备利用率 版本编号 仓库确定 数量,财 务确定金 额 年 以空调销售年为单位成品金额÷销售额 ( 每 年 的 8 月 31×100% 成品 35 日);销售额=正常销材料金额÷原材料 售价×数量 总金额×100% 本期考核满分:40 分 本期实际得分:43.8 分 确认 审核 折算得分:109.5 分 本期考核等级:B 级 批准 签名/日期 第l页 共1页 保管:综管部 5 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 采购科长 所属部门 考核 周期 项目界定 考评项目 到 货 不 1 及 时 次 数 塑料风扇 叶原材料 配件金属 风扇叶原 材料配件 包装物 生产部 责任者 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际数 据 32 3 次/4 天 5 0 4 0 到货不及时:由于采 购科下订单或制订采允许月累计发生 4 购计划不及时或不准次。月累计 5 天, 月 确导致停工待料情况超过 4 次每次扣 2 分,超过 5 天每天 出现 扣2分 达成率 模具分厂 塑料制品 车间 塑料分厂 金属制品 车间 低值易耗 以投诉核实为准 塑料分厂 原材料配件(塑料、 辅料) 7 53/54 98.2% 模具分厂 原材料配件(模架、 钢材、模具配件) 7 52/56 92.86% 采 购 2 合 金属风扇 格 率 来料检验合格批次 原材料配件 ÷送货 总批 次 月 ×100 % 每 发 生 一 原材料配件(零部件) 次扣 2 分 7 7 塑料风扇 包装物(纸箱) 7 低值易耗 以使用单位向综管部 质量投诉为准 4 ∑(采购金额×合 采购资金付款 付款天数以合同规定 3 年 同 付 款 天 数 )÷∑ 20 天数 的应付天数为准 采购金额 本期考核满分:80 分 本期实际得分:73 分 质量部模 0 100% 具分厂塑 料分厂金 属制品车 327/343 95.3% 间 1009/10 99.4% 15 0 采购科提 供给财务 审核 折算得分:91.25 分 本期考核等级:C 级 生产部一采购科长绩效考核计划表 6 数据来源 生产部一储运科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 储运科长 考评项目 生产部 项目界定 责任者 计算方式 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际数 本期 数据 达成率 据 得分 来源 运输费用:把产品送到 客户方的费用,不含各 分厂、部门及上海、天津 费 用 率 年 费用,另见《费用明细 40 =A÷B×100% 表》A=预算费用÷预算数 量 B=实际费用÷实际数 量 财务 部 发货不及时 发货不及时:以客户书每超过一次,扣 5 月 15 次数 面投诉到市场部为准 分 国内 市场 15 部海 外市 场部 1 运输费用率 2 考核 周期 所属部门 版本编号 国内 市场 部海 外市 场部 发货不准确:未依 发货不准确 每发生一次扣 3 3 月 照客户订单要求准确无 次数 分 误发货 由 于 破 损 4 原因引起的 月 退货 当期退货产品个 数÷当期该产品 5 的 销 售 总 量 ×100% 7 5 仓库 (续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 储运科长 考评项目 5 包装物回收 所属部门 考核 周期 生产部 责任者 项目界定 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 包 装 物 回 收 : 以 驻每 发 生 一 次 应 回 月 点 业 务 员 在 送 货 单收 而 未 回 收 的 , 5 上签字为准 扣2分 5 国内市场 都海外市 场部 只考核公司商务用 (实际发生费用÷ 车及货车,非职业 车辆维护保 总 里 程 数 )÷( 预 6 年 司机驾驶造成的机 20 养费用 算费用÷预算里 件维修费按 1/3 计 程数)×100% 算 财务部 无交通违章记录及 交通事故,发生交 通 事 故 时 , 不 负 责每 发 生 一 起 安 全 任 ( 由 交 警 裁 定 ) 的事 故 , 此 项 分 数 月 10 不 扣 分 , 非 职 业 司为 0,每发生一次 机 驾 驶 时 发 生 行 车违章扣 1 分 事故,按 1/3 责任 扣分 10 储运科 用车部门对驾驶员 用车部门投 每发生一次,扣 2 8 月 服务态度和质量的 5 诉 分 投诉 5 各部门 7 安全行车 本期考核满分:40 分 本期实际得分:40 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:100 分 批准 本期考核等级:B 级 第 页 共 保管:综管部 8 页 生产部-仓库科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑胶公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 仓库科长 考评项目 1 2 3 4 考 核 所属部 生产部 责任者 门 项目界定 计算方式 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 实际 达成率 数据 本 数据来源 期 5S及物料摆 放有效性 每发现一次不合 每 月 检 查 一 格,提出整改, 次,由生产工 再 次 检 查 发 现 没 月 10 艺部生管科进 整 改 的 , 扣 2 行评检 分,第三次检查 仍不整改的,此 10 准确性 发现一页内有错 误 , 扣 2 分 , 如 25 无错误,加2 分 27 月 报 表 及时性 月 准确性 月 台 及时性 账 服务态度 月 指交到财务的 报表 指日常的收、 发、存台账 各部门、车问 月 向综管部投诉 为准 在每月规定的报 表编制截止日后4 天内交到财务, 延 迟 扣 3 分 / 25 份·日,每提前 一天加1 分,最 高上限加5 分 错误超出允许的8 处后,每发现一 处 错 误 , 扣 2 10 分,无错误,加3 分 原材料仓实物发 生变动,4 小时 之内入账,产成 品 24 小 时 内 入 账 20 ( 包括手工账和 台账) ,每发现 遗漏一处,扣1 每次扣5 分 本期考核满分:100 分本期实际得分:104 分 确认 审核 10 折算得分:104 分 批准 签名/日期 生管科 24 财务部 13 国内市场 部 海外市场 部 20 生管科采 购科 10 各部门 本期考核等级:B 级 第1 页共1 页 保管:综管部 9 生产部一注塑车间副主任绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 文件编号 版本编号 生效日期 绩效考核表 岗位名称 注塑车间副主任 所属部门 考评项目 考核周期 生产部 责任者 项目界定 计算方式 考评期限 配 实际数 本 期 达成率 数据来源 分 据 得分 订 单 完 成 1 月 及时率 及时:是否由于车 发生一次投诉扣 间原因影响生管科 30 10 分 的供货计划 物 料钢轴 2 利 用 率 步司 贯流入仓数量÷ 试模、做样品、试材 使 用 钢 轴 数 10 料的除外 ×100% 贯流入仓数量÷ 10 使用步司数 月 月 车 间 责 任 3 返工损失费 用控制率 4 制造费用率 5 安全事故 A 起 30 生管科 96.84% 94.89% 仓库 0 返工:按入仓后贯 流两个月、轴流、离 心一个月内出现质 当期实际损失费 量问题(动平衡、跳 用÷当期预算费 动)而需要返工的产 7 用×100 %当期预 品费用:人工(修理 算费用=1 万元/月 工时、打碎工时)、报 废产品金额=销售价 ×80%×报废个数 33 . 76 质 量 部 8.4 % 生产部 年 制 造 费 用 ( 元 )÷ 制造费用按规定执 注 塑 车 间 领 用 材 35 行 料吨数 工 资 : 综管部 材 料 : 仓库 财务部 月 发生事故能被界 按照工伤事故评定 定为 伤残 级别 标准本项不配分, 的,每发生一次 在当月总分中扣除 扣 10 分 月 0 车间评审 小组 每发现一处不合 格,提出整改, 每 月 2 次 全 车 间 检再 次 检 查 仍 未 整 5S 及 现 场 管 车间评审 6 月 查 , 由 评 审 小 组 进改的,扣 4 分,第 8 0 8 理 小组 行评检 三次检查仍不整 改的,此项分数 为0 本期考核满分:65 分 I 本期实际得分:46.4 分 折算得分:71.4 分 本期考核等级:E 级 确认 审核 批准 第 页 共 页 10 签名/日期 保管:综管部 11 生产部一注塑车间常务副主任绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 注塑车间常务副主任 考评项目 考核 周期 所属部门 生产部 责任者 项目界定 计算方式 A 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 及时:是否由于车 订 单 完 成 发生投诉扣全部分 1 月 间原因影响生管科 30 及时率 数 的供货计划 30 物料 月 本月入仓产品个数 ×标准重量÷本月7 实际使用塑料重量 96.07 % 0 物料利钢轴 2 用率 步司 月 试模、做样品、试材贯流人仓数÷使用 7 料的除外 钢轴数 96.84 % 0 月 贯流人仓数÷ 7 使用步司数 94.89 % O 铝芯 月 带铝芯产品人仓数 7 ÷使用铝芯数 98.43 % 7 返工:按入仓后贯 流两个月、轴流、离 心一个月内出现质 量问题(动平衡、跳当期实际损失费用 车间责任返 动 ) 而 需 要 返 工 的÷ 当 期 预 算 费 用 3 工损失费用 月 7 产 品 费 用 : 人 工×100%,当期预算 控制率 (修理工时、打碎工费用=l 万形月 时)、报废产品金额 = 销 售 价 ×80 % × 报废个数 4 制造费用率 制造费用(元)÷注 制造费用按规定执 往 塑 领 用 材 料 吨 数35 行 ×100% 5 安全事故 按照工伤事故评定 发生事故被界定为 标准 月 伤残级别的,每发 本项不配分,在当 生一次扣 10 分 月总分中扣除 本期考核满分:65 分 本期实际得分:45.4 分 确认 审核 签名/日期 33.8% 8.4 生管科 仓库 质量部 生 产部 工资:综管 材料:仓库 总数:财务 0 综管部 折 算 得 分 : 71 . 4本期考核等级:E 级 分 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 12 工艺技术部一工艺技术部长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 工艺技术部长 考评项目 考核 周期 新模具、 新 1 产品 开发 月 成 功率 所属部门 工艺技术部 项目界定 责任 A 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 计算方式 新产品开发成功: 当期新产品成功 新产品符合要求合 数÷当期新产品 40 格率(贯流 94%,轴 数×100% 流、离心 95%) 40 塑料制 品车间 正 (当期总工时÷当 总工时:注塑车间 期总产值)÷(上 工人实际工作时间 45 期总工时÷上期 之和 总产值)×100% 新产品工装、 夹具、产品包 3 装物设计 月 制造完成 的及时性 指在试模前车间要 以不影响试模日 求的时间内完成有 期为准,每影响 10 关设计和制造 一天,扣 2 分 10 生管科 解决生产过 程中出现 4 问题的 时 效性 以塑料制品车间向 每投诉一次,此 综管部投诉为准 项分数为 0 5 综管部 O 质量部 2 5 生产效率 提高率 技术文件 出错损失 月 5 单次 5000 元以下 由于技术部门提供 的,每发生一 的各类文件错误造 次,扣 5 分 月 成损失(包括模具、 成品、外协外购、退 单次 5000 元以 上,每发生一 货、罚款等) 次,扣 10 分 本期考核满分:55 分 本期实际得分:55 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:100 分 批准 塑料制 品车间 财务部 0 本期考核等级:B 级 第 1 页共 1 页 保管:综管部 13 工艺技术部一工艺科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 工艺科长 考评项目 1 考核 周期 新模具、新产品 月 开发成功率 所属部门 工艺技术部 项目界定 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际 本期 达成率 数据来源 分 数据 得分 计算方式 新产品开发成功: 当期检验合格数 新产品符合要求的 量÷当期生产总 40 合格率(贯流 9%, 数×100% 轴流、离心 95%) 40 焦 (当期总工时÷当 总工时:注塑车间 期总产值)÷(上 工人实际工作时间 50 期总工时÷上期 之和 总产值)×100% 新产品工装、夹 具、产品包装物 3 月 设计制造完成 的及时性 指在试模前车间要 以不影响试模日 求的时间内完成有 期为准,每影响 1 10 关设计和制造 天,扣 2 分 100% 10 解决生产过程 4 中出现问题的 时效性 以塑料制品车间向 每投诉一次,此 综管部投诉为准 项分数为 0 100% 5 生产效率提高 2 率 月 本期考核满分:55 分 本期实际得分:55 分 确认 审核 签名/日期 5 塑料制 品车间 塑料制 品车间 财务部 生管科 折算得分:100 分 本期考核等级:B 级 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 14 工艺技术部-设备科长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 设备科长 考评项目 设备改造 项目计划 1 的及时完 成 所属部门 考核 周期 工艺技术部 项目界定 责任者 计算方式 月 及时:在收到有关部门报由 于 反 应 不 及 修申请的 2 小时内,对报时 , 遭 到 投 诉 20 修项目做出反应 的,每次扣 1 分 月 允许返修两次, 指设备经维修人员认定合 超 过 两 次 , 每 返 20 格后出现的返修情况 修一次扣 1 分 设备台账 4 的完整和 数据准确 月 台账的完整:要求做到所 随机抽查:一台 有设备都有台账,有关数 设备台账不完 据必须齐备数据的准确: 整 , 扣 1 分 一 个 20 设备台账数据能够及时更 数据不准确,扣 1 新,并保证数据准确无 分 误,做到账实相符 部门费用 率 年 部 门 费 用 ( 元 )÷ 按《部门费用明细表》的规 总 产 值 ( 元 ) 20 定 ×100% 年 利用公司技术力量加上制按 降 低 总 额 计 造部分生产设备,大大低算, 每降低 5000 于实际整机采购成本 元奖励 2 分 3 5 设备维修 完好率 设备改造 6 成本降低 本期考核满分:60 分 确认 本期实际得分:60 分 审核 签名/日期 生效日期 起 配 实际 达成率 分 数据 年 设备维修 反应及时 A 考评期限 设备改造:在技术、生产每 发 生 一 次 不 能 工艺方面有关负责人的协按 计 划 书 所 规 定 20 助和配合下,对现有牛产的时间完成,扣 1 设备的技术改造 分 2 版本编号 0 本 期 数据来源 得 分 模具分厂 塑料分厂 塑制车间 金属风扇 100% 模具分厂 塑料分厂 20 塑制车间 金属风扇 100% 模具分厂 塑料分厂 20 塑制车问 金属风扇 20 工艺技术 部 财务部 工艺技术 部 折算得分:100 分 本期考核等级:B 级 批准 第 1 页共 1 页 保管:综管部 15 模具分厂-厂长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 1 2 3 4 5 交货及时率 三次试模合格 率 绩效考核表 厂长 所属部门 工艺技术部 责任者 考核 周期 项目界定 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 实际数 达成率 分 据 计算方式 以套为单位 交货期:以模具完 当期实际交货套 成向生管科提交 月 数 ÷ 计 划 交 货 套 25 30/30 《模具注塑试验检 数×100% 测报告单》的日期 为准 本期 数据来源 得分 100% 三次试模合格:成 品通过验收前的送 当期三次试模合 样次数最多不超过 月 格 批 次 ÷ 当 期 生 35 29/30 96.7% 三次 (不包 括轴 心 产总批次×100% 及客户要求,改动 不计) 30 生管科 42 工艺 技术部 制造成本率 实际发生的制造 制造成本:工资、 成本÷∑(单套标 焦 水电费、机物料消 35 准价×当期制造 耗、维修费、其他 套数)×100% 财务部 模具设计人员 离职率 当期设计人员离 此处离职主要指主职 人 数 ÷ 期 初 部 季 5 动离职 门设计人员总人 数×100% 综管部 安全事故 按照工伤事故评定发 生 事 故 被 界 定 标准 为伤残级别的, 月 本项不配分,在当 每发生一次扣 lO 月总分中扣除 分 本期考核满分:60 分 本期实际得分:72 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:120 分 批准 O 综管部 本期考核等级:A 级 第1页 共l页 保管:综管部 16 模具分厂-技术副厂长绩效考核计划表 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 技术副厂长 所属部门 考评项目 l 2 工作计 划完成及时 性 图纸数据 错误影响 工期 考核 周期 工艺技术 部 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 实际 数据 月 按 计 划 要 求 当月累计延误天数3 天 完 成 模 具 设 不扣分,超过3 天,超 计 上 级 根 据 1 天扣3 分,超2 天扣 其 月 度 工 作 10分,超3 天扣完本项 30 计 划 检 查 工 配分每发生1 项工作不 作 进 度 及 质 能按时保质保量完成, 量 扣5 分 延误4 天 月 造成材料及加工成本直 接及间接损失累计超过 300 元以上部分,按下 列 办 法 扣 罚 : 301 500 元,扣1 分50l 由于设计数 1000元,扣3 分:1001 据错误导致 ~ 1500 元 , 扣 4 5 分 返工或报废 30 1501~2000元,扣6 分 所发生的费 2001 - 3000 元 , 扣 用 7 .5 分3000元以上, 扣10分300 元以下按次 数累计,6 次以下不 扣,超过6 次,每次扣 2 分 项目界定 计算方式 17 达成 本期 数据来源 率 得分 22 模具分厂 30 模具分厂 ( 续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 技术副厂长 考 核 周 所属部门 模具分厂 责任者 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 本期 得分 数据来源 三次试模合 格率 三次试模合 格:指成品通 过验收前的试 模次数最多不 当期三次试模合格套 96.7 月 超过三次,按 数÷当期生产模具总 15 29/30 % 技术部图纸为 套数×100 % 验收标准( 不 包括轴心) , 客户改动不计 18 工艺 技术部 4 模具通配性 投诉一次扣5 分,第 客户、生产现 月 二次扣10分,第三次 25 场投诉 扣15分,第四次扣完 25 模具分厂 5 设计人员离 职率 当期部门离职人数÷ 指设计人员主 季 当期部门设计人员总 5 动离职 人数×100 % 6 设备或工艺 改进成本降 低 通过设备或工 艺改进,降低 年 成本或提高劳 动生产率 考评项目 3 项目界定 本期考核满分:95分 实际 达成率 数据 1 次 综管部 按降低成本或提高劳 动生产率总额计算, 每降低或提高生产率 1000元奖励2 分 本期实际得分:95分 确认 配 分 计算方式 折算得分:100 分 审核 批准 签名/日期 本期考核等级:B 级 第l 页共1 页 保管:综管部 18 模具分厂-生产科科长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 生产科科长 所属部门 考核 周期 项目界定 考评项目 1 2 3 4 5 6 交货及时率 三次试模合 格率 制造成本率 设备完好率 安全事故 现场监控 月 月 正 月 月 月 模具分 交货期:以模具完 成向生管科提交 《模具注塑试验检 测报告单》日期为 准 三次试模合格:成 品通过验收前的送 样次数最多不超过 三次( 不包括轴 心) ,客户要求改 动不计 制造成本:工资、 水电费、机物料消 耗、维修费、其他 影响设备完好的关 键设备( 慢走丝、 线切割机、加工中 心电火花) 的单台 设备停机待修次数 ( 停电、原件老化 及易损件更换除 外) 按照工伤事故评定 标准 本项不扣分,在当 月总分中扣除 5S小组整改通知 本期考核满分:80分 责任者 计算方式 考评期限 配 实际数 分 据 达成 本期 率 得分 数据来 源 以套为单位当期 实际交货套数÷ 30 当期计划交货套 数×100 % 30/30 100 % 36 生管科 当期三次试模合 格套数÷当期生 30 产模具总套数 ×100 % 29/30 96.7 % 36 工艺技 术部 实际发生制造成 本 ÷∑( 单 套 标 20 准价×当期制造 套数)×100% 每发生一次,扣1 10 分 财务部 2# 慢 走 丝 停 三 次 9 模具分 厂 发生事故被界定 为伤残级别的, 每发生一次扣10 分第一次检查不 合格不扣分,提 0 综管部 出整改后第二次 检查仍不合格扣5 分,第三次检查 10 不合格扣完本项 配分 10 模具分 厂 本期实际得分:91分 确认 A 起 审核 19 折算得分:113 .8 分 批准 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 签名/日期 保管:综管部 20 模具分厂-品管副科长绩效考核计划表 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 品管科副科 考评项目 1 2 3 4 5 6 培训、宣传 三次试模合格 率 上报资料及时 性 现场监控 质量体系运 行、维护 所属部门 考核 周期 模具分厂 项目界定 责任者 计算方式 考评期限 配 实际数 分 据 月 按年度培训大纲培 未按计划完成: 训:每月出宣传板 一次不扣分,两 10 报一期并在26日之 次扣完本项配分 前完成 月 成品通过验收前的 送样次数最多不能 超过三次( 不包括 轴芯) ,客户要求 改动不计 月 绩效考核数据每月 当月迟报1 天不 5 日前,经营性资 扣分,迟报2 天 10 料每月7 日前提供 扣完本项配分 给模具厂 月 5S小组整改通知 月 根据运行中出现的 问题,不断修改相 应文件,保证体系 持续有效,现场记 录清晰,便于追溯 第一次检查不合 格不扣分,提出 整改意见后第二 次检查不合格扣 25 5 分,第三次检 查不合格扣完本 项配分 会议决议的跟 进、落实 本期考核满分:100 分 出现不合格项目 两项不扣分,三 25 项扣10分,四项 扣完本项配分 当月未完成,一 模具分厂经营会、 次不扣分,两次 协调会决议的落实 20 扣5 分,三次扣 情况 完本项配分 确认 达成 本期 率 得分 10 当期三次试模合 格数÷当期模具 96.7 10 29/30 生 产 总 套 数 % ×100 % 本期实际得分:102 分 审核 折算得分:102 分 批准 签名/日期 A 起 12 工 艺 技 术 部 10 模 具 分 厂 25 模 具 分 厂 25 质 量 部 20 综 管 部 本期考核等级:B 级 第1 页共1 页 保管:综管部 21 数 据 来 模 具 分 厂 国内市场部-部长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 国内市场部 所属部门 国内市场部 责任者 考 考评项目 项目界定 计算方式 核 周 销售目标:8000万元 ( 以公司分段金额为 销 塑料风 准) ,塑料风扇叶(1 售 扇 ~ 7 月 每 月 800 万 计 月 元 , 8 ~ 12 月 每 月 当期实际完成销 l 划 售额÷当期计划 480 万元) 完 销售额×100 % 金属风 金 属 风 扇 叶 销 售 额 成 扇 300 万元 率 工程塑 年 塑料:600 彤年 料 占有率= 本公司 销售额:以经过公司 销售数量÷客户 认定的产品销售额为 采 购 数 量 市场占有 准 ×100 % 2 季 率、达成率 采购数量:指客户采 达成率=∑(实际 购与本公司采购同种 占有率÷计划占 产品的数量总和 有率)÷ 客户数 量×100 % 3 货款回收率 到期:销售月结10天 内向财务部提供开票 月 依据 发票开出20天后开始 按客户结算方式计算 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配 分 35 实际 本期 数据 达成率 数据 得分 来源 195 % 42 5 国内 市场 部提 供给 财务 审核 5 13 国内 15. 131 % 市场 6 部 当期实际回收额 ÷( 本期到期应 10 收额+ 上期期末 余额)×100% 国内 市场 部提 供给 财务 审核 22 12 ( 续) 文件编号 版本编号 生效日期 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 国内市场部 考 考评项目 核 周 4 5 6 7 销售呆账发 生率 周转箱回收 率 呆滞成品发 生率 销售费用率 所属部门 国内市场部 项目界定 责任者 A 起 考评期限 配 分 计算方式 实际 达成率 数据 当季风扇叶呆账发 风扇叶销售呆账: 生额÷当季风扇销 超过合同规定应收 3 售额×100 %当季 期90天 塑料呆账 季 本 期 数据来源 得 国内市场 部提供给 财务审核 塑料销售呆账:超 发生额÷当季塑料 过合同规定的应收 2 销售额×100 % 期90天 当期实际回收个数 范围:A 客户、B ÷当期销售产品所 年 客户、C 客户、D 5 用的包装物总数 客户、E 客户 ×100 % 仓库 呆滞成品:从下单 日 期 到 8 月 31 日 呆 滞 成 品 金 额 止,库存超过一年 正 ( 元)÷ 总销售额 5 的产品,以空调销 ×100 % 售年为单位( 每年9 月1 日至第二年8 月31日) 销售费用:业务 费、差旅费、特殊 费 、 邮 寄 费 、 五 金销售费用( 元)÷ 年 类 低 值 易 耗 品 摊总销售额( 元) 仓库提供 数量、财 务确定金 额 国内市场 部提供给 财务审核 10 销、其他费用( 只 计算风扇叶) 8 9 月度 轴流 计划 离心 准确 贯流 率 客户投诉处 理及时性 当月实际销售数量 ÷当月计划销售数 7 量× 100 % 月 月 本期考核满分:65分 由于处理不及时被 每发生一次扣10分 客户再次投诉 本期实际得分:78分 确认 折算得分:120 分 审核 批准 签名/日期 8 .4 生管科 制造副总 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 23 国内市场部-塑料销售科科长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 塑料销售科科长 考评项目 1 年 2 重点客户开 发计划完成 率 季 3 货款回收率 4 销售呆账发 生率 A 生效日期 起 考评期限 考核 周期 销售计划完 成率 文件编号 版本编号 项目界定 计算方式 配 分 实际 数据 本 期 得 达成率 当期实际 销 售额 :以 对方收 完 成 销 售 到 货物的 金 额为 准 额 ÷ 当 期 30 目标:600 吨/年 计 划 销 售 额 每 季两 个( 每份 订 ×100 % 单 的 销 售 量 在 100 公斤以上) 30 月 当期实际 到期 : 销售月 结 10 回 收 额 ÷ 天内 向 财务 部提 供 ( 本 期 到 开 票依 据; 发票 开 期应收额+ 20 出 20 天后 开 始按 客 上 期 期 末 户结算方式计算 余 额 ) ×100 % 季 呆 账:超 过 合同 规 期 末 呆 账 定 的 应 收 期 90 天 额 ÷ 当 期 10 ( 根据 不同 客户 确 销 售 额 定) ×100 % 数据来源 国内市场 部提供给 财务审核 5 126 .2 % 36 国内市场 部 24 国内市场 部提供给 财务审核 12 国内市场 部提供给 财务审核 5 销售费用率 年 销售费用:业务销售费用 费 、差 旅费 、特 殊 ( 元 )÷ 费 、邮 寄费 、五 金 总 销 售 额 5 类 低 值 易 耗 品 摊 ( 元 )×10 销、其他费用 0 % 6 客户投诉处 理及时性 月 由于 处 理不 及时 被 每 发 生 一 客户再次投诉 次扣10分 0 制造副总 7 上级交办的 任务及时完 成 月 指上 级 安排 的各 种 发 生 一 次 工作 任 务( 包括 临 不 及 时 , 5 时任务) 扣2 分 5 国内 市场部 本期考核满分:60分 本期实际得分:72分 确认 财务部 折算得分:118 .5 分 审核 批准 签名/日期 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 24 国内市场部-业务员绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 考评项目 l 销售计 划完成 率 绩效考核表 市场占 有率、 达成率 3 货款回 收率 到期:销售月结10天内向 财务部提供开票依据发票 月 开出20天后开始按客户结 算方式计算 4 销售呆 账发生 率 风扇叶销售呆账:超过合 季 同规定的应收期90天 5 周转箱 回收率 6 呆滞成 品发生 率 A 生效日期 起 业务员 所属部门 国内市场部 责任 考评期限 考 配 实际 项目界定 计算方式 达成率 核 分 数据 周 销售额( 以公司分段金额 当 期 实 际 完 为准) ,塑料风扇叶(1~ 成 销 售 额 ÷ 月 7 月每月350 万元,8 ~ 当 期 计 划 销 45 206 % 12月每月210 万元) ,金 售 额 属风扇叶:200 万元/年 ×100 % 主要针对经过公司认定对 提高占有率有重要影响的 客户销售额:以经过公司 季 认定的产品销售额为准; 采购数量:指客户采购与 本公司采购同种产品的数 量总和 2 文件编号 版本编号 占有率= 本 公司销售数 量÷客户采 购 数 量 ×100 % 达 13 成 率 =∑( 实 际占有率÷ 计划占有率) ÷客户数量 当期实际回 收 额 ÷( 本 期 到 期 期 末 10 余 额 ) ×100 % 当季风扇叶 呆账发生额 5 ÷当季风扇 销 售 额 当期实际回 收个数÷当 范围指:A 客户、B 客 期销售产品 年 5 户、D 客户 所用的包装 物 总 数 ×100 % 呆滞成品指:从下单日期 呆滞成品金 到8 月31日止,库存超过 额 ( 元 )÷ 拄 一年的产品,以A 产品销 5 销 售 总 额 售年为单位( 每年9 月1 ×100 % 日至第二年8 月31日) 25 130 % 本 期 数据来源 得 国内市场 48 部提供财 务审核 15 国内市场 .6 部 国内市场 12 部提供给 财务审核 6 国内市场 部提供给 财务审核 仓库 仓库提供 数量、财 务确定金 额 ( 续) 文件编号 ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 业务员 考评项目 7 销售费用率 8 月度 计划 准确 率 轴流 离心 所属部门 考核 周期 年 项目界定 上级交办的 10 任务及时完 成 月 本期考核满分:75分 生效日期 起 考评期限 配 分 实际数据 达成 本期 率 得分 由于处理不及 每发生一次扣 时被客户再次 10分 投诉 指上级安排的 各种工作任务 每发生一次不 ( 包括临时任 及时,扣2 分 务) 本期实际得分:90分 折算得分:120 分 确认 审核 批准 签名/日期 数据来 源 国内市 场部提 供给财 务审核 当月实际销售 数量÷当月计 7 划销售数量 ×100 % 贯流 月 计算方式 A 销售费用指: 业务费、差旅 销售费用 费、特殊费、 邮寄费、五金 ( 元)÷ 总销 10 类低值易耗品 售额( 元) 摊销、其他费 用( 只计算风 月 客户投诉处 理及时性 9 国内市场 责任者 部 版本编号 8 . 