【表格】绩效评价指标体系

【表格】绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系 (请 大家对项目评价指标提出意见,如有不合适的地方,及时提 出!!一经制定就要施行!!) 看看指标、分值适 不适合自己的项目(写出原因),不适合就在上面改,及时 发给我。 基本指标 一级指标 二级指标 具体指标 三级指标 项目依据的充分性 (3分) 目标设定 情况 (10分) 项目目标的明确度 (3分) 评价内容(标准) XX项目资金设立的依据是否充分,充 分:3分;一般:1.5分;没有:0分 XX项目设立目标是否明确,明确:3分 ;基本明确:1.5分;不明确:0分 XX项目与AAA文件的相符性,相符 项目目标与相关政策 程度高:4分,基本相符:2分,不相符 相符性(4分) :0分 目标完成 情况 (12分) 项目投资计划完成率,100%:4分;90项目投资计划完成率 100%:3分;70-90%:2分;70%以下:0 (4分) 分 项目建设进度与计划的符合程度,100% 项目目标完成的及时 符合:4分;90-100%符合:3分;70性 (4分) 90%:2分;70%以下:0分 完全达到:4分;主要指标完全达到, 技术指标完成情况 其他基本达到:3分;主要指标达到: (4分) 2;未达到:0分 项目申报管理、专项资金管理、业务综 管理制度保障 合管理(监督、考核等)制度建全:2 (2分) 分;基本健全:1分;不健全:0分 是否有组织保障,是:1分,否:0分;   组织及人员支撑保障  人员是否充足并专人负责:是:1分, (2分) 否:0分 组织管理 水平 (12分) 业 务指标 (70分) 项目单位主体资格符合XX研究条件: 项目单位主体资格情 是:3分;存在不符合条件的情况:0分 况(3分) 。 申报项目经RR审核,申报材料完整: 项目申报审核程序合 2分;经审核但申报材料不完整:1分; 规性(2分) 审核程序不到位:0分 项目单位组织能力 (3分) 项目单位具有专人(或部门)负责、单 独制定项目管理制度情况,好:3分; 一般:2分;差:0分 业 务指标 (70分) 防病害能力增长 (5分) 项目投产后防病害能力显著增强:5分; 一般:3分;不明显:1分;无增长0分。    增加附件(调查数据对比表) 经济效益 项目投产后产量增加明显:5分;一般:3 单位产量增加 (15分) 分;不明显:1分;无增长0分。     (5分) 请大  增加附件(调查数据对比表) 家针对自 项目投产后单产成本明显减少:5分; 己项目, 单产成本减少 (5分 一般:3分;不明显:1分;无减少: ) 拟出项目 0分  增加附件(调查数据对比表) 指标名称 收入增加 对生态农业发展作用 对生态农业发展的作用,作用明显:4 (4分) 分;一般2分;弱:1分 项目技术成果应用情况或产业化前景好 社会效益 受资助(奖励)项目 :4分;较好:2分;一般:1分;差:0 (21分) 技术成果应用(4分) 分 请大家针 项目对保护农业生态环境、节约资源的 对自己项 生态环境影响 作用,强:4分;较强:2分;一般:1 (4分) 目,拟出 分;弱:0分 (调查数据表) 项目评价 指标名称 对农业引导力强:4分;较强:2分;一 对农业发展引导力    (4分) 般:1分;弱:0分 服务对象认为项目实施效果 好:5分 服务对象对项目实施 ;认为项目实施效果 一般:3分;对 满意度(5分) 项目实施 不满意:0分。 业务指标得分小计 资金落实 情况 ( 7分) 70分 财政资金到位及时性 财政资金按照要求及时到位:3.5分;未 (3.5分) 能及时到位:0分 配套资金到位率 (3.5分) 资金使用率 (3分) 实际支出 情况 ( 7分) 支出的合规性 (4分) 财务指标 (30分) 信息的真实性 (3分) 会计信息 质量 ( 7分) XX配套资金按照要求到位:3.5分;个 别未到位:1.5分;全部未到位:0分 实际使用资金/项目拨入资金=90%:3 分;75%-90%:2分;50%-75%:1分;50% 以下的:0分 支出符合范围要求,专项资金按规定专 款专用的:4分;个别情况未专款专用的 :2分;较多(40%以上)未专款专用的 :0分 财务会计信息是否真实、规范,是:3分; 基本规范:1.5分;否:0分 财务指标 (30分) 会计信息 质量 ( 7分) 信息的完整性 (2分) 财务会计信息是否完整,是:2分;基本完 整:1分;否:0分 信息的及时性 (2分) 财务会计信息是否及时,是:2分;基本及 时:1分;否:0分 制度的健全性 (2分) 财务会计制度是否健全,是:2分;基本健 全:1分;否:0分 资金使用是否有完整的授权审批程序, 有:1.5分,没有:0分;财务会计制度是 否有效执行,是:1.5分,否:0分 是否按规定及时上报项目执行情况及财 项目支出信息反馈及 务决算相关报告、文件。及时上报:2 时性(2分) 分;个别项目未上报:1分;未上报:0 分 财务管理 管理的有效性 (3分) 状况 ( 7分) 资产的配 置与使用 (2分) 财务指标得分小计 总得分 定解释 资产的配置、使用到 固定资产配置全部到位:2分;只有部 位 (2分) 分到位:1分;没到位:0分 30分 100分 (请 方,及时提 标、分值适 面改,及时 评分 审 批 文件 项目审批即为满分 项目管理制度健全 指 标 名称

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【表格】运维服务绩效考核指标

【表格】运维服务绩效考核指标

运维服务绩效考核指标(v 指标分类 指标名称 标准要求 1.1.1 人员储备计划和机制 1.1 人员管理 1.1.2 人员绩效考核体系或机制 1.1.3 培训计划和培训实施记录 1.2.1 主要岗位的人员数量 1.2 岗位结构 1.2.2 岗位职责说明书 1.2.3 岗位备份制度文档 1.3 知识 1.人员 1.4 技能 1.3.1 掌握相关知识的证明文件 1.3.2 符合要求的人员数量及比例 1.4.1 运行维护服务人员技能考核制度 1.4.2 具备相关行业、专业资格人员的数量 1.5.1 从事运行维护服务的时间 1.5 经验 1.6 服务时间 1.7 服务态度 1.8 用户投诉 2.1 运维工具 1.5.2 主持或参与运行维护服务项目的项目 数量 、项目金额、项目规模以及在项目中的角色作用等 1.6.1 工作年限 1.6.2 考勤管理 1.7.1 沟通表达清晰明确,举止端正,态度亲切得 体,不允许赌气、或发生口角 1.8.1 因问题解决不到位,服务态度恶劣,与用户 发生口角,响应时间过慢等原因被用户投诉的情况 。 2.1.1 与工具功能匹配的使用手册 2.1.2 工具使用日志记录等 2.1.3 工具的使用效果自评估报告 2.2.1 服务台管理制度 2.资源 2.2 服务台 2.2.2 日常工作记录的完整性 2.2.3 用户评价记录 2.3.1 知识库的覆盖范围 2.3 知识库 2.3.2 知识库的可用性和有效性 2.3.3 入库管理和审批记录 3.1 技术开发 3.1.1 开发投入经费 3.1.2 开发成果数量 3.2.1 信息采集手段的有效性 3.2 发现问题 3.技术 3.2.2 核心技术的掌握程度 3.2.3 诊断方案或手册的可用性 3.技术 3.3.1 解决问题的技术指标或标准的有效性 3.3 解决问题 3.3.2 解决问题方案或手册的可用性 3.3.3 测试环境与需方运行维护环境的匹配度 3.3.4 测试标准和方法的有效性 4.1.1 服务目录定义的完整性 4.1 服务级别管理 4.1.2 签订SLA文件的规范性 4.1.3 SLA考核评估机制的有效性和完整性 4.2 服务报告 4.3 事件管理 4.4 事故管理 4.过程 4.4 问题管理 4.2.1 服务报告过程的完整性 4.2.2 服务报告的及时性、准确性 4.3.1 事件管理过程的完整性、有效性 4.3.2 事件解决评估机制的有效性 4.4.1 由于不可控因素出现的事故,及时有效处理 4.4.2 由于工作操作失误造成的事故,及时汇报处理 4.4.1 问题管理过程的完整性 4.4.2 问题解决评估机制的有效性 4.5.1 配置管理过程的完整性 4.5 配置管理 4.5.2 配置数据的准确、完整、有效、可用、 可追溯 4.5.3 配置项审核机制的有效性 4.6 变更管理 4.7 发布管理 4.6.1 变更管理过程的完整性 4.6.2 变更记录的完整性 4.7.1 发布管理过程的完整性 4.7.2 发布过程记录的完整性、准确性 4.8.1 运行维护服务过程中信息安全管理的 针对性 4.8 信息安全管理 4.8.2 运行维护服务过程中信息安全管理的 完备性 4.8.3 运行维护服务过程中信息安全管理的 有效性 说明:待完善 1、考核内容按不同职位不同项目,分为五个等级:好、较好、一般、较差、差,总分100分。 2、每名运维人员总分不得低于70分,否则按不合格计。 3、考核指标排在最末的和不达标的,需要以书面形式写出原因及改进方案,并绩效奖金扣?%。 4、当月考核指标达到90分以上,绩效奖金给予奖励? 5、连续6个月考核指标达到90分以上,月薪资提升?% 运维服务绩效考核指标(v1.1) 关键指标 指标定义 分值 人员储备计划完成率 储备人数/计划储备人数 5 人员绩效考核合格率 合格人数/考核总人数 10 培训计划完成率 培训次数/计划培训次数 5 招聘计划完成率 实际招聘人数/计划招聘人数 5 岗位人员配置率 已配置人员岗位数/岗位总数 5 岗位备份率 备份岗位数/岗位总数 5 人员知识考核合格率 考核合格人数/考核总人数 10 人员技能考核合格率 考核合格人数/考核总人数 5 专业资格人员覆盖率 专业资格人数/技术岗总数 5 有经验运维人员比率 有经验运维人员/运维人员总数 10 工龄时长 自入职工作工作时长/按月计算 5 迟到、早退、请假、加班 当月考勤总时长/按小时计算 5 解决问题好评 解决问题员工好评/按起 10 解决问题不到位 员工对解决问题不满意/按起 -10 运维工具配置率 已配置工具数/应配置工具数 5 运维工具应用率 已应用工具数/配置工具总数 5 满意度比率 满意度数/调查总数 10 知识库覆盖率 已有知识点服务目录数/服务目录总数 知识库月访问次数 每月浏览调用知识库知识点次数 开发投入销售收入比 开发投入额/运维销售额 开发项目完成率 开发项目完成数/开发项目计划数 运用技术问题发现率 发现问题次数/运用技术总数 15 10 10 运用技术问题解决率 解决问题次数/运用技术总数 15 SLA达到率 SLA达到项数/SLA总项数 20 服务报告及时率 服务报告及时次数/服务报告总数 10 服务闭合率 解决事件数/事件总数 20 故障解决率 解决故障数/故障总数 10 故障影响率 造成重大事故影响 -10 问题解决率 解决问题数/问题总数 20 配置管理正确率 正确配置项数/配置项总数 10 变更成功率 成功变更次数/变更总次数 10 发布及时率 及时发布次数/发布总次数 10 信息安全风险控制率 已控制的安全风险项数/安全风险总项数 10 、较差、差,总分100分。 进方案,并绩效奖金扣?%。 扣分标准 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 普通-4、一般-6、较差-8、很差-10 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好5 、较好4、一般3、较差2、差1 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好15 、较好12、一般9、较差6、差3 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好15 、较好12、一般9、较差6、差3 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 高-10 、较高-8、一般-6、普通-4、低-2 好20 、较好16、一般12、较差8、差4 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2 好10 、较好8、一般6、较差4、差2