4 生管科 0 制造副 总 0 本期考核等级:A 级 第1 页共1 页 保管:综管部 26 海外市场部-部长绩效考核计划表 ×××五金塑料公司 文件名称 绩效考核表 岗位名称 海外市场部部长 所属部门 海外市场 考评项目 考核 周期 项目界定 责任者 计算方式 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 销 年销售目标:1.5 亿元, 塑料风 售 其中塑料风扇叶 1.3 亿 扇 计 元,金属风扇叶 2000 万元当期实际完成销 1 划 月 ( 以 本 公 司 到 货 金 额 为售额÷当期计划 35 完 准),1 月至 7 月每月 1500销售额×100% 金属风 成 万 元 , 8 月 至 12 月 每 月 率 扇 900 万元 实际 本期 达成率 数据来源 数据 得分 海外市场 147.9% 42 部提供给财 务审核 市场占有 率 市场占有率目标:A 客 户 : 100 % 、 B 客 户 : 占有率=本公司 40%、C 客户:60%、D 客 销售额÷客户采 户:30%、E 客户:45%、F 购额达成率=(∑ 季 客 户 : 100 % 销 售 额 : 以 13 实际占有率÷计 经过公司认定的产品销售 划 占 有 率 )÷ 客 额为准采购金额:指客户 户数量×100% 采购与公司采购同种产品 的总金额 3 货款回收 率 到期:销售月结 10 天内向 财务部提供开票依据发票当期实际回收额 开出 20 天后开始按客户结÷( 本 期 到 期 应 月 10 算方式计算实际回收款:收 额 + 上 期 期 末 以与客户签订合同时约定余额)×100% 的支付方式为准 海外市场部 95.6% 10 提供给财务 审核 4 销售呆账 发生率 当季呆账发生额 呆账:超过合同规定的应 季 ÷当季销售额 5 收期 90 天 ×100% 海外市场部 6 提供给财务 审核 2 27 100% 13 海外市场部 (续) ×××五金塑料公司 文件名称 岗位名称 绩效考核表 海外市场部部长 考评项目 考核 周期 所属部门 海外市场 项目界定 责任者 计算方式 文件编号 版本编号 A 生效日期 起 考评期限 配分 实际 本期 达成率 数据来源 数据 得分 当期实际回收个 可回收纸箱的客户范围: 数÷当期销售产 5 周转箱回收率 年 G 客户、H 客户、T 客户、W 5 品所用的包装物 客户 总数×100% 仓库 呆滞成品指:从下单日期 到 8 月 31 日止 ,超 过 一呆滞成品金额÷ 呆滞成品发生 6 年 年的产品,以空调销售年总 销 售 额 5 率 为单位(每年 9 月 1 日至×100% 第二年 8 月 31 日) 仓库提供数 量,财务确 定金额 销售费用率 销售费用:业务费、差旅当 期 销 售 费 用 费、特殊费、五金类低值易(元)÷当期总销 年 10 耗品摊销、其他费用(不计售 额 ( 元 ) 送样费) ×100% 海外市场奇 提供给财务 审核 送样费用 当期发生费用 指空运费用、邮寄费(样(元)÷当期出口 月 10 品、文件) 销售总额(元) ×100% 7 8 月度计 轴流 9 划准确 离心 室 贯流 10 当月实际销售的 产品数量÷当月 4 计划销售数量 ×100% 3 月 客户投诉处理 由于处理质量或交货期等每 发 生 一 次 扣 月 及时性 问题不及时而被客户投诉 10 分 本期考核满分:80 分 本期实际得分:91.4 分 确认 审核 签名/日期 折算得分:114.3 分 批准 12 储运科提供 给财务审核 8.4 O 副总经理 本期考核等级:A 级 第 1 页共 1 页 保管:综管部 28
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房地产公司关键绩效KPI指标体系
房地产公司关键绩效 KPI 指标体系 一、 房地产公司关键绩效指标框架体系 过程指标 内 部 运 营 指 标 学 习 成 长 指 标 效率指标 有效性指标 过程控制指标 竞争性指标 结果指标 企业基础设施 人力资源管理 / 财务管理 / 采购管理 行政总务管理 / 法律事务管理 / 审计监察管理 核 心 公共关系 过 员 程 工 与 战略 客户 营销 土地 项目 组 项目 与 服务 管理 获取 策划 织 管理 研发 关 键 能 力 顾 客 需 求 的 满 足 财 务 指 标 企 业 收 益 的 获 得 客 户 指 标 驱动指标 二、 房地产公司内部流程 1. 房地产公司一般内部流程 明确 客户需求 2. 达到 客户满意 目标价值链应当反映主要业务流程-产品开发、赢得/保持客户、交货、客户服务等 应当与主要业务流程或流程的整和相联系 典型房地产公司内部流程(以万科为例) 通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标? 三、 房地产公司战略地图 四 、 集 团 公 司 关 键 绩 效 KPI 指 标 绩 效 层 面 财 务 层 面 客 户 层 面 绩 效 目 标 注重股东,对股东负责 明确我们战略能够创造的财务结果 明确“财务差距”,解释所需变革 的重要性 构建经济模式,解释增值和回报的 关键动力 确定我们创造价值可以使用的经营 绩效杠杆( 增长/ 回报/ 生产率) 确定市场或客户满意度目标 明确公司的客户及客户/ 市场细分 与财务目标联系( 例如:增长和利 润来源) 确立每个细分市场的价值观点 明确客户满意的驱动因素以建立竞 争优势 关 键 KPI 指 标 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 普通股回报率 (%) 每股收入 ($) 收入 / 全面资产 (%) 新产品或运营收入 ($) 收入 / 员工 ($) 利润 / 全面资产 (%) 新产品或运营利润 ($) 利润 / 员工 ($) 市场价值 ($) 凈资产回报率 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. (%) 19. 20. 增值 / 员工 ($) 全面资产回报率 (%) 所用资本回报率 (%) 边际利润 (%) 缴纳金 / 收入、或边际缴纳金 (%) 缴纳金 / 员工 ($) 现金流 ($) 股东权益 / 全面资产、 或偿付能力 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 客户数量 市场份额 (%) 年销售额 / 客户 ($) 回头生意 ($) 新客户数量 / 客户底数 保持客户数量 (No.) 完成销售额 / 联系销售额 满意客户指数 (%) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 客户利润 (%) 客户不满意见数量 (No.) 营销支出 / 销售成本($) 品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 客户关系平均维持时期 (No.) 平均客户规模 ($) 客户等级 (%) 客户来访公司数目 (No.) (%) (%) 投资回报率 (%) 全面成本 ($) 绩 效 层 面 内 部 运 营 层 面 学 习 与 发 展 层 面 绩 效 目 标 确定促进客户价值的内部流程价值 链( 例如产品开发、赢得/ 保持客 户、交货、客户服务等) 在“拓展机会”专题会议上重点提 出的流程能力相结合 明确必须胜于对手的方面 优先制定与内部流程最相关的一系 列目标和指针 明确今后我们如何才能持续提高和 创造价值 结合程序目标 序目标,明确具体的学习与发展要 求 结合“探究可能性”这一部分中所 明确的能力差距 - 针对各项核心程 关 键 KPI 指 标 9. 客户忠诚指数 (%) 10. 客户关系紧密程度 ( 指数) 19. 从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 20. 服务支出 / 客户/ 年 ($) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 行政管理支出 / 总营业额 (%) 流程周期 (No.) 业务流程效率 (No.) 平均投产时间 (No.) 投产时间,产品开发 (No.) 投产时间,从订货到交货 (No.) 投产时间,供货商 (No.) 投产时间,生产 (No.) 一般决策所需时间 (No.) 库存周期 (No.) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 生产率提高 (%) 自动化程度 (%) IT 能力/ 雇员数 (No.) 流程质量 ( 指数) 服务质量 ( 指数) 生产率 (%) 产品环境影响 (No.) 行政失误成本 / 管理营业额 (%) 按时交货 (%) 生产过程有害气体释放量 (No.) 1. 2. 3. 比) 4. 5. 6. 研发费用 ( 美元) 研发费用 / 总体费用( 百分比) 信息技术开发费用 / 信息技术费用( 百分 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 待发专利 ( 数量) 公司专利平均年限 ( 数量) 改进建议 / 员工( 数量) 核心能力培养费用 / 员工( 美元) 员工满意指数 ( 数量) 营销费用 / 客户( 美元) 员工意见 ( 授权指数) ( 数量) 时数,研发 ( 百分比) 研发资源 / 全部资源( 百分比) 培训投资 / 客户( 数量) 绩 效 层 面 绩 效 目 标 明确实施策略所必备的能力 技能与核心能力 知识资产与最佳操作方案 组织背景信息、氛围及文化 技术 关 键 KPI 指 标 7. 8. 9. 10. 调研投资 ( 美元) 新产品辅助与培训投资 ( 美元) 开发新市场投资 ( 美元) 客户直接沟通 / 年( 数量) 18. 19. 20. X 岁以下员工所占比例( 百分比) 非产品性费用 / 客户/ 年( 美元) 新产品与基础产品之比 ( 百分比) 五、 核心职能部门关键绩效 KPI 指标 1. 总裁办 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA 信息系统的信息化程度 内部投诉处理率 接待事务完成的效率和质量 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 内部流程 类 KPI 指 标 过程性绩 效指标 学习与发 展 类 KPI 指标 2. 战略规划中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标 与外部对口部门机构关系的良好性 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 充分及时掌握相关监管政策、法规的变化 房地产市场发展动态预测准确性 年度规划和年度建设方案有效性 公司用款需求计划和用款方案的有效性 汇总审核资本性支出计划的及时、准确性 公司融资需求计划和用款方案的有效性 部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性 部门职责范围内业监督指导的有效性 标 学习与发 展 类 KPI 指标 3. 公司经济技术数据分析成效 公司经济技术数据统计准确率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 计划财务中心 1) 部门定位: 通过建立完善的财务系统制度、流程,及时准确地反映集团公司的经营状况,降低企 业财务风险,为企业的经营决策提供依据;通过合理的资金调配,提高资金的使用效率。 2) 核心职责: 负责制订、完善各项财务管理、资金管理制度和流程,批准后贯彻实施; 负责财务预、决算方案、全面预算管理方案的编制与监督执行; 执行税法规定,收集、研究相关的财税法规、政策,充分利用税收优惠政策; 负责拟定融资计划、资金使用计划并组织实施; 负责资金的调配工作,提高资金的使用效率,降低资金使用成本; 按照会计制度进行会计核算,按时编制财务会计报告和其它相关报表; 负责对公司的资金运用、现金流状况、财务成本等进行财务分析, 为公司决策提供 依据; 对公司财务风险进行有效监控; 负责指导项目公司对口部门的工作。 3) 部门职能划分: 一级职能 会计核算 税务管理 二级职能 拟订并根据集团公司会计核算制度,制定相应的实施细则和实 施办法并检查、指导子公司加以贯彻执行; 负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业 务的帐务处理; 核对各项往来帐目,及时发现问题; 汇总、合并集团公司的财务报表,为集团公司领导提供各种财 务数据; 定期、不定期对集团公司的经营状况、财务状况进行分析,向 集团公司管理层提供分析报告; 负责各类会计资料的保管和定期归档工作; 规范集团公司纳税申报制度,管理监控公司的纳税情况和税收 优惠政策的实现情况; 预决算管理 合同管理 资产管理 风险控制 融资管理 资金管理 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行 ; 负责集团公司税务事宜办理; 建立和完善财务预、决算管理办法; 组织编制集团公司的财务预算方案,对财务预算工作进行分 析、监督和指导; 组织集团公司年度财务决算; 建立和完善合同管理制度; 审核限上各类合同经济条款; 监督合同执行情况; 负责完善资产管理制度,加强资产管理,按季度推进资产盘点 及帐务核对,保证资产安全和完整; 负责资产台账管理; 建立和完善风险控制管理办法; 分析公司财务现状,及时发现风险问题并提出解决方案; 负责应收款项管理,督促有关部门及时催缴欠款; 定期组织对项目公司的财务审计。 负责研究国家融资政策信息,为决策提供依据; 负责拟定集团公司的融资计划,组织实施并定期进行考核; 负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实 ; 负责拓展公司的渠道和融资方式; 负责建立融资信息系统,保障融资工作有序进行; 负责集团资金集中管理体系的建设,制定、完善集团公司的资 金内控管理制度,并监督实施; 负责编制公司年度资金计划; 负责集团公司每周现金预算的编制,组织监督各项目公司严格 按现金预算执行; 负责公司定期的资金分析; 负责集团及各项目公司的资金调拨; 负责监控集团及各项目公司资金占压情况,并对相关问题进行 分析通报; 负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 资金周转期 公司成本中心费用预算执行率 部门成本中心费用预算执行率 客 户 类 KPI 指标 与外部机构关系的良好性 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 会计报表的延迟日数 财务报表的准确、合规性 年度财务预算制定调整质量 公司各机构对财务服务的满意度 预算内资金保证率 申报纳税合规性 会计文档的完整性和时效性 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 部门员工满意度 员工平均受培训时间 4. 信息资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 信息技术费用预算执行率 信息化项目审减支出百分比 部门协作满意度 本部门负责预算制定质量 有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数 全程参与的信息系统实施 本部门员工绩效考核数据准确率 公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率 信息系统重大故障数 信息系统故障排除率 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工培训计划完成率 员工平均受培训时间 部门员工满意度 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 5. 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 人力资源中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 (预算中:人力成本=招聘费用+培训费用+薪资福利+奖金 +离职补偿金+保险等) 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 员工绩效考核数据准确率 员工绩效考核按时完成率 薪酬核算错误率 人力资源部编制的人力资源年报表出错次数 财 务 类 KPI 指标 标 学习与发 展 类 KPI 指标 6. 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 岗位培训满意度 外部招聘率 员工离职率 员工内部调动比率 公司员工素质结构比例 部门员工素质结构比例 公司员工平均受培训时间 部门员工平均受培训时间 公司/部门员工培训计划完成率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 研究发展中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 过程性绩 效指标 成本中心费用预算执行率 研发费用 研发费用/总体费用(百分比) 信息技术开发费用/信息技术费用(百分比) 调研投资 开发新市场投资 新产品辅助与培训投资 新产品获利率(基于产品改进) 成本降低 销售量上升 行业同质化产品市场占有率 销售排名 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 内部流程 类 KPI 指 本部门负责预算制定调整质量 基础研究(确保长期处于竞争优势) 研究报告提交的及时率 专项报告行业指导价值(外部专家评价,社会认同度) 应用研究(能否创造出新的、实用性的功能,解决技术难题) 新技术、新工艺应用比率 预期收益实现率 产品开发)应用成熟技术开发出新产品) 新产品比例 独家产品比例 新产品上市速度 标 • 上市速度提前天数 • 开发周期缩短天数 新产品计划进度 新产品设计质量 BET(收支平衡时间) 学习与发 展 类 KPI 指标 7. 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 专职工程师能力评估合格率 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 工程管理中心 指标类型 结果性绩 效指标 过程性绩 效指标 指标层面 核心 KPI 指标 财 务 类 KPI 指标 成本中心费用预算执行率 工程项目概算执行率 项目审减支出百分比 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 项目资金需求计划准确度 投资计划完成率 项目工程设计审查按时完成率 招标申请准确率和及时性 合同签订的及时性和准确性 工程标准工期完成百分比 工程达标交付率 工程阶段质量合格率 施工组织设计指导的有效性 质量安全报监率 重大安全事故 管理漏洞导致人身死亡事故数 设备缺陷导致重大事故数 工程质量投诉率 工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数 工程文件归档管理出错率 完成主设备及主要材料订货清单有效性 技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性) 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 客 户 类 KPI 指标 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 8. 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 员工离职率 执行基于风险的薪酬计划的员工比例(%) 营销管理中心 指标类型 指标层面 核心 KPI 指标 结果性绩 效指标 财 务 类 KPI 指标 过程性绩 效指标 客 户 类 KPI 指标 部门协作满意度 计划外需求及时处理率 客户服务满意度 销控官管理满意度 业务提升/改进管理满意度 销售帐务管理满意度 电话接听时间 销售现场检查 问题及时处理率 事后处理问题占总问题比率 应收帐款回收率 销售人员上岗培训比率 媒体曝光数 负面 正面 内部流程 类 KPI 指 标 学习与发 展 类 KPI 指标 费用预算执行率 总体费用控制达成率 总体费用降低额 销售目标达成率 营销收入额 单位销售收入增加额 销售毛利率 市场占有率 当期销售排名 市场数据收集及时准确率 营销统计报表出错率 本部门负责预算制定调整质量 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工培训计划完成率 员工离职率 部门员工满意度 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 执行基于风险的薪酬计划的员工比例 六、 项目公司关键绩效 KPI 指标
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【表格】仓储部绩效考核指标
仓储部绩效考核指标 受评人: 管理人: 考核期: 序号 考评项目及考评指标 指标权重 1 制度建设:按照年度 计划完成仓储管理的 各项规章制度的制订 与修订,完成率100% 2 制度执行:对仓储管 理规章制度的执行进 行监督、检查和指导 达到95%以上 3 各项工作计划完成率 :年度考核期内,部 门工作计划完成率达 到100% 4 物资入库差错率:年 度考核期内,物资入 库差错率控制在2%以 下 5 出货差错率:年度考 核期内,物质供应差 错率控制在2%以下 6 库存货损率:年度考 核期内,库存货损率 控制在2%以下 计分标准 适用者 得分(1) 得分(2) 得分(3) 总分 说明 ×% 按计划完成规章 制度的制订与修 订工作,得满分 ;每有一项计划 未完成,扣5分 在年度绩效考核前,管理人收 录制度归档信息,或查证制度 归档资料等考核信息。 ×% 高层主管审查达 到 95% 以 上 , 得 满分;满意率每 降 1% , 扣 2 分 ; 满意率每增1%, 加1分 年度绩效考核前,管理人收集 高层主管审查总结等考核信息 。 ×% 部门工作计划完 成率达到100%, 得满分;完成率 每降1%,扣2分 在月/季度/年最后一个工作日 ,管理人总结工作计划完成情 况等考核信息 ×% 物资入库差错率 在2%以下,得满 分;差错率每降 1% , 加 1 分 ; 差 错率每增1%,扣 2分 在月/季度/年最后一个工作日 ,管理人审查出入库统计报表 。物资入库差错率=入库出错 次数/入库总次数×100% ×% 出货差错率在2% 以下,得满分; 差错率每降1%, 加1分;差错率每 增1%,扣5分 在月/季度/年最后一个工作日 ,管理人审查出入库统计报表 。出货差错率=出货差错次 数/出货总次数×100% ×% 库存货损率控制 在2%以下,得满 分;库存货损率 每 降 1% , 加 1 分 ;库存货损率每 增1%,扣2分 库存货损率=当月库存货损金 额/当月库存金额× 100% 评语 7 费用管理:年度考核 期内,各种经费支出 控制在预算之内,超 支金额为0 8 仓库盘点:年度考核 期内,仓库盘点账物 不符的件数在2%以下 9 完成领导交办的临时 工作任务,主管领导 的 满意 率 达 到 90% 以 上 部门经理签字: ×% 经费支出控制在 预算之内,得满 分;未经有关高 层主管批准,经 费每超支1%,扣 3分 在年度绩效考核前,管理人收 录经费支出数据,或查证经费 支出账目等考核信息 ×% 仓库盘点账物不 符的件数在 2%以 下,得满分;每 增加1%,扣5分 在月/季度/年最后一个工作日 ,管理人到财务部、仓储部查 证账物相符情况等考核信息 ×% 主管领导的满意 率 达 到 90% 以 上 ,得满分;满意 率 每 降 1% , 扣 2 分;满意率每增 1%,加1分 在年度绩效考核前管理人询问 相关有关恊办工作完成的满意 率等考核信息 受评人簽名: 上级主管领导签字:
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【表格】各岗位KPI绩效考核指标
东莞市卓越实业有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上,每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上,每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分(超过4天以上扣15分) 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现,每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检(按规定检验次数) 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上,每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率(按裁片数) 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分,超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分,严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注:1、定量指标(完成率、合格率)的实际得分=实际完成率(合格率)×权重。 2、定性指标的实际得分=权重-扣分。 3、单项最低得分为零分,最高得分为权重分数。 事长
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【表格】公司经营责任指标分解
2018年集团下达的公司年度目标责任分解 指标 指标 类型 项数 指标名称 目标额 约束 指标 -10% 归口部门 11.50% 10 财务部 财务部 2 利润总额(万元) 53000 30 所有部门 财务部 3 经济增加值(万元) 60000 10 财务部 财务部 4 财务绩效评价 按年度对标分析 折算 10 财务部 财务部 5 资产负债率 75% 5 财务部 财务部 7 研发投入 8 管理 指标 10% 责任部门 1 归母公司净资产收益率 完成销售值20亿 6 省级以上新产品销售收入 元 基本 指标 60% 考核 分解考核 权重 说明 完成研发投入3亿 元 全员劳动生产率 21万元/人 工资总额(万元) 26031 5 运营管理部 运营管理部 5 科学技术研 科学技术研 究院 究院 5 人力资源部 人力资源部 经营现金流净流量(万元 9 ) 90000 5 10 应收账款余额(万元) 30000 5 运营管理部 运营管理部 11 存货余额(万元) 100000 5 运营管理部 运营管理部 12 营业收入(万元) 566900 5 财务部 收到集团 同类考核 扣分,扣 集团九大业务条线日常工作任务考核(以各 1 部门书面通报批评、提示函等为依据,每次 10 对应部门 工作履责 扣0.1—1分,扣完为止) 考核0.1~5 分,扣完 为止 财务部 所有部门 运营管理部 所有部门 运营管理部 1 完成土地的出让并按协议收回出让金 -2 资产管理部 资产管理部 2 年内按协议收回政府搬迁补偿款 -2 资产管理部 资产管理部 3户企业股权转让,1 3 完成9户僵尸企业处置, 户企业提升层级 -2 计入部门 年度重点 资产管理部 资产管理部 工作考核 4 归还集团借款本金9亿元和结清历史欠息 -2 5 有效股权进行处置 -2 财务部 备注 财务部 资产管理部 资产管理部 指标完成情况日常跟踪要求: 各归口部门按月跟踪监控各项指标的完成情况,并于次月6日前将跟踪监控的进度完成结果和情况说明交运营 管理部汇总。