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【表格】IRIS体系绩效指标分解表

【表格】IRIS体系绩效指标分解表

序号 1 2 3 过程名称 文件控制 管理评审 人力资源管理 部门 指标名称 技术部 完善技术文件 ,确保 技术文件的有效运行 技术部 确保工厂工艺文件与 产品标准的一致性 技术部 工艺文件执行率 综合管理部 按计划配合公司管理 评审,确保质量管理 体系的适宜性,充分 性和有效性 综合管理部 培训计划完成率 综合管理部 培训考核合格率 综合管理部 人员能力考评合格率 4 内部审核 5 不合格品控制 6 质量管理部 营销部 完善质量管理体系确 保有效运行,配合总 公司通过复评或监督 评审 质量问题顾客投诉 营销部 质量管理部 质量原因退货次数 不合格品评审及时性 数据分析控制 综合管理部 各类报表上报时限 7 顾客满意度管理 营销部 顾客满意度 8 顾客要求评审 营销部 合同评审时限 9 投标管理过程 营销部 投标成功率 技术部 未按计划完成的项次 数 技术部 新产品设计 /开发计 划每年完成 项目管理 -成本管理 财务部 项目成本偏差 产品首件鉴定过程 技术部 首件鉴定一次通过率 10 设计开发/项目管理过 程 综合管理部 进货送检合格率 综合管理部 进货及时率 采购过程 生产过程 生产部 产品工序合格率 生产部 产品一次交检合格率 仓库 帐卡物相符率 仓库 物资、产品防护有效 率 生产部 安全事故(重伤 /轻 伤)次数 设备和工装管理 生产部 设备完好率 监视和测量设备管理 质量管理部 测量和监控装置的检 定计划完成率 过程与产品的监视和 测量 质量管理部 严格按标准要求进行 把关,每人每月的错 、漏检次数 服务管理过程 营销部 顾客投诉次数 交付过程 营销部 合同执行率 一、指标分解说明: 办公室及职能部门分解到每个员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部 二、注1:★:IRIS标准必须(强制)设定过程的KPI; ☆:IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; ?: 注2:●:公司原有部门指标; ? :内部补充的指标; 说明 三、注解: IRIS标准必须(强制)设定过程的 KPI: (对顾客的准时交付绩效,及在整个产品生命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采 IRIS标准建议(推荐)设定过程的 KPI: (产品相关要求的评审、首件鉴定( FAI)、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和 xxx有限公司 IRIS体系绩效指标分解表 计算方法 目标值 统计频次 统计生产活动中发现技术文件错漏的项次 数及文件版本未及时更新的次数 <3次 半年 统计生产活动中发现未按照最新标准和顾 客要求制定的工艺文件的项次数 0次 每月 统计生产活动中按照工艺文件执行的项次 数/检查总项次数 ≥95% 统计管理评审的次数 ≥1次 每年 实际完成培训项数 /计划培训的项数 ≥95% 每月 培训考核的合格人数 /参加培训的人数 ≥96% 每月 各类人员能力考核的合格数 /参加考核的 各类人员 ≥96% 每年 按时完成的数量 /总数量*100% 100% 每次内审 同一用户、同类问题投诉不超过2项次 每月 不超过2次(过时产品例外) 不超过一个工作周 每月 每月 同一部门延期次数不超过2天 每月 ≥80% 每年 不超过两个工作周 每年 ≥60% 每年 按计划完成 按具体项目 统计每年完成的新产品、设计数量 1-2项 每年 CV=EV-AC= 预算成本值 - 实际成本值 一次通过项目数 /期间鉴定的总项目数 *100% ±5% 按具体项目 ≥80% 每半年 进货送检的合格项数 /进货送检的总项数 ≥95% 每月 及时进货的次数 /计划进货的次数 ≥95% 每月 相关人员评审签字确认是何种原因, 统计建帐 (内部和外部投诉) 统计顾客退货次数 统计不合格品评审情况 统计报表延期上报的天数 (份数*得分)/(份数*100)*100% 相关人员及时对合同进行评审 实际投标成功数 /投标总数 *100% 统计项目执行中未按时完成导致项目 周期延迟的次数 工艺文件操作要求 /违反操作要求 ≥94% 每月 合格产品量 /交检数 ≥93% 每月 料架上物资的数量与料架上标识的数 量 ≥95% 每月 进仓库的物料不落地,全部上料架 ≥90% 重伤:不允许; 轻伤: 每年 完好设备台数 /设备总台数 ≥90% 每年 实际送检次数 /理论送检次数 *100% 100% 每年 统计因错检、漏检导致产品批量质量 事故或导致不合格产品被放行的次数 不得超过 2起 每月 顾客对售后服务工作质量的投诉 每年小于 10次 每年 统计发生重伤 /轻伤事故的次数 准时交付的数量 /计划交付的数量*100% ≥97% 每月 员工/岗位;车间分解到班组或岗位;IRIS覆盖到的其他部门分解到岗位/班组。 I; ☆:IRIS标准建议(推荐)设定过程的KPI; 的指标; ?:在IRIS外审检查表拿2分项,也需要考虑建立指标; 命周期中顾客提出的不合格项、投标管理、设计和开发、采购过程、项目管理或新产品开发、项目管理-成本管理); 、顾客满意度、数据分析)在整个产品生命周期中内部的和供方的不合格项) 体系绩效指标分解表 原有/内部补充 IRIS要求 责任人 计划与措施 部门负责人 ● 1. 每月对工艺文件的执行情况 进行一次检查与分析。 2. 每年对技术文件进行评审与 改进,不断完善技术文件。 ● 1. 每年对采用的国家、行业标 准进行一次识别与确认,确保企 业使用的标准为有效版本。 2. 严格按标准要求和顾客要求 制定技术工艺文件,确保技术文 件的适宜性和有效性。 ● 1. 有计划地对新老职工进行纪 律教育。 2. 生产过程中,坚持 "三按", 建 立必要合理的质量控制点。 3.对工艺文件的执行情况每月进 行抽查。 ● 1. 每季度对公司各部门的质量 目标措施进行检查、考核。 2. 按计划及时收集评审资料, 为 管理评审作好准备。 ● 1. 根据培训需要,认真制定各 类人员的培训计划,经批准后执 行。 2. 认真组织每一项培训计划资 源(教师、教材、教室、培训人 员)的落实。 ● 1. 加强对教师与教学大纲的管 理。 2. 加强对课堂纪律与出勤率的 管理。 ● 1. 按各类人员能力需求进行培 训。 2. 各类人员均应参与相关知识 与技能的学习。 主责 配合 1. 按计划进行过程的监视和测 量; 2. 按计划进行内审; 3. 及时组织责任部门制订纠正 措施并进行验证; 4. 对质量管理体系文件每年 进 行一次评审与改进。 ● ? ★ ? ? ★ ☆ ? ☆ 1.每月统计报表上交的时限 2.各部门应及时上交各类报表 ● ☆ 1. 对顾客反馈的质量问题,及 时传递到公司领导及相关部门采 取纠正措施。 2. 建立用户档案,定期进行走 访,主动征求和了解用户意见, 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 ? ☆ 通过对产品要求的评审,确保企 业有能力满足规定的要求 (包括 产品质量和交货期 )。 ? ★ 关注招标信息,制作标书进行投 标。 ? ★ ● ★ ? ★ ? ☆ ● ● 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 1. 明确新品开发质量要求,按 需要编制产品开发质量计划,明 确开发每一过程的活动内容及其 责任人和相应的完成日期。 2. 每月进行检查与协调,确保 产品设计 /开发计划如期完成。 ★ 1. 严格控制在合格供方范围内 采购,新增合格供方按规定进行 评定。 2. 每批进货必须附有合格证或 质保书。 3. 随时与质管部进行沟通,掌 握每月进货质量情况,以便采取 措施。 ★ 1. 及时与生产部沟通,协调进 货信息与需求。 2. 及时与供方沟通,明确交货 期,确保物资如期入厂。 1. 教育职工严格按工艺文件进 行操作。 2. 加强工装管理,保持工装良 好状态。实行首件送检,避免出 现大批量的不合格品。 4. 根据不同产品的合格率指标 考核到班组或个人。 ● 1.每月加工完的产品及时送检 2.操作工做到自检互检 3.发现不符合要求的产品能修复 及时修复 1. 每人每月最少抽查 10种物 资 或产品,Ⅰ、Ⅱ类主要物资和主 要产品全年必须覆盖 1次。 1.每人每月1次最少抽查10种物 资、产品的贮存质量,数量在 100件以内抽查 5件;100-500件 抽查8件;500件以外抽查 10件 。 2.每月对库存物资、产品的标识 、储存期、包装状态等进行一次 抽查。 ● ● ● ? ● ? 1.加强对职工安全意识的教育 2.对操作工做好商家岗前培训 3.对操作设备和使用模具进行定 期的检查和维修 ? 1.建立与健全各种规章制度和设 备的操作、使用和维护三大规程 ,主要生产设备实行定人和凭证 操作。 2.建立交接班制度,开展日常维 护保养和检查考核。 3.每年按照设备完好标准进行检 查,对不符合要求的设备立即采 取措施。 ● 1.提前二周通知测量和监控装置 使用人作好准备。 2.提前一周收齐送检定单位。 ● ? 1.定期组织检验人员学习、提 高检验人员的责任心; 2.认真学习检验有关规程、规 定,提高检验人员的业务能力; 3.认真做好不合格品的评审与 处置工作; 4.认真做好检验记录及其汇总工 作,为质量分析收集有关数据。 ? ★ 向公司有关部门反馈信息及时进 行改进。 ● 虑建立指标; 目管理-成本管理); ★ 1.通过与顾客的沟通,明确对产 品的要求 (明示的,隐含的,法 律法规和企业确定的附加要 求)。 2.通过对产品要求的评审,确保 企业有能力满足规定的要求(包 括产品质量和交货期 )。 3.顾客提供的实物样品,经测绘 后需经顾客确认。 4.合同如有修改应及时通知有关 部门和人员。 任人 考核办法 检查人 每季度初检查相关 记录表。 1.没检查当月扣除 绩效考核工作质量 分5分。 2.没及时检查扣除 当月考核中的工作 质量分 2分 每月检查培训实施 情况。低于95% 扣 除工作完成情况1 分低于90% 扣除工 作完成情况2分低 于86% 不得分 每月检查培训考核 合格率。低于96% 扣除工作完成情况 1 分低于90% 扣除工 作完成情况2分低 于87% 不得分 每年年初检查培训 考核合格率低于 96% 扣除人员能力 要求工作任务分1 分;未做扣除11分

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【表格】kpi项目考核指标

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KPI绩效考核 权重 负 序 关键指 责 号 标 人 (KPI) 指标定义 公式 数据 来源 评分标准 分权 4月-6月 公司预算部测算 出的目标成本( 人工、机械、材 料、其他间接费 用等他)  工程建 2 造质 量合格 率 1、因现场管理造成客户 投诉一次,扣15分; 2、一般项目不符合规范 1、定义工程质量 1、公司质检部依 要求扣1分; 范围、标准 据内部标准检查 3、主控项目不符合规范 2、测量前期平均 评价; 要求扣2分; 值(阶段验收、 竣工验收,内部 2、甲方、监理方 4、严重质量通病扣3分 检查、投诉 ; 检查) 5、发现一处质量通病扣 1分。(以国家规范检验 批验收为准) 30.0% 甲方 、工 程监 理、 质量 质检部检查结果一般项目 安全 个60,主控项目18个 部、 技术 统筹 部 1、管理费用指: 除材料成本外, 各工程事业部当 期合计发生的管 理费用。如:租 赁费、差旅费、 水电费、办公费 1、完成值=目标值,满 、通讯费、招待 事业部实际发生 分; 3 管理费用费、机物料消耗 管理费用额/实际 2、完成值>目标值,每 、劳保费,工资 上升0.1%,减1分; 、福利、各项奖 营业额×100% 3、完成值<目标值,每 金、养护费用、 下降0.1%,加2分; 售后服务等所有 管理费用); 2、所辖部门费用 实际开支累计额 与实际营业总额 比值; 10.0% 财务 中心 10.0% 人资 中心 5 安全管 理达标 重 序号 要 级 别 A 1、完成值=目标值,满 分; 2、完成值>目标值,成 本每上升1%,扣2分; 3、完成值<目标值,成 本每下降1%,加1分;  合计 实际 得分 项目成 1本 控制达 成率 客户服 4 务满意 度 1 指标分解(2013年4月----2014年3月) 工作目 标 实际项目总成 本/项目计划目标 成本*100% 1、客户对工程建 造质量和服务的 感 知满意度 2、人资中心组织 设计满意度调查 满意度调查得 表 3、调查对象包括 分/目标值×100% : 甲方、地产公司 、 监理公司、劳务 公司等 1、人资部门组织问卷调 查; 2、调查对象:外部合作 客户,公司内部员工; 3、评价频度:半年\全 年各一次。 1、无死亡;无重 伤、伤残;(此 项出现一次0分) 2、完成安全教育 、安全操作技术 培训计划; 3、安全防护措施 到位; 4、针对工程特殊 和危险性较大工 程的交底。 1、专业性较强及危险性 较大的分部分项工程, 未单独编制专项安全方 案,每项扣1分; 2、无书面安全技术交底 ,无签字手续,每例扣1 分; 3、未进行危险源和环境 因素辨识,重大危险源 未 进行告知和公示;扣1分 ; 4、未对作业人员做进场 教育并保存有效记录, 扣1分; 5、检查频次不足,检查 无记录或记录不全,项 目经理未定期参加检查 ,未定期开安全会议的 ,每次扣1分; 6、未使用安全生产用具 、佩带劳动保护用品, 每次扣1分 工作内容 安全管 安全控制 理达标 30% 20% 10月-12月 1月-3月 目标成本 财务 目标成本1675.91万元,完 目标成本3491.78万元,完成 目标成本2951.89万元, 6330.41万元 中心 成值1675.91万元 值3491.78万元 完成值2951.89万元 ,完成值 6330.41万元 管理费用19.71万元 质检部检查结果一般项目个 60,主控项目18个 管理费用41.07万元 质检部检查 质检部检查结果一般项 结果一般项 目个60,主控项目18个 目60个,主 控项目18个 管理费用34.72万元 6份调查表 管理费用 74.47万元 6份调查表 1个安全专项 施工方案,3 质量 1个安全专项施工方案,3 2个安全专项施工方案,3次风 3个安全专项施工方案, 次风险识别 次风险识别和告知;12次 3次风险识别和告知;12 和告知;12 安全 安全交底记录检查,60次 险识别和告知;12次安全交底 次安全交底记录检 次安全交底 部 记录检查,60次日常检查 日常检查 查,60次日常检查 记录检 查,60次日 常检查 方法措施 考评 权重 标准 1、风险识 别、标识 ;2、安全 检查;3、 100% 编制安全 专项方案 ;4、应急 处理措施 7月-9月 评分规则 A(100) 1、风险识别 、标识齐全; 2、有可行的 安全专项施工 方案并有效执 行; 30% 3、检查有效 、交底明确; 4、有应急处 理措施并严格 执行;5、防 护 措施得当 B(80100) C(50-80) D(30-50) E(1530) F(0-15) 1、风险识 别、标识不 全;2、有 可行的专项 施工方案并 有 效执行; 3、 检查不细致 ; 4、有应急 处 理措施并严 格执行; 5、有防护 措施 1、风险识别、 标识不全;2、 安全专项施工 方案执行不力 ; 3、检查不细致 ; 4、有应急处理 措施并执行不 力; 5、防护措施不 当 1、风险识别 、标识不全 ;2、安全专 项施工方案 执行不力; 3、检查不细 致; 4、有应急处 理措施但执 行不力; 6、防护措施 不当 1、风险识 别、标识 不全; 2、无安全 专项施工 方案执行 ;3、检查 不细致; 4、有应急 处理措施 但执行不 力; 7、防护措 施不当 1、无风险 识别、标识 ; 2、无安全 专 项施工方案 ; 3、检查不 及时;4、 无应急处 理措施; 5、无基本 的安全防护 措施 得分 备注 备注 2 3 4 5 B B C C 6 成本达 成本控制 标 1、控制材 料单准确 率;2、控 制材料损 100% 耗;3、减 少返工; 4、合理安 排施工 1、材料单准 确; 2、材料损耗 25% 合理; 3、无返工; 6、施工组织 合理 1、材料单 准确; 2、材料损 耗合理; 3、基本无 返工;5、 施工组织无 大的错误 1、材料单准确 ; 2、材料损耗差 错;3、基本无 返工;6、施工 组织无大的错 误 1、材料单无 大过错;2、 材料损耗无 大的差错; 3、基本无返 工; 7、施工组织 无大的错误 质量合 质量控制 格 1、把关材 料验货; 2、科学有 效的施工 方案;3、 过程督查 100% 及督促整 改;4、养 护到位; 5、加强成 品保护 1、材料验货 严格; 2、施工方案 科学有效; 3、过程督查 25% 及时、整改监 管到位;4、 养护到位; 5、成品保护 较好 1、材料验 货严格; 2、施工方 案科学有效 ;3、过程 督查及时、 整改监管到 位;4、养 护一般; 5、成 品保护一般 1、材料验货 严格;2、施 工方案基本满 足现场;3、过 程督查有个别 不及时现象、 整改监管无检 查; 4、养护一般; 5、成品保护一 般 1、材料验货 不严格;2、 施工方案基 本满足现场 ;3、过程督 查有个别不 及时现象、 整改监管无 检查; 4、养护欠缺 ; 5、成品保护 不力 1、材料验 货不严格 ; 2、施工方 案不符要 求; 3、过程及 整改督查 不及时; 4、养护 欠缺;5、 成品保护 不力 1、材料验 货 不严格; 2、 施工方案不 符要求; 3、 无过程及整 改督查; 4、 养护较差; 5、成品保 护较差 1、控制差 旅费用; 2、控制招 待费用 1、费用金额 1、费用金额 1、费用金 1、费用金额 符合制度要 额符合制度 符合制度要求 要求; 符合制度要求 求; ; ;2、报销及 2、报销不及 2、报销及 2、报销及时、 时、不准确 10% 时、准确; 时、准确; 3、报销符合 准确;3、报销 ; 3、报销符 规范; 基本符合规范 3、报销不符 合规范; 4、费用控制 4、费用控 ;4、有基本的 合规范;4、 意识较好 费用控制意识 费用控制意 制意识较好 识较弱 1、费用金 额 不符合制 度要求; 2、报销 不及时、 不准确; 3、报销 不符合规 范;4、费 用控制意 识 较弱 1、费用金 额 不符合制度 要求;2、 报销不及时 、不准确; 3、报销不 符合规范; 4、无费用 控制意识 1、基本完成 所负责的施 工 内容;2、控 制指标部分 有偏差;3、 业主需求了 解不全面, 信息反馈 不及时;4、 对业主需求 响应较慢, 但 能解决业主 的问题 1、有部分 施工内容 未完成; 2、控制指 标部分有 多处偏差 ; 3、业主需 求信息了 解 不全面, 反 馈不及时 ; 4、对业主 需求响应 较 慢,但能 解 决业主的 问题 1、有多项 施工内容未 完成;2、 控制指标部 分有多处 偏差;3、 业主需求 信息理解 错误,反 馈较慢; 4、对业主 需求响应较 慢,且不能 解决业主的 问题 费用达 费用控制 标 满意度 提高服务意识和 符 质量 合要求 1% 1、按期保 质的完成 合同目标 100% ;2、及时 有效解决 业主需求 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标达到要求; 10% 3、准确、及 时了解并反馈 业主需求; 4、有效响应 并及时解决业 主的问题 1、完成所 负责的施工 内容; 2、控制指 标 基本达到要 求; 3、准确了 解并反馈业 主需求; 4、有效响 应并能解决 业主的问题 1、完成所负 责的施工内容 ;2、控制指 标部分有偏差 ;3、基本了 解并反馈业 主需求;4、 对业主需求 响应不及时, 但能解决业主 的问题 临时性 工作 说明 被考核 人自我 评估 所在部 室考核 评语 考核总 分 1、材料单 无 大过错; 2、 材料损耗无 大的差错; 3、有返工 , 但损失较大 ; 9、施工组 织 有严重错误 1、材料单 无大过错 ;2、材料 损耗无大 的差错; 3、有返工 ,但损失 较小; 8、施工组 织无大的 错误 部门/中心负责 人签字 被考核人签字 绩效负责人签字 总经理签字: 上面的绩效考核指标设置非常复杂,而且有些指标很难进行准确考核。

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【表格】人力资源部各岗位绩效考核指标库(超详细!)

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人力资源部各岗位考核指标库 序 号 岗位 名称 考核项目 指标名称 指标类别 指标定义 要点说明 考核 周期 数据责任 计算公式/主要内容 目标值 信息统计人 数据提供人 提供时间 归集部 门/岗位 备注 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR部 长 培训 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 3 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 财务部成本 会计 财务部成本 会计 每月5日前 人力资源部 4 5 HR副 部长 培训 转正前离职人员不 在此统计范围内 6 成本控制 人力成本管控率 定量 HR部人工工资总额与销售额之 间的比率 按财务部实际核准的工资总 额为准 月度 HR部人工工资总额/销售额*100% ≤0.23% 7 改善提案 改善提案被公司采纳的次 数 定量 改善提案被公司采纳的次数 由人力资源部制定改善提 案管理办法,界定改善提案 的范围、流程等 年度 统计提案被公司采纳的次数 ≥4次 内审组长 内审组长 12月30日前 人力资源部 8 人才培养 每年培养出来的人才 定量 每年培养出来的人才 由人力资源部制定人才管 理办法,界定人才的标准、 数量、评估等 年度 统计每年培养出来的人才数量 ≥3个 企业文化课 长 企业文化课 长 12月30日前 人力资源部 1 绩效管理 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 2 人员招聘 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 关键性职位指5职级以上人 员 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 3 HR部 助理 4 培训计划按期完成率 培训 培训 5 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 1 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 考核结果准确的数量/考核结 月度 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 提交的绩效数据/应提交的绩 月度 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 数据收集 绩效数据提交的及时性 定量 各部门提交的绩效数据与应提 交的绩效数据的比值 指各部门应提交HR的绩效数 据 月度 提交的绩效数据/应提交的绩 效数据*100% ≥100% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 绩效考核 绩效考核结果的准确率 定量 考核结果准确的数量与考核结 果总数量的比值 考核结果以参与考核的人数 计算 月度 考核结果准确的数量/考核结 果总数量*100% ≥98% 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算差错性 定量 工资核算差错次数 每出现一个人的工资核算不 准确则为一次差错 月度 统计每月工资核算出现差错的 人次 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 工资核算延迟性 定量 工资核算延迟天数 90%以上的人员工资在规定 时间内发放到银行卡即为准 时 月度 统计在规定时间后延迟发放工 资的天数 人力资源部 人力资源部 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 关键岗位按期到岗人数/关键 月度 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 品检人员、仓管等 算一线员工 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 关键岗位离职人数/关键岗位 月度 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 验厂资料的完整性 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 不合格项改善及时完成率 定量 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 统计人事档案出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 关键性职位的面试人数 定量 统计关键性职位的面试人数 关键性职位指5职级以上人 员 月度 统计关键性职位的面试人数 / 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 关键岗位人员到岗及时率 定量 关键岗位按期到岗人数与关键 岗位需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 月度 关键岗位按期到岗人数/关键 岗位需求总人数*100% ≥70% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 人员招聘 一线员工到岗及时率 定量 一线员工按期到岗人数与一线 员工需求总人数之间的比率 以办理入职手续日期为到岗 日期 一线员工按期到岗人数/一线 月度 员工需求总人数*100% ≥80% 人力资源部 招聘专员 每月5日前 人力资源部 留人计划 关键岗位人员的流失率 定量 关键岗位离职人数与关键岗位 总人数之间的比率 关键性职位指5职级以上人 员 月度 关键岗位离职人数/关键岗位 总人数*100% ≤15% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 转正前离职人员不 在此统计范围内 人事档案 定量 人事档案出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 绩效管理 2 3 人力 规划 课长 工资核算 4 1 绩 效 专 员 2 1 2 薪 酬 专 员 工资核算 1 关键职位 2 3 4 5 人事 管理 课长 验厂管理 6 7 人事档案 人事档案的完整性 1 ≥98% 关键职位 2 3 招 聘 专 员 4 1 人事 专员 人事档案的完整性 月度 统计人事档案出现的资料丢失 、错误、缺陷等次数 品检人员、仓管等 算一线员工 1 2 验厂 专员 培训计划按期完成率 定量 客户验厂出现的资料丢失、错 误、缺陷等次数 及时完成改善的不合格项与客 户验厂发现的总不合格项总数 之间的比率 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 企业文化宣传栏更新次数 定量 按计划更新文化宣传栏的次数 月度 企业文化活动计划完成率 定量 规定时间内实际完成企业文化活动 的次数与计划完成企业文化活动之 间的比率 年度 完成企业文化活动之间的比率 ≥100% 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 培训计划按期完成率 定量 按期完成的培训次数与计划培 训总次数的比率 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 月度 按期完成的培训次数/计划培 训总次数*100% ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 人均培训课时 定量 年度培训总课时与公司年底的 总人数之间的比率 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 年度 年度培训总课时/公司年底的 总人数*100% ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 验厂资料的完整性 定量 不合格项改善及时完成率 定量 验厂管理 1 培训 2 3 企业 文化 课长 4 企业文化 宣传 1 2 1 2 宣传 员 培 训 专 员 企业文化 宣传 培训 说明: 1、部门经理考核指标数量为5-7个,各岗位人员指标数量为3-5个 2、考核指标由直属上级与下属沟通确定 以每月1号前确定的培训计 划为准,月中不允许调整, 计划外培训不计算内 按每堂课的实际听课人数计 算总课时 统计客户验厂出现的资料丢失 月度 、错误、缺陷次数 及时完成改善的不合格项/客 月度 户验厂发现的总不合格项总数 *100% 按期完成的培训次数/计划培 月度 训总次数*100% 年度培训总课时/公司年底的 年度 总人数*100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 实际完成企业文化活动的次数/计划 ×100% 人力资源部 人事专员 每月5日前 人力资源部 ≥98% 人力资源部 验厂专员 每月5日前 人力资源部 ≥90% 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 ≥3 培训专员 培训专员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 元月5日前 人力资源部 宣传员 宣传员 每月5日前 人力资源部 ≥100%