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【表格】工程部绩效考核指标
维度 财务层面 部门职责 衡量指标 施工进度管理 关键计划节点达成率 施工成本管理 三项技术方案成本管控(成本 降低率) 资金计划 资金计划执行偏差率 工程材料计划准确率 保障全年项目开发资金及成本管理目 标任务 工程款拨付准确率 内部协作满意率 客户层面 保持与内外部利益相关者的良好关系 各分包、主包单位纠纷次数 质量投诉率 质量投诉解决完成率 隐蔽工程验收合格率 质量管理 工程质量失控次数 质量管控制度建设目标达成率 内部流程层面 制度流程建设 质量管控制度执行目标达成率 工程部经理关键绩效指 质量管控制度执行目标达成率 部门绩效考核工作质量 学习与成长 组织培训,建设学习型组织 培训实施有效性 培训效果达标率 定期对部门骨干员工进行培训,针对 工作中的不足,个人发展目标及差距 进行谈话辅导,促进部门员工成长。 谈话辅导记录达标率 工程部经理关键绩效指标说明书 指标定义 考核标准 反映工程进度 达成率=按时完成节点个数/计划节点个数 *100% 衡量单位 权重 % 反映土方开挖平衡方案、防水工程优化、 成本降低率=(方案前造价-优化后施工费用 基础方案优化的完成情况 )/方案前造价*100% % 反映资金计划制定的周密性及计划的准确 度 预算偏差正负超过10%,此项0分 % 反映材料计划完成情况 材料采购补单6次以内此项满分,7-9次此项 50%,9次以上0分 % 反映成本管理完成情况 失误0次该项满分,1-3次50%,4次以上0分 % 由部门进行满意度调查,以服务优化促进 部门协同效率 满意率=协作部门满意度调查平均分*100% % 反映对分包、主包单位管理协调是否到位 0次该项满分,1-3次50%,4次以上0分 % 反映因工程质量缺陷造成的客户投诉 0次该项满分,1-3次50%,4次以上0分 % % 反映隐蔽工程验收情况 合格率=隐蔽工程验收合格总数/隐蔽工程清 单总数*100% % 反映质量管理是否到位 无质量失控该项满分,1-3起质量失控该项 50%,4起以上质量失控0分 % 建立工程质量责任追究制度 建立工程质量工程部月度检查活动 建立工程质量管理奖惩细则 制定质量检查验收目录清单 建设工程质量验收网络平台 2018年6月底之前完成全部制度制定、形成 文件,7月开始执行。 每年修订一次于6月底前提交,延期提交此 项0分; % 工程质量责任追究制度执行情况 按工程质量管理台账记录信息判定,对质量 事故行为是否及时给出处理意见,及时给出 意见的此项满分 % 工程质量工程部月度检查活动执行情况 对工程月报提交情况进行判定,年终考核月 报提交次数 % 工程质量管理奖惩细则执行及时性 按工程质量管理台账记录信息判定,对质量 事故行为是否及时给出奖惩处理意见,及时 给出意见的此项满分 % 是否按质量检查验收目录清单及时检查、 验收、记录 由质量监察部履行检查,抽检合格率=抽检 合格数量/抽检数量*100% % 工程质量管理网络平台使用有效性 使用有效率大于65%=网络平台使用人数/网 络平台总人数*100 % 部门绩效考核组织的及时性、规范性 该项指标满分为100%;发生因考核组织不力 没有在计划内完成的逾期1天扣20%;部门考 核没有满足公司规范要求的,视情况扣20%50%;因考核不公引起员工申诉经查属实的 ,该项指标得分为0 % 对员工培训满意度问卷调查成绩进行汇总, 分数换算成百分比,满意度目标值100%,底 线值90% % 关于培训内容,员工提交总结报告,并进 培训后员工提交总结报告,并组织成果分享 行成果分享 会,由评委会对总结分享进行评估 % 对员工进行培训满意度调查 员工参加培训获得相关证书 参加外部培训,需提供相关结业证书 % 培训内容关联度工作的绩效提升评估 分管系统内部门员工绩效优良率 % 谈话辅导每月不低于1次,并且在培训辅 导表中及时记录 实际谈话、培训、辅导的次数/12*100% % 分项权重 更新频率 指标来源 - 季度 报表 年度 报表 - 季度 财务数据 - 季度 成本部报表 - 季度 内部统计 - 年度 内部统计 - 年度 内部统计 - 年度 内部统计 - 季度 内部统计 - 季度 - 季度 20% 季度 20% 季度 20% 季度 内部统计 20% 季度 20% 季度 - 季度 人力资源部 25% 季度 人力资源部 25% 季度 人力资源部 25% 季度 人力资源部 25% 季度 人力资源部 - 季度 人力资源部 土建工程师 维度 部门职责 保障全年项目开发进度管理目标任务 衡量指标 月度计划节点达成率 工程材料计划准确率 财务层面 保障全年项目开发资金及成本管理目标 任务 资金计划执行偏差率 工程款拨付准确率 变更签证及时率 保障全年项目开发质量管理目标任务 客户层面 隐蔽工程验收合格率 工程质量失控次数 较大重大事故发生次数 保障全年项目开发安全文明施工及扬尘 治理管理目标任务 因扬尘治理不达标造成的停工及罚款等行 政处罚发生次数 公司、部门及其他工程相关会议参与情况 内部流程层面 团队建设及建立内部管理体系 工程管理资料完成情况 电子文档完成情况 学习与成长 组织培训,建设学习型组织 内部培训参与率 土建工程师关键绩效指标说明书 指标定义 考核标准 反映工程进度 达成率=按时完成节点个数/计划 节点个数*100% 反映材料计划完成情况 材料采购补单1次以内此项满分, 1次此项50%,2次及以上0分 反映资金计划制定的周密性及计划的 预算偏差正负超过10%,此项0分 准确度 反映安全管理完成情况 失误0起该项满分,1起50%,2起 及以上0分 超过14日内办理完成为失误,失 误0起该项满分,1-2起50%,2起 以上0分 合格率=隐蔽工程验收合格总 数/隐蔽工程清单总数*100% 无质量失控该项满分,1-3起质量 失控该项50%,4起以上质量失控0 分 失误0起该项满分,1起50%,2起 及以上0分 反映扬尘治理完成情况 失误0起该项满分,1起50%,2起 及以上0分 反映团队意识情况 无故不参加或迟到0起该项满分, 1起50%,2起及以上0分 反映工作执行情况 无缺项及重要内容遗漏0起该项满 分,1起50%,2起及以上0分 反映工作执行情况 无缺项及重要内容遗漏0起该项满 分,1起50%,2起及以上0分 反映自身素质提高意识 无故不参加或迟到0起该项满分, 1起50%,2起及以上0分 反映成本管理完成情况 反映成本管理完成情况 反映隐蔽工程验收情况 反映质量管理是否到位 衡量单位 权重 分项权重 更新频率 指标来源 月度 报表 月度 报表 月度 报表 月度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 年度 内部统计 维度 部门职责 保障全年项目开发进度管理目标任务 财务层面 保障全年项目开发资金及成本管理目标任务 保障全年项目开发质量管理目标任务 客户层面 保障全年项目开发安全文明施工及扬尘治理 管理目标任务 内部流程层面 学习与成长 团队建设及建立内部管理体系 组织培训,建设学习型组织 电气、暖通工程师关键绩效指 电气、暖通工程师关键绩效指标说明书 衡量指标 月度计划节点达成率 工程材料计划准确率 资金计划执行偏差率 工程款拨付准确率 变更签证及时率 指标定义 达成率=按时完成节点个 数/计划节点个数*100% 材料采购补单1次以内此项 反映材料计划完成情况 满分,1次此项50%,2次及 以上0分 反映资金计划制定的周密 预算偏差正负超过10%,此 性及计划的准确度 项0分 失误0起该项满分,1起 反映成本管理完成情况 50%,2起及以上0分 超过14日内办理完成为失误 反映成本管理完成情况 ,失误0起该项满分,1-2起 50%,2起以上0分 反映工程进度 优化设计及方案 反映成本管理完成情况 隐蔽工程验收合格率 反映隐蔽工程验收情况 工程质量失控次数 反映质量管理是否到位 较大重大事故发生次数 反映安全管理完成情况 因扬尘治理不达标造成的停工及罚款等行政处 罚发生次数 反映扬尘治理完成情况 公司、部门及其他工程相关会议参与情况 考核标准 反映团队意识情况 工程管理资料完成情况 反映工作执行情况 电子文档完成情况 反映工作执行情况 内部培训参与率 反映自身素质提高意识 节省造价金额 合格率=隐蔽工程验收合格 总数/隐蔽工程清单总数 *100% 无质量失控该项满分,1-3 起质量失控该项50%,4起以 上质量失控0分 失误0起该项满分,1起 50%,2起及以上0分 失误0起该项满分,1起 50%,2起及以上0分 无故不参加或迟到0起该项 满分,1起50%,2起及以上0 分 无缺项及重要内容遗漏0起 该项满分,1起50%,2起及 以上0分 无缺项及重要内容遗漏0起 该项满分,1起50%,2起及 以上0分 无故不参加或迟到0起该项 满分,1起50%,2起及以上0 分 衡量单位 权重 分项权重 更新频率 指标来源 月度 报表 月度 报表 月度 报表 月度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 年度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 年度 内部统计 维度 部门职责 财务层面 保障全年项目开发资金及成本管理 目标任务 客户层面 保障全年项目开发质量管理目标任 务 衡量指标 工程部资料员关键 工程款、签证流程签批完成情况 月度资金计划提报完成情况 部门会议管理完成情况 收发文件完成率 公司、部门及其他会议参与情况 内部流程层面 团队建设及建立内部管理体系 部门内务完成情况 学习与成长层面 组织培训,建设学习型组织 内部培训参与率 程部资料员关键绩效指标说明书 指标定义 考核标准 反映成本管理完成情况 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 反映资金计划管理完成情况 预算偏差正负超过 10%,此项0分 反映部门会议管理完成情况 未完成通知或记录0起 该项满分,1起50%,2 起及以上0分 反映文件管理完成情况 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 反映团队意识情况 无故不参加或迟到0起 该项满分,1起50%,2 起及以上0分 反映工作执行情况 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 反映自身素质提高意识 无故不参加或迟到0起 该项满分,1起50%,2 起及以上0分 衡量单位 权重 分项权重 更新频率 指标来源 月度 报表 月度 报表 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 年度 内部统计 维度 财务层面 客户层面 内部流程层面 部门职责 工程部文员关键绩效指标说明书 衡量指标 指标定义 保障全年项目开发资金及 工程款、签证流程签批把关工程资料 反映成本管理完成情况 完成情况 成本管理目标任务 保障全年项目开发质量管 理目标任务 团队建设及建立内部管理 体系 学习与成长层面 组织培训,建设学习型组 织 工程资料同步完成情况 反映工程资料管理完成情况 工程电子档案完成情况 反映工程资料管理完成情况 收发文件完成率 反映文件管理完成情况 公司、部门及其他会议参与情况 反映团队意识情况 部门内务完成情况 反映工作执行情况 内部培训参与率 反映自身素质提高意识 键绩效指标说明书 考核标准 衡量单位 权重 分项权重 更新频率 指标来源 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 月度 报表 缺项或漏项0起该项满 分,1起50%,2起及以 上0分 月度 报表 缺项或漏项0起该项满 分,1起50%,2起及以 上0分 月度 内部统计 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 月度 内部统计 月度 内部统计 月度 内部统计 年度 内部统计 无故不参加或迟到0起 该项满分,1起50%,2 起及以上0分 失误0起该项满分,1 起50%,2起及以上0分 无故不参加或迟到0起 该项满分,1起50%,2 起及以上0分 维度 财务层面 部门职责 衡量指标 施工进度管理 关键计划节点达成率 资金计划 资金计划执行偏差率 反映工程进度 反映资金计划制定的周密性及计划 的准确度 保障全年项目开发 资金及成本管理目 标任务 工程材料计划准确率 反映材料计划完成情况 工程资金计划准确率 反映资金计划完成情况 保持与内外部利益 相关者的良好关系 客户层面 内部流程层面 学习与成长 工程部副经理关键绩效指 保障全年项目开发 安全文明施工及扬 尘治理管理目标任 务 质量管理 内部协作满意率 各分包、主包单位纠纷次数 较大重大事故发生次数 因扬尘治理不达标造成的停工及 罚款等行政处罚发生次数 指标定义 由部门进行满意度调查,以服务优 化促进部门协同效率 反映对分包、主包单位管理协调是 否到位 反映安全管理完成情况 反映扬尘治理完成情况 隐蔽工程验收合格率 反映隐蔽工程验收情况 工程质量失控次数 反映质量管理是否到位 部门绩效考核工作质量 部门绩效考核组织的及时性、规范 性 组织培训,建设学习 型组织 培训实施有效性 对员工进行培训满意度调查 培训效果达标率 关于培训内容,员工提交总结报告 ,并进行成果分享 员工参加培训获得相关证书 培训内容关联度工作的绩效提升评 估 副经理关键绩效指标说明书 考核标准 达成率=按时完成节点个数/计划节点个数 *100% 预算偏差正负超过10%,此项0分 材料采购补单6次以内此项满分,7-9次此项 50%,9次以上0分 资金计划准确率=(当季资金计划数额—当 季补充资金计划数额)/当季资金计划数额 ×100% 满意率=协作部门满意度调查平均分*100% 0次该项满分,1-3次50%,4次以上0分 衡量单位 权重 分项权重 更新频率 % - 月度 % - 月度 % - 月度 % - 月度 % - 年度 % - 年度 失误0起该项满分,1起50%,2起及以上0分 月度 失误0起该项满分,1起50%,2起及以上0分 月度 合格率=隐蔽工程验收合格总数/隐蔽工程清 单总数*100% 无质量失控该项满分,1-3起质量失控该项 50%,4起以上质量失控0分 该项指标满分为100%;发生因考核组织不力 没有在计划内完成的逾期1天扣20%;部门考 核没有满足公司规范要求的,视情况扣20%50%;因考核不公引起员工申诉经查属实的 ,该项指标得分为0 对员工培训满意度问卷调查成绩进行汇总, 分数换算成百分比,满意度目标值100%,底 线值90% 培训后员工提交总结报告,并组织成果分享 会,由评委会对总结分享进行评估 参加外部培训,需提供相关结业证书 分管系统内部门员工绩效优良率 % - 月度 % - 月度 % - 月度 % 25% 月度 % 25% 月度 % % 25% 25% 月度 月度 指标来源 报表 财务数据 成本部报表 报表 内部统计 内部统计 内部统计 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部
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【表格】绩效考核指标权重分配表
部门绩效考核指标权重(讨论稿) 部门类别 管理部门 业务部门 办公室 人力资源部 财务部 工会 安保部 客服中心 物业部 专管一部 专管二部 蔬菜部 水果部 鲜活部 经济指标 关键任务指标 基本职能指标 50% 50% 50% 50% 50% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 个人绩效考核指标权重(讨论稿) 员工类别 绩效考评指标 工作业绩权重85% 副总 部门负责人 部门副职 业务管理者(主管) 普 通 员 工 经济指标 关键任务指标 基本职能指标 70% 20% 10% 工作业绩权重80% 关键任务指标 基本职能指标 70% 20% 10% 工作业绩权重80% 经济指标 60% 关键任务指标 30% 工作态度权重20% 基本职能指标 10% 工作业绩权重75% 经济指标 50% 关键任务指标 40% 工作态度权重25% 基本职能指标 10% 工作业绩权重75% 经济指标 30% 技术支持 经济指标 30% 市场管理 工作态度权重20% 经济指标 行政服务 岗亭收费 工作态度权重15% 关键任务指标 30% 工作态度权重25% 基本职能指标 40% 工作业绩权重75% 关键任务指标 30% 工作态度权重25% 基本职能指标 40% 工作业绩权重70% 经济指标 30% 关键任务指标 30% 工作态度权重30% 基本职能指标 40% 工作业绩权重70% 经济指标 30% 关键任务指标 30% 工作态度权重30% 基本职能指标 40% 工作业绩权重70% 安保队员 工作态度权重30% 经济指标 关键任务指标 基本职能指标 30% 30% 40% 备注:经济指标、关键任务指标、基本职能指标这三项指标所占比例为工作业绩部分的比例,三项指 标满分为100分。以副总为例,若三项指标总和为满分,因副总的工作业绩权重为85%,则副总的工作 业绩得分为100*85%=85分。
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【表格】服装生产-KPI绩效考核指标
xx有限公司各岗位绩效考核指标 部 门 岗位名称 人力部经理 行政助理 人事助理 人力部 文控文员 前台文员 保安队长 保安员 清洁工 厨师 厨工 绩效考核项目 项目说明 权重 资料来源 1.人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 30 用人部门、总经办 2.培训计划完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 总经办 3.公司制度执行力和监察力度 每出现一次差错扣5分 40 总经办 4.日常事务投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 总经办 1.公司行政制度执行力度 每出现一次差错扣5分 40 部门经理 2.日常行政事务投诉 每出现一次员工投诉扣5分 20 部门经理 3.工作计划完成及时性 未及时完成每项扣4分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.普工类人员招聘完成率 准时入职人数/需招聘人数 40 部门经理、用人部门 2.新员工入职培训完成率 实际培训次数/计划培训次数 20 部门经理 3.考勤报表的准确性 每出现一个员工考勤不准确扣5分 20 部门经理 4.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文控资料发放及时、准确 每出现一次差错扣5分 30 部门经理 2.数据统计及时与准确性 每出现一次不及时或不准确扣5分 50 部门经理 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.顾客满意度 顾客每投诉一次扣5分 40 部门经理、顾客 2.内部满意度 相关部门每投诉一次扣5分 40 部门经理、相关部门 3.工作失误次数 每出现一次差错扣4分 20 相关部门、部门经理 1.文明执勤状况 同顾客或职工打架行为,每次扣5分 10 部门经理、顾客、员工 2.消防、安全工作检查 每出现一次差错扣10分 40 部门经理、总经理 3.行政制度执行力度 每出现一次差错扣4分 20 部门经理 4.行政执行公正性投诉 每出现一次员工投诉扣2分 10 部门经理、员工 5.工作失误次数 每出现一次失误扣4分 20 相关部门、部门经理 1.内部满意度 每出现一次投诉或检查不合格扣10分 80 行政助理、相关部门 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.内部满意度 每出现一次投诉扣10分 80 行政助理、相关部门 厨师 人力部 厨工 司机 采购部经理 采购部 面料采购员 辅料采购员 驻外面料跟单 品控部主管 品控部 辅料检验员 面料检验员 品控部 生产检验QC 2.服从性或检查 不服从临时调动安排或检查不合格每次扣5分 20 行政助理 1.安全驾驶 违规驾驶一次扣10分 65 HR经理、交警部门 2.服从性及责任心 不服从安排及工作不负责任每次扣5分 35 行政助理、相关部门 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸的缸数/头缸总缸数 15 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 40 跟单组、品控部、布仓 3.下栏采购准时性 4.辅料交货准时性 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、品控部、布仓 每次不准时扣2分(超过4天以上扣5分) 10 跟单组、品控部、辅料仓 5.面料齐布、板布严重超期 面料齐布、板布超过5天以上,每张订单扣5分 20 跟单组、品牌部、布仓 1.头缸采购完成率 准时回合格头缸数/头缸总缸数 20 跟单组、品控部、布仓 2.齐布采购完成率 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 跟单组、布仓、品控部 3.下栏采购准时性 每次不准时扣3分(超过4天以上扣5分) 15 跟单组、布仓、品控部 4.面料齐布、板布严重超期 每次超过5天以上,每张订单扣3分 15 跟单组、布仓、品牌部 合格辅料交货准时性 每次不准时扣10分(超过4天以上扣15分) 100 跟单组、仓、品控部 1.已检面料返厂合格率 已检面料返厂合格缸数/已检面料返厂总缸数 50 采购经理/采购员/品控部 2.已跟订单的齐布采购完成率 1.面料检验准确性 准时合格齐布磅数/订布总磅数 50 采购经理/采购员/品控部 面料误检一次扣3分 20 生产部 2.辅料检验准确性 辅料误检一次扣2分 10 生产部 3.生产过程检验准确性 明显的质量问题未及时发现,每次扣5分 30 生产部 4.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 25 跟单组 5.漏检(按规定检验次数) 1.辅料检验及时性 每漏检一次扣5分 未及时检验每次扣3分 15 10 生产部 采购部、辅料仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 部门主管 1.面料检验及时性 未及时检验每次扣3分 10 采购部、布仓 2.质量检验的准确性 误检一次扣10分 70 生产部、部门主管 3.发现质量问题及时如实上报 未及时如实上报每次扣4分 20 1.出现质量问题未能及时发现 每次扣10分 60 部 门 主 管 生产部、部门主管 品控部 生产检验QC 财务部主管 财务部 统计 会计 出纳 生产部经理 生产部 裁床主管 板房主管 车间主管 2.出现质量问题未及时上报或跟踪 3.客户最终验货合格率 每次扣5分 20 生产部、部门主管 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 20 跟单、部门主管 1.对外往来款项结算 每出现一次差错扣10分 50 总经办 2.财务部报表准确性 每出现一次差错扣5分 15 总经办 3.扫菲、核算工资准确性 35 生产部、人力部 1.工资核算准确性 每出现一次差错扣5分 每出现一次差错扣10分 50 车间 2.扫菲准确性 每出现一次差错扣5分 30 车间 3.时工工时核算准确性 每出现一次差错扣4分 20 各部门 1.对外往来账款核算 每出现一次差错扣14分 70 供应商、客户 2.财务报表准确性 每出现一次差错扣10分 30 财务主管 1.对外往来账款收支 每出现一次差错扣10分 50 供应商、客户 2.备用金及工资支付 1.生产计划完成率 每出现一次差错扣10分 50 各部门 准时走货的数量/应走货数量 50 总经办 2.走货时间严重超期 走货时间超过4天以上,每张订单扣5分 20 总经办 3.客户最终验货合格率 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 30 品控部 4.损耗率(按裁片数) 1.生产计划完成率 1%/实际损耗率 准时完成的数量/计划完成的数量 10 30 总经办 生产经理、跟单 2.裁片质量合格率 裁片检验合格数/裁片总数 30 品控部、车间 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 30 品控部、车间 4.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时交板的数量/计划完成的数量 20 生产经理、跟单 2.纸样合格率 纸样合格数量/纸样总数量 40 生产经理 3.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 4.交板质量(批办) 每次不合格扣2分 10 跟单 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 后整部、生产经理、跟单 后整主管 辅料仓仓管 生产部 布仓仓管 总收发 跟单组长 跟单员 维修组长 维修工 搬运组长 搬运工 洗水员 纸样师傅 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 40 生产经理、跟单 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 30 品控部 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 生产经理 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 生产经理、HR经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣10分 50 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 1.进出数据准确性(一天内) 每次错误扣20分 40 生产经理、跟单 2.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 3.盘点、库存数据准确性 每次错误扣5分 20 财务部、生产经理 4.摆放归位、标识清楚 每次不合格扣2分 10 生产经理 5.对次片/布头/布尾的过磅统计 每款未统计扣5分 10 生产经理 1.进出厂数据结算准确性 每次错误扣10分 60 财务、跟单 2.生产报表准确性 每次错误扣5分 20 生产经理、总经理 3.收发货的及时性 每次不及时扣5分 20 生产经理、跟单 4.工作失误 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣10分 20 相关部门、生产经理 1.跟单工作准确性 因跟单工作失误而出现质量问题每次扣5分 30 生产经理、总经理、董事长 2.客户最终验货合格率 3.进度跟踪力度 客户抽检合格批数/客户总抽检批数 货期延误每批扣6分,超过4天以上扣10分 20 50 品控部 生产经理 1.维修配合力度 每次投诉扣10分 60 各生产部门 2.机器设备定期保养、检修 每次失误扣5分 40 各生产部门、生产经理 搬运配合力度 每次投诉扣10分 100 尾部、总收发、布仓等 1.洗水质量投诉 每次投诉扣10分 60 车间、跟单 2.洗水进度投诉 每次投诉扣5分 40 车间、跟单 1.纸样按时完成率 准时完成数/计划完成数 30 板房主管 2.纸样合格率 纸样合格数/纸样总数 40 板房主管 裁板员 车板员 板房杂工 生产部 后整组长 成品下货员 吹线员 组上记数员 物料收发 装箱员 打枪员 车间主管助理 3.工作失误 一般性工作失误扣5分,严重性失误扣10分 20 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 1.裁板合格率 裁板准确数/裁板总数 60 板房主管 2.裁板的配合力度 每次投诉扣5分 40 板房主管 1.准时交板完成率 准时交板数/计划完成数 40 板房主管 2.车板合格率 车板合格数/车板总数 50 板房主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 板房主管 配合力度 每次投诉扣10分 100 板房主管 1.生产计划完成率 准时完成数量/计划完成数量 40 后整主管 2.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 后整主管 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 后整主管 1.成品下货完成率 实际下货数/计划下货数 40 后整主管 2.数据准确率 每次错误扣10分 50 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣2分 10 后整主管 1.质量合格率 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.数据准确性 每次错误扣10分 70 后整组长 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整组长 1.领发物料数量的准确性 每次错误扣5分 60 后整主管 2.发料的准确性 每次错误扣10分 20 后整主管 3.生产报表的准确性 每次错误扣5分 20 总收发 1.配合力度 每次投诉扣5分 30 后整主管 2.入箱准确性 每次错误扣10分 70 后整主管 1.及时完成 每次投诉扣10分 60 后整主管 2.工作失误 每次错误扣5分 20 后整主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 后整主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 40 品控部 2.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 指导工 生产部 车间文员 查货组长 裁片收发 成品收发 组上收发 电脑唛架 打菲员 生产部 裁片仓扫描员 3.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 4.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 生产经理、车间主管 1.产品质量合格率 合格数量/总生产数量 30 查货组长 2.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 20 车间主管 3.损耗率(按裁片数) 1%/实际损耗 10 车间主管 4.工作失误(车错) 一般性工作失误扣3分,严重性失误扣8分 20 车间主管 5.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 10 车间主管 6.保管辅料准确性 0.1%/实际损耗 10 车间主管 1.车间每日生产数统计的准确性 每次错误扣10分 70 总收发 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.产品质量合格率 成衣抽验批数/抽验总批数 50 品控部 2.制度执行力 一般不执行扣2分,严重扣5分 20 车间主管 3.生产计划完成率 准时完成的数量/计划完成的数量 30 车间主管 1.下裁片数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.成品数量准确性 每次错误扣10分 70 车间主管 2.配合力度 每次投诉扣5分 30 车间主管 1.辅料领发准确性 每次错误扣10分 50 指导工 2.保管辅料准确性 每次少数扣5分 30 指导工 3.配合力度 每次投诉扣5分 20 指导工 1.唛架准确性 排错唛架每次扣10分 50 裁床组长 2.裁片用量计算准确性 用量算错每次扣5分 40 裁床主管 3.配合力度 每次投诉扣5分 10 裁床主管 1.菲仔准确性 打错菲仔每次扣10分 70 裁床组长 2.配合力度 每投诉每次扣5分 30 裁床主管 1.裁片扫描完整 扫描数量与裁数不符每次扣5分 30 裁床主管 2.裁片进出数量准确性 数量错误每次扣5分 40 裁床主管 3.裁片分开准确性 裁片分错款号每次扣5分 20 二车间三车间 4.配合力度 每次投诉扣2分 10 裁床主管 品牌部经理 设计师 品牌部 营销主任 跟板员 1.客户品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 2.自有品牌销量完成率 实际销售额/目标销售额 40 财务部 3.市场推广费用完成率 目标费用/实际推广费用 1.设计目标完成率 每月设计新款量/目标量 20 30 财务部 跟板员 2.设计款式的生产比率 实际生产款数/设计总款数 35 品牌部经理 3.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 20 品牌部经理 4.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理、跟板员 1.销售目标完成率 实际销售额/目标销售额 50 财务部 2.计划工作完成及时性 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 35 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次扣5分 15 品牌部经理 1.准时交板率 准时交板批次/总交板批次 50 设计师 2.计划工作完成率 计划工作3天后每推迟3天扣5分,以此类推 25 品牌部经理 3.工作准确性 每出现一次错误扣5分 25 品牌部经理、设计师 备注:1、定量指标(完成率、合格率)的实际得分=实际完成率(合格率)×权重。 2、定性指标的实际得分=权重-扣分。 3、单项最低得分为零分,最高得分为权重分数。 事长