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【表格】研发部人员绩效考核KPI指标

【表格】研发部人员绩效考核KPI指标

研发部经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,全面负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并负责编制研发部年度工作、培训计划等 4 工作(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 编制《新产品研发技术方案》,并会同营销和分管领导对新产品新技术方案进行评估和可行性分析。并参于新产品开发及评估工作(6分) 6 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品保人员、项目责任人及时协调解决(5分) 6 5 4 2 会同营销部门对现有产品进行评估,不断对产品进行改良更新(4分) 5 4 3 2 集思广益,组织工程师、设计人员进行市场调查,以便对未来发展趋势和把握行业动向。考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 6 5 4 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 4 3 2 1 结合市场实际,组织研发部人员进行方案论证,并在项目研发的过程中,指导并审核研发部工程师、设计人员的工作,并确保设 计开发的准确性(4分) 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 10 8 6 4 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开 发,扣6分,无试产扣3分,(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (32分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 工作 水平 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并组织验收(4分) (18分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进产品的发布,并会同营销部做好产品宣导的技术支撑,关注销售营运反馈(3分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 配合、沟通、协调 10分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在部门经理领导下,负责公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市场需求的收 5 集,产品设计方案的策划(5分) 4 3 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助生产部完成现场生产技术、工艺优化等工作;并会同生产部、品管部相关人员对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调 4 处理(4分) 3 2 1 负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 对现有产品提出改良方案和处理各种不明确的技术问题(5分) 5 4 3 2 具有较高的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 4 3 2 1 对开发完成的新项目、新产品,完善图纸及体系文件(4分) 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到按计划完成新品设计开发,并确保设计输出的准确性。失误一次 扣2分,重大失误一次记6分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 能力 (30分) 协助部门经理对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并参与对外技术交流与合作(4分) 工作 技能 (50分) 结合市场实际,配合品质部对新品进行性能测试,并对检测结果进行论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极做好市场跟踪及售后用户体验的调查分析(3分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) 劳动 纪律 及责 任感 (10分) 现场管理 (7分) 本部门5S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 自评 互评 复评 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 3 考核实得金额: 人力资源部: 2.5 100 2 0.5 复评得分 执考人: 研发部包装设计师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 40分) ( 工作 技能 (40分) 劳动 纪律 及责 任感 核 细 则 优 好 一般 8 7 6 4 负责公司广告、包装、VI、促销品设计(8分) 8 7 6 4 网站更新及新增资料,协助相关部门对更新资料(8分) 8 7 6 4 产品画册、新品上市配套设计(8分) 8 7 6 4 产品丝印、商标、铭牌等印刷品的设计(8分) 6 5 4 2 熟练操作相关设计软件Photoshop,Colordraw,Illustrator,Acrobat等;能够独立完成设计的整体方案,具备丰富的空间想象力及创新 能力(12分) 12 10 8 6 能很好地在设计中体现品牌设计理念,充分理解需求、设计思路符合市场产品的规律(8分) 8 7 6 4 对色彩敏感,对流行有敏锐的洞察力,悟性强(6分) 6 5 4 2 对存在质量问题,及时与供应商协调处理(8分) 8 7 6 4 努力提高专业理论和实际技能水平(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) (7分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 考核数据 良 在部门经理领导下,负责收集市场同类产品信息,产品外观、式样的设计(6分) (10分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 现场管理 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部文员绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 34分) ( 核 细 则 优 (16分) 一般 5 4 2 协助研发经理追踪周工作计划的进度(6分) 6 5 4 2 由经理交代的开发任务转化为明确的开发计划并及时下发与追踪进度完成状况(6分) 6 5 4 2 新产品零件编码的制定及BOM表的整理归档(6分) 6 5 4 2 6 5 4 2 上级分配的其它工作任务(4分) 6 5 4 2 熟悉掌握办公软件,能独立完成部门经理交办的工作事项(6分) 6 5 4 2 能够较好地完成本职工作;懂得事情轻重缓急,做事较有条理(6分) 6 5 4 2 能够较好的配合及协助领导完成工作;工作适应力逐步增强(8分) 8 7 6 4 6 5 4 2 严守公司新研发产品的文件机密,不得外泄相关文件、资料,应妥善保管(8分) 8 7 6 4 上级安排的工作能及时完成,无影响工作进程事例发生(6分) 6 5 4 2 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(3分) 3 2.5 2 0.5 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ、看报纸等(3分) 3 2.5 2 0.5 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(3分) 3 2.5 2 0.5 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(3分) 3 2.5 2 0.5 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场 管理 ( 10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 好 6 (40分) 严肃认真的劳动态度,刻苦钻研、精益求精的工作作风以及在工作中团结协作(6分) 劳动 纪律 及责 任感 良 负责部门文件、资料、图纸的发放、收集、传递与存档管理(6分) 图纸、工艺文件、更改后的发放、回收与作废事务(6分) 工作 能力 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部助理设计工程师绩效考核表 姓名: 考 主要 工作 任务 30分) ( 核 细 则 优 2 配合部门经理针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市,确保公司效益倍增(6分) 6 5 4 2 协助新产品试制、试产计划制定并主导项目的推动(5分) 5 4 3 2 协助新产品功能、结构、外型方案的设计及主导产品生产工艺、结构评审等工作,计划进度的制定及整体项目的进度跟踪(5分) 5 4 3 2 协助工程师完成现场生产技术、工艺优化等工作;并对生产过程中出现的问题及项目责任人及时协调处理(4分) 4 3 2 1 协助负责外购、外协产品的研发设计与技术改进,同时负责生产过程品质异常处理(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准 4 (4分) 3 2 1 4 3 2 1 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 3 2.5 2 0.5 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 2 1.5 1 0 本月无消极怠工、影响办公事例发生(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 4 3 2 1 具有良好的驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 努力提高专业理论和实际技能水平(3分) (11分) 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(6分) 现场管理 (10分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(4分) 考核数据 一般 3 结合市场实际,对研发的新品进行方案的论证(4分) 工作 水平 对重点项目初期积极配合部门经理进行研讨、评审(3分) (17分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并做好市场调研及销售营运情况的调查(3分) 劳动 纪律 及责 任感 好 4 开发 能力 协助工程师对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关(6分) (32分) 对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) (49分) 良 在部门经理领导下,协助工程师开展公司的技术研发工作,并推进项目的工艺、技术进步和改造工作。并根据产品的流行走向,市 5 场需求的收集,产品设计方案的策划(5分) 支持和推进本部门相关项目开发任务的完成,做到月月有新品试产、投产,次月上市;若无试产、投产扣2分,若无上 市扣4分(12分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 工作 技能 月份 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 自评 互评 复评 研发部副经理绩效考核表 姓名: 考 主要 工 作 任务 (30分) 核 细 月份 则 优 良 好 一般 在分管副总经理领导下,负责公司的技术研发工作,推进项目的工艺、技术进步和改造工作。负责编制研发部年度工作、培训计划等工作的实 4 施(4分) 3 2 1 针对激烈的市场竞争,对同行业的发展进行调研、分析,设计开发新产品上市(6分) 6 5 4 2 负责编写《新产品研发技术方案》,并会同营销和部门经理及生产、品管对新产品方案进行评估和可行性分析。并直接参加新产品的设计开发 6 及评估工作(6分) 5 4 2 负责生产部门的技术支持,对生产过程中出现的问题会同品管部相关人员、生产部负责人及时协调解决(5分) 5 4 3 2 会同营销部门对滞留、不畅销产品的评估,以便不断改良更新(4分) 4 3 2 1 集思广益,组织工程师、设计人员对入市新产品进行市场调查,了解未来发展趋势和把握行业动向。同时考核部门人员的工作(5分) 5 4 3 2 5 4 3 2 6 5 4 2 5 4 3 2 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 本月无迟到、早退、脱岗、旷工等违规记录(2分) 2 1.5 1 0 上班时间无睡觉、浏览无关网页或聊与工作无关的QQ等(2分) 2 1.5 1 0 2 1.5 1 0 1 0.7 0.4 0 善于处理部门与部门之间、队伍与队伍之间及上、下级之间的关系(2分) 2 1.5 1 0 手机24小时处于开机状态,不得拒绝电话(1分) 1 0.7 0.4 0 2 1.5 1 0 3 2.5 2 0.5 负责支持和推进本部门相关项目开发任务的全面完成,按计划完成年度季度新品设计开发、试产、投产;若未按计划完成设计开发 ,扣6分,无试产扣3分(10分) 努力研发新产品,特别是本行业产品开发,把握本行业产品发展新动向(5分) 开发 对重点研发项目、市场所需产品、项目中所遇难题组织攻关,并组织对外技术交流与合作(6分) 能力 (30分) 有权对现有产品提出改良方案和处理各种规程、规则中不明确的技术问题(5分) 工作 技 能 (50分) 具有较高的全局驾驭能力和综合解决复杂技术问题的能力(4分) 认真贯彻执行公司的方针、政策和规程、规章;并结合本公司实际情况制定出研发部的目标任务,以及相关的技术标准(4分) 结合市场实际,组织研发部人员进行方案的论证,并在项目研发的过程中,指导研发部工程师、设计人员的工作(4分) 工作 重点项目初期积极组织研发人员研讨 ,最终对研发产品进行质量审核,并签字验收(4分) 水平 (20分) 对开发完成的新项目、新产品,积极推进其市场应用,并会同营销部做好市场调研及销售营运情况的调查(4分) 加强对研发部工程师的专业理论和实际技能的考查与考核(4分) 劳动 纪 工作认真负责,积极上进;有功于公司,集体荣誉观较强(2分) 律 及责 任感 ( 本月无消极怠工、影响办公事例发生(1分) 10分) 现场管理( 7分) 本部门8S达标,未受到整改通报;未达标一次扣1分,有整改通报一次扣1分(5分) 全面落实“安全第一,预防为主”的方针,切实搞好部门现场安全管理工作(2分) 配合、沟通、协调 3分(人力资源部考核) 自评 互评 考核数据 考核金额: 副(总经理)审批: 考核实得金额: 人力资源部: 100 复评得分 执考人: 月份 复评

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【表格】综合管理部绩效指标

【表格】综合管理部绩效指标

综合管理部绩效考核指标 序号 项目名称 指标定义/公式 目标值/标准 1 关键岗位人员流 失率 关键岗位离职员工数/员工总 数*100% ()% 2 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 4 培训计划完成率 已完成的培训计划占全部培 训计划的比率 90% 5 人工成本控制目 标 人工成本/营业收入*100% ()% 6 绩效考核实施力 度 实施绩效考核的情况,监督 各部门绩效考核执行的情况 在规定时间内完成考核 工作,所有材料完整 7 会议组织与管理 会议的组织、议程,会议通 知,材料准备以及会后督办 的力度和及时性 会议组织、通知、议程 发放及时,会议材料完 整充分,决议督办认真 及时 8 固定资产账实相 符率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 9 管理制度的完备 性 行政管理制度是否完备 管理制度健全完善,更 新及时 10 绩效面谈覆盖率 =本部门绩效面谈记录数/本 部门员工数 ()% 11 部门培训缺勤数 部门员工参加培训的缺勤次数 12 部门费用控制情 况 部门实际费用/部门预算费用 *100% ()人次 90% 综合管理部人力资源管理员绩效考核指标 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工资核算的及时 准确性 工资核算及工资表编制是否 及时准确 在规定时间内准确完成 工资核算 2 考核指标的有效 合理性 各岗位考核指标是否有效、 合理 反映被考核对象的重点 工作情况,有牵引和促 进作用 3 绩效考核工作组 织的及时性 组织员工的绩效考核工作是 否及时 在规定时间内完成 4 拟订公司人力资源管理制度 制度拟定与监管 ,负责对公司人力资源进行 规划及内部人力资源优化的 工作,建立人才储备库 不发生 5 劳动纠纷与争议 负责公司劳动关系的管理及 处理 劳动争议与劳动纠纷的处理 ()% 6 档案的完整性 档案是否完整 目标值/标准 档案内容完整 8 人事手续办理的 及时准确性 各项人事手续办理的及时性 准确性 在规定时间内准确办理 各项人事手续 9 招聘计划完成率 已完成的招聘计划占全部招 聘计划的比率 90% 10 负责制定和实施公司长短期 培训计划完成率 的员工培训计划,合理安排 培训内容和培训人员 90% 11 培训满意度 经调查的受训人员对培训结 果的满意程度 90% 13 培训评估的执行 情况 每次培训后的评估是否及时 有效 在规定时间内完成评估 工作 序号 指标名称 指标定义/公式 1 工作落实情况 负责催办的工作完成落实情况 全部落实 2 会议准备及时性 会议通知及会议材料分发的 及时性 会议通知及材料分发及 时 3 公司证照年检的 负责公司经营所需的有关手 及时性 续和权证办理是否及时 负责公司公共区域环境卫生 及绿化管理 综合管理部行政管理员绩效考核指标 目标值/标准 在规定的时间内全部完 成 4 公司环境卫生 5 固定资产账实相 符比率 固定资产实物与账面不符的 比率 ()% 6 档案保管及借阅 档案保管是否得力,借阅记 录是否完整 档案及借阅记录完整 7 印章管理的正确 性 是否出现印章私盖、错盖等 情况 不发生 8 负责起草公司行政公文,对 制度拟定与监管 其他部门和各项目部对执行 情况进行监管 序号 指标名称 指标定义/公式 1 车辆记录的完整 性 车辆使用情况登记记录是否 完整 因调度不力而耽误公司公务 用车的次数 2 车辆安排合理性 3 车辆维护的及时 车辆定期保养检修漏检的次数 有效性 整洁的办公环境 不发生 综合管理部车辆管理员绩效考核指标 目标值/标准 车辆记录内容完整 ()次 ()次 序号 1 指标名称 指标定义/公式 积极参加业务和安全学习, 交通事故及违章 自觉遵守交通规则,服从交 通管理人员的指挥,做到无 数 违章、无事故、安全礼让、 文明行车 综合管理部司机绩效考核指标 目标值/标准 不发生 2 车况车容车貌 负责小车日常保管、保养和 维修,保持车况良好和车容 整洁 车况良好无故障 车容车貌整洁 3 保密工作 谨言慎行,做好有关保密工 作,承担其它一些后勤保障 事务 无机密泄露 4 交通事故损失金 额 属于司机责任的交通事故后 车辆定损的金额 ()万 5 无法出车数 非正常原因无法出车的次数 不发生 6 车辆故障率 考核周期内所驾驶车辆行驶 过程中发生故障的次数 不发生 7 安全行驶里程 车辆安全行驶无故障的里程数 ()公里 8 行驶记录、加油 记录完整性 每日登记车辆行驶里程,每 日将车辆行驶目的地和用车 人进行详细登记,认真完成 每次加油记录 记录完整 合管理部绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 低于()%为100分,每增加()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 人工成本控制在()%以下为100分,每超过()%扣 ()分 财务管理部 月、年 总经理 月、年 总经理 月、年 总部审计监察 部 年 A:管理制度健全(50%) B:管理制度更新及时(50%) 综合管理部 年 ()%为100分,每减少()%扣()分 综合管理部 月、年 总部综合管理 部 年 财务管理部 月、年 A:绩效考核工作顺利开展(40%) B:各部门绩效考核材料完整(40%) C:绩效考核工作在规定时间内完成(20%) A:会议组织、议程发放、会议通知及时(30%) B:会议议程内容完整程度(20%) C:会议材料准备充分程度(20%) D:会议决议事项的督办认真及时(30%) 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 小于()人次为100分,每增加一人次扣()分 低于100%为100分,每超过()%扣()分 部人力资源管理员绩效考核指标 评分方法 A:工资核算准确性(60%) B:在规定时间内完成(40%) 数据来源部门 考核周期 财务管理部 月、年 A:考核指标能反映被考核对象的工作情况(50%) B:考核指标对被考核对象的激励作用(50%) 总经理 月、年 在规定的时间内完成为100分,每超过()天扣() 分 综合管理部 月、年 人力资源制度未拟定,扣()分/次,未及时建立人 才储备库,导致人才流失或浪费公司人力资本费用 扣()分/次 综合管理部 年 未及时与其签订合同扣()分/人,因个人原因出现 劳资纠纷的扣()分/次 综合管理部 月、年 A:档案及工作底稿完整(100%) 综合管理部 月、年 A:保险缴费基础核算准确(40%) B:公司外部手续办理准确(30%) C:规定时间内办理各项人事手续(30%) 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 全部完成为100分,每少完成()%扣()分 综合管理部 年 不低于()%为100分,每下降()%扣()分 综合管理部 年 A:评估内容完整(40%) B:评估材料齐全(40%) C:评估在规定时间内完成(20%) 综合管理部 年 理部行政管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 全部落实为100分,每少完成()件扣()分 综合管理部 月、年 A:会议通知及时(50%) B:会议材料件分发及时(50%) 综合管理部 月、年 因个人原因导致各项手续延迟办理,导致罚款,扣 ()分/次,办理不及时扣()分/次 综合管理部 年 公共区域出现脏乱差,扣()分/次 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 月、年 总部审计监察 部 年 综合管理部 年 固定资产实物与账面偏差小于()%为100分,偏差 每增加()%扣()分 A:档案没有缺失(50%) B:档案目录编码完整(20%) C:档案借阅记录完整(30%) 没有发生为100分,每发生一次扣()分 制度未及时拟定扣()分/次 ;监管不力扣() 分/次 理部车辆管理员绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 A:车辆使用记录完整(100%),不完整酌情扣分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 低于()次为100分,没超过()次扣()分 综合管理部 月、年 管理部司机绩效考核指标 评分方法 数据来源部门 考核周期 没有发生为100分,由于个人原因,每发生一次扣( )分 综合管理部 月、年 出车前未进行车辆例行检查工作,导致车辆半路坏 车,扣()分/次,车容车貌不整洁,扣()分/次 ,车内脏乱,()分/次 综合管理部 月、年 泄露公司机密,扣()分/次 综合管理部 月、年 车辆定损金额小于()万为100分,每增加()万扣 ()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每发生()次扣()分 综合管理部 月、年 没有为100分,每增加()次扣()分 综合管理部 月、年 ()公里以下为0分,每增加()公里加()分,最 高不超过()分 综合管理部 年 A:记录完整(100%) 综合管理部 月、年 综合管理部绩效考核方案 人数 5人 主要负责模块 核算、人力、行政、培训 序号 项目 考核指标 考核标准 关键岗位人员流失率 招聘计划完成率 培训计划完成率 人工成本控制目标 绩效考核实施力度 会议组织与管理 固定资产账实相符率 管理制度的完备性 绩效面谈覆盖率 部门培训缺勤数 部门费用控制情况 分值 原因说明 得分 数据提供