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【表格】绩效评价指标体系
项目绩效评价指标体系 (请 大家对项目评价指标提出意见,如有不合适的地方,及时提 出!!一经制定就要施行!!) 看看指标、分值适 不适合自己的项目(写出原因),不适合就在上面改,及时 发给我。 基本指标 一级指标 二级指标 具体指标 三级指标 项目依据的充分性 (3分) 目标设定 情况 (10分) 项目目标的明确度 (3分) 评价内容(标准) XX项目资金设立的依据是否充分,充 分:3分;一般:1.5分;没有:0分 XX项目设立目标是否明确,明确:3分 ;基本明确:1.5分;不明确:0分 XX项目与AAA文件的相符性,相符 项目目标与相关政策 程度高:4分,基本相符:2分,不相符 相符性(4分) :0分 目标完成 情况 (12分) 项目投资计划完成率,100%:4分;90项目投资计划完成率 100%:3分;70-90%:2分;70%以下:0 (4分) 分 项目建设进度与计划的符合程度,100% 项目目标完成的及时 符合:4分;90-100%符合:3分;70性 (4分) 90%:2分;70%以下:0分 完全达到:4分;主要指标完全达到, 技术指标完成情况 其他基本达到:3分;主要指标达到: (4分) 2;未达到:0分 项目申报管理、专项资金管理、业务综 管理制度保障 合管理(监督、考核等)制度建全:2 (2分) 分;基本健全:1分;不健全:0分 是否有组织保障,是:1分,否:0分; 组织及人员支撑保障 人员是否充足并专人负责:是:1分, (2分) 否:0分 组织管理 水平 (12分) 业 务指标 (70分) 项目单位主体资格符合XX研究条件: 项目单位主体资格情 是:3分;存在不符合条件的情况:0分 况(3分) 。 申报项目经RR审核,申报材料完整: 项目申报审核程序合 2分;经审核但申报材料不完整:1分; 规性(2分) 审核程序不到位:0分 项目单位组织能力 (3分) 项目单位具有专人(或部门)负责、单 独制定项目管理制度情况,好:3分; 一般:2分;差:0分 业 务指标 (70分) 防病害能力增长 (5分) 项目投产后防病害能力显著增强:5分; 一般:3分;不明显:1分;无增长0分。 增加附件(调查数据对比表) 经济效益 项目投产后产量增加明显:5分;一般:3 单位产量增加 (15分) 分;不明显:1分;无增长0分。 (5分) 请大 增加附件(调查数据对比表) 家针对自 项目投产后单产成本明显减少:5分; 己项目, 单产成本减少 (5分 一般:3分;不明显:1分;无减少: ) 拟出项目 0分 增加附件(调查数据对比表) 指标名称 收入增加 对生态农业发展作用 对生态农业发展的作用,作用明显:4 (4分) 分;一般2分;弱:1分 项目技术成果应用情况或产业化前景好 社会效益 受资助(奖励)项目 :4分;较好:2分;一般:1分;差:0 (21分) 技术成果应用(4分) 分 请大家针 项目对保护农业生态环境、节约资源的 对自己项 生态环境影响 作用,强:4分;较强:2分;一般:1 (4分) 目,拟出 分;弱:0分 (调查数据表) 项目评价 指标名称 对农业引导力强:4分;较强:2分;一 对农业发展引导力 (4分) 般:1分;弱:0分 服务对象认为项目实施效果 好:5分 服务对象对项目实施 ;认为项目实施效果 一般:3分;对 满意度(5分) 项目实施 不满意:0分。 业务指标得分小计 资金落实 情况 ( 7分) 70分 财政资金到位及时性 财政资金按照要求及时到位:3.5分;未 (3.5分) 能及时到位:0分 配套资金到位率 (3.5分) 资金使用率 (3分) 实际支出 情况 ( 7分) 支出的合规性 (4分) 财务指标 (30分) 信息的真实性 (3分) 会计信息 质量 ( 7分) XX配套资金按照要求到位:3.5分;个 别未到位:1.5分;全部未到位:0分 实际使用资金/项目拨入资金=90%:3 分;75%-90%:2分;50%-75%:1分;50% 以下的:0分 支出符合范围要求,专项资金按规定专 款专用的:4分;个别情况未专款专用的 :2分;较多(40%以上)未专款专用的 :0分 财务会计信息是否真实、规范,是:3分; 基本规范:1.5分;否:0分 财务指标 (30分) 会计信息 质量 ( 7分) 信息的完整性 (2分) 财务会计信息是否完整,是:2分;基本完 整:1分;否:0分 信息的及时性 (2分) 财务会计信息是否及时,是:2分;基本及 时:1分;否:0分 制度的健全性 (2分) 财务会计制度是否健全,是:2分;基本健 全:1分;否:0分 资金使用是否有完整的授权审批程序, 有:1.5分,没有:0分;财务会计制度是 否有效执行,是:1.5分,否:0分 是否按规定及时上报项目执行情况及财 项目支出信息反馈及 务决算相关报告、文件。及时上报:2 时性(2分) 分;个别项目未上报:1分;未上报:0 分 财务管理 管理的有效性 (3分) 状况 ( 7分) 资产的配 置与使用 (2分) 财务指标得分小计 总得分 定解释 资产的配置、使用到 固定资产配置全部到位:2分;只有部 位 (2分) 分到位:1分;没到位:0分 30分 100分 (请 方,及时提 标、分值适 面改,及时 评分 审 批 文件 项目审批即为满分 项目管理制度健全 指 标 名称
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【表格】行为绩效考核指标
行为绩效考核指标 序号 KPI指标 权重 1 积极性 15% 2 责任感 15% 3 敬业心 15% 4 专业技能 12% 5 改善能力 8% 6 沟通能力 8% 7 团队协作 12% 8 执行力 15% 行为绩效考核指标 指标说明 1.积极改进工作,全面提高工作成效;100分 2.能主动提高工作水平,完成工作任务;80分 3.能按照时完成工作任务,工作水平一般;60分 4.积极性不高,工作拖沓;0分 1.责任感强,全面达成交付工作,勇于面对困难并解决;100分 2.责任感较强,能解决工作实际问题,偶尔出错,但能及时纠正;80分 3.责任感一般,工作必须跟进才得以完成;60分 4.责任感差,常难以独立完成工作任务,经常找借口推卸责任;0分 1.非常敬业,工作时间内都在工作,还经常自发加班加点工作;100分 2.教敬业,工作时间内都在工作,偶尔自发加班工作;80分 3.较敬业,工作时间内很少做工作以外的事情,偶尔还自发加班工作;60分 4.不敬业,工作时间内经常做工作以外的事情,也很少自发加班工作;0分 1.专业水平高, 具丰富的专业知识,且能产生好的绩效;100分 2.专业水平较好, 具有较好的专业知识和技能能,也能产生较好的绩效;80分 3.专业水平一般,基本了解相关业务内容,产生的绩效达不到基本标准;60分 4.专业水平不足球, 不了解相关业务内容,绩效不佳;0分 1.善于发现问题,积极主动改进,提高工作效率和质量;100分 2.基本能发现问题,并妥善处理解决;80分 3.本职工作需上级指导才得以改进工作;60分 4.无改进工作的能力;0分 1.沟通态度好,能力强,能很清晰的表达自己的意思,善于倾听别人的想法;100分 2.沟通能力较好,能表达清楚自己的意思,善于倾听别人的想法;80分 3.沟通能力一般,勉强能表达自己的意思,倾听别人的想法;60分 4.沟通能力差,不能表达清楚自己的意思,不倾听别人的想法;0分 1.善于与他人合作共事,为了保证团队目标的完成,愿意牺牲自己的利益;100分 2.能自发与人合作,同事之间关系融洽,保证团队任务顺利完成;80分 3.能够与他人合作共事,相互支持,保证团队任务的完成;60分 4.只考虑本职工作,无法与人协调,致使工作很难开展;0分 1.严格按照上级的指示完成工作,主动汇报工作进度,及时反馈问题;100分 2.能按照上级的指示完成工作,行动较快,主动汇报工作进度,及时反馈问题;80分 3.能按照上级的指示完成工作,但行动缓慢,有问题不能及时反馈;60分 4.不按照上级的指示完成工作,不汇报工作进度,不反馈问题;0分 得分 (满分100) 行为绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 KPI指标 积极性 责任感 执行力 专业技能 团队协作 改善能力 沟通能力 权重 指标说明 18% 1.积极协助上级工作,积极解决工作中的问题,为完成工作主动加班;81~100分 2.愿意协助上级工作,愿意解决工作中的问题,为完成工作愿意加班;61~80分 3.偶尔协助上级工作,很少解决工作中的问题,很少自发加班工作;41~60分 4.不配合上级工作,从未解决工作中的问题,从不加班;0~40分 18% 1.责任感强,全面完成工作,勇于面对困难并解决;81~100分 2.责任感较强,能解决工作实际问题,偶尔出错,但能及时纠正;61~80分 3.责任感一般,工作必须跟进才得以完成;41~60分 4.责任感差,常难以独立完成工作任务,经常找借口推卸责任;0~40分 18% 1.严格按照上级的指示完成工作,合理规划时间、调动资源,提前保质保量完成工作;81~100分 2.能按照上级的指示完成工作,行动较快,能按时保质保量完成工作;61~80分 3.很少按照上级的指示完成工作,行动缓慢,偶尔能按时保质保量完成工作;41~60分 4.不按照上级的指示完成工作,不能按时保质保量完成工作;0~40分 13% 1.专业水平高, 具有丰富的专业知识,且能产生好的绩效;81~100分 2.专业水平较好, 具有较好的专业知识和技能能,也能产生较好的绩效;61~80分 3.专业水平一般,基本了解相关工作内容,产生的绩效达不到基本标准;41~60分 4.专业水平不足, 不了解相关工作内容,绩效不佳;0~40分 13% 1.善于与他人合作共事,为了保证团队目标的完成,愿意牺牲自己的利益;81~100分 2.能与他人合作共事,同事之间关系融洽,能保证团队任务顺利完成;61~80分 3.很少与他人合作共事,不愿意配合同事工作,很少能保证团队任务的完成;41~60分 4.只考虑本职工作,无法与人协调,致使工作很难开展;0~40分 10% 1.善于发现问题,积极主动改进,提高工作效率和质量;81~100分 2.基本能发现问题,并妥善处理解决;61~80分 3.本职工作需上级指导才得以改进;41~60分 4.无改进工作的能力;0~40分 10% 1.沟通能力强,能很清晰的表达自己的意思,善于倾听别人的想法;81~100分 2.沟通能力较好,能表达清楚自己的意思,能倾听别人的想法;61~80分 3.沟通能力一般,勉强能表达自己的意思,很少倾听别人的想法;41~60分 4.沟通能力差,不能表达清楚自己的意思,不倾听别人的想法;0~40分 得分 (满分100)
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【表格】考核指标大全
指标体系大全 序号 岗位 1 决策层 2 3 4 5 决策层 决策层 决策层 决策层 考核项目 董事会工作报告通过率 对外协调及时性 人才流失率 人才培养量 核心员工保有率 6 决策层 人力资源规划建设 的完成度 7 决策层 8 决策层 9 决策层 例会执行度 各部门工作安排合理性 对内协调及时性 10 决策层 内部管理信息系统 建设完成率 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 管理制度汇编计划完成率 制度、文化执行统一性 企业战略目标达成率 新产品、新项目销售收入 新产品、新项目推出数量 利润总额增加率 利润总额 利润率 市场占有率 市场拓展达成率 企业资质增长率 品牌市场价值增长率 资金周转率 24 决策层 资金沉淀率 25 决策层 26 决策层 资产负债率 主营业务收入 27 决策层 主要收入增长率 28 29 30 31 32 33 34 35 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 决策层 投资收益率 净资产回报率 集团利润贡献率 工程进度安排合理性 施工质量达标率 分公司人才梯队建设率 分公司正常运转率 对分公司事务协调及时性 36 决策层 分公司制度、流程完善率 37 决策层 38 决策层 39 决策层 费用预算达成率 闲散资金运用收益率 融资计划完成率 40 决策层 公司整体财务计划及 执行报告完成率 41 决策层 财务系统完善率 42 决策层 43 决策层 44 决策层 计划完成率 突发事件处理有效率 运营安全事故率 45 决策层 公司制度、运营流程的 建立及实施 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 人资类 员工晋升调配满意度 员工存活率 人才引进完成率 招聘目标达成率 招聘及时率 人员应聘率 关键人才保有率 员工流失率 员工结构比例 人才储备数量 单位招聘成本 信息综合管理准确度 人员数据库建设完整率 人员数据库建设及时性 人事统计报表提交准确率 人事统计报表提交及时性 员工福利发放差错率 薪酬总量控制的有效率 薪酬统计及时率 薪酬计算准确率 薪酬调整建议及时性 薪酬调查数据有效率 68 人资类 定薪定级公正合规性 69 人资类 70 人资类 71 人资类 新员工培训时间 新员工培训考核通过率 员工培训时间 72 人资类 73 人资类 74 人资类 员工培训满意度 员工培训达标率 培训新课题研发量 75 人资类 培训技能提升率 76 人资类 77 人资类 培训会务组织满意率 培训费用达标率 78 人资类 培训计划达成率 79 人资类 80 人资类 对分/子公司劳动纪律监控性 员工流转手续办理完整率 81 人资类 员工流转手续办理的及时性 82 人资类 档案管理达标率 83 人资类 员工档案完整性 84 人资类 社会保险、公积金办理的 及时性 85 86 人资类 87 人资类 88 人资类 社保、公积金办理出错率 劳动证照年审及时率 劳动争议解决率 劳动争议处理及时率 89 人资类 劳动合同签订及时率 90 人资类 91 人资类 92 人资类 93 人资类 94 人资类 95 人资类 96 人资类 97 人资类 98 人资类 99 人资类 100 人资类 101 人资类 绩效考核申诉发生率 绩效考核申诉处理有效率 绩效分析报告采信度 绩效考核数据差错率 绩效考核按时完成率 绩效培训实施时间数 绩效考核推行率 绩效指标辞典更新的及时性 文件传递到位率 文件行文规范度 人工成本率 人力资源费用控制率 102 人资类 员工职业生涯规划完成率 103 人资类 104 人资类 105 人资类 薪酬体系的建立 培训体系的建立 绩效考核体系的建立 106 人资类 员工职位说明书编制完成率 106 人资类 员工职位说明书编制完成率 107 人资类 108 人资类 109 储运类 110 储运类 111 储运类 112 储运类 113 储运类 114 储运类 115 储运类 116 储运类 117 储运类 118 储运类 119 储运类 120 储运类 121 储运类 122 储运类 123 储运类 124 储运类 125 储运类 126 储运类 127 储运类 128 储运类 129 储运类 管理制度汇编计划完成率 人力资源规划提交及时性 运输手续完整率 索取资料的完整性 运输手续办理准确率 运输线路优化性 运输任务完成率 货物运输及时率 货物运输安全性 运输费用达成率 运费协商的合理度 装卸货及时率 装卸货差错率 客户满意度 装卸标准合格率 退换货记录完整性 货物损失率 打包准确性 打包及时性 搬运准确性 搬运及时性 车辆行驶安全里程 维修的响应时间 130 储运类 车辆维修费用增长率 131 储运类 车辆年审及时率 132 储运类 车辆油耗节约率 133 储运类 运输线路优化性 134 储运类 运输任务完成率 135 储运类 136 储运类 137 储运类 138 储运类 139 储运类 140 储运类 141 储运类 142 储运类 143 储运类 144 储运类 货物运输及时率 货物运输安全性 运输费用达成率 运费协商的合理度 装卸货及时率 装卸货差错率 客户满意度 装卸标准合格率 退换货记录完整性 货物损失率 145 储运类 146 储运类 147 储运类 148 储运类 149 储运类 150 储运类 打包准确性 打包及时性 搬运准确性 搬运及时性 车辆行驶安全里程 维修的响应时间 151 储运类 车辆维修费用增长率 152 储运类 车辆年审及时率 153 储运类 车辆油耗节约率 154 储运类 155 储运类 156 储运类 157 储运类 158 储运类 159 储运类 160 储运类 161 储运类 162 储运类 163 储运类 164 储运类 165 储运类 166 储运类 167 储运类 168 储运类 169 储运类 170 储运类 171 储运类 172 储运类 173 储运类 174 储运类 175 储运类 176 储运类 177 储运类 178 储运类 179 储运类 180 储运类 车辆费用控制率 车辆保养满意度 车辆保养及时性 单据录入准确率 单据录入及时性 借用手续完善性 单据传递出错率 单据传递及时率 各类数据提供的准确率 各类数据提供的及时率 电话,传真,邮件处理及时性 信息更新准确性 信息更新及时率 付货及时率 物品领用差错率 物品出库差错率 点库准确率 点库及时率 仓库数据查询提供准确率 入库差错率 入库及时率 商品验收差错率 库存货损率 货物编码差错率 货物编码及时率 货位清理及时率 仓库物品存放合理性 181 储运类 仓库物品安全率 182 储运类 183 储运类 仓库盘点准确率 仓库环境良好率 184 储运类 总库存数量 185 储运类 总库存金额 186 储运类 标准库存比率 187 储运类 仓库货物的周转率 188 IT类 部门费用达成率 189 IT类 采购费用控制率 190 IT类 员工技术培训考核达标率 191 IT类 员工培训完成率 192 IT类 员工流失率 193 IT类 BUG处理及时性 194 IT类 BUG处理完成率 195 IT类 补丁脚本编辑采纳率 196 IT类 补丁脚本编辑完成率 197 IT类 测试完成率 198 IT类 测试问题分析报告提交完成率 199 IT类 产品规划设计方案提交及时性 200 IT类 产品开发完成率 201 IT类 产品模块一次通过率 202 IT类 程序编写合格采纳率 203 IT类 程序开发及时性 204 IT类 程序开发完成率 205 IT类 程序提交及时性 206 IT类 程序新功能开发及时率 207 IT类 功能模块出错率 208 IT类 功能模块设计任务完成率 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 222 IT类 技术分享培训及时性 技术分享培训完成率 技术考核合格率 技术需求调查报告提交及时性 架构搭建及时性 架构模块兼容控制率 客户软件使用问题解决及时性 客户问题解决率 漏洞漏查率 软件测试及时性 软件市场占有率 软件开发完成率 软件开发费用控制率 软件开发市场调研分析报告 提交及时性 223 IT类 224 IT类 软件漏洞补丁提交及时性 软件升级完成率 225 IT类 软件市场占有增加率 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 IT类 软件系统更新升级及时性 软件系统正常运行率 软件销售增加率 售前服务支持及时性 售前服务支持满意度 售前支持目标完成率 系统安全事故次数 研发流程采纳率 员工技术提升率 软、硬件维护及时率 网络订单处理率 网络系统故障率 238 IT类 网络信息管理制度采纳率 239 IT类 网站差错率 240 IT类 网站故障处理及时性 241 IT类 网站信息处理及时性 242 IT类 部门工作计划完成率 243 IT类 数据录入准确率 244 IT类 网络维护完成率 245 IT类 网站开发建设完成率 246 IT类 维修及时性 247 IT类 系统故障率 248 IT类 数据安全性 249 IT类 数据库资源建设目标达成率 250 IT类 数据完整性 251 IT类 网络安全性 252 IT类 维护完成率 253 IT类 信息档案完整率 254 IT类 信息系统规划方案提交完成率 255 IT类 信息系统开发项目阶段任务完成率 256 IT类 信息系统维护及时性 257 IT类 POS机运转稳定性 258 质管类 报告上交及时性 259 质管类 部门管理费用控制度 260 质管类 产品抽检合格率 261 质管类 产品检测的规范性 262 质管类 产品检测的及时性 263 质管类 产品检验流程的完整性 264 质管类 产品留样及时性 265 质管类 产品留样完整性 266 质管类 产品品质合格率 267 质管类 单证申领及时性 268 质管类对各类不合格产品处理的及时性 269 质管类 供方原料检验合格率 270 质管类 供方质量检验资料的保管情况 271 质管类 技改项目的完成率 272 质管类 品管成本比重达标率 273 质管类 品质检测误判率 274 质管类 品质异常解决率 275 质管类 品质异常解决效率 276 质管类 实验室事故发生次数 277 质管类 试验及时率 278 质管类 试验准确率 279 质管类 首次检验成功率 280 质管类 数据记录及时性 281 质管类 数据记录准确率 282 质管类 检测数据准确率 283 质管类 台帐的准确性 284 质管类 未及时检验被投诉次数 285 质管类 仪器操作的规范性 286 质管类 仪器清洁摆放合格率 287 质管类 仪器设备故障率 288 质管类 仪器设备完好率 289 质管类 员工培训时间 290 质管类 召开例会的及时性 291 质管类 质检报告提交准确率 292 质管类 质检工作及时完成率 293 质管类 质检工作效率提高率 294 质管类 295 质管类 296 质管类 297 质管类 298 质管类 299 质管类 300 质管类 301 质管类 302 质管类 303 质管类 质检事故及时处理率 质检证照办理及时性 质量改进的成效 质量管理培训时间 质量检验的差错率 质量检验规程执行率 质量检验计划完成率 质量检验准确率 质量检验资料的完整性 质量检验资料的准确性 304 质管类 质量控制报表的差错率 305 质管类 质量培训通过率 306 质管类 质量认证一次性通过率 307 质管类 质量事故处理的有效率 308 质管类 质量事故发生次数 309 质管类 质量事故响应时间 310 质管类 质量体系评审不符合项数 311 质管类质量体系推行工作按计划完成率 312 质管类 质量体系完善率 313 质管类 314 质管类 315 质管类 316 策划类 317 策划类 318 策划类 319 策划类 质量信息收集完整率 质量巡检及时性 质量巡检准确率 外部信息收集的及时率 调研计划完成率 调研报告的认可数量 市场调查及时性 320 策划类 市场宣传活动计划提交及时率 321 策划类 市场宣传方案提交数 322 策划类 市场拓展费用达成率 323 策划类 市场拓展达成率 324 策划类 市场调研报告通过率 325 策划类 市场调研计划完成率 326 策划类 市场调研报告完成率 327 策划类 市场调研报告通过率 328 策划类 市场调研报告提交及时性 329 策划类 市场费用控制 330 策划类 市场方案采信率 331 策划类 市场策划目标实现率 332 策划类 市场策划方案及时提交率 333 策划类 渠道开发计划实现率 334 策划类 渠道策略通过率 335 策划类 企业形象推进计划执行率 336 策划类 品牌知名度提升率 337 策划类 内部信息整理及时性 338 策划类 内部管理信息系统建设完成率 339 策划类 媒体正面曝光次数 340 策划类 媒体购买预算达成率 341 策划类 媒体代理计划完成率 342 策划类 媒介发展计划完成率 343 策划类 客户信息整理及时性 344 策划类 345 策划类 346 策划类 347 策划类 348 策划类 客户信息完整性 客户、市场信息收集 活动组织满意度 海报宣传资料制作及时性 海报宣传资料制作合格率 349 策划部 规范化管理推进计划达成率 350 策划类 广告信息内容出错率 351 策划类 广告投放有效率 352 策划类 公司资质申请成功率 353 策划类 策划方案及时提交率 354 策划类 创意计划完成及时性 355 策划类 促销费用率 356 策划类 产品资料完整性 357 策划类 产品资料更新及时率 358 策划类 策划资料完好率 359 策划类 策划方案一次性通过率 360 策划类 策划方案通过率 361 策划类 策划方案成功率 362研发类 组织内部系统运行故障率 363研发类 策划方案通过率 364研发类 策划方案成功率 365研发类 组织内部系统运行故障率 366研发类 质量体系评审不符合项数 367研发类 质量事故处理及时性 368研发类 质量检验的差错率 369研发类 制度规范完善率 370研发类 一次检验成功率 371研发类 样板纸采购/收集/管理完整率 372研发类 样板合格率 373研发类 研发项目阶段成果达成率 374研发类 巡检达标率 375研发类 行业领先技术信息搜集量完成率 376研发类 新原料方案设计完成率 377研发类 新产品立项完成率 378研发类 新产品开发计划达成率 379研发类 新产品技术稳定性 380研发类 新产品方案市场推广成功率 381研发类 新产品、新项目销售收入 382研发类 新产品、新项目推出数量 383研发类 效果输出准确及时率 384研发类 项目申请成功率 385研发类 项目开发完成及时率 386研发类 项目进度周期执行率 387研发类 项目进度延迟天数 388研发类 项目成本预算达成率 389研发类 现场管理达标率 390研发类 外部学术交流次数 391研发类 外部信息收集的及时率 392研发类 图纸样板组织审批工作完成率 393研发类 图纸发放及样本确认准确率 394研发类 图纸发放及样本确认及时率 395研发类 替代材料(配方)储备 396研发类 提供样板、样品及时性 397研发类 