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【表格】制造业绩效考核指标体系

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行政人事部 KPI指标 序号 1 部门工作计划完成率 绩效目标值 指标定义/公式 权重 20% 已完成工作项数÷计划工作总项数×100% 90%达标,每减少1%扣5分 考核得分 2 员工培训计划完成率 20% 已完成培训科目÷计划培训科目×100% 100%达标,每减少1%扣5分 3 食宿管理有效规范 15% 投诉员工人数÷员工总数×100% 25%达标,每增加1%扣5分 4 水、电、电话、网络等物 业管理及时准确 15% 保证公用设施正常运转 2次达标,因管理不善中断或中断后未及时修缮次数每超过 1次扣3分 5 车辆管理科学规范性 10% 保证车辆合理使用,安全行驶 0次达标,因调度不力耽误用车次数每增加1次扣2分,发生 1次交通事故扣5分 6 环境卫生、绿化管理 10% 考核期内环境卫生、绿化管理有效性 100%达标,每发现一处不合格扣3分 7 绩效考核准确有效性 5% 绩效申诉人数÷被考核总人数×100% 95%达标,每降低1%扣3分 8 员工出勤率 5% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0 财务部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 财务总预算费用控制率 25% 考核期实际发生费用额÷预算费用总额×100% 80%达标,每超出1%扣5分 2 采购付款计划完成率 20% 考核期已付采购款项÷应付采购款项×100% 100%达标,非资金原因每降低1%扣5分 3 财务分析报告及时准确 15% 4 会计报表准确性与及时性 15% 由销售、采购、供应商、客户、税务披露差错 每错漏、迟延1次扣3分 5 现金收支准确性 10% 现金收支出错次数 每出错1次扣3分 6 报帐核销满意度 10% 财务报销流程的执行率 被投诉1次扣3分 7 员工出勤率 5% 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 生管部 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 1 下单准确率 25% 下单准确批次÷下单总批次×100% 2 合同生产准时交付率 20% 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% 绩效目标值 100%达标,每降低1%扣5分 考核得分 3 生产计划达成率 15% 按时交付批次÷下单总批次×100% 4 物料交期达成率 10% 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% 5 备料失误率 10% 欠料数量÷备料总量×100% 6 工作质量 10% 漏下单、下错单、欠物料 每出现1次错误扣5分 7 部门6S管理 5% 考核期内检查情况 按实际检查分数考核 8 员工出勤率 5% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 100%达标,每降低1%扣5分 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 采购部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 1 采购订单按时完成率 25% 实际按时完成订单数÷采购订单总数×100% 100%达标,每降低1%扣5分 2 订货差错率 20% 数量及质量有问题物资的金额÷采购总金额×100% 98%达标,每降低1%扣5分 3 采购质量合格率 20% 采购物资的合格数量÷采购物资总量×100% 98%达标,每降低1%扣5分 4 供应商履约率 15% 履约合同数÷订立合同数×100% 5 供应商交货合格率 10% 1-(退货批数+特采批数)÷交货批数×100% 6 员工管理 10% 考核期内部门员工绩效考核平均得分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 考核得分 绩效目标值 完成 1.0(90-99分) 按实际平均分数计 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 销售部 序号 KPI指标 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 销售收入 25% 考核期内销售收入 2 净利润率(%) 25% 净利润÷当月销售额×100% 3 合同责任率 15% 责任合同数÷合同总数×100% 4 合同准时交付率 15% 当期按时交付合同数÷当期应交付合同数×100% 5 客户保有率 10% 考核期客户数量÷客户总数×100% 6 培训计划完成率 5% 培训项目数÷考核期培训计划数×100% 7 工作流程执行 3% 业务作业流程执行情况 因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分 8 员工出勤率 2% 考核期内部门员工出勤情况 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0 仓储部 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 考核得分 绩效目标值 1 物资入库差错率 25% 入库出错次数÷入库总次数×100% 98%达标,每降低1%扣5分 2 出货差错率 25% 出货差错次数÷出货总次数×100% 98%达标,每降低1%扣5分 3 库存货损率 20% 考核期库存货损金额÷考核期平均库存总额×100% 90%达标,每降低1%扣3分,提升1%加1分 4 库存盘点账实不符次数 15% 盘点过程中发现账实不符的次数 出现1次扣3分 5 仓储事故次数 10% 考核期内发生消防、安全等事故次数 每发生1次扣3分,发生1次重大安全事故此项0分 6 员工出勤率 5% 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 绩效系数:( ) 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 生产一、二厂 KPI指标 序号 指标定义/公式 权重 1 生产效率 25% 实际完成产量÷(定额产量×耗用总工时)×100% 2 产品返工率 25% 返工产品量÷当月生产总量×100% 3 准时交货率 20% 按交期完成订单数÷当期订单总数×100% 4 产品退货率 15% 客户退货数量÷出货总数量×100% 5 员工流失率 5% 当月员工离职人数÷部门员工总数×100% 10%达标,每超出1%扣2分 6 员工满勤率 5% 当月员工出满勤人数÷部门员工总数×100% 80%达标,每超出1%扣1分 7 部门6S管理 5% 考核期内检查情况 按实际检查分数考核 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 考核得分 绩效目标值 完成 1.0(90-99分) 85%达标,每超出1%加1分,降低1%扣5分 15%达标,每增加1%扣5分,超过30%此项得0分,减少1%加1 分 90%达标,每降低1%扣5分 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 技术部 序号 KPI指标 权重 指标定义/公式 1 样包完成准确率 25% 一次合格样包数÷样包总数×100% 2 生产效率 25% 实际完成数量÷(定额数量×耗用总工时)×100% 3 制版合理性 20% 制版成本最低、工艺最合理 4 剩余物料利用 15% 裁版后多余物料退回仓库或合理利用 5 技术资料整理 10% 纸样、样包、工艺生产单等资料的整理有序 6 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分 绩效目标值 90%达标,每降低1%扣5分 按实际平均分数计 考核得分 绩效系数:( ) 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 完成并超出10%以上 1.1(100-104分) 1.2(105-120分) 0 品管部 序号 KPI指标 指标定义/公式 权重 1 质检工作及时完成率 25% 检验数量÷应检验数量×100% 2 一次交验合格率 20% 发出合格产品批次÷发出产品总批次×100% 3 原辅材料使用合格率 产品质量原因退货率 15% 使用合格原辅料÷原辅料使用总量×100% 5 客户投诉改善率 10% 客户投诉改善量÷客户投诉总量×100% 100%达标,每减少1%扣3分 6 部门培训计划按时完成率 5% 100%达标,每减少1%扣3分 7 品检报告、报表及时准确 5% 8 员工出勤率 5% 4 绩效系数:( ) 考核得分 绩效目标值 100%达标,每减少1%扣5分 100%达标,每降低1%扣5分 15% 质量原因退货数量÷发货总量×100% 培训计划执行量÷培训计划总量×100% 错误1次扣2分,交付延迟超过1天扣5分 考核期内部门员工出勤情况 没完成 0.8(60-79分) 基本完成 0.9(80-89分) 迟到、早退,违规1次扣2分,三次以上、旷工此项得0分 完成 1.0(90-99分) 完成并超出10% 1.1(100-104分) 完成并超出10%以上 1.2(105-120分) 0