试验成功率 398研发类 市场调研计划完成率 399研发类 施工费用率 400研发类 生产协调满意度 401研发类 生产协调及时率 402研发类 生产问题处理及时性 403研发类 生产计划完成率 404研发类 生产标准准确性 405研发类 生产安全事故发生数 406研发类 设计任务完成及时率 407研发类 设备正常运转率 408研发类 设备维修及时率 409研发类 设备维护成本率 410研发类 人才培养量 411研发类 品管成本费用率 412研发类 配方调整合理度 413研发类 年度企业战略目标完成率 414研发类 内部技术培训完成率 415研发类 内部管理信息系统建设完成率 416研发类 模具样品验收按计划及时完成性 417研发类 模具样品的合格率 418研发类 客户档案完整率 419研发类 考核工作完成的及时性 420研发类 开发计划完成准时率 421研发类 开发产品验收合格率 422研发类 检修的及时率 423研发类 技术资料发布准确性 424研发类 技术资料发布及时性 425研发类 技术质量事故率 426研发类 技术问题解决率 427研发类 428研发类 429研发类 430研发类 431研发类 432研发类 433研发类 434研发类 435研发类 436研发类 437研发类 438研发类 439研发类 440研发类 441研发类 442研发类 443研发类 444研发类 445研发类 446研发类 447研发类 448研发类 449 采购类 450 采购类 451 采购类 452 采购类 453 采购类 454 采购类 455 采购类 456 采购类 457 采购类 458 采购类 459 采购类 460 采购类 461 采购类 462 采购类 463 采购类 464 采购类 465 采购类 466 采购类 467 采购类 468 采购类 技术问题处理及时性 技术施工达标率 技术开发目标达成率 技术改进率 技术服务满意度 技术服务按计划完成 技术方案准确性 技术成果转化成功率 工程造价预价准确率 工程造价预价及时性 工程业务开展的完成率 工程项目技术资料完好率 工程投资利润率 废品率 放线准确率 返工率 成品出、入库差错率 成功立项申请立项金额 成本降低率 产品制作的及时性 产品利润贡献率 按时交货率 部门员工培训达标率 部门员工流失率 部门管理费用控制 部门培训小时数 采购计划误差率 运输费用达成率 采购运输成本控制率 优质供应商开发率 信息录入准确率 信息录入及时率 物资供应及时率 市场信息有效率 市场信息提供及时率 市场信息判断准确率 市场信息反馈量 人才培养量 流程执行度 零星采购及时性 客户投诉解决率 交验批次合格率 469 采购类 470 采购类 471 采购类 472 采购类 473 采购类 474 采购类 475 采购类 476 采购类 477 采购类 478 采购类 479 采购类 480 采购类 481 采购类 482 采购类 483 采购类 484 采购类 485 采购类 486 采购类 487 采购类 488 采购类 489 采购类 490 采购类 491 采购类 492 采购类 493 行政类 494 行政类 495 行政类 496 行政类 497 行政类 498 行政类 499 行政类 500 行政类 501 行政类 502 行政类 503 行政类 504 行政类 505 行政类 506 行政类 507 行政类 508 行政类 509 行政类 510 行政类 供应商一次交检合格率 供应商信息完整率 供应商履约率 供应商开发数 供应商开发计划完成率 供应商合格率 订货差错率 采购付款滞后期 采购信息收集量 采购物资积压率 采购退货率 采购计划完成率 采购及时率 采购积压物资处理有效率 采购积压物资处理及时率 采购合格率 采购方案通过率 采购订单及时完成率 采购单据完整率 采购费用控制 采购成本率 采购成本降低率 报表、台帐出错率 A类原材料供应商储备 总经理催办查办事件执行率 资料归档准确率 资料归档及时率 资料管理完整率 准时出车率 住宿安排及时率 治安消防巡查记录完整率 治安工作计划执行率 证照年审及时率 招待费用控制率 员工入职手续办理及时性 员工离职手续办理完整率 员工考勤制度执行率 员工纪律行为达标率 员工福利品采购完成率 员工档案和文件的归档率 员工档案更新及时率 511 行政类 512 行政类 513 行政类 514 行政类 515 行政类 516 行政类 517 行政类 518 行政类 78 指标体系大全 计算公式 (股东大会审议通过的董事会报告数量/ 董事会提交/股东大会审议的报告数量)×100% 来源 董事会 (已处理的对外协调事件/总对外协调事件)×100% 一定周期内流失的员工人数/年度平均员工人数 (培养晋升人数/总员工人数)×100% (所流失的核心人员/总核心人员数)×100% 董事会 董事会 董事会 董事会 规划建设的完成度 董事会 (会议组织次数/要求组织次数)×100% 一定周期内各部门工作变更的频率 (已处理的对内协调事件/总队内协调事件)×100% 董事会 董事会 董事会 (实际完成量/计划完成量)×100% 董事会 (实际会变的管理制度/总共需会变的管理制度数×100% 不符合公司文化的行为、现象次数及影响 (以完成的战略目标要求部分/计划完成的部分)×100% 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 一定周期 内推出的新产品、新项目数量 {(本期利润总额-上期利润总额)/上期利润总额}×100% 一定周期内完成的利润总额×100% (产品利润/产品销售收入)×100% (产品销售收入/产品市场总份额)×100% (一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100% 本年度企业具备资质级别与上年度企业具备资质级别比较 (本年度品牌市场价值/上年度品牌市场价值)×100% 一定周期内流动资金的周转率 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金 占用额占全部流动资金总和的比例 董事会 (负债总额/资产总额)×100% 经核定后的企业合并报表中的主要营业务收入额 董事会 董事会 (考核期末当年主营业务收入/考核期前一年主营业务 收入)×100% 董事会 (税后利润/实收资本)×100% 净利润/资产总额)×100% (某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额)×100% 一定周期内工程进度变更的频率 (一定周期内达标的施工件数/总施工件数)×100% 规定周期内分公司人才梯队的建设完成情况 一定周期分公司正常运转率 (已处理的分公司事务协调事件/总协调事件)×100% 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 董事会 (已建立、运行的制度流程/应建立、运行的制度流 程数)×100% 董事会 (实际费用/计划费用)×100% (闲散资金投资收益率/闲散资金总额)×100% (实际完成融资计划/应完成融资计划)×100% 董事会 董事会 董事会 (已完成合格计划及报告数量/应完成的计划 及报告数量)×100% 董事会 (已完成的财务制度、规章、规程/应完成的财务制 度、规章、规程)×100% 董事会 (实际完成率/计划目标)×100% (有效处理突发事件数/总突发事件数)×100% 运营事故发生的次数 董事会 董事会 董事会 制度、流程建立是否完善 董事会 对员工对于晋升调配工作的满意度调查平均分 试用合格人数/总招聘人数)×100% (一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数)×100% (实招岗位人数/计划预招岗位人数)×100% (在规定时间内完成的招聘岗位数/实际需招聘岗位数)×100% (应聘人数/计划招聘人数)×100% (—定周期内保有的关键人才数/公司关键人才总数)×100% (一定周期内流失的员工数/该周期内平均的员工人数)×100% 各层次员工的比例分配状况 一定周期内储备的各类人员数量 (招聘直接成本/录用人数)×100% 上传下达的信息有误次数 一定周期内数据库建设的完整数/要求建设的数量)×100% 一定周期内及时建设人员数据库的次数 (一定周期内准确提交的人事统计报表数/总报表数)×100% 一定周期内未及时提交人事统计报表的次数 (员工福利发放错误次数/总次数)×100% (一定周期内实际发放的薪酬总额/预算总额)×100% (及时完成薪酬统计的次数/总统计次数)×100% 一定周期内薪酬计算准确次数/薪酬计算总次数)×100% 一定周期内未能及时提出调整动议的次数 (已采用的薪酬调查数据/总调查数据)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 一定周期内因定薪定级不公平、不符合规定导致的员工 有效投诉次数 人资部 一定周期内对新员工举办培训的时间 (考核通过的新员工/总培训新员工数)×100% 员工年度累计培训时间 人资部 人资部 人资部 一定周期内举办的培训员工满意比率 (达标人数/总培训人数)×100% 一定时期培训新课题的研发 {(培训后员工技能得分-培训前员工技能得分)/培 训前员工技能得分)}×100% (满意的会务组织/总会务次数)×100% (实际培训费用/预算培训费用)×100% (一定周期内完成的培训计划数/总共应完成的培训计划 数)×100% 对分/子公司劳动纪律监控的次数 (办理完整的流转手续次数/总办理次数)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 财务部 人资部 人资部 人资部 人资部 是否在规定时间内办理完毕员工入职、离职、内部流转等相关手续 人资部 (已达标档案类别/全部档案类别)×100% 人资部 公司员工档案的收集及保存 人资部 员工社保、公积金办理时间是否符合规定 人资部 一定周期内办理社保、公积金出错的次数 (及时办理年审的证照数量/总证照数量)×100% (已解决的劳动争议件数/总发生件数)×100% (第一时间内解决的劳动争议件数/总发生件数)×100% 在法律规定时间内签订劳动合同的人次/应签订人次) ×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 一定周期内发生的绩效考核申诉件数 (有效处理的考核申诉件数/总申诉件数)×100% 所提交的绩效分析报告采纳程度 (实查有误数据/考核数据总数) ×100% (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数) ×100% 对各部门人员开展绩效培训的总共时间数 (已推行的绩效次数/应推行次数)×100% 将新生成的绩效指标第一时间放入绩效指标辞典并进行培训 (文件传递到位次数/总文件传递次数)×100% (公文出现准确次数/总发出公文数)×100% (一定周期内实际支出的人工成本/销售收入)×100% (一定周期内人力资源实际发生费用/预算费用)×100% 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 人资部 财务部 人资部 (一定周期内对员工职业生涯的完成数量/员工 总数比例)×100% 人资部 薪酬体系的完善程度 培训体系的完善程度 培训体系的完善程度 人资部 人资部 人资部 (一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工 比例)×100% 人资部 (一定周期内对员工职位说明书编制完成数量/员工 比例)×100% 人资部 (实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理制度数)×100% 分析公司战略规划,有效编制公司人力资源规划 (手续完整次数/运输总次数)×100% 向送达客户索取相关资料的完整性 (货物运输手续办理准确数/手续办理总数)×100% 结合客户需求及道路交通现状,不断测算、调整最佳运输线路 (一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数)×100% (及时送达货物次数/运输总次数)×100% 货物运输事故次数在总运输次数中的比例 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 衡量运费是否低于或等于市场价 (装卸货及时次数/装卸货总次数)×100% (出错次数/装卸货总数)×100% 客户投诉次数 (抽样调查合格车次数/抽样调查总车数)×100% 退换货按流程申报的材料完整程度 损失物品件数/总运输件数)×100% 因打包错误造成的延误或损失 规定时间内完成 因货物搬运错误造成的延误或损失 搬运不超过规定时间 车辆无事故、无故障行驶里程数 维修响应时间/总维修次数)×100% 人资部 人资部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 财务部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 {本年度车辆维修次数(费用)—上年度车辆维修 次数(费用)}/上年度车辆维修次数、费用)×100% 运输部 (及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数)×100% 运输部 (要求的每百公里耗油数-车辆每百公里耗油数/要求 的每百公司耗油数)×100% 财务部 结合客户需求及道路交通现状,不断测算、调整最佳运输线路 (一定周期内完成的运输任务数/计划完成的运输任务数) ×100% (及时送达货物次数/运输总次数)×100% 货物运输事故次数在总运输次数中的比例 (一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 衡量运费是否低于或等于市场价 (装卸货及时次数/装卸货总次数)×100% (出错次数/装卸货总数)×100% 客户投诉次数 (抽样调查合格车次数/抽样调查总车数)×100% 退换货按流程申报的材料完整程度 (损失物品件数/总运输件数)×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 财务部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 因打包错误造成的延误或损失 规定时间内完成 因货物搬运错误造成的延误或损失 搬运不超过规定时间 车辆无事故、无故障行驶里程数 (维修响应时间/总维修次数)×100% 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 运输部 {本年度车辆维修次数(费用)—上年度车辆维修次数(费用)} /上年度车辆维修次数、费用)×100% 运输部 (及时办理年辆年审的次数/总需办理年审的次数)×100% 运输部 (要求的每百公里耗油数-车辆每百公里耗油数/要求的 每百公司耗油数)×100% 运输部 (实际发生费用/预算费用)×100% 对车辆保养的单次成效 日常保养车辆的次数、频率 (1-单据录入出错次数/总录入单据次数)×100% 录入延迟时间 一定周期内借用产品手续不完善导致产品流失的次数 (单据出错传递次数/总传递单据次数)×100% (及时传递的单据次数/总传递单据次数)×100% (准确提供数据的次数/需要提供的数据总数)×100% (及时提供数据的次数/需要提供的数据总数)×100% 资料在规定时间内接收、处理 更新的信息数量的有效 (及时更新的货物信息数/总信息数)×100% (及时付货次数/总付货次数)×100% (一定周期内领用出错次数/领用总数)×100% (一定周期内出库出错次数/出库总次数)×100% (1-点库差错次数/点库总次数)×100% (点库及时次数/点库总次数)×100% (准确回复仓库数据的查询次数/总查询次数)×100% (入库差错次数/入库总数) ×100% (入库及时次数/入库总次数)×100% (验收出错商品/总商品)×100% (一定周期内当月库存货损金额/当月平均库存金额)×100% (货物编码差错次数/货物总编码数)×100% (及时编码次数/编码总数)×100% (货位清理及时次数/货位清理总次数)×100% 货物摆放整齐、合理,利于物流进出 财务部 运输部 运输部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 仓储部 (仓库货物的防潮、防火、防盗安全措施实施数/要求实施数) ×100% 仓储部 (仓库盘点数/账目记录数)×100% 仓储部 (仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数)×100% 仓储部 月底全部库存产品数量、规格 仓储部 月底全部库存产品按入库成本价格计算的总金额 财务部 (标准库存量/实际库存量)×100% 仓储部 (一定时期内企业销货成本/存货平均资金占用额)×100% 仓储部 (实际费用/计划费用)×100% 财务部 (实际采购费用/预算费用)×100% 财务部 (达标人数/参加考核总人数)×100% 培训部 (实际完成的培训次数/计划完成培训次数)×100% 培训部 (流失的员工人数/年度平均员工总人数)×100% 人资部 一定周期内未及时处理BUG的次数 软件部 (实际处理的BUG数/应处理BUG总数)×100% 软件部 (实际应用的补丁脚本数量/提交补丁脚本的总数量)×100% 软件部 (实际完成的补丁脚本数量/应完成的补丁脚本数量)×100% 软件部 (实际测试数量/应测试数量)×100% 软件部 (实际提交测试问题分析报告/应完成数量)×100% 软件部 一定周期内未及时提交产品规划设计方案的次数 软件部 (一定周期内实际完成的产品开发数/应完成的产品开发总数)×100%软件部 (一定周期内一次通过的产品模块数/总完成的产品模块数)×100% 软件部 (实际应用的程序数量/提交程序的总数量)×100% 软件部 一定周期内未及时完成程序开发的次数 软件部 (一定周期内已完成的程序开发数/总共应完成的程序开发数)×100%软件部 一定周期内未按时完成程序编写并提交的次数 软件部 (实际时完成的程序新功能开发数量/应完成的程序新 功能开发总数)×100% 软件部 (设计出错的功能模块数/功能模块总数)×100% 软件部 (一定周期内已完成的功能模块开发完成量/应完成的功能模块 开发完成量)×100% 软件部 一定周期内未及时做技术分享培训会议的次数 软件部 (实际完成技术分享培训次数/计划完成次数)×100% 软件部 (技术考核合格人数/全部考核人数)×100% 软件部 一定周期内未按时完成技术人员对新技术需求的调查报告的次数 软件部 一定周期内完成软件架构搭建造成拖延的天数 软件部 (模块不兼容数量/模块数量)×100% 软件部 一定周期内未及时处理解决客户对软件使用问题的次数 软件部 (1—周期内未解决客户问题的次数/总客户问题次数)×100% 软件部 (发现漏洞数量/漏洞全部数量)×100% 软件部 一定周期内未及时对软件进行测试的次数 软件部 (软件年市场销售数量/同类软件的市场销售总量)×100% 软件部 (实际完成的软件开发工作数量/计划完成的软件开发工作量)×100%软件部 (实际产生费用/计划费用)×100% 软件部 一定周期内未按时完成软件市场调研分析报告的次数 软件部 一定周期内发现软件漏洞未及时提交补丁的次数 (实际完成软件升级的数量/应完成升级的软件数量)×100% 软件部 软件部 {(本期市场占有数量 - 上期市场占有数量)/上期市场占有数量} 软件部 ×100% 软件部 一定周期内未及时更新升级软件系统的次数 软件部 (一定周期内系统正常运行的时间/总运行时间)×100% 软件部 {(本期销售数量—上期销售数量)/上期销售数量}×100% 软件部 一定周期内未及时执行售前服务支持的次数 软件部 一定周期内售前服务支持不到位导致投诉的次数 软件部 (实际完成的售前支持工作/应完成的售前支持工作)×100% 软件部 一定周期内发生的软件系统安全事故次数 软件部 (实际采纳实施的研发流程数量/提交总数量)×100% 软件部 (员工本年度的技术测评得分/上年度测评得分)×100% 软件部 (及时维修软、硬件的次数/维修总次数)×100% 网管部 (实际处理的网络订单数/客户提交的订单总数)×100% 网管部 (网络系统发生故障时间/总运行时间)×100% 网管部 (实际采纳的网络信息管理制度数量/提交的信息管理制度总数) ×100% 网管部 (出错页面数量/页面总数)×100% 网管部 一定周期内未及时处理公司网站故障的次数 网管部 一定周期内未及时处理网站信息的次数 网管部 (实际完成的工作量/计划完成的工作量)×100% 网管部 (1-出错次数/录入总次数)×100% 网管部 (实际完成的网络维护次数/应完成的总次数)×100% 网管部 (实际完成的网站开发建设数量/应完成的总数量)×100% 网管部 一定周期内未及时维修的次数 网管部 (系统出现故障时间/系统总运作时间)×100% 网管部 一定周期内发生数据泄露的次数 网管部 (实际完成的数据库资源建设数量/计划数据库资源建设数量)×100%信息部 一定周期内发生数据丢失的次数 信息部 一定周期内发生网络系统受到安全威胁,并对企业造成一定影响的次数信息部 (实际维护次数/要求维护次数)×100% 信息部 (完整的信息档案数/信息档案总数)×100% 信息部 (实际提交的方案数量/应提交的方案数量)×100% 信息部 (实际完成的任务数量/应完成的任务数量)×100% 信息部 一定周期内未及时进行信息系统维护的次数 信息部 一定周期内POS机出错的次数 上级 (及时上交报告次数/应上报总次数)×100% 质检部 管理部门费用控制在预算范围之内 质检部 (抽检合格产品总数/抽检产品总数)×100% 质检部 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 品质部 在规定的时间内完成检测并提交检测报告 质检部 按流程的程序做检验工作 一定周期内产品留样未及时次数 产品留样完整,无缺失 (品质合格的产品数/总生产的产品数)×100% 按照公司规定办理单证申领及时性 次品率的处理未及时次数 (合格数量/供方原料总数)×100% 供方质量检验资料是否完整、准确 (技改项目完成数/技改项目计划数)×100% (品管成本/产品销售收入)×100% (误判次数/总产品数)×100% (已解决品质异常问题/总品质异常问题)×100% 平均解决品质异常问题的时间 出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数 (及时试验次数/试验总次数)×100% (质检准确数/质检总次数)×100% (首次检验成功的产品数/检验的产品总数)×100% 数据记录不及时的次数 (数据记录准确次数/记录总次数)×100% (检测数据准确次数/检测总次数)×100% 台帐记录是否准确 未及时检验被投诉次数 (规范次数/总检验数)×100% (仪器清洗摆放合格次数/清洗摆放总次数)×100% 一定周期内仪器设备故障次数在规定范围内 (完好的检验仪器设备数/检验仪器设备总数)×100% 员工累计培训时间 (规定时间内招开的次数/总次数)×100% (及时完成的质检次数/应完成的质检次数)×100% (一定周期内及时完成的质检次数/应完成的检验总次数)×100% 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 质检部 (同类质检工作上期耗时量—同类质检工作当时耗时量)/同 类质检工作上期耗时量)×100% 质检部 (及时处理质检事故次数/质检事故总次数)×100% 质检部 (及时办理的质检证照数/总共应办理质检证照数)×100% 质检部 提出质量改进的次数 质检部 一定周期内对员工进行质量管理培训的时间 质检部 (检验差错数/检验总数)×100% 质检部 (质量检验规程得到有效执行的条款数/质量规程发布的总数)×100%质检部 (已完成的质量检验量/质量检验计划工作量)×100% 质检部 (质检准确数/质检总次数)×100% 质检部 不完整或有缺失的质量检验资料数 质检部 出错的质量检验资料数量 质检部 (出错项目次数/质检总次数)×100% 质检部 (通过培训后考核的员工人数/参加培训的员工人数)×100% 质检部 (一次性通过认证次数/提交审核的总次数)×100% 质检部 (处理的质量事故件数/总质量事故件数)×100% 质检部 一定周期内发生的质量事故次数 质检部 质量事故的平均响应时间 质检部 年度质量体系评审发生的不符合项数 质检部 (质量体系推行已完成的工作量/质量体系推行工作计划工作量)×100% 质检部 (一定周期内已完成的质量体系制度文件/应完成的质量体系 制度文件)×100% (收集完整的质量信息/总质量信息)×100% 一定周期内质量巡检未及时次数 (质量巡检准确次数/质量巡检总次数)×100% (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% (实际完成调研数/计划完成调研数)×100% 调研报告被领导认可的实际数 规定时间内完成市场调研 质检部 质检部 质检部 质检部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 在规定时间内提交广告、公关活动计划的数目与提交广告、 公关活动计划总数的比 市场部 一定周期内提交的市场宣传方案数量 市场部 (实际拓展费用/计划拓展费用)×100% 财务部 (一定时期市场拓展数量/计划拓展数量)×100% 市场部 一定周期内组织市场推广活动的次数 市场部 (实际完成市场调研数量/计划完成的市场调研数量)×100% 市场部 (已完成合格报告数量/应完成的报告数量)×100% 市场部 (通过的调研报告数/上报的调研报告数)×100% 市场部 (实际提交的报告数/要求提交的报告数)×100% 市场部 (实际费用/预算费用)×100% 财务部 (已通过并实施的市场宣传方案/总提交的市场宣传方案数)×100% 市场部 (已实现市场策划目标项目数/市场策划目标计划实现数)×100% 市场部 (规定时间内提交策划方案/规定时间内应提交策划方案总数)×100% 市场部 (实际达成渠道开发目标数量/渠道开发计划目标)×100% 市场部 渠道策略对区域合作伙伴的支持度 市场部 (实际完成推进计划/计划完成)×100% 市场部 外部市场对品牌的知名度认知提升 市场部 (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% 市场部 实际完成量/计划完成量)×100% 市场部 一定周期内有关品牌的文章在公众媒体上发布的数量 市场部 (实际媒体购买费用/预算费用)×100% 市场部 (实际完成的媒体代理项目数量/计划媒体代理项目总数)×100% 市场部 (媒介发展计划实际完成任务量/媒介发展计划任务量)×100% 市场部 在规定时间内完成客户信息的整理、准确无误 市场部 客户信息的完整,及相关人员是否及时更新 市场部 相关市场信息收集、传递的真实、有效与及时性 企划部 (满意人数/总体人数)×100% 市场部 (1-不及时交货海报宣传资料数/总海报宣传资料数)×100% 市场部 (合格的海报宣传资料/总提交的海报宣传资料)×100% 市场部 (规定时间已完成的规范化管理工作量/规定时间计划完成的工作量 ) 市场部 ×100% (已发布的新闻/广告信息出错次数/总发布新闻广告信息数)×100% 市场部 (广告费用增长率/销售收入增长率)×100% 财务部 (一定周期内申请成功的公司资质数/总申请数)×100% 市场部 (策划方案按时提交的次数/策划方案提交的总次数)×100% 市场部 创意在规定的时间内完成 企划部 (促销费用/实际销售额)×100% 财务部 (完整的产品信息数/产品总数)×100% 市场部 未及时更新的产品资料信息数 市场部 策划资料完好率 企划部 (一次性通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 企划部 (通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 市场部 (成功方案数/提交方案数)×100% 市场部 (一定周期内系统故障时间/总系统运行时间 )×100% 技术部 (通过的策划方案数/上报的策划方案数)×100% 市场部 (成功方案数/提交方案数)×100% 技术部 (一定周期内系统故障时间/总系统运行时间 )×100% 技术部 年度质量体系评审发生的不符合项数 技术部 对于客户质量问题的投诉不及时处理的次数 技术部 (产品检验差错数/检验产品总数)×100% 技术部 (已制定实施的制度规范数/应制定实施的制度规范数)×100% 技术部 (一次检验成功的产品数/检验的产品总数)×100% 技术部 (采购、收集、管理样板纸齐全次数/总次数)×100% 技术部 (合格的样板数量/总样板数量)×100% 技术部 (各项目实施阶段成果达成数/计划达成数)×100% 研发部 (实际巡检次数/规定巡检次数)×100% 技术部 (实际搜集数量/计划搜集数量)×100% 技术部 (实际提交的新原料方案数/应提交的新原料方案数)×100% 技术部 (完成立项数量/计划立项数量)×100% 技术部 (一定周期内已完成新产品开发数/应完成的新产品开发数)×100% 技术部 一定周期内新产品出现不稳定频率 技术部 (推广成功的新产品方案数/提交的新产品方案数)×100% 技术部 一定周期内推出的新产品、新项目销售收入 财务部 一定周期内推出的新产品、新项目数量 技术部 (准确及时次数/输出总次数)×100% 技术部 (项目申请成功数/项目申请总数)×100% 技术部 (实际开发周期/计划开发周期)×100% 研发部 (实际完成周期/计划完成周期)×100% 研发部 一定周期内项目进度延迟天数 研发部 (实际研发及技术改造等费用/成本预算)×100% 技术部 (一定周期内检测达标的现场管理数/总共应完成的现场管理数)×100% 技术部 