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【表格】华润燃气指标字典

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指标字典 所属职能 主要工作标准 主要工作标准说明 主要工作标准评分规则 1、安全生产目标责任书成绩=( 安全专项审核分数-安全生产控 制目标扣分±其他方面得分)*责 任书签订率。 安全生产目标责 2、责任书签订率=已签订安全生 产责任书人数/应签订安全生产责 任书成绩 任书人数*100%。 3、责任书签订率总部将在安全审 核过程中进行抽查,抽查比例为A 类公司40份,B类公司30份,C1类 公司20份,C2类公司10份。 主要工 作标准 适用细则 单位 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未投运或投运半年以下成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、百公里燃气管道第三方破坏指 数指单位长度的燃气管道(百公 百公里燃气管道 里)发生第三方破坏的衡量指标 。 第三方破坏指数 2、百公里燃气管道第三方破坏指 数=第三方破坏总起数×100km/管 网总长度。 百公里第三方破坏指数Pp:Pp=0得分100分;0< Pp≤0.1得分95;0.1<Pp≤0.3得分90;0.3< Pp≤0.5得分85;0.5<Pp≤0.8得分80;0.8< Pp≤1.2得分75;1.2<Pp≤1.5得分70;1.5< Pp≤2得分65;2<Pp≤3得分60;3<Pp≤5得分 50;Pp>5得分0。 1、指标分解细项选择不适用情况: 起/百 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 公里 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 依据《华润燃气控股有限公司班 班组安全建设成 组安全建设指引(2014版)》及 绩 华润燃气控股2014年度安全生产 优秀班组评选方案进行考评。 成员企业每季度考评,班组安全建设得分为当季 成绩。大区半年考评,班组安全建设得分为当期 成绩。总部每年考评,班组安全建设得分为当年 成绩。 1、指标分解细项选择不适用情况: 未投运或投运半年以下成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 安全输配 场站管理 1、场站合规性指燃气场站按照国 家、行业规定的生产、消防等证 件和场站运行的特种设备按照规 定进行体检的综合指数。 2、场站合规性成绩=场站证照完 备率分值×50%+特种设备周检率 场站合规性得分 分值×50%。 3、场站证照完整率=场站已取得 证照数量/场站应取得证照数量。 4、特种设备周检率=特种设备已 定期检验数量/特种设备应定期检 验数量。 1、场站证照完备率z:z=100%得100分;90%≤z< 100%得分95;85%≤z<90%得分90;75%≤z<80% 得分80;65%≤z<75%得分70;z<65%得分60;无 证得分0。 2、特种设备周检率y:y=100%得100分;99%≤y< 100%得分95;98%≤y<99%得分90;96%≤y<98% 得分80;93%≤y<96%得分70;y<93%得分60。 供销差率 1、工商业销气量比重<70%时,供销差率c,c≤1% 得100分;1%<c≤2%得分95;2%<c≤2.5%得分 90;2.5%<c≤3%得分80分;3%<c≤3.5%得分70 分;3.5%<c≤4%得分60分;4%<c≤6%得分50分 ;6%<c≤8%得分40分;c8%得分0。 2.工商业销气量比重≥70%时,供销差率 c,c≤0.5%得分100;0.5%<c≤0.8%得分95;0.8% <c≤1%得分90;1%<c≤1.5%得分85;1.5%< c≤2%得分80;2%<c≤2.5%得分70;2.5%<c≤3% 得分60;3%<c≤4%得分50;4%<c≤5%得分40; c5%得分0。 与业绩合同供销差口径一致。 1、管网调压设备是保持燃气管网 稳定的重要输配工艺设备,是衡 量成员企业输配管理成绩的重要 指标。 2、管网调压设施维保率成绩=调 压设施维护率分值×50%+调压设 施附属安全放散阀检定率分值 ×20% + 重点调压设施压力表检 定率分值×20% +一般调压设施 压力表比对率分值×10% 。 管网调压设施维 3、调压设施维护率=调压设施已 护率得分 定期维护数/调压设施应定期维护 数。 1、调压设施定期维护:指依据《华润燃气控股有 限公司调压设施管理指引》(2014版)中第29条 款规定的周期进行维护,维护率ty,ty=100%得分 100;95%<ty100%得分95;90%<ty≤95%得分 90;85%<ty≤90%得分80;80%<ty≤85%得分 70;75%<ty≤80%得分60;70%<ty≤75%得分 50;ty≤70%得分0。 2、安全放散阀检定率得分标准:检定率 aq,aq=100%得分100;98%<yl<100%得分95; 95%<aq≤98%得分90;90%<aq≤95%得分80;85% <aq≤90%得分70;80%<aq≤85%得分60; aq≤80%得分0。注:安全放散阀检定周期为1 次/年。 3、重点调压设施:指公司管网运行的重要压力、 流量或重要用户、区域监控点的调压设施,应由 成员企业运行、安全、技术等部门研讨确定。压 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 无购销气的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 安全输配 场站管理 1、管网调压设备是保持燃气管网 稳定的重要输配工艺设备,是衡 量成员企业输配管理成绩的重要 指标。 2、管网调压设施维保率成绩=调 压设施维护率分值×50%+调压设 施附属安全放散阀检定率分值 ×20% + 重点调压设施压力表检 定率分值×20% +一般调压设施 压力表比对率分值×10% 。 管网调压设施维 3、调压设施维护率=调压设施已 护率得分 定期维护数/调压设施应定期维护 数。 4、调压设施附属安全放散阀检定 率=安全放散阀已定期检定数/安 全放散阀应定期检定数。 5、重点调压设施压力表检定率= 压力表已定期检定数/压力表应定 期检定数。 6、一般调压设施压力表比对率= 压力表已定期比对数/压力表应定 期比对数。 1、管网泄漏指数指单位(百公里 )燃气管道泄漏次数和该公司自 己发现泄漏数的综合指数。 2、管网泄漏指数得分=百公里泄 管网泄漏指数得 漏起数分值×60%+泄漏自查率分 分 值×40%。 3、百公里泄漏起数=管网泄漏起 数×100Km/管网总长度。 4、泄漏自查率=管网泄漏自查起 数/管网泄漏起数×100%。 1、技能岗位取证达标率成绩=注 册安全工程师比率得分*30%+安全 生产专业岗位取证率得分×70%。 2、注册安全工程师比率=注册安 全工程师人数/成员企业人员总数 。 技能岗位取证达 3、安全生产专业岗位取证率=成 标率成绩 员公司安全生产序列已获取证岗 位数/成员公司安全生产序列总岗 位数×100%。 款规定的周期进行维护,维护率ty,ty=100%得分 100;95%<ty100%得分95;90%<ty≤95%得分 90;85%<ty≤90%得分80;80%<ty≤85%得分 70;75%<ty≤80%得分60;70%<ty≤75%得分 50;ty≤70%得分0。 2、安全放散阀检定率得分标准:检定率 aq,aq=100%得分100;98%<yl<100%得分95; 95%<aq≤98%得分90;90%<aq≤95%得分80;85% <aq≤90%得分70;80%<aq≤85%得分60; aq≤80%得分0。注:安全放散阀检定周期为1 次/年。 3、重点调压设施:指公司管网运行的重要压力、 流量或重要用户、区域监控点的调压设施,应由 成员企业运行、安全、技术等部门研讨确定。压 力表检定率yl,yl=100%得分100;98%<yl<100% 得分95;95%<yl≤98%得分90;90%<yl≤95%得 分80;85%<yl≤90%得分70;80%<yl≤85%得分 60;yl≤80%得分0。注:压力表检定周期为2 次/年。 4、压力表比对率得分标准:ylb=100%得分100; 100%<ylb≤95%得分90;90%<ylb≤95%得分85; 85%<ylb≤90%得分80;80%<ylb≤85%得分70; 70%<ylb≤80%得分60;60%<ylb≤70%得分50; ylb≤60%得分0。注:压力表比对周期为2次/年。 建议与调压设施巡查一同实施。 1、百公里泄漏起数x:x≤1得分100分;1<x≤3 得分90;3<x≤5得分80;5<x≤10得分70;x> 10得分60分。 2、管网泄漏自查率z:z=100%得分100; 99%< z100%得分95;98%<z≤99%得分90;96%< z≤98%得分85;93%<z≤96%得分80;90%< z≤93%得分75;80%<z≤90%得分70;z<80%得分 60。 1、安全生产专业岗位取证率g:g=100%得分100; 95%<g≤100%得分 90;90%<g≤95%得分 80; 85%<g≤90%得分 70;80%<g≤85%得分 60; g≤80%得分0。 2、注册安全工程师比率a:a≥3% 得分100; 2.5%≤a<3%得分 90;2%≤a<2.5% 得分80; 1.5%≤a<2%得分 70;1%≤a<1.5% 得分60;0< a<1%得分50;a=0得分0。 3、总经理、分管(安全、生产)副总经理、(安 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无管网或管网未投运的成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、技能岗位取证达标率成绩=注 册安全工程师比率得分*30%+安全 生产专业岗位取证率得分×70%。 2、注册安全工程师比率=注册安 全工程师人数/成员企业人员总数 。 技能岗位取证达 3、安全生产专业岗位取证率=成 标率成绩 员公司安全生产序列已获取证岗 位数/成员公司安全生产序列总岗 位数×100%。 4、总经理、分管(安全、生产) 副总经理、(安全、生产)部门 负责人等未取得安全资格证书的 ,每人扣10分。 1、安全生产专业岗位取证率g:g=100%得分100; 95%<g≤100%得分 90;90%<g≤95%得分 80; 85%<g≤90%得分 70;80%<g≤85%得分 60; g≤80%得分0。 2、注册安全工程师比率a:a≥3% 得分100; 2.5%≤a<3%得分 90;2%≤a<2.5% 得分80; 1.5%≤a<2%得分 70;1%≤a<1.5% 得分60;0< a<1%得分50;a=0得分0。 3、总经理、分管(安全、生产)副总经理、(安 全、生产)部门负责人等未取得安全资格证书的 ,每人扣10分。 1、钢制管道阴极保护管理水平是 衡量成员企业管网管理的重要指 标之一。 2、阴极保护综合指数成绩=阴极 保护覆盖率分值×70%+阴极保护 阴极保护综合指 合格率分值×30%。 数得分 3、阴极保护覆盖率=已加装阴极 保护埋地钢管长度/应加装阴极保 护埋地钢管长度×100%。 4、阴极保护合格率=阴极保护电 位合格的钢管长度/已加装阴极保 护埋地钢管长度×100%。 1、阴极保护覆盖率f:f=100%得分100;95%< f100%得分95;90%<f≤95%得分90;80%< f≤90%得分80;70%<f≤80%得分70;60%< f≤70%得分60;50%<f≤60%得分50;f≤50%得分 0。 2、阴极保护合格率h:h=100%得分100; 95%< h100%得分95;90%<h≤95%得分90;80%< h≤90%得分80;70%<h≤80%得分70;h≤70%得分 0。 持证上岗率 1、指定参与百尊售后维修的人员 中,A/B/C1/C2级公司须分别对应 具有5/4/2/1名初级服务工程师, 同时这些人中,必须100%持有政 府部门认可的燃气具安装维修资 质。 2、持证上岗率=对应A/B/C1/C2级 公司,维修上岗人员中持有双证 1、持证上岗率≥100%为达标,得满分100分。 人数分别除以5/4/2/1。备注:国 家要求凡从事燃气具安装维修企 2、持证上岗率<100%为不达标,得0分。 业必须拥有4名具政府认可资质人 员,因此C1/C2公司需要制定完成 计划时间表,结合《百尊服务工 程师认证培训体系中的升级计划 》,C1公司2年内完成,C2公司3年 内完成双证人数达到4名以上目标 。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 未通气成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 无钢制管道或钢制管道未投运的成 员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 持证上岗率 零售占比 百尊管理 同时这些人中,必须100%持有政 府部门认可的燃气具安装维修资 质。 2、持证上岗率=对应A/B/C1/C2级 公司,维修上岗人员中持有双证 1、持证上岗率≥100%为达标,得满分100分。 人数分别除以5/4/2/1。备注:国 家要求凡从事燃气具安装维修企 2、持证上岗率<100%为不达标,得0分。 业必须拥有4名具政府认可资质人 员,因此C1/C2公司需要制定完成 计划时间表,结合《百尊服务工 程师认证培训体系中的升级计划 》,C1公司2年内完成,C2公司3年 内完成双证人数达到4名以上目标 。 1、零售渠道销售量占总销售量的 比例,显示百尊零售渠道建设情 况。 零售占达到或超过40%得100分,未达到的,按照 2、零售占比=零售销售台数/实际 比例得分。 销售台数×100%。 3、不包含预售数量。 实际采购占比 实际采购占比=实际采购台数/实 实际采购占比≥90%得100分,未达到的,按照比 际销售台数×100%。 例得分。 销售毛利率 1、销售毛利率水平,显示百尊的 盈利能力。 集团要求达到27%,达到或超过27%得100分,未达 2、销售毛利率=销售毛利额(扣 到的,按照比例得分。 税后) /实际销售金额×100%。 销售完成率 销售完成率=(实际销售台数/目 标销售台数)×50%+(实际销售 金额/目标销售金额)×50%。 1、销售完成率≥100%,得100分,>70%按比例计 分。 2、50%≤销售完成率≤70%得40分值。 3、销售完成率<50%得0分。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。2、如 有指标分解细项不适用,则视为评 价指标不适用,该评价指标权重分 摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、本指标的总分数=维度一得分+维度二得分。 2、维度一得分:(1)对比准确率100%,得满分 50分;(2)对比准确率<100%,按准确率比例得 分;(3)没有按时提交,得0分。 3、维度二得分:(1)在按时提交各信息数据( 包括其它售后需求指标数据+百尊平台质量信息) 基础上,且百尊平台质量信息填报规范准确率 100%,得满分50分;(2)准确率<100%,按准确 率比例得分;(3)在百尊平台质量信息填报规范 准确率0~100%情况下,但其它售后需求指标数据 没有按时提交的,得0分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 百尊燃气具未上线成员企业。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 财务负责人每月单独直线向总部 财务独立工作报 财务部及集团总部管理层上报财 要求每月1次,1年共12次得100分,每缺少一次扣 告上报频次 务工作报告,及时反映公司问题 8分。 及提出需要的支持。 次 统一适用 1、根据《授权制度》符合标准付款得100分。 需根据经董事会通过的《授权制 2、每出现一例缺少任意一个审批人的付款不得分 度》要求经所有审核、审批人签 。 字后才可进行付款。 3、因特殊情况付款通过邮件等方式审批,但事后 未及时补签的每出现一次扣25分。 分 统一适用 销售完成率 1、销售完成率≥100%,得100分,>70%按比例计 销售完成率=(实际销售台数/目 分。 标销售台数)×50%+(实际销售 2、50%≤销售完成率≤70%得40分值。 金额/目标销售金额)×50%。 3、销售完成率<50%得0分。 1、本指标具有两个考核维度。 2、维度一:零部件收发规范。要 求每月领出新件与收回旧件匹配 。其中领出的新件品种数量以原 始有效维修的维修单为准,与百 尊平台填报的有效维修所对应型 号更换下来的旧件品种数量对比 。集团定期在平台上对填写准确 率进行评分。该维度准确率=准确 信息准确率得分 项数量/填报项数量×100%。 3、维度二:信息填报规范。各司 按已颁布的填报规范要求及时填 报每月的百尊质量月报和其它售 后需求指标数据,集团定期在平 台上对填写规范进行评分,对是 否及时提交集团其它售后需求指 标数据进行监督评分。本维度考 核权重50%。该维度准确率=准确 项数量/填报项数量×100%。 付款合规得分 付款合规得分 1、根据《授权制度》符合标准付款得100分。 需根据经董事会通过的《授权制 2、每出现一例缺少任意一个审批人的付款不得分 度》要求经所有审核、审批人签 。 字后才可进行付款。 3、因特殊情况付款通过邮件等方式审批,但事后 未及时补签的每出现一次扣25分。 工程建设参与度评价分为四个部 分,立项、招投标、合同会签、 支出后评价。具体为: 1、每笔工程立项审批表需经财务 负责人签字。 2、确定的招投标方案的签署必须 工程建设参与得 1、四个环节全面参与得100分。 由财务负责人审批签字。 分 2、每缺少一个环节的参与扣25分。 3、确定的合同的签署必须由财务 负责人审批签字。 4、投资后评价需检讨项目决算较 预算的偏差率、项目的实际效益 较预期的经济利润的差异及原因 。 每户可控费用 分 统一适用 分 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如全部指标分解细项均不适用, 则视为评价指标不适用,评价指标 权重分摊至职能内其它评价指标。 3、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 元/户 1、可控费用采取每户可控费用与 每方气可控费用两种计算方式。 2、接驳收入占比≥50% ,采取每 户可控费用计算。 3、若接驳收入占比50%,采取每 方气可控费用计算。 4、每户可控费用=(销售费用+管 理费用-折旧摊销)/新增民用户数 ×10000。 5、每方气可控费用=(销售费用 1、每户可控费用或每方气可控费用在同类型企业 中平均值得60分,最低值得100分,其余按区间比 例计分。 2、本项中“同类型企业”:接驳收入占比≥50% 为第一类,采取每户可控费用计算得分。 3、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比≥50%为第二类,采取每方 气可控费用计算得分。 4、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 统一适用 1、可控费用采取每户可控费用与 每方气可控费用两种计算方式。 2、接驳收入占比≥50% ,采取每 户可控费用计算。 3、若接驳收入占比50%,采取每 方气可控费用计算。 4、每户可控费用=(销售费用+管 理费用-折旧摊销)/新增民用户数 ×10000。 5、每方气可控费用=(销售费用 +管理费用-折旧摊销)/销气量。 6、接驳收入占比=接驳收入/营业 额×100%。 财务管理 1、每户可控费用或每方气可控费用在同类型企业 中平均值得60分,最低值得100分,其余按区间比 例计分。 2、本项中“同类型企业”:接驳收入占比≥50% 为第一类,采取每户可控费用计算得分。 3、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比≥50%为第二类,采取每方 气可控费用计算得分。 4、本项中“同类型企业”:接驳收入占比< 50%,工商业销气占比<50%为第三类,采取每方 气可控费用计算得分。 每方气可控费用 派息率(扣分项 派息率=本年实际派息数/上年末 累计可供分配利润(优化资本结 100%派息率为0分。每减少10%扣1分。 ) 构)×100%。 统一适用 元/方 % 1、如成员企业可供分配利润为负值 ,可选择指标分解细项不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标不 扣分。 3、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 1、商业计划检讨按月开展,符合标准得100分。 商业计划检讨频 商业计划检讨开展频次为1年12次 缺少一次扣8分。 次 。 2、检讨质量存在问题的,按没做商业计划检讨处 理。 税收优惠落实得 落实七项税收优惠。 分 每落实一项得10分,合计为70分。其他新的优惠 政策的发掘和落实每项得10分。总分不超过100分 。 税务稽查罚款( 面对税务稽查的罚款金额。 扣分项) 1、无税务稽查罚款得0分。 2、税务实际处罚金额(主要包含罚款,不包括补 税金额)10万元以下扣除20分,10--20万元扣40 分,每增加10万多扣20分,上不封顶。 次 统一适用 分 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如部分指标分解细项不适用,其 权重分摊给其它指标分解细项。 3、如全部指标分解细项均不适用, 则视为评价指标不适用,评价指标 权重分摊至职能内其它评价指标。 4、指标分解细项选择“否”,应说 明理由或上传证明。 万元 统一适用 1、资金集中度=资金集中度月平 1、资金集中度为80%得基本值40分,每减少10%扣 均。 2、月资金集中度= 月资金中心存 10分,每增加1%加3分。 2、没上线的得-20分。 款之和/月公司总存款之。 % 1、如成员企业未上线,“月资金中 心存款之和”选择不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标得 分为-20分。 1、拥有法学本科及以上专业背景员工的,每人次 加1分。 2、拥有企业法律顾问资格员工并从事法律岗的, 法律人才储备率 企业法律人员专业背景及相关法 每人次加2分。 得分(加分项) 律资格。 3、拥有通过国家司法考试取得法律职业资格员工 并从事法律岗的,每人次加3分。 4、最高加分不超过10分。 分 统一适用 过失赔付减少率 因自身过失引发纠纷、索赔时, 根据对原告索赔(损失)金额的合理评估,实际 得分(加分项) 应当穷尽一切合法手段,将可能 赔付率每降低10%,加2分。最高加分不超过5分。 产生的损失降至最低。 分 统一适用 企业要严格执行签署的各项经济 过失引发纠纷率 合同、价格政策、并按照行业规 范、集团标准开展各项经营活动 得分 ,避免自身过错与失误引发纠纷 。 分 统一适用 资金集中度 1、凡因由企业未遵循产品与服务标准、价格政策 、违反操作规程与法律法规引发法律纠纷的,每 次扣20分。 2、因上述原因引发重大法律纠纷的,每次扣100 分,并依法追究相关责任人法律责任。 1、本项满分100分,发生下列2-7项情况分别扣分 1、本项满分100分,发生下列2-7项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、合同范本未经法律助理审核就执行的,每份合 同扣30分;以合同范本签订合同未经法律专员审 核的,每笔扣5分。 3、非范本合同未经法律助理审核的,每笔扣30分 。 4、未经审批程序随意放弃合同权益或无故违反合 同义务的,每发生一起扣10分。 5、违规订立、执行合同致使企业重大损失的,扣 100分,并依法追究相关责任人法律责任。 6、未签署合同先开展业务,每笔扣10分。 7、未制定合同审核相关制度、未设立法务专员审 核范本合同、未执行合同签订审批流程的,每发 生一项扣10分。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、未开展普法教育的,扣100分。 普法教育覆盖率 要求各级员工必须参加组织的普 3、普法教育未覆盖高层管理人 得分 法教育,并通过相关考核。 员的,扣70分。 4、普法教育未覆盖中层管理人员的,扣50分。 法务管理 5、普法教育未覆盖普通员工的,扣30分。 分 统一适用 1、签署合同,有合同范本的,应 按合同范本签署与执行;无合同 范本的,应由大区法律助理审核 ;企业应严格履行合同约定,未 经既定程序审批,不能随意更改 合同法律审核率 。 得分 2、应制定合同审核相关 制度,设立法务专员审核以合同 范本签订的范本合同、法律助理 审核非范本合同,建立合同签订 审批流程。 法务管理 1、与企业经营相关的资产、业务 1、企业自身合法权利遭受侵害,未能有效消除并 、收益、许可在受到不法侵害时 得以持续维系的,每次扣50分。 ,能及时消除并挽回损失。 2、企业因经营收益被侵占未能追回的,按未能追 权益维护成功率 2、发生诉讼、 回金额与应当追回金额的比重考核,每5%扣10分 。 得分 仲裁、行政处罚等纠纷时及时按 《华润燃气法律事务管理办法》 3、发生诉讼、仲裁、行政处罚等纠纷时未及时按 《华润燃气法律事务管理办法》及其他相关规定 及其他相关规定及时上报法律助 及时上报法律助理和总部法律部,每宗扣50分, 理和总部法律部,由法律专业人 造成重大损失的,追究责任人。 员进行跟踪和处理。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、未及时申办领取企业各项经营行政许可,或未 按规定期限办理行政许可的年检、展期的,每项 扣40分。 3、未办领企业重要资产权属证明,或未按期年检 、展期的,相关资产价值总额每逾总资产1%的, 扣10分。 4、所签安检单、抄表单、支付凭证等具备法律效 力文件每丢失1件。 5、未按照大区及总部要求,按时提交合同、诉讼 等各类报表和统计数据的,每发生一次扣20分。 分 统一适用 1、与企业经营相关的各项许可、 证照、批文齐备、有效。 权证、合同档案 2、企业名下资产(含无形资产) 的产权证明齐备、有效。 管理完整率得分 3、所签订合同、协议、安检单、 抄表单等具备法律效力文件原件 保管齐全。 各级经理人、员工应严格遵循法 职务违法发生率 律法规开展职务活动、做到诚信 每发生一起职务违法行为,无论金额大小,均扣 得分 合规,不得实施对外职务侵权及 50分。 利用职务之便牟利。 分 统一适用 企业制订与发布规章制度,应通 制度法律审核率 过法律助理审核,并出具法律意 发布、修订企业管理制度缺乏法律审核意见的, 得分 每次扣50分。 见。 分 统一适用 1、本项满分100分,发生下列2-5项情况分别扣分 ,扣完为止。 2、重大经营决策未经出具法律意见的,每次扣25 分。 企业制订重大项目投资、经济担 3、执行经营决策未落实法律意见的,每次扣25分 重大决策法律审 保、资金融通等重大经营决策, 。 核率得分 应由法律助理出具法律意见书。 4、因上述原因引发企业重大法律纠纷的,每次扣 50分。 5、因决策不当致使企业产生重大损失或严重影响 华润声誉的,扣100分,并依法相关责任人追究法 律责任。 分 统一适用 常规工程立项申 年度常规工程立项应于3月31日前 1、全部按要求及时报审备案得100分。 报备案及时性得 完成OA报审。 2、未申报、或未及时申报的得0分。 分 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、该项满分为100分。 对超出合同约定付款日期三个月 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付采购账 以上的应付账款进行统计,并根 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 据应付账款金额进行考评。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、该项满分为100分。 对超出合同约定付款日期三个月 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付采购账 以上的应付账款进行统计,并根 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 据应付账款金额进行考评。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、该项满分为100分。 2、超出合同期3-6个月的每2万元扣1分。 超期应付工程账 应按照合同约定及时支付施工单 3、超出合同期7-12个月的每1万元扣1分。 款得分 位工程款。 4、超过合同期12个月以上的,每1万元扣2分。 5、直至扣完。 分 统一适用 1、指标分解细项选择不适用情况: 单位PE管长电熔 单位PE管长电熔管件消耗量 =出 该项满分为100分,每超出集团平均值1个扣1分, 个/公 没有该项业务发生。 管件消耗量 库电熔管件个数/PE管材公里数。 直至扣完。 里 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 抽取四类工程(镀锌管室内挂表 民用户室内工程、铝塑管理室外 单位工程造价成 挂表民用户室内工程、市政中低 本得分 压De160PE管、市政中低压 De110PE管)进行单位造价分析。 1、本项满分值为100分。 2、各类工程造价分别与集团平均值比较,全部低 于或等于集团平均值得满分。 3、发现一项高于集团平均值,每1%扣1分,直至 扣完。 分 1、总部根据能否抽取指标分解细项 选择指标分解细项是否适用。 2、能抽取2项及以上指标分解细项 数据的视为该评价指标适用,否则 该评价指标不适用。 3、总权重按照抽取的指标分解细项 数量均摊。 单位在建工程施 单位在建工程施工单位材料领用 1、评分细则:该项满分为100分,以集团平均值 为基准,每高1%扣2分。 工单位材料领用 量=累计未结算工程领料总金 额/(上一年+本年工程投资总金 2、统计范围:物资管理系统上线后所有在建工程 量比 额/2)×100%。 数据。 工程采购 管理 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 非常规工程立项 年度非常规工程立项应按照立项 1、全部按要求及时报审备案得100分。 申报备案合规性 管理办法及时完成立项审批备案 2、发现1项应申报未申报、或未及时申报的得0分 得分 。 。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 由合作供应商对成员公司进行评 合作供应商满意 价,根据各供应商评价结果计算 根据合作供应打分平均分情况评分。 度评价 平均得分。 分 统一适用 将超出集团平均价格20%的物资采 该项满分为100分,抽取10类15个型号采购较多物 极端采购价格得 购价格定义为极端价格,并根据 资,超出集团平均价20%的定义为极端价格,每出 分 极端价格个数进行考评。 现一个极端价格扣30分。 分 统一适用 库存周转期 领退料比 1、该项满分为100分。 库存周转期=年周期平均库存金额 2、以集团平均值为基准,低于集团平均值1.2倍 /年周期月平均采购金额。 的,得满分。 3、高出集团平均值1.2倍的,每1%扣0.5分。 领退料比=退库总金额/领料总金 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,每高 额×100%。 1%扣1分。 常规工程从物资系统建立工程编 1、该项满分为100分。 平均常规工程建 码开始,到完成竣工用料核对、 2、≤集团平均值得满分。 设周期 项目关闭的平均周期。 3、每高于集团平均值1天扣1分。 1、人均常规工程现场管理量(现 场管理员、监理单位监理工程师 )=月均在建常规工程折算户 数/月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数。 2、在建常规工程为已开工但尚未 完工工程数量。 