一定周期内参加外部学术交流的次数 技术部 (及时反馈的信息数/总反馈信息数)×100% 技术部 (实际组织的审批次数/按规定应完成的组织审批数)×100% 技术部 (发放、确认样本准确次数/总次数)×100% 技术部 (及时发放、确认次数/总次数)×100% 技术部 成熟产品的材料或替代配方储备的种类或数量 技术部 样板、样品提供支持不及时的次数 技术部 (试验成功次数/试验总次数)×100% 技术部 (实际完成调研数/计划完成调研数)×100% 技术部 (实际施工费用/预算费用)×100% 财务部 (协调满意次数/协调总次数)×100% 技术部 (及时协调次数/应协调次数)×100% 技术部 未在规定时间内完成问题处理的次数 技术部 (实际生产完成量/计划完成量)×100% 技术部 生产标准不准确的次数 技术部 一定周期内发生的安全生产事故数 技术部 (按时完成的设计任务/应完成的设计任务)×100% 研发部 (设备正常运转时间/总工作时间)×100% 技术部 (及时维修的次数/应维修的次数)×100% 技术部 (设备维修成本总额/销售收入总额)×100% 财务部 (培养晋升人数/总员工人数)×100% 研发部 (品管成本/产品销售收入)×100% 技术部 配方调整合理度达到公司规定范围 技术部 (整体部门实现目标/部门计划实现目标)×100% 研发部 (实际培训次数/计划培训次数)×100% 技术部 (实际完成量/计划完成量)×100% 技术部 一定周期内模具样品验收未按计划完成次数 技术部 (合格产品/总产品量)×100% 技术部 (完整客户档案数/客户总数)×100% 技术部 公司绩效考核完成不及时的次数 研发部 (实际开发周期/计划开发周期)×100% 技术部 (成果验收合格数/总验收数)×100% 上级 (检修及时次数/总检修次数)×100% 技术部 技术资料存在错误的份数 技术部 反馈未及时提供技术资料次数 技术部 (事故批数/总生产批数)×100% 技术部 (得到圆满解决的技术问题数/相关部门提出的技术问题总数)×100%技术部 一定周期内未及时处理的技术问题次数 技术部 (一定周期内检测达标的技术施工数/总技术施工数)×100% 技术部 (实际技术开发数量/计划卡发数量)×100% 技术部 (实际改进数/计划改进数)×100% 技术部 (技术服务满意次数/技术服务次数)×100% 技术部 不及时完成技术服务支持工作的次数 技术部 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 (成功转化的成果项数/现有的技术成果项数)×100% 技术部 (实际造价/预价)×100% 财务部 未在规定时间内完成工程造价预价的次数 上级 (工程开展完成数/应完成总数)×100% 技术部 (资料完好率/资料总数)×100% 技术部 (工程利润额/工程研发投资总额)×100% 财务部 (废品总数/全部数量)×100% 技术部 (一定周期内放线的正确次数/总放线次数)×100% 技术部 (返工数量/全品数量)×100% 技术部 (一定周期内出、入库差错次数/出、入库总数) ×100% 技术部 一定周期内成功立项申请立项金额 财务部 (原成本-实际成本)/实际成本)×100% 财务部 产品制作不及时的次数 研发部 (某产品利润总额/同期全部利润总额)×100% 财务部 (按时交货额/计划交货额)×100% 技术部 (培训达标人数/总培训人数)×100% 人资部 (一定周期内部门人员流失数/部门总人数)×100% 人资部 {(实际费用-预算费用)/预算费用}×100% 财务部 一定周期内部门人员培训的小时数 人资部 (遗漏采购产品数量/应采购总数量)×100% 采购部 (一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用)×100% 采购部 (实际开发优质供应商数量/供应商总数量)×100% 采购部 (1-信息录入出错数量/录入总数量)×100% 采购部 (1-信息录入未及时数量/应录入总数量)×100% 采购部 (1- 一定周期内物资供应未及时次数/应供应总次数)×100% 采购部 一定时期内未及时退、换、补货的次数 采购部 (有效的市场信息数/总提交市场信息数)×100% 上级 (1- 一定周期内未及时提供市场动态、信息的次数/应提供次数)×100%上级 (一定周期内可采信的市场信息数/总提供的市场信息数)×100% 上级 一定周期内反馈的市场信息总数量 上级 一定周期内人才培养的数量 人资部 一定周期内未按流程操作的次数 采购部 一定周期内未按时采购零星物资的次数 采购部 (一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数)×100% 采购部 (来料交验合格批次数/交验批次总数)×100% 采购部 (供应商一次交货合格数量/一次采购总数量)×100% 采购部 (信息完整、准确的供应商数量/总供应商数量)×100% 采购部 (一定周期内履约的合同数/订立的合同总数)×100% 采购部 一定周期内供应商开发的数量 采购部 (一定周期内实际开发的供应商数量/计划开发数量)×100% 采购部 (资料齐全稽核合格的供应商数/总供应商数)×100% 采购部 (数量或质量有问题的物资数量/采购总数量)×100% 采购部 一定周期内采购资金支付滞后天数 财务部 一定周期内各供应商报价、询价完整信息量 采购部 (采购物资积压数/采购物资总数)×100% 采购部 (一定周期内采购退货次数/采购总次数)×100% 采购部 (当期采购实际完成数/当期物料需求计划)×100% 采购部 (1-未及时采购次数/应采购总次数)×100% 采购部 (在规定时间内处理的积压物资价值/总积压物资价值)×100% 采购部 (在规定时间内处理积压物资次数/应处理总次数)×100% 采购部 (一定周期内采购合格品数量/采购品总数量)×100% 采购部 (通过的采购分配方案/提交的采购分配方案)×100% 采购部 (实际按时完成订单数/采购订单总数)×100% 采购部 (完整采购单据数量/总采购单据数量)×100% 采购部 (实际采购费用/预算采购费用)×100% 财务部 (采购成本/总成本)×100% 财务部 {(上期采购成本—本期采购成本)/上期采购成本}×100% 财务部 (一定周期内记录出错的报表、台帐数量/总数量)×100% 采购部 一定周期内A类原材料供应商完整信息储备数量 采购部 (已反馈事件数/总下达事件数)×100% 总经办 (准确归档资料数/总资料数)×100% 总经办 (及时归档的资料数/总资料数)×100% 行政部 (完整的档案资料数/总档案资料数)×100% 行政部 (准确出车次数/总要求出车数)×100% 行政部 (及时的次数/总次数)×100% 投诉记录 (有完整巡查记录的天数/有考核总天数)×100% 后勤部 (已执行治安工作计划数/治安工作计划总数×100% 后勤部 (及时办理年审的证照数量/需办理年审的证照数量)×100% 行政部 (实际执行费用/预算执行费用)×100% 财务部 一定周期内不及时办理员工入职手续的次数 行政部 (周期内完整办理次数/总离职手续办理数)×100% 行政部 (执行考勤制度次数/总考核次数)×100% 行政部 (达标纪律行为数/总抽检次数)×100% 行政部 (及时采购员工福利品次数/采购总数)×100% 行政部 (及时归档的文件数/待归档的文件数)×100% 行政部
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【表格】人力资源部关键绩效指标
行政人事中心人力资源部绩效考核指标 类型 项目 考核指标 指标定义 计算公式或标准 数据来源 财务 费用和成本 控制 培训费用预算达成率 当年实际培训费用与预算的比例 90%-110% 财务部 薪酬预算达成率 当年人工成本发生金额占年度人工成本预算的 比例 90%-110% 财务部 客户 满意度 人力资源管理员工满意度 员工对人力资源管理的满意度 85%以上 测评数据 关键岗位招聘计划完成率 按时完成关键岗位招聘计划 得分=到岗人数/计划招聘人数*100%*权重 人力资源部 普通员工招聘计划完成率 按时完成普通员工招聘计划 得分=到岗人数/计划招聘人数*100%*权重 人力资源部 新员工入职手续办理的及时性 及时完成新员工入职手续办理 入职2天内办理完合同签订等手续(不含社保 办理、档案转移) 人力资源部 员工离职面谈率 对离职员工进行离职面谈 及时进行离职员工面谈,付离职面谈记录 人力资源部 员工培训计划完成率 按照培训计划组织实施员工培训 90%以上 人力资源部 培训结果满意度 员工对培训结果满意度评估的分数 85%以上 测评数据 所辖人员岗位说明书完成率 按照进度完成岗位说明书编制计划 得分=实际完成项/计划完成项*100%*权重 人力资源部 所辖主管以上人员关键考核指标完成率 按时完成所辖主管以上人员月度考核评价 得分=实际完成/计划完成*100%*权重 人力资源部 月度绩效考核评估结果的及时完成率 按时完成月度绩效考核评估结果 每月25日前完成,每延误一天扣1分 人力资源部 薪资计算发放的及时性 按时完成薪酬指标、签字 每月8日前完成,晚一天扣0.5分 财务部 薪资计算的准确性 确保薪酬计算准确无误 每出现一次错误扣0.5分 财务部 人事报表提交的及时性 按时提交人事报表 每晚一天扣0.5分 人力资源部 人事报表的准确率 确保人事报表数据准确性 每出现一次错误扣0.5分 人力资源部 体系建设 所辖板块流程制度完善计划达成率 按照进度完成制度、流程改善计划 每延误一项改善项目扣1分 行政人事总监 队伍建设 员工流失率 当年公司流失的主管级以上人员占月初主管级 以上人员的比例 5%以下 人力资源部 内部管理 人力资源管理制度流程遵守情况 遵守人力资源管理制度流程 100% 行政人事总监 创新管理 对公司管理体系的有效创新建议 针对公司管理体系的有效创新改进建议 招聘管理 员工关系 员工培训 内部 运营 绩效管理 薪资管理 人力资源行 政工作 学习发 展 行政部
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【表格】组织绩效指标库
维度 核心成功因素 KPI 财务类 偿债能力指标 流动比率 财务类 偿债能力指标 指标释义 流动资产对流动负债的比率, 用来衡量企业流动资产在短期 债务到期以前,可以变为现金 用于偿还负债的能力 速动比率 ,是指速动资产对流动负债的 比率。它是衡量企业流动资产 中可以立即变现用于偿还流动 负债的能力 财务类 偿债能力指标 现金比率 通过计算公司现金以及现金等 价资产总量与当前流动负债的 比率,来衡量公司资产的流动 性 财务类 偿债能力指标 资产负债率 期末负债总额除以资产总额的 百分比,也就是负债总额与资 产总额的比例关系 负债总额与总资产扣除无形资 产之后余额的比值。有形资产 负债率是负债总额与总资产扣 除无形资产之后余额的比值 负债总额与所有者权益总额的 比率。是指股份制企业,负债 总额与所有者权益总额的比率 ,是为评估资金结构合理性的 一种指标。 企业生产经营所获得的息税前 利润与利息费用的比率(企业 息税前利润与利息费用之比) 。它是衡量企业支付负债利息 能力的指标(用以衡量偿付借 款利息的能力)。 企业一定时期的经营现金净流 量同流动负债的比率,它可以 从现金流量角度来反映企业当 期偿付短期负债的能力 财务类 偿债能力指标 有形资产负债率 财务类 偿债能力指标 产权比率 财务类 偿债能力指标 利息保障倍数 财务类 偿债能力指标 现金流动负债比 财务类 偿债能力指标 股东权益比 股东权益比率是股东权益与资 产总额的比率,该比率反映企业 资产中有多少是所有者投入的 财务类 偿债能力指标 营运资本 一个企业投放在流动资产上的 资金 财务类 盈利能力指标 销售净利润率 净利润与销售收入净额的比率 财务类 盈利能力指标 资产净利润率 财务类 盈利能力指标 实收资本利润率 ROA,资产净利润率、投资报酬 率或资产收益率,是企业在一 定时期内的净利润和资产平均 总额的比率。资产净利润率越 高,说明企业利用全部资产的 获利能力越强 企业净利润与实收资本的比率 ,是所有者投入企业的资本的 获利能力 财务类 盈利能力指标 净资产利润率 指利润额与平均股东权益的比 值,该指标越高,说明投资带 来的收益越高;净资产收益率越 低,说明企业所有者权益的获 利能力越弱 财务类 盈利能力指标 基本获利率 企业的息税前利润与总资产平 均余额之比,反映企业总体的 获利能力 财务类 盈利能力指标 每股收益 又称每股税后利润、每股盈余 ,指税后利润与股本总数的比 率 财务类 盈利能力指标 每股股利 财务类 盈利能力指标 市盈率 财务类 提升成本管理和控制能 力 经营成本额 财务类 提升成本管理和控制能 力 费用额 财务类 提升成本管理和控制能 力 经营成本降低率 可比产品成本降低率是指可比 产品成本降低额与可比产品按 上年实际平均单位成本计算的 本年累计总成本的百分比 财务类 提升成本管理和控制能 力 总成本降低率 用于经营的总成本及费用的总 额 财务类 提升成本管理和控制能 力 采购成本降低率 用于主营品种采购成本与去年 同期降低的比率 财务类 收入稳定增长(战略性 业务) 收入总额 以货币形式和非货币形式从各 种来源取得的收入 财务类 收入稳定增长(战略性 业务) 主营业务收入额 指企业当期主要经营活动所取 得的收入减去折扣与折让后的 数额 财务类 收入稳定增长(战略性 业务) 收入增长率 指企业本年收入总额同上年营 业收入总额差值的比率 财务类 收入稳定增长(战略性 业务) 优惠政策收入金额 税法对某些纳税人和征税对象 给予鼓励和照顾的一种特殊补 助 股利总额与流通股股数的比值 “本益比”、“股价收益比率 ”或“市价盈利比率(简称市 盈率)”。市盈率是最常用来 评估股价水平是否合理的指标 之一,由股价除以年度每股盈 即为广义上的总成本。按企业 余(EPS)得出(以公司市值除 会计制度划分,又分成营业成 以年度股东应占溢利亦可得出 本和期间费用。营业成本是生 相同结果)。 产产品、提供劳务而直接发生 的人工、水电、材料物料、折 旧等。期间费用则包括营业费 用、销售费用、管理费用、财 务费用。 管理费用与销售费用的总额 财务类 提高盈利能力 净利润 利润(收益)是指在利润总额中 按规定交纳了所得税后公司的 利润留成 财务类 提高盈利能力 销售利润率 衡量企业销售收入的收益水平 的指标 财务类 提高盈利能力 边际贡献率 指边际贡献在销售收入中所占 的百分比 财务类 提高盈利能力 每股收益 指税后利润与股本总数的比率 财务类 提高盈利能力 利润增长率 企业本年营业利润增长额与上 年营业利润总额的比率 财务类 提高盈利能力 毛利 销售收入减去商品原进价后的 余额 财务类 提高盈利能力 毛利率 毛利与销售收入(或营业收入) 的百分比 财务类 提高盈利能力 毛利增长率 企业本年毛利增长额与上年毛 利总额的比率 财务类 提高盈利能力 息税前利润 支付利息和所得税之前的利润 财务类 提高盈利能力 主营业务利润 是主营业务收入减去主营业务 成本和主营业务税金及附加得 来的 财务类 提高投资效益 投资收益率 指投资方案在达到设计一定生 产能力后一个正常年份的年净 收益总额与方案投资总额的比 率 财务类 提高投资效益 投资回收期 是指从项目的投建之日起,用 项目所得的净收益偿还原始投 资所需要的年限 财务类 提高投资效益 内含报酬率 是指能够使未来现金流入现值 等于未来现金流出现值的 财务类 提高投资效益 EVA 经济增加值模型(Economic Value Added)的简称 企业一定时期主营业务成本与 平均存货余额的比率 财务类 提高资产质量和效益 存货周转率 财务类 提高资产质量和效益 存货平均余额 每天的存货余额/存货天数 财务类 提高资产质量和效益 净资产收益率 净利润与平均股东权益的百分 比,是公司税后利润除以净资 产得到的百分比率 财务类 提高资产质量和效益 总资产周转率 企业在一定时期业务收入净额 同平均资产总额的比率 财务类 提高资产质量和效益 应收账款周转率 应收账款一年中周转的次数, 或者说明1元应收账款投资支持 的销售收入 财务类 提高资产质量和效益 应收账款周转天数 表明从销售开始到回收现金平 均需要的天数 财务类 提高资产质量和效益 存货周转率 企业一定时期销货成本与平均 存货余额的比率 财务类 提高资产质量和效益 存货周转天数 企业从取得存货开始,至消耗 、销售为止所经历的天数 财务类 提高资产质量和效益 流动资产周转率 企业一定时期内主营业务收入 净额同平均流动资产总额的比 率,评价企业资产利用率的一 个重要指标 财务类 提高资产质量和效益 固定资产周转率 企业销售收入与固定资产净值 的比率 财务类 稳定现金流 现金净流量 一定时期内,现金及现金等价 物的流入(收入)减去流出( 支出)的余额(净收入或净支 出),反映了企业本期内净增 加或净减少的现金及现金等价 物数额 财务类 稳定现金流 销售资金回款率 指企业实收的销售款与销售收 入的总额的比率。 财务类 资金的运用效率和效益 的提高 融资成本 资金所有权与资金使用权分离 的产物,融资成本的实质是资 金使用者支付给资金所有者的 报酬。 财务类 资金的运用效率和效益 的提高 融资费用 企业在资金筹集过程中发生的 各种费用。 财务类 资金的运用效率和效益 的提高 财务类 健全有效的财务及投资 财务及评估管理体系建立的 建立财务及评估体系的框架 评估管理体系 情况 资金计划的准确率 资金使用过程中按计划执行的 准确性指标 财务类 预算体系的建立 预算偏差率 财务费用在预算执行过程中与 当初预算出现的差异性指标 财务类 预算体系的建立 预算执行率 财务费用在执行过程中与当初 预算出现的差异度 财务类 预算体系的建立 预算编制及时性 在XXX日之内编制完相关预算费 用 客户/市 场 提高市场份额 市场占有率 主要是公司市场在市场上的占 有比 客户/市 场 提高市场份额 市场占有增长率 在原有的基础上市场占有率的 增加值 客户/市 场 提高客户满意度 客户满意度 是指企业的产品或服务满足顾 客的需求与期望的程度 客户/市 场 提高客户满意度 退货率 是指发出去的货物因其他原因 没有销售而退货公司 客户/市 场 提高客户满意度 服务响应时间 是指产品在售出后,客户在咨 询或投诉后,公司客服人员的 响应时间 客户/市 场 提高客户满意度 投诉次数 客户/市 场 提高重点客户数量 重点客户数量 客户/市 场 认同企业经营理念,具备强势 的管理经验和能力,拥有比较 广泛的销售网络,组建相对成 熟的销售队伍与下游客户群体 ,能够承担企业重点部分销售 任务,并与企业形成紧密关系 和长期的合作的客户。 提高重点客户数量 重点客户比例 重点客户占所有客户的比率 客户/市 场 提高重点客户数量 重点客户增长率 收到外部客户的投诉的次数 是指目标潜在的优质客户,能 产生质和量的巨变 客户/市 场 提升有效品种 新增有效品种数量 即在一定时期内能为销售业绩 带来可观经济效益的品种数量 客户/市 场 市场开发 客户增长率 本期有效客户数量与去年有效 客户数量的比率 客户/市 场 市场开发 市场覆盖率 是指销售的产品在市场的覆盖 比例 是指设定渠道开拓激励政策, 督促代理商进行市场开拓,并 统计分析各渠道类型数量产出 等。 客户/市 场 市场开发 渠道管理 客户/市 场 市场开发 新市场销售比例 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口创汇 出口创汇是指出售给外贸部门 或直接出售给外商产品或商品 从而获得外汇收入的行为 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口创汇增长率 出口创汇金额与去年同期的比 率 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口比重 出口产品数量占所有产品的数 量 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口国家数量 一个企业产品出口到多少个不 同的国家 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口国家数量增长率 出口国家数量增长率 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口产品的品种数量 企业出口产品的品种数量 客户/市 场 开拓目标国际市场 客户/市 场 开拓目标国际市场 出口产品行业排名 客户/市 场 开拓目标国际市场 国际市场份额 出口产品的品种数量增长率 出口产品的品种数量增长率 出口产品行业排名 国际市场份额是企业的产品在 国际市场上所占份额,也就是 企业对国际市场的控制能力。 市场份额越高,表明企业经营 、竞争能力越强。企业市场份 额的不断扩大,可以使企业获 得某种形式的垄断,这种垄断 既能带来垄断利润又能保持一 定的竞争优势。 品牌认知度是品牌资产的重要 组成部分,它是衡量消费者对 品牌内涵及价值的认识和理解 度的标准。品牌认知是公司竞 争力的一种体现,有时会成为 一种核心竞争力,特别是在大 品牌第一提及就是说到某个产 众消费品市场,各家竞争对手 品时你第一反应想到的牌子。 提供的产品和服务的品质差别 比如问100个人“说到手机,你 不大,这时消费者会倾向于根 第一反应想到的是什么品牌” 据品牌的熟悉程度来决定购买 ,其中80个人说是苹果,那么 行为 苹果的品牌品牌第一提及率就 是80%。至于作用,可以看出品 品牌价值是品牌管理要素中最 牌在市场里的地位,美誉度等 为核心的部分,也是品牌区别 等 于同类竞争品牌的重要标志。 品牌的资产主要体现在品牌的 核心价值上,或者说品牌核心 价值也是品牌精髓所在。 客户/市 场 提高品牌美誉度 品牌认知度 客户/市 场 提高品牌美誉度 品牌的第一提及率 客户/市 场 提高品牌美誉度 品牌价值 客户/市 场 提高品牌美誉度 名牌产品数量 名牌产品的数量 客户/市 场 提高品牌美誉度 驰名商标数量 驰名商标的数量 客户/市 场 提高品牌美誉度 品牌一致性 品牌一致性就是维持企业在所 有传播方式(当然也包括了网 络)上有一致的外观、感觉及 信息。 客户/市 提高市场需求的反应速 度 场 新产品开发周期 该新产品从立项到投入市场之 间的时间总和 客户/市 提高市场需求的反应速 度 场 新产品销售比重 该新产品在市场固定周期站总 销售额的比重 客户/市 提高市场需求的反应速 度 场 新产品投放周期 完成一定目标所需要产品投放 市场的时间 客户/市 提高市场需求的反应速 度 场 把握市场需求能力 及时把握市场需求,根据市场 需求调整生产与供应的能力 客户/市 与客户建立双赢的关系 场 老客户数量 与公司建立业务关系3年以上客 户数量 客户/市 与客户建立双赢的关系 场 战略联盟关系的建立情况 与公司建立研发、生产、代理 销售等合作关系情况 客户/市 与客户建立双赢的关系 场 关系客户数量 有特殊内部关系客户的数量 客户/市 场 老客户回头率 周期内所有新客户二次购买百 分比 提高客户忠诚度 客户/市 场 提高客户忠诚度 客户流失率 固定周期内原客户丢失占总客 户数量百分比 客户/市 场 提高客户忠诚度 老客户采购数量增长率 3年以上客户数量增长百分比 客户/市 核心的公共关系建立和 核心公共关系建立和维护情 与政府部门及相关事业单位关 维护 况 系的建立及维护情况 场 客户/市 场 内部客户 生产计划完成率 周期内实际生产完成情况与该 周期内生产。 客户/市 场 内部客户 交期及时率 内部业务往来按时交货的百分 比 客户/市 场 内部客户 内部响应不及时次数 内部工作联系未及时响应的次 数 内部运营 产品结构的及时调整和 提升 重点产品边际贡献率 重点产品边际贡献在销售收入 中所占的百分比 内部运营 产品结构的及时调整和 提升 重点产品销售量 重点产品固定周期的销售量 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 贯标达成率 相关认证指标的达成比例 认证检查不合格次数 认证检查不合格次数 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 企业因质量原因停产次数/时 企业因质量原因停产次数与时 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 间 间 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 因质量原因受到行政处罚 因质量原因受到行政处罚数量 与情况 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 质量保证体系的执行情况 质量保证体系的执行情况情况 安全事故次数 各类安全事故次数 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 质量事故次数 各类质量事故次数 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 质量成本 质量成本 内部运营 可靠的全面质量保证体 系 安全事故率 安全事故占总事故发生比率 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发费用占销售收入比 研发费用占销售收入的比率 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发数量 在研产品数量 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发周期 用于产品研发的周期 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 技改完成数 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发成本 用于研发的成本费用总额 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发成功率 规定时间内新产品注册数 考核期内技术改进的完成数量 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 研发人员占员工的比例 研发人员占所有人员的比例 内部运营 提高高端/高附加值产品 的研发能力 专利数量 规定时间内专利获得的数量 建立高效的营运模式和业务 对高效的营运模式和业务流程 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 流程情况 进行合理化分析 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 交货周期 供应商评价体系 指交货的时间确认 对供应商的各类关键性指标进 行评估 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 生产工艺的规范性 现执行的工艺操作与生产工艺 标准卡片的差异性 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 部门内部协作情况 部门内配合交流情况的和谐程 度 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 决策周期 从任务提出时间到决策执行时 间之间的经历时间 内部运营 建立高效的营运模式和 业务流程 信息处理的及时率 接到信息及时处理数量与待处 理信息量的综合的比例 内部运营 决策的执行力度 计划完成率 完成计划量占有总计划量的比 例 内部运营 决策的执行力度 计划完成效果 完成计划效果转成量占有总计 划量的比例 内部运营 决策的执行力度 计划完成时间 是否在预期时间内完成 内部运营 决策的执行力度 预算偏差率 已用预算与计划预算的偏差率 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息系统建立情况 信息化系统在公司内建立的情 况 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息系统运行情况 信息化系统在公司内运行的情 况 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息系统宕机时间 信息化系统停机的时间 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息系统宕机次数 在信息系统内出现停机的次数 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息系统上线时间 信息系统的在线时间 高效运作的管理信息系 统 信息数据的准确性 提供准确信息数据数量占有总 信息数据总数的百分比 内部运营 内部运营 高效运作的管理信息系 统 信息化程度 公司内信息化的覆盖率 内部运营 高效运作的管理信息系 统 网络安全性 公司内信息化系统的安全指数 内部运营 完善支撑战略的决策系 统 体系建立情况 内部运营 完善支撑战略的决策系 统 市场/行业调研情况 内部运营 完善支撑战略的决策系 统 调研分析质量 内部运营 完善支撑战略的决策系 统 被采纳的分析建议数量 建立健全完善的体系建立 市场/行业的调研合理性及准确 性 调研成果被使用数量 调研成果被采纳的数量 学习/发 展 核心人才引进和保留 核心人才比例 核心人才数量占有量与公司总 人数占比 学习/发 展 核心人才引进和保留 核心人才流失率 已流失核心人才数量占有和核 心人数的百分比 学习/发 展 核心人才引进和保留 核心人才数量 符合公司核心人才标准的总人 数 学习/发 展 核心人才引进和保留 核心人才的增长率 新增核心人才数量与公司内总 核心人才的占有百分比 学习/发 展 核心人才引进和保留 核心人才的招聘成功率 成功引进核心人才的数量占有 公司内总核心人才数量的百分 比 学习/发 展 建立有效的培训体系 培训体系建立情况 企业内实施培训的组织机构、 职责、方法、程序、过程和资 源等诸多要素构成的整体建立 的情况。 学习/发 展 建立有效的培训体系 培训费用预算完成率 培训开展实际使用的费用与年 初培训费用预算的对比情况 学习/发 展 建立有效的培训体系 培训合格率 员工通过培训考核的合格率 学习/发 展 建立有效的培训体系 员工培训的满意度 企业员工对公司培训整体的满 意程度 学习/发 展 建立有效的培训体系 人均培训小时数 每月/年度每个员工平均参加了 多少小时的培训 学习/发 展 建立有效的培训体系 学习型组织建立情况 学习/发 展 建立有效的激励机制 业绩管理体系的建立 学习/发 展 学习/发 展 学习/发 展 学习/发 展 建立有效的激励机制 培育组织创新能力 培育组织创新能力 核心能力的培养 通过培养弥漫于整个组织的学 习气氛、充分发挥组织每一个 成员的创造性思维能力而建立 起来的一种有机的、高度柔性 的、扁平的、符合人性的、能 持续发展的组织。 企业通过一定的人力资源管理 手段和方式对员工及组织业绩 进行管理的活动体系的建立情 况。 员工满意度 员工通过对企业所感知的效果 与他的期望值相比较后所形成 的感觉状态,是员工对其需要 已被满足程度的感受。 合理化建议数量 企业内员工发现现行办事手续 、工作方法、工具、设备等, 有改善的地方而提出建设性的 改善意见或构思的数量 合理化建议采纳数量 企业内员工发现现行办事手续 、工作方法、工具、设备等, 有改善的地方而提出建设性的 改善意见或构思被采纳的数量 专有技术数量 指先进、实用但未申请专利的 技术秘密,包括设计图纸、配 方、数据公式,以及技术人员 的经验和知识等技术总量 学习/发 关心员工的发展及职业 员工的发展及职业规划建立 结合个人、组织发展,为员工 规划 情况 制定职业发展规划建立程度 展 学习/发 提升体现核心价值的企 业文化 展 员工对企业文化的认知度 企业员工对企业文化的认识、 了解、熟悉程度 学习/发 展 效能 人均人工成本 用人单位雇用一名职工所要支 出的平均人工费用水平 学习/发 展 效能 人均利润 企业在一定时期内利润总额与 企业职工平均人数之间的比率 学习/发 展 效能 人均销售额 所有产出销售额除以所有人员 数量的平均数。 学习/发 展 效能 人力资本贡献度 人力资本贡献率是指人力资本 当期创造的价值占人力物力共 同创造价值的贡献比例。 学习/发 展 效能 人工成本占销售额比例 人工成本占销售额的比率 计算公式 数据来源 流动资产÷流动负债×100% 财务管理中心 (流动资产总额-存货)÷ 流动负债 财务管理中心 总额×100% 现金÷流动负债×100% 财务管理中心 负债÷资产×100% 财务管理中心 负债÷(股东权益-无形资产净 值)×100% 财务管理中心 负债÷所有者权益 财务管理中心 (利润总额+利息费用)÷利息费用 财务管理中心 年经营活动现金净流量÷期末流动负 财务管理中心 债 (股东权益÷净资产)×100% 财务管理中心 流动资产-流动负债 财务管理中心 净利润÷销售收入净额 财务管理中心 净利润÷平均资产总额 财务管理中心 净利润÷实收资本 财务管理中心 净利润÷平均所有者权益 财务管理中心 息税前利润÷平均资产总额 财务管理中心 净利润÷发行在外的普通股加权平均 财务管理中心 数 普通股股利总额÷普通股股数 财务管理中心 每股价格÷每股收益 财务管理中心 财务管理中心 财务管理中心 可比产品成本计划降低率=∑(某产品 当期实际平均单位成本-计划单位成本 )*计划产量/∑(当期实际平均单位 财务管理中心 成本*计划产量)*100% 现成本/去年同期成本 财务管理中心 现采购成本/同期采购成本 财务管理中心 总收入=主营业务收入+其他业务收入 财务管理中心 +营业外收入+投资收益+补贴收入 企业当期主要经营活动所取得的收入- 财务管理中心 折扣与折让后的数额 营业收入增长率=(本期营业额-上期 财务管理中心 营业额)/上期营业额X100% ———————— 财务管理中心 净利润=利润总额-所得税费用 财务管理中心 营业收入利润率=营业利润/营业收入 财务管理中心 ×100% (边际贡献/销售收入)×100% 财务管理中心 (本期毛利润-优先股股利)/期末总 财务管理中心 股本 (本期-上期)/上期绝对值*100% 财务管理中心 主营业务收入-主营业务成本 财务管理中心 毛利/营业收入×100% 财务管理中心 毛利增长额/去年同期毛利×100% 财务管理中心 息税前利润=企业的净利润+企业支付 财务管理中心 的利息费用+企业支付的所得税 主营业务利润=主营业务收入-主营业 财务管理中心 务成本-主营业务税金及附加 投资收益率=1/动态投资回收期×100% 财务管理中心 IRR=r1+[(r2-r1)/(|b|+|c|)] X |b| 投资回收期=n+至第n期尚未回收的额 公式字母的含义: 财务管理中心 度/第(n+1)期的现金净流量 IRR:内涵报酬率 r1:低贴现率 r2:高贴现率 财务管理中心 |b|:低贴现率时的财务净现值绝对值 经济附加值= 税后净营业利润-资本成 本= 税后净营业利润-资本总额 * 加 财务管理中心 |c|:高贴现率时的财务净现值绝对值 权平均资本成本 b、c、r1、r2的选择在财务报表中应 选择符号相反且最邻近的两个。 360÷存货周转率(次) 财务管理中心 (存货期初余额+存货期末余额)/ 2 财务管理中心 税后利润/所有者权益 财务管理中心 销售收入/总资产 财务管理中心 当期销售净收入 (期初应收账款余额 + 期末应收账款 财务管理中心 余额)/ 2 计算期天数÷应收账款周转率 财务管理中心 销货成本÷平均存货 财务管理中心 计算期天数÷存货周转率 财务管理中心 销售收入÷平均流动资产 财务管理中心 销售收入 / 平均固定资产净值 财务管理中心 财务管理中心 销售资金回款率=((销售收入+应收 账款期初数-应收账款期末数)/(销售 财务管理中心 收入*1.17))*100% DK=SD1+SD2+LD(SD1代表短期借 款,SD2代表一年内到期的长期借款, 财务管理中心 LD代表长期负债合计) / 财务管理中心 资金计划的准确率=按计划使用的资金 财务管理中心 /资金计划总额X100% / 财务管理中心 预算偏差率=(原预算费用—已支出费 财务管理中心 用)/原预算费用X100% 预算偏差率=已执行费用/原预算费用 财务管理中心 X100% / 财务管理中心 市场占有率=已在市场占有量/整个市 场额X100% 市场占有增长率=现市场占有率—原市 场占有率 客户满意度=∑(月顾客质量分数+月 服务分数+月其它分数)/用户调查月 合作及目标客户 总数 退货率=退货量/发货量*100% 重点客户数量/所有客户数量*100% 上年度重点客户数量/本年度重点客户 数量*100% 上年度客户数量/本年度客户数量 *100% 目前覆盖市场网店/整个市场目标网店 *100% 出口产品数量/所有销售产品数量 *100% 出口国家增长率=(本年出口总额/上 年出口总额-1)*100% 出口差别增长率=(本年出口总额/上 年出口总额-1)*100% 国际市场占有率= 公司出口总额/世界 出口总额 V=(P1+P2) * F* S 品牌价值=利润*品牌实力*品牌状 况 利润包括利润率超额收益和市场份额 超额收益 世界通过品牌价值量化公式:品牌价 值=(营业利润-资本×5%)×强度倍数 。 中国特色的品牌价值量化公式:品牌 价值=品牌的市场占有能力+品牌的超 值创利能力+品牌的发展潜力。 新产品固定周期销售额/固定周期所有 产品总销售额*100% 断货发生次数、产品积压情况 二次客户/新客户总和*100% 周期丢失客户/原总客户*100% 本周起老客户数量/上一周期老客户数 量*100% 实际生产/计划生产*100% 及时交货数量/总业务数量*100% 及时响应次数/总往来次数*100% 重点产品边际贡献率=∑[(每个重点 产品边际贡献/销售收入)×该产品销 售收入占全部销售收入的比重] 贯标完成数量/所有贯标*100% 安全事故数量/总事故数量*100% 研发费用/销售收入 / / / / / / 信息处理的及时率=已处理信息的数量 /待处理信息总量X100% 计划完成率=已完成计划量/总计划量 X100% 计划完成率=已完成计划效果转成 量/总计划量X100% / 预算偏差率=(原预算费用—已花费预 算)/原预算费用X100% / / / / / 信息数据的准确率=提供准确信息数据 数量/总信息数据总数X100% 已使用信息化工作的数量/应使用信息 化工作的数量X100% / / / / / 核心人才比例=核心人才数量/公司总 人数 核心人才流失率=已流失核心人才数量 /核心人才总数X100% / 核心人才的增长率=(现有核心人才总 数—原核心人才总数)/现有核心人才 总数X100% 核心人才的招聘成功率=成功引进核心 人才的数量/公司内总核心人才数量 人力资源管理中心 实际费用完成数/预计费用完成数 *100% 有负数的:(实际完成数-预算)/预人力资源管理中心 算数*100% 培训合格人数/参加培训总人数 人力资源管理中心 培训调查调查问卷 人力资源管理中心 月度人均培训小时数=月度培训小时总 数/当月平均人数 人力资源管理中心 年度人均培训小时数=月度人均培训小 时数之和 人力资源管理中心 人力资源管理中心 满意度调查问卷 计数 人力资源管理中心 计数 人力资源管理中心 外部机构评估 人力资源管理中心 人力资源管理中心 人工成本/平均人数 财务管理中心 净利润总额/平均人数 财务管理中心 销售总额/平均人数 财务管理中心 净利润总额/人工成本 财务管理中心 销售额/人工成本 财务管理中心
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【表格】IRIS体系绩效指标分解表
序号 1 2 3 过程名称 文件控制 管理评审 人力资源管理 部门 指标名称 技术部 完善技术文件 ,确保 技术文件的有效运行 技术部 确保工厂工艺文件与 产品标准的一致性 技术部 工艺文件执行率 综合管理部 按计划配合公司管理 评审,确保质量管理 体系的适宜性,充分 性和有效性 综合管理部 培训计划完成率 综合管理部 培训考核合格率 综合管理部 人员能力考评合格率 4 内部审核 5 不合格品控制 6 质量管理部 营销部 完善质量管理体系确 保有效运行,配合总 公司通过复评或监督 评审 质量问题顾客投诉 营销部 质量管理部 质量原因退货次数 不合格品评审及时性 数据分析控制 综合管理部 各类报表上报时限 7 顾客满意度管理 营销部 顾客满意度 8 顾客要求评审 营销部 合同评审时限 9 投标管理过程 营销部 投标成功率 技术部 未按计划完成的项次 数 技术部 新产品设计 /开发计 划每年完成 项目管理 -成本管理 财务部 项目成本偏差 产品首件鉴定过程 技术部 首件鉴定一次通过率 10 设计开发/项目管理过 程 综合管理部 进货送检合格率 综合管理部 进货及时率 采购过程 生产过程 生产部 产品工序合格率 生产部 产品一次交检合格率 仓库 帐卡物相符率 仓库 物资、产品防护有效 率 生产部 安全事故(重伤 /轻 伤)次数 设备和工装管理 生产部 设备完好率 监视和测量设备管理 质量管理部 测量和监控装置的检 定计划完成率 过程与产品的监视和 测量 质量管理部 严格按标准要求进行 把关,每人每月的错 、漏检次数 服务管理过程 营销部 顾客投诉次数 交付过程 营销部 合同执行率 一、指标分解说明: 办公室及职能部门分解到每个员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部 二、注1:★:IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI; ☆:IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; ?: 注2:●:公司原有部门指标; ? :内部补充的指标; 说明 三、注解: IRIS标准必须(强制)设定过程的 KPI: (对顾客的准时交付绩效,及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采 IRIS标准建议(推荐)设定过程的 KPI: (产品相关要求的评审、首件鉴定( FAI)、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和 xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表 计算方法 目标值 统计频次 统计生产活动中发现技术文件错漏的项次 数及文件版本未及时更新的次数 <3次 半年 统计生产活动中发现未按照最新标准和顾 客要求制定的工艺文件的项次数 0次 每月 统计生产活动中按照工艺文件执行的项次 数/检查总项次数 ≥95% 统计管理评审的次数 ≥1次 每年 实际完成培训项数 /计划培训的项数 ≥95% 每月 培训考核的合格人数 /参加培训的人数 ≥96% 每月 各类人员能力考核的合格数 /参加考核的 各类人员 ≥96% 每年 按时完成的数量 /总数量*100% 100% 每次内审 同一用户、同类问题投诉不超过2项次 每月 不超过2次(过时产品例外) 不超过一个工作周 每月 每月 同一部门延期次数不超过2天 每月 ≥80% 每年 不超过两个工作周 每年 ≥60% 每年 按计划完成 按具体项目 统计每年完成的新产品、设计数量 1-2项 每年 CV=EV-AC= 预算成本值 - 实际成本值 一次通过项目数 /期间鉴定的总项目数 *100% ±5% 按具体项目 ≥80% 每半年 进货送检的合格项数 /进货送检的总项数 ≥95% 每月 及时进货的次数 /计划进货的次数 ≥95% 每月 相关人员评审签字确认是何种原因, 统计建帐 (内部和外部投诉) 统计顾客退货次数 统计不合格品评审情况 统计报表延期上报的天数 (份数*得分)/(份数*100)*100% 相关人员及时对合同进行评审 实际投标成功数 /投标总数 *100% 统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数 工艺文件操作要求 /违反操作要求 ≥94% 每月 合格产品量 /交检数 ≥93% 每月 料架上物资的数量与料架上标识的数 量 ≥95% 每月 进仓库的物料不落地,全部上料架 ≥90% 重伤:不允许; 轻伤: 每年 完好设备台数 /设备总台数 ≥90% 每年 实际送检次数 /理论送检次数 *100% 100% 每年 统计因错检、漏检导致产品批量质量 事故或导致不合格产品被放行的次数 不得超过 2起 每月 顾客对售后服务工作质量的投诉 每年小于 10次 每年 统计发生重伤 /轻伤事故的次数 准时交付的数量 /计划交付的数量*100% ≥97% 每月 员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。 I; ☆:IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; 的指标; ?:在IRIS外审检查表拿2分项,也需要考虑建立指标; 命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理-成本管理); 、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项) 体系绩效指标分解表 原有/内部补充 IRIS要求 责任人 计划与措施 部门负责人 ● 1. 每月对工艺文件的执行情况 进行一次检查与分析。 2. 每年对技术文件进行评审与 改进,不断完善技术文件。 ● 1. 每年对采用的国家、行业标 准进行一次识别与确认,确保企 业使用的标准为有效版本。 2. 严格按标准要求和顾客要求 制定技术工艺文件,确保技术文 件的适宜性和有效性。 ● 1. 有计划地对新老职工进行纪 律教育。 2. 生产过程中,坚持 "三按", 建 立必要合理的质量控制点。 3.对工艺文件的执行情况每月进 行抽查。 ● 1. 每季度对公司各部门的质量 目标措施进行检查、考核。 2. 按计划及时收集评审资料, 为 管理评审作好准备。 ● 1. 根据培训需要,认真制定各 类人员的培训计划,经批准后执 行。 2. 认真组织每一项培训计划资 源(教师、教材、教室、培训人 员)的落实。 ● 1. 加强对教师与教学大纲的管 理。 2. 加强对课堂纪律与出勤率的 管理。 ● 1. 按各类人员能力需求进行培 训。 2. 各类人员均应参与相关知识 与技能的学习。 主责 配合 1. 按计划进行过程的监视和测 量; 2. 按计划进行内审; 3. 及时组织责任部门制订纠正 措施并进行验证; 4. 对质量管理体系文件每年 进 行一次评审与改进。 ● ? ★ ? ? ★ ☆ ? ☆ 1.每月统计报表上交的时限 2.各部门应及时上交各类报表 ● ☆ 1. 对顾客反馈的质量问题,及 时传递到公司领导及相关部门采 取纠正措施。 2. 建立用户档案,定期进行走 访,主动征求和了解用户意见, 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 ? ☆ 通过对产品要求的评审,确保企 业有能力满足规定的要求 (包括 产品质量和交货期 )。 ? ★ 关注招标信息,制作标书进行投 标。 ? ★ ● ★ ? ★ ? ☆ ● ● 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 1. 明确新品开发质量要求,按 需要编制产品开发质量计划,明 确开发每一过程的活动内容及其 责任人和相应的完成日期。 2. 每月进行检查与协调,确保 产品设计 /开发计划如期完成。 ★ 1. 严格控制在合格供方范围内 采购,新增合格供方按规定进行 评定。 2. 每批进货必须附有合格证或 质保书。 3. 随时与质管部进行沟通,掌 握每月进货质量情况,以便采取 措施。 ★ 1. 及时与生产部沟通,协调进 货信息与需求。 2. 及时与供方沟通,明确交货 期,确保物资如期入厂。 1. 教育职工严格按工艺文件进 行操作。 2. 加强工装管理,保持工装良 好状态。实行首件送检,避免出 现大批量的不合格品。 4. 根据不同产品的合格率指标 考核到班组或个人。 ● 1.每月加工完的产品及时送检 2.操作工做到自检互检 3.发现不符合要求的产品能修复 及时修复 1. 每人每月最少抽查 10种物 资 或产品,Ⅰ、Ⅱ类主要物资和主 要产品全年必须覆盖 1次。 1.每人每月1次最少抽查10种物 资、产品的贮存质量,数量在 100件以内抽查 5件;100-500件 抽查8件;500件以外抽查 10件 。 2.每月对库存物资、产品的标识 、储存期、包装状态等进行一次 抽查。 ● ● ● ? ● ? 1.加强对职工安全意识的教育 2.对操作工做好商家岗前培训 3.对操作设备和使用模具进行定 期的检查和维修 ? 1.建立与健全各种规章制度和设 备的操作、使用和维护三大规程 ,主要生产设备实行定人和凭证 操作。 2.建立交接班制度,开展日常维 护保养和检查考核。 3.每年按照设备完好标准进行检 查,对不符合要求的设备立即采 取措施。 ● 1.提前二周通知测量和监控装置 使用人作好准备。 2.提前一周收齐送检定单位。 ● ? 1.定期组织检验人员学习、提 高检验人员的责任心; 2.认真学习检验有关规程、规 定,提高检验人员的业务能力; 3.认真做好不合格品的评审与 处置工作; 4.认真做好检验记录及其汇总工 作,为质量分析收集有关数据。 ? ★ 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 ● 虑建立指标; 目管理-成本管理); ★ 1.通过与顾客的沟通,明确对产 品的要求 (明示的,隐含的,法 律法规和企业确定的附加要 求)。 2.通过对产品要求的评审,确保 企业有能力满足规定的要求(包 括产品质量和交货期 )。 3.顾客提供的实物样品,经测绘 后需经顾客确认。 4.合同如有修改应及时通知有关 部门和人员。 任人 考核办法 检查人 每季度初检查相关 记录表。 1.没检查当月扣除 绩效考核工作质量 分5分。 2.没及时检查扣除 当月考核中的工作 质量分 2分 每月检查培训实施 情况。低于95% 扣 除工作完成情况1 分低于90% 扣除工 作完成情况2分低 于86% 不得分 每月检查培训考核 合格率。低于96% 扣除工作完成情况 1 分低于90% 扣除工 作完成情况2分低 于87% 不得分 每年年初检查培训 考核合格率低于 96% 扣除人员能力 要求工作任务分1 分;未做扣除11分
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【表格】kpi项目考核指标
KPI绩效考核 权重 负 序 关键指 责 号 标 人 (KPI) 指标定义 公式 数据 来源 评分标准 分权 4月-6月 公司预算部测算 出的目标成本( 人工、机械、材 料、其他间接费 用等他) 工程建 2 造质 量合格 率 1、因现场管理造成客户 投诉一次,扣15分; 2、一般项目不符合规范 1、定义工程质量 1、公司质检部依 要求扣1分; 范围、标准 据内部标准检查 3、主控项目不符合规范 2、测量前期平均 评价; 要求扣2分; 值(阶段验收、 竣工验收,内部 2、甲方、监理方 4、严重质量通病扣3分 检查、投诉 ; 检查) 5、发现一处质量通病扣 1分。(以国家规范检验 批验收为准) 30.0% 甲方 、工 程监 理、 质量 质检部检查结果一般项目 安全 个60,主控项目18个 部、 技术 统筹 部 1、管理费用指: 除材料成本外, 各工程事业部当 期合计发生的管 理费用。如:租 赁费、差旅费、 水电费、办公费 1、完成值=目标值,满 、通讯费、招待 事业部实际发生 分; 3 管理费用费、机物料消耗 管理费用额/实际 2、完成值>目标值,每 、劳保费,工资 上升0.1%,减1分; 、福利、各项奖 营业额×100% 3、完成值<目标值,每 金、养护费用、 下降0.1%,加2分; 售后服务等所有 管理费用); 2、所辖部门费用 实际开支累计额 与实际营业总额 比值; 10.0% 财务 中心 10.0% 人资 中心 5 安全管 理达标 重 序号 要 级 别 A 1、完成值=目标值,满 分; 2、完成值>目标值,成 本每上升1%,扣2分; 3、完成值<目标值,成 本每下降1%,加1分; 合计 实际 得分 项目成 1本 控制达 成率 客户服 4 务满意 度 1 指标分解(2013年4月----2014年3月) 工作目 标 实际项目总成 本/项目计划目标 成本*100% 1、客户对工程建 造质量和服务的 感 知满意度 2、人资中心组织 设计满意度调查 满意度调查得 表 3、调查对象包括 分/目标值×100% : 甲方、地产公司 、 监理公司、劳务 公司等 1、人资部门组织问卷调 查; 2、调查对象:外部合作 客户,公司内部员工; 3、评价频度:半年\全 年各一次。 1、无死亡;无重 伤、伤残;(此 项出现一次0分) 2、完成安全教育 、安全操作技术 培训计划; 3、安全防护措施 到位; 4、针对工程特殊 和危险性较大工 程的交底。 1、专业性较强及危险性 较大的分部分项工程, 未单独编制专项安全方 案,每项扣1分; 2、无书面安全技术交底 ,无签字手续,每例扣1 分; 3、未进行危险源和环境 因素辨识,重大危险源 未 进行告知和公示;扣1分 ; 4、未对作业人员做进场 教育并保存有效记录, 扣1分; 5、检查频次不足,检查 无记录或记录不全,项 目经理未定期参加检查 ,未定期开安全会议的 ,每次扣1分; 6、未使用安全生产用具 、佩带劳动保护用品, 每次扣1分 工作内容 安全管 安全控制 理达标 30% 20% 10月-12月 1月-3月 目标成本 财务 目标成本1675.91万元,完 目标成本3491.78万元,完成 目标成本2951.89万元, 6330.41万元 中心 成值1675.91万元 值3491.78万元 完成值2951.89万元 ,完成值 6330.41万元 管理费用19.71万元 质检部检查结果一般项目个 60,主控项目18个 管理费用41.07万元 质检部检查 质检部检查结果一般项 结果一般项 目个60,主控项目18个 目60个,主 控项目18个 管理费用34.72万元 6份调查表 管理费用 74.47万元 6份调查表 1个安全专项 施工方案,3 质量 1个安全专项施工方案,3 2个安全专项施工方案,3次风 3个安全专项施工方案, 次风险识别 次风险识别和告知;12次 3次风险识别和告知;12 和告知;12 安全 安全交底记录检查,60次 险识别和告知;12次安全交底 次安全交底记录检 次安全交底 部 记录检查,60次日常检查 日常检查 查,60次日常检查 记录检 查,60次日 常检查 方法措施 考评 权重 标准 1、风险识 别、标识 ;2、安全 检查;3、 100% 编制安全 专项方案 ;4、应急 处理措施 7月-9月 评分规则 A(100) 1、风险识别 、标识齐全; 2、有可行的 安全专项施工 方案并有效执 行; 30% 3、检查有效 、交底明确; 4、有应急处 理措施并严格 执行;5、防 护 措施得当 B(80100) C(50-80) D(30-50) E(1530) F(0-15) 1、风险识 别、标识不 全;2、有 可行的专项 施工方案并 有 效执行; 3、 检查不细致 ; 4、有应急 处 理措施并严 格执行; 5、有防护 措施 1、风险识别、 标识不全;2、 安全专项施工 方案执行不力 ; 3、检查不细致 ; 4、有应急处理 措施并执行不 力; 5、防护措施不 当 1、风险识别 、标识不全 ;2、安全专 项施工方案 执行不力; 3、检查不细 致; 4、有应急处 理措施但执 行不力; 6、防护措施 不当 1、风险识 别、标识 不全; 2、无安全 专项施工 方案执行 ;3、检查 不细致; 4、有应急 处理措施 但执行不 力; 7、防护措 施不当 1、无风险 识别、标识 ; 2、无安全 专 项施工方案 ; 3、检查不 及时;4、 无应急处 理措施; 5、无基本 的安全防护 措施 得分 备注 备注 2 3 4 5 B B C C 6 成本达 成本控制 标 1、控制材 料单准确 率;2、控 制材料损 100% 耗;3、减 少返工; 4、合理安 排施工 1、材料单准 确; 2、材料损耗 25% 合理; 3、无返工; 6、施工组织 合理 1、材料单 准确; 2、材料损 耗合理; 3、基本无 返工;5、 施工组织无 大的错误 1、材料单准确 ; 2、材料损耗差 错;3、基本无 返工;6、施工 组织无大的错 误 1、材料单无 大过错;2、 材料损耗无 大的差错; 3、基本无返 工; 7、施工组织 无大的错误 质量合 质量控制 格 1、把关材 料验货; 2、科学有 效的施工 方案;3、 过程督查 100% 及督促整 改;4、养 护到位; 5、加强成 品保护 1、材料验货 严格; 2、施工方案 科学有效; 3、过程督查 25% 及时、整改监 管到位;4、 养护到位; 5、成品保护 较好 1、材料验 货严格; 2、施工方 案科学有效 ;3、过程 督查及时、 整改监管到 位;4、养 护一般; 5、成 品保护一般 1、材料验货 严格;2、施 工方案基本满 足现场;3、过 程督查有个别 不及时现象、 整改监管无检 查; 4、养护一般; 5、成品保护一 般 1、材料验货 不严格;2、 施工方案基 本满足现场 ;3、过程督 查有个别不 及时现象、 整改监管无 检查; 4、养护欠缺 ; 5、成品保护 不力 1、材料验 货不严格 ; 2、施工方 案不符要 求; 3、过程及 整改督查 不及时; 4、养护 欠缺;5、 成品保护 不力 1、材料验 货 不严格; 2、 施工方案不 符要求; 3、 无过程及整 改督查; 4、 养护较差; 5、成品保 护较差 1、控制差 旅费用; 2、控制招 待费用 1、费用金额 1、费用金额 1、费用金 1、费用金额 符合制度要 额符合制度 符合制度要求 要求; 符合制度要求 求; ; ;2、报销及 2、报销不及 2、报销及 2、报销及时、 时、不准确 10% 时、准确; 时、准确; 3、报销符合 准确;3、报销 ; 3、报销符 规范; 基本符合规范 3、报销不符 合规范; 4、费用控制 4、费用控 ;4、有基本的 合规范;4、 意识较好 费用控制意识 费用控制意 制意识较好 识较弱 1、费用金 额 不符合制 度要求; 2、报销 不及时、 不准确; 3、报销 不符合规 范;4、费 用控制意 识 较弱 1、费用金 额 不符合制度 要求;2、 报销不及时 、不准确; 3、报销不 符合规范; 4、无费用 控制意识 1、基本完成 所负责的施 工 内容;2、控 制指标部分 有偏差;3、 业主需求了 解不全面, 信息反馈 不及时;4、 对业主需求 响应较慢, 但 能解决业主 的问题 1、有部分 施工内容 未完成; 2、控制指 标部分有 多处偏差 ; 3、业主需 求信息了 解 不全面, 反 馈不及时 ; 4、对业主 需求响应 较 慢,但能 解 决业主的 问题 1、有多项 施工内容未 完成;2、 控制指标部 分有多处 偏差;3、 业主需求 信息理解 错误,反 馈较慢; 4、对业主 需求响应较 慢,且不能 解决业主的 问题 费用达 费用控制 标 满意度 提高服务意识和 符 质量 合要求 1% 1、按期保 质的完成 合同目标 100% ;2、及时 有效解决 业主需求 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标达到要求; 10% 3、准确、及 时了解并反馈 业主需求; 4、有效响应 并及时解决业 主的问题 1、完成所 负责的施工 内容; 2、控制指 标 基本达到要 求; 3、准确了 解并反馈业 主需求; 4、有效响 应并能解决 业主的问题 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标部分有偏差 ;3、基本了 解并反馈业 主需求;4、 对业主需求 响应不及时, 但能解决业主 的问题 临时性 工作 说明 被考核 人自我 评估 所在部 室考核 评语 考核总 分 1、材料单 无 大过错; 2、 材料损耗无 大的差错; 3、有返工 , 但损失较大 ; 9、施工组 织 有严重错误 1、材料单 无大过错 ;2、材料 损耗无大 的差错; 3、有返工 ,但损失 较小; 8、施工组 织无大的 错误 部门/中心负责 人签字 被考核人签字 绩效负责人签字 总经理签字: 上面的绩效考核指标设置非常复杂,而且有些指标很难进行准确考核。
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【表格】人力资源部各岗位绩效考核指标库(超详细!)
人力资源部各岗位考核指标库 序 号 岗位 名称 考核项目 指标名称 指标类别 指标定义 要点说明 考核 周期 数据责任 计算公式/主要内容 目标值 信息统计人 数据提供人 提供时间 归集部 门/岗位 备注 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR部 长 培训 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR副 部长 培训 转正前离职人员不 在此统计范围内 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 关键性职位指5职级以上人 员 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 3 HR部 助理 4 培训计划按期完成率 培训 培训 5 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 1 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 提交的绩效数据/应提交的绩 月度 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 数据收集 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 月度 提交的绩效数据/应提交的绩 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效考核 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 关键岗位按期到岗人数/关键 月度 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 品检人员、仓管等 算一线员工 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 验厂资料的完整性 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 不合格项改善及时完成率 定量 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计人事档案出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 人事档案 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 绩效管理 2 3 人力 规划 课长 工资核算 4 1 绩 效 专 员 2 1 2 薪 酬 专 员 工资核算 1 关键职位 2 3 4 5 人事 管理 课长 验厂管理 6 7 人事档案 人事档案的完整性 1 ≥98% 关键职位 2 3 招 聘 专 员 4 1 人事 专员 人事档案的完整性 月度 统计人事档案出现的资料丢失 、错误、缺陷等次数 品检人员、仓管等 算一线员工 1 2 验厂 专员 培训计划按期完成率 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 ≥100% 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 验厂资料的完整性 定量 不合格项改善及时完成率 定量 验厂管理 1 培训 2 3 企业 文化 课长 4 企业文化 宣传 1 2 1 2 宣传 员 培 训 专 员 企业文化 宣传 培训 说明: 1、部门经理考核指标数量为5-7个,各岗位人员指标数量为3-5个 2、考核指标由直属上级与下属沟通确定 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 ≥98% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 ≥100%
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【表格】研发部人员绩效考核KPI指标
研发部经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,全面负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并负责编制研发部年度工作、培训计划等 4 工作(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 编制《新产品研发技术方案》,并会同营销和分管领导对新产品新技术方案进行评估和可行性分析。并参于新产品开发及评估工作(6分) 6 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品保人员、项目责任人及时协调解决(5分) 6 5 4 2 会同营销部门对现有产品进行评估,不断对产品进行改良更新(4分) 5 4 3 2 集思广益,组织工程师、设计人员进行市场调查,以便对未来发展趋势和把握行业动向。考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 6 5 4 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 4 3 2 1 结合市场实际,组织研发部人员进行方案论证,并在项目研发的过程中,指导并审核研发部工程师、设计人员的工作,并确保设 计开发的准确性(4分) 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 10 8 6 4 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开 发,扣6分,无试产扣3分,(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (32分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 工作 水平 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并组织验收(4分) (18分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进产品的发布,并会同营销部做好产品宣导的技术支撑,关注销售营运反馈(3分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 配合、沟通、协调 10分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在部门经理领导下,负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市场需求的收 5 集,产品设计方案的策划(5分) 4 3 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助生产部完成现场生产技术、工艺优化等工作;并会同生产部、品管部相关人员对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调 4 处理(4分) 3 2 1 负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 对现有产品提出改良方案和处理各种不明确的技术问题(5分) 5 4 3 2 具有较高的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 4 3 2 1 对开发完成的新项目、新产品,完善图纸及体系文件(4分) 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到按计划完成新品设计开发,并确保设计输出的准确性。失误一次 扣2分,重大失误一次记6分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 能力 (30分) 协助部门经理对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并参与对外技术交流与合作(4分) 工作 技能 (50分) 结合市场实际,配合品质部对新品进行性能测试,并对检测结果进行论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极做好市场跟踪及售后用户体验的调查分析(3分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 现场管理 (7分) 本部门5S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 自评 互评 复评 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 3 考核实得金额: 人力资源部: 2.5 100 2 0.5 复评得分 执考人: 研发部包装设计师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 40分) ( 工作 技能 (40分) 劳动 纪律 及责 任感 核 细 则 优 好 一般 8 7 6 4 负责公司广告、包装、VI、促销品设计(8分) 8 7 6 4 网站更新及新增资料,协助相关部门对更新资料(8分) 8 7 6 4 产品画册、新品上市配套设计(8分) 8 7 6 4 产品丝印、商标、铭牌等印刷品的设计(8分) 6 5 4 2 熟练操作相关设计软件Photoshop,Colordraw,Illustrator,Acrobat等;能够独立完成设计的整体方案,具备丰富的空间想象力及创新 能力(12分) 12 10 8 6 能很好地在设计中体现品牌设计理念,充分理解需求、设计思路符合市场产品的规律(8分) 8 7 6 4 对色彩敏感,对流行有敏锐的洞察力,悟性强(6分) 6 5 4 2 对存在质量问题,及时与供应商协调处理(8分) 8 7 6 4 努力提高专业理论和实际技能水平(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) (7分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 良 在部门经理领导下,负责收集市场同类产品信息,产品外观、式样的设计(6分) (10分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 现场管理 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部文员绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 34分) ( 核 细 则 优 (16分) 一般 5 4 2 协助研发经理追踪周工作计划的进度(6分) 6 5 4 2 由经理交代的开发任务转化为明确的开发计划并及时下发与追踪进度完成状况(6分) 6 5 4 2 新产品零件编码的制定及BOM表的整理归档(6分) 6 5 4 2 6 5 4 2 上级分配的其它工作任务(4分) 6 5 4 2 熟悉掌握办公软件,能独立完成部门经理交办的工作事项(6分) 6 5 4 2 能够较好地完成本职工作;懂得事情轻重缓急,做事较有条理(6分) 6 5 4 2 能够较好的配合及协助领导完成工作;工作适应力逐步增强(8分) 8 7 6 4 6 5 4 2 严守公司新研发产品的文件机密,不得外泄相关文件、资料,应妥善保管(8分) 8 7 6 4 上级安排的工作能及时完成,无影响工作进程事例发生(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(3分) 3 2.5 2 0.5 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ、看报纸等(3分) 3 2.5 2 0.5 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(3分) 3 2.5 2 0.5 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(3分) 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场 管理 ( 10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 好 6 (40分) 严肃认真的劳动态度,刻苦钻研、精益求精的工作作风以及在工作中团结协作(6分) 劳动 纪律 及责 任感 良 负责部门文件、资料、图纸的发放、收集、传递与存档管理(6分) 图纸、工艺文件、更改后的发放、回收与作废事务(6分) 工作 能力 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部助理设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 则 优 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 协助新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 协助新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助工程师完成现场生产技术、工艺优化等工作;并对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调处理(4分) 4 3 2 1 协助负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准 4 (4分) 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 4 3 2 1 具有良好的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) (11分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场管理 (10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 一般 3 结合市场实际,对研发的新品进行方案的论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (17分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并做好市场调研及销售营运情况的调查(3分) 劳动 纪律 及责 任感 好 4 开发 能力 协助工程师对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关(6分) (32分) 对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) (49分) 良 在部门经理领导下,协助工程师开展公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市 5 场需求的收集,产品设计方案的策划(5分) 支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到月月有新品试产、投产,次月上市;若无试产、投产扣2分,若无上 市扣4分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 工作 技能 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部副经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工 作 任务 (30分) 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,负责公司的技术研发工作,推进项目的工艺、技术进步和改造工作。负责编制研发部年度工作、培训计划等工作的实 4 施(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 负责编写《新产品研发技术方案》,并会同营销和部门经理及生产、品管对新产品方案进行评估和可行性分析。并直接参加新产品的设计开发 6 及评估工作(6分) 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品管部相关人员、生产部负责人及时协调解决(5分) 5 4 3 2 会同营销部门对滞留、不畅销产品的评估,以便不断改良更新(4分) 4 3 2 1 集思广益,组织工程师、设计人员对入市新产品进行市场调查,了解未来发展趋势和把握行业动向。同时考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开发 ,扣6分,无试产扣3分(10分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (30分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技 能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 结合市场实际,组织研发部人员进行方案的论证,并在项目研发的过程中,指导研发部工程师、设计人员的工作(4分) 工作 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并签字验收(4分) 水平 (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并会同营销部做好市场调研及销售营运情况的调查(4分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(4分) 劳动 纪 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 律 及责 任感 ( 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 10分) 现场管理( 7分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 自评 互评 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 月份 复评
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【表格】综合管理部绩效指标
综合管理部绩效考核指标 序号 项目名称 指标定义/公式 目标值/标准 1 关键岗位人员流 失率 关键岗位离职员工数/员工总 数*100% ()% 2 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 4 培训计划完成率 已完成的培训计划占全部培 训计划的比率 90% 5 人工成本控制目 标 人工成本/营业收入*100% ()% 6 绩效考核实施力 度 实施绩效考核的情况,监督 各部门绩效考核执行的情况 在规定时间内完成考核 工作,所有材料完整 7 会议组织与管理 会议的组织、议程,会议通 知,材料准备以及会后督办 的力度和及时性 会议组织、通知、议程 发放及时,会议材料完 整充分,决议督办认真 及时 8 固定资产账实相 符率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 9 管理制度的完备 性 行政管理制度是否完备 管理制度健全完善,更 新及时 10 绩效面谈覆盖率 =本部门绩效面谈记录数/本 部门员工数 ()% 11 部门培训缺勤数 部门员工参加培训的缺勤次数 12 部门费用控制情 况 部门实际费用/部门预算费用 *100% ()人次 90% 综合管理部人力资源管理员绩效考核指标 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工资核算的及时 准确性 工资核算及工资表编制是否 及时准确 在规定时间内准确完成 工资核算 2 考核指标的有效 合理性 各岗位考核指标是否有效、 合理 反映被考核对象的重点 工作情况,有牵引和促 进作用 3 绩效考核工作组 织的及时性 组织员工的绩效考核工作是 否及时 在规定时间内完成 4 拟订公司人力资源管理制度 制度拟定与监管 ,负责对公司人力资源进行 规划及内部人力资源优化的 工作,建立人才储备库 不发生 5 劳动纠纷与争议 负责公司劳动关系的管理及 处理 劳动争议与劳动纠纷的处理 ()% 6 档案的完整性 档案是否完整 目标值/标准 档案内容完整 8 人事手续办理的 及时准确性 各项人事手续办理的及时性 准确性 在规定时间内准确办理 各项人事手续 9 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 10 负责制定和实施公司长短期 培训计划完成率 的员工培训计划,合理安排 培训内容和培训人员 90% 11 培训满意度 经调查的受训人员对培训结 果的满意程度 90% 13 培训评估的执行 情况 每次培训后的评估是否及时 有效 在规定时间内完成评估 工作 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工作落实情况 负责催办的工作完成落实情况 全部落实 2 会议准备及时性 会议通知及会议材料分发的 及时性 会议通知及材料分发及 时 3 公司证照年检的 负责公司经营所需的有关手 及时性 续和权证办理是否及时 负责公司公共区域环境卫生 及绿化管理 综合管理部行政管理员绩效考核指标 目标值/标准 在规定的时间内全部完 成 4 公司环境卫生 5 固定资产账实相 符比率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 6 档案保管及借阅 档案保管是否得力,借阅记 录是否完整 档案及借阅记录完整 7 印章管理的正确 性 是否出现印章私盖、错盖等 情况 不发生 8 负责起草公司行政公文,对 制度拟定与监管 其他部门和各项目部对执行 情况进行监管 序号 指标名称 指标定义/公式 1 车辆记录的完整 性 车辆使用情况登记记录是否 完整 因调度不力而耽误公司公务 用车的次数 2 车辆安排合理性 3 车辆维护的及时 车辆定期保养检修漏检的次数 有效性 整洁的办公环境 不发生 综合管理部车辆管理员绩效考核指标 目标值/标准 车辆记录内容完整 ()次 ()次 序号 1 指标名称 指标定义/公式 积极参加业务和安全学习, 交通事故及违章 自觉遵守交通规则,服从交 通管理人员的指挥,做到无 数 违章、无事故、安全礼让、 文明行车 综合管理部司机绩效考核指标 目标值/标准 不发生 2 车况车容车貌 负责小车日常保管、保养和 维修,保持车况良好和车容 整洁 车况良好无故障 车容车貌整洁 3 保密工作 谨言慎行,做好有关保密工 作,承担其它一些后勤保障 事务 无机密泄露 4 交通事故损失金 额 属于司机责任的交通事故后 车辆定损的金额 ()万 5 无法出车数 非正常原因无法出车的次数 不发生 6 车辆故障率 考核周期内所驾驶车辆行驶 过程中发生故障的次数 不发生 7 安全行驶里程 车辆安全行驶无故障的里程数 ()公里 8 行驶记录、加油 记录完整性 每日登记车辆行驶里程,每 日将车辆行驶目的地和用车 人进行详细登记,认真完成 每次加油记录 记录完整 合管理部绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 低于()%为100分,每增加()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 人工成本控制在()%以下为100分,每超过()%扣 ()分 财务管理部 月、年 总经理 月、年 总经理 月、年 总部审计监察 部 年 A:管理制度健全(50%) B:管理制度更新及时(50%) 综合管理部 年 ()%为100分,每减少()%扣()分 综合管理部 月、年 总部综合管理 部 年 财务管理部 月、年 A:绩效考核工作顺利开展(40%) B:各部门绩效考核材料完整(40%) C:绩效考核工作在规定时间内完成(20%) A:会议组织、议程发放、会议通知及时(30%) B:会议议程内容完整程度(20%) C:会议材料准备充分程度(20%) D:会议决议事项的督办认真及时(30%) 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 小于()人次为100分,每增加一人次扣()分 低于100%为100分,每超过()%扣()分 部人力资源管理员绩效考核指标 评分方法 A:工资核算准确性(60%) B:在规定时间内完成(40%) 数据来源部门 考核周期 财务管理部 月、年 A:考核指标能反映被考核对象的工作情况(50%) B:考核指标对被考核对象的激励作用(50%) 总经理 月、年 在规定的时间内完成为100分,每超过()天扣() 分 综合管理部 月、年 人力资源制度未拟定,扣()分/次,未及时建立人 才储备库,导致人才流失或浪费公司人力资本费用 扣()分/次 综合管理部 年 未及时与其签订合同扣()分/人,因个人原因出现 劳资纠纷的扣()分/次 综合管理部 月、年 A:档案及工作底稿完整(100%) 综合管理部 月、年 A:保险缴费基础核算准确(40%) B:公司外部手续办理准确(30%) C:规定时间内办理各项人事手续(30%) 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 不低于()%为100分,每下降()%扣()分 综合管理部 年 A:评估内容完整(40%) B:评估材料齐全(40%) C:评估在规定时间内完成(20%) 综合管理部 年 理部行政管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 全部落实为100分,每少完成()件扣()分 综合管理部 月、年 A:会议通知及时(50%) B:会议材料件分发及时(50%) 综合管理部 月、年 因个人原因导致各项手续延迟办理,导致罚款,扣 ()分/次,办理不及时扣()分/次 综合管理部 年 公共区域出现脏乱差,扣()分/次 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 年 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 A:档案没有缺失(50%) B:档案目录编码完整(20%) C:档案借阅记录完整(30%) 没有发生为100分,每发生一次扣()分 制度未及时拟定扣()分/次 ;监管不力扣() 分/次 理部车辆管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 A:车辆使用记录完整(100%),不完整酌情扣分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 管理部司机绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 没有发生为100分,由于个人原因,每发生一次扣( )分 综合管理部 月、年 出车前未进行车辆例行检查工作,导致车辆半路坏 车,扣()分/次,车容车貌不整洁,扣()分/次 ,车内脏乱,()分/次 综合管理部 月、年 泄露公司机密,扣()分/次 综合管理部 月、年 车辆定损金额小于()万为100分,每增加()万扣 ()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每发生()次扣()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每增加()次扣()分 综合管理部 月、年 ()公里以下为0分,每增加()公里加()分,最 高不超过()分 综合管理部 年 A:记录完整(100%) 综合管理部 月、年 综合管理部绩效考核方案 人数 5人 主要负责模块 核算、人力、行政、培训 序号 项目 考核指标 考核标准 关键岗位人员流失率 招聘计划完成率 培训计划完成率 人工成本控制目标 绩效考核实施力度 会议组织与管理 固定资产账实相符率 管理制度的完备性 绩效面谈覆盖率 部门培训缺勤数 部门费用控制情况 分值 原因说明 得分 数据提供
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【表格】制造业绩效考核指标体系
行政人事部 KPI指标 序号 1 部门工作计划完成率 绩效目标值 指标定义/公式 权重 20% 已完成工作项数÷计划工作总项数×100% 90%达标,每减少1%扣5分 考核得分 2 员工培训计划完成率 20% 已完成培训科目÷计划培训科目×100% 100%达标,每减少1%扣5分 3 食宿管理有效规范 15% 投诉员工人数÷员工总数×100% 25%达标,每增加1%扣5分 4 水、电、电话、网络等物 业管理及时准确 15% 保证公用设施正常运转 2次达标,因管理不善中断或中断后未及时修缮次数每超过 1次扣3分 5 车辆管理科学规范性 10% 保证车辆合理使用,安全行驶 0次达标,因调度不力耽误用车次数每增加1次扣2分,发生 1次交通事故扣5分 6 环境卫生、绿化管理 10% 考核期内环境卫生、绿化管理有效性 100%达标,每发现一处不合格扣3分 7 绩效考核准确有效性 5% 绩效申诉人数÷被考核总人数×100% 95%达标,每降低1%扣3分 8 员工出勤率 5% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0 财务部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 财务总预算费用控制率 25% 考核期实际发生费用额÷预算费用总额×100% 80%达标,每超出1%扣5分 2 采购付款计划完成率 20% 考核期已付采购款项÷应付采购款项×100% 100%达标,非资金原因每降低1%扣5分 3 财务分析报告及时准确 15% 4 会计报表准确性与及时性 15% 由销售、采购、供应商、客户、税务披露差错 每错漏、迟延1次扣3分 5 现金收支准确性 10% 现金收支出错次数 每出错1次扣3分 6 报帐核销满意度 10% 财务报销流程的执行率 被投诉1次扣3分 7 员工出勤率 5% 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 生管部 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 1 下单准确率 25% 下单准确批次÷下单总批次×100% 2 合同生产准时交付率 20% 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% 绩效目标值 100%达标,每降低1%扣5分 考核得分 3 生产计划达成率 15% 按时交付批次÷下单总批次×100% 4 物料交期达成率 10% 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% 5 备料失误率 10% 欠料数量÷备料总量×100% 6 工作质量 10% 漏下单、下错单、欠物料 每出现1次错误扣5分 7 部门6S管理 5% 考核期内检查情况 按实际检查分数考核 8 员工出勤率 5% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 100%达标,每降低1%扣5分 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 采购部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 1 采购订单按时完成率 25% 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% 100%达标,每降低1%扣5分 2 订货差错率 20% 数量及质量有问题物资的金额÷采购总金额×100% 98%达标,每降低1%扣5分 3 采购质量合格率 20% 采购物资的合格数量÷采购物资总量×100% 98%达标,每降低1%扣5分 4 供应商履约率 15% 履约合同数÷订立合同数×100% 5 供应商交货合格率 10% 1-(退货批数+特采批数)÷交货批数×100% 6 员工管理 10% 考核期内部门员工绩效考核平均得分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 考核得分 绩效目标值 完成 1.0(90-99分) 按实际平均分数计 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 销售部 序号 KPI指标 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 销售收入 25% 考核期内销售收入 2 净利润率(%) 25% 净利润÷当月销售额×100% 3 合同责任率 15% 责任合同数÷合同总数×100% 4 合同准时交付率 15% 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% 5 客户保有率 10% 考核期客户数量÷客户总数×100% 6 培训计划完成率 5% 培训项目数÷考核期培训计划数×100% 7 工作流程执行 3% 业务作业流程执行情况 因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分 8 员工出勤率 2% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0 仓储部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 物资入库差错率 25% 入库出错次数÷入库总次数×100% 98%达标,每降低1%扣5分 2 出货差错率 25% 出货差错次数÷出货总次数×100% 98%达标,每降低1%扣5分 3 库存货损率 20% 考核期库存货损金额÷考核期平均库存总额×100% 90%达标,每降低1%扣3分,提升1%加1分 4 库存盘点账实不符次数 15% 盘点过程中发现账实不符的次数 出现1次扣3分 5 仓储事故次数 10% 考核期内发生消防、安全等事故次数 每发生1次扣3分,发生1次重大安全事故此项0分 6 员工出勤率 5% 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 生产一、二厂 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 1 生产效率 25% 实际完成产量÷(定额产量×耗用总工时)×100% 2 产品返工率 25% 返工产品量÷当月生产总量×100% 3 准时交货率 20% 按交期完成订单数÷当期订单总数×100% 4 产品退货率 15% 客户退货数量÷出货总数量×100% 5 员工流失率 5% 当月员工离职人数÷部门员工总数×100% 10%达标,每超出1%扣2分 6 员工满勤率 5% 当月员工出满勤人数÷部门员工总数×100% 80%达标,每超出1%扣1分 7 部门6S管理 5% 考核期内检查情况 按实际检查分数考核 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 考核得分 绩效目标值 完成 1.0(90-99分) 85%达标,每超出1%加1分,降低1%扣5分 15%达标,每增加1%扣5分,超过30%此项得0分,减少1%加1 分 90%达标,每降低1%扣5分 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 技术部 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 1 样包完成准确率 25% 一次合格样包数÷样包总数×100% 2 生产效率 25% 实际完成数量÷(定额数量×耗用总工时)×100% 3 制版合理性 20% 制版成本最低、工艺最合理 4 剩余物料利用 15% 裁版后多余物料退回仓库或合理利用 5 技术资料整理 10% 纸样、样包、工艺生产单等资料的整理有序 6 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分 绩效目标值 90%达标,每降低1%扣5分 按实际平均分数计 考核得分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 品管部 序号 KPI指标 指标定义/公式 权重 1 质检工作及时完成率 25% 检验数量÷应检验数量×100% 2 一次交验合格率 20% 发出合格产品批次÷发出产品总批次×100% 3 原辅材料使用合格率 产品质量原因退货率 15% 使用合格原辅料÷原辅料使用总量×100% 5 客户投诉改善率 10% 客户投诉改善量÷客户投诉总量×100% 100%达标,每减少1%扣3分 6 部门培训计划按时完成率 5% 100%达标,每减少1%扣3分 7 品检报告、报表及时准确 5% 8 员工出勤率 5% 4 绩效系数:( ) 考核得分 绩效目标值 100%达标,每减少1%扣5分 100%达标,每降低1%扣5分 15% 质量原因退货数量÷发货总量×100% 培训计划执行量÷培训计划总量×100% 错误1次扣2分,交付延迟超过1天扣5分 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0
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