人均常规工程现 3、月均在建常规工程折算户数= 场管理量(现场 月均在建常规工程的居民用户数 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,正负 1、指标分解细项选择不适用情况: 未上线物资管理系统或上线半年以 比值 内的成员企业不适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 天 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 1、人均常规工程现场管理量(现 场管理员、监理单位监理工程师 )=月均在建常规工程折算户 数/月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数。 2、在建常规工程为已开工但尚未 完工工程数量。 1、指标分解细项选择不适用情况: 人均常规工程现 3、月均在建常规工程折算户数= 没有该项业务发生。 场管理量(现场 月均在建常规工程的居民用户数 该项满分为100分,以集团平均值作为基准,正负 户/人 2、如有指标分解细项不适用,则视 管理员、监理单 +月均在建常规工程的工商业用户 偏差50%以上的部分,每1%扣1分。 为评价指标不适用,该评价指标权 位工程师) ×150+月均在建市政中低压工程 重分摊给职能内其它指标。 米数/3。 4、月均常规工程现场管理员与监 理工程师合计人数=(∑( 月末 常规工程现场管理员与监理工程 师合计人数+ 月初常规工程现场 管理员与监理工程师合计人 数)/2)/月数。 1、月均造价员人数要求:A类公 人均常规工程造 司不少于4人;B类公司不少于2人 ;C类公司不少于1人。 该项满分为100分,成员企业月均造价员人数满足 价管理量(造价 2、月均造价员人数=(∑( 月末 要求得满分,不满足不得分。 员) 造价员人数+ 月初造价员人 数)/2)/月数。 人 统一适用。 1、人均物资采购管理量=工程物 1、指标分解细项选择不适用情况: 资采购金额/月均物资管理人数。 该项满分为100分,以集团上一年考评前20名的公 人均物资采购管 2、月均物资管理人数=(∑( 月 司平均值作为基准,正负偏差50%以上的部分,每 万 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 理量 元/人 末物资管理人数+ 月初物资管理 1%扣1分。 为评价指标不适用,该评价指标权 人数)/2)/月数 重分摊给职能内其它指标。 招标项目申报备 年度招标项目应按照招投标管理 1、全部按要求及时报审备案得100分。 案合规性得分 办法及时完成审批备案。 2、发现1项应申报未申报或未及时申报的得0分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 没有该项业务发生。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 严格按照集团标准配置公务用车 未按集团要求,擅自购买车辆超标的得0分;未建 车辆管理规范得 ;按照《车辆管理制度》要求, 立车辆管理台账,每少1种台账扣3分;以抽样检 分 建立车辆调度、油耗、维修台账 查的方式,随机选取车辆管理台账,出现1次记录 ,实施流程合规。 不符合规范扣5分。 分 统一适用 会后,在规定时间内完成董事会 按照《董事会管理指引》要求,会后材料上报及 董事会文件上报 会议决议的签署,向总部和大区 时、规范、完整得100分;上报不及时,每延迟1 的及时性和规范 上报相关材料,确保材料完整、 个工作日扣5分;每少一种材料扣10分;未归档扣 性得分 规范,及时归档。 15分。 分 统一适用 分 统一适用 分 统一适用 分 统一适用 行政管理 签署《华润燃气 组织成员企业管理团队成员签署 管理团队成员全员签署《诚信合规责任书》得100 经理人诚信合规 《华润燃气经理人诚信合规责任 分,以抽样检查的方式查看公司《诚信合规责任 责任书》得分 书》,签署率100%。 书》签署情况,发现一例未签署的情况扣20分。 分 统一适用 对新成立的公司,结合总部制度 要求制定行政管理制度,包括《 公文管理制度》、《督办工作管 新公司成立一年内仍未建立各项制度的,缺1项制 新公司行政管理 理制度》、《业务接待管理制度 度扣10分;制度完整但不符合公司实际情况的, 制度建设扣分 》、《印章管理制度》、《会议 发现一项扣3分。 管理制度》、《档案管理制度》 、《车辆管理制度》、《办公用 品及办公设备管理制度》。 分 统一适用 新员工企业文化 组织新员工进行企业文化培训, 培训覆盖率扣分 培训课时应达1.5学时,培训覆盖 查看公司培训记录等,出现一例未培训、培训课 时未达1.5学时的情况扣20分。 (扣分项) 率100%。 分 统一适用 以抽样检查的方式,随机选取10份加盖公章的资 料,查询审批流程及登记是否符合规范。用章流 严格执行《印章管理制度》审批 程符合规范且审批单保存完整得100分;未执行用 印章使用规范得 、登记用印,并将《印章审批单 章审批、登记制度得0分;发现一次未登记扣5分 分 》与《用章登记簿》留存备查。 ,发现一次未审批扣10分,审批不完整扣5分,最 多扣100分;由于用章不规范给公司造成损失,出 现一次得0分。 分 统一适用 按照公文管理制度要求,对总部来文及时办理。 公文办理及时率 对总部下发的公文及时流转、办 以抽样检查的方式随机选取10份公文,按要求及 得分 理,确保信息畅通。 时办理得100分;出现1次未及时办理扣10分。 将各类文件分类编号,及时归档 按照公文管理制度,公文及时登记、归档。以抽 公文建档规范得 备查,建立及《发文登记簿》、 样检查的方式随机选取10份公文,登记规范,保 分 《收文登记簿》,确保资料保存 存完整得100分;出现1次未登记、未存档、或文 完整。 件遗失的情况扣10分。 按照《华润燃气公文管理制度》 以抽样检查的方式(原则上抽取发文数量的5%, 公文拟制规范得 的要求,文种使用准确,字体、 分 行距、附件等格式规范,语句通 最低不得少于10份);发现一处公文拟制错误, 如文种滥用、格式不符、语法错误等扣5分。 顺、无语法错误。 安检成功率=成功入户安检民用户 客户安检成功率 户数(计划内)/计划年度安检民 安检成功率=65%,得80分;每增加5%,加5分。安 检成功率<65%,每减少1%,扣5分。 用户户数×100%。 客户服务标准达标得分=受评估人 客户服务标准达 员服务提供评价得分之和/受评估 客户服务标准达标得分=80分,得80分;每增加1 标得分 人员服务提供评价满分之和 分,加1分。每减少1分,扣5分。 ×100。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 每万名客户投诉数=全年有效客户 每万名客户投诉 每万名客户投诉数=10件,得80分;每降低2.5件 投诉总数/(累计民用户数量/ 数 得分增加5分。每上升1件得分减少5分。 10000)。 客户服务 管理 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 件/万 。 户 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 客户服务 管理 1、平均每户停气时间=全年所有 停气户数时间乘积之和/累计用户 平均每户停气时 数(已通气)。 平均每户停气时间=0.88小时,得90分;每减少 间 2、累计用户数(已通气)=累计 0.88小时,加10分。每增加1小时减10分。 民用户数(已通气)+累计工商业 用户数(已通气)。 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 小 。 时/户 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 外部服务评价 外部服务评价=公用事业(供电、 供水、供气、供热、有线电视) 排名得分+政府服务奖项的获奖得 分。 1、公用事业中排名第一,得80分,排名最后得0 分,其余名次按差值法计分。 2、国家级服务奖项加20分,省级加15分,地级市 级加10分,县级及县级以下加5分。 分 1、指标分解细项选择不适用情况: 累计民用户数(已通气)<1000户 。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 1、媒体负面报道次数:是一项维 护品牌美誉度的结果指标,反映 成员企业与各类的媒体的关系好 媒体负面报道次 坏程度、媒体负面维护的能力强 数得分 弱,也反映成员公司对品牌形象 维护的重视程度。 2、终极目标:全媒体“0负面报 道”。 燃气品牌 管理 1、总分为100分。 2、每发生一起全国性媒体负面报道,扣50分。 3、每发生一起省级或同等影响力媒体负面报道, 扣30分。 4、每发生一起地方性媒体负面报道,扣20分。 5、发生不同等级的媒体同时报道,可累计扣分, 直至扣完为止。 1、品牌VI形象合格率:是一项评 估成员公司对《华润燃气视觉识 别系统》VI手册执行效果的结果 品牌VI形象合格 指标,反映成员企业在VI项目的 设计环节、审核环节、实施环节 得分=整体合格率×100分。 率 的综合水平。 2、整体合格率=(符合2011版VI 的大类数量/总的大类数 量)×100% 。 促进人才流动,打造无边界组织 。 人才输出输入得 1、积极输出人才至其他成员企业 分 。 1、对于人才输出,每输出任成员企业高管或总部 1人得10分,每输出任中层6分,每输出任其他关 键岗位人员1人得3分;最高不超过50分。 2、对于人才接收,每引进任本公司高管1人得10 分,每引进任中层8分,每引进任其他关键岗位人 分 统一适用 % 统一适用 分 统一适用 1、对于人才输出,每输出任成员企业高管或总部 1人得10分,每输出任中层6分,每输出任其他关 键岗位人员1人得3分;最高不超过50分。 2、对于人才接收,每引进任本公司高管1人得10 分,每引进任中层8分,每引进任其他关键岗位人 员1人得4分;最高不超过50分。 分 统一适用 1、在集团内同类型企业中排名前40%(含)得100 分。 1、人工成本利润率是人工成本与 2、在集团内同类型企业中排名前80%-40%(含) 经济效益结合的相对指标。 人工成本利润率 2、人工成本利润率=(经营利润 得60分。 总额/人工成本总额)×100%。 3、在集团内同类型企业中排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 % 统一适用 促进人才流动,打造无边界组织 。 人才输出输入得 1、积极输出人才至其他成员企业 分 。 2、积极从其他成员企业引进人才 1、人均服务民用户数=已通气折 合民用户数/月均人员总数(管道 燃气从业)。 2、已通气折合民用户数=已通气 的累计民用户数+已通气的累计工 商业用户,其中1户工商业用户折 人均服务民用户 合25户民用户。 数 3、月均人员总数(管道燃气从业 )=(∑( 月末管道燃气从业人 数+月初管道燃气人数)/2)/月 数。 4、月均人员总数(管道燃气从业 )不包含车用气专职管理、职能 人员、加气站员工。 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 60分。 户/人 非城市管道燃气企业不适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 2、已通气折合民用户数=已通气 的累计民用户数+已通气的累计工 商业用户,其中1户工商业用户折 人均服务民用户 合25户民用户。 数 3、月均人员总数(管道燃气从业 )=(∑( 月末管道燃气从业人 数+月初管道燃气人数)/2)/月 数。 4、月均人员总数(管道燃气从业 )不包含车用气专职管理、职能 人员、加气站员工。 人均销气量 人力资源 管理 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 60分。 户/人 非城市管道燃气企业不适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 4、本项“同类型企业”:A、B类企业为一类,C1 类企业为一类,C2类企业为一类。 1、在集团内同类型企业排名前40%(含)得100分 。 1、人均销气量=销气量/人员总数 2、在集团内同类型企业排名前80%-40%(含)得 。 万 2、月均人员总数=(∑( 月末人 60分。 方/人 统一适用 3、在集团内同类型企业排名后20%得20分。 数+月初人数)/2)/月数。 4、本项“同类型企业”具体为:A、B类企业为一 类,C1类企业为一类,C2类企业为一类。 1、一线员工岗位技能达标率 (R)=(一线员工岗位技能抽查 考核合格人数/技能模块覆盖范围 内一线岗位人员被抽查人 数)×100%。 2、2015 年技能模块达标认证覆盖的“一 一线员工岗位技 线员工”主要指企业场站、管网 、客服一线人员。 得分为达标率R×100。 能达标率 3、由燃气学院联合职能部室形成 题库,通过在线学习平台,实施 考试检验学员"应知"知识;并由 燃气学院联合职能部室、区域培 训中心通过线下走动式考评方式 检验学员应会实操技能。两项考 核均按照成员企业规模、一线岗 位人员数量按相应比。 1、按程序选拔人才:按照预算和 人员招聘审批流程招录人员,A、 B、C1类企业预算报大区助理审批 ,每季度上报进人情况,C2类企 业招聘人员需要由大区助理审核 招聘人才与企业 。 发展匹配得分 2、保证人员质量:适当引进应届 毕业生,A类211高校不少于6人, 1、人员招聘流程规范执行得50分,违规招聘得0 分。 2、按标准引进211高校本科及以上学历应届生得 50分,少一人按比例扣分,2014年1月-2015年12 月招聘的应届生在2015年度流失1人扣10分,C2类 % 统一适用 分 统一适用 1、按程序选拔人才:按照预算和 人员招聘审批流程招录人员,A、 B、C1类企业预算报大区助理审批 ,每季度上报进人情况,C2类企 业招聘人员需要由大区助理审核 招聘人才与企业 。 发展匹配得分 2、保证人员质量:适当引进应届 毕业生,A类211高校不少于6人, B类211高校不少3人,C1类一本院 校全日制本科不少于1人。 3、确保2014年-2015年招聘的应 届生不流失。 1、人员招聘流程规范执行得50分,违规招聘得0 分。 2、按标准引进211高校本科及以上学历应届生得 50分,少一人按比例扣分,2014年1月-2015年12 月招聘的应届生在2015年度流失1人扣10分,C2类 企业此项直接得50分。 分 统一适用 1、中层管理人员通过竞聘或民主 中层人员选拔程 议评方式产生并任命。 序规范得分 2、基层岗位员工通过双向选择完 成人岗匹配。 1、通过标准程序选拔中层得50分,违规提拔1名 中层扣5分。 2、2012-2015年组织开展员工人岗匹配工作得50 分,否则得20分。 分 统一适用 1、高管和部门人员全部签订年度 业绩合同,针对绩效指标收集完 中高层绩效管理 整的数据,公平公正开展绩效考 核。 完整度得分 2、高管和各部门开展年度述职。 3、考核结果充分应用到奖金分配 、排名最后降职或者奖金体现。 1、高管和部门2015年度业绩合同全覆盖得40分, 缺少一个高管或部门合同扣10分,扣完40分为止 。 2、高管和各部门针对2015年度业绩完成情况开展 述职,得30分,没有开展得0分。 3、结合绩效考核结果,对中层人员进行调整得30 分;应用到奖金分配得15分,没有应用得10分。 分 统一适用 完整度得分 2、高管和各部门开展年度述职。 述职,得30分,没有开展得0分。 3、考核结果充分应用到奖金分配 3、结合绩效考核结果,对中层人员进行调整得30 、排名最后降职或者奖金体现。 分;应用到奖金分配得15分,没有应用得10分。 1、年度内所有大型工商客户的平 均开发时间与集团标准天数进行 工商业客户平均 比对。 1、达标准天数60个工作日得基准分80分。 2、计算年度内所有大型工商业客 开发时间(大型 户的平均开发时间,而非单个最 2、每延迟1天扣1分。 工商业) 3、每提前2天得1分。 佳时间。 3、大型工商客户指:设计流量 100m3/小时以上(含100m3)。 天 1、年度内所有一般工商客户的平 均开发时间与集团标准天数进行 工商业客户平均 比对。 1、达标准天数45个工作日得基准分80分。 开发时间(一般 2、计算年度所有一般工商业客户 2、每延迟1天扣1分。 的平均开发时间,而非单个最佳 工商业) 3、每提前1天得1分。 时间。 3、一般工商客户指:设计流量 100m3/小时以下。 天 1、加气站建设占比=公司站点/经 营范围内所有站点。 2、包含各公司特许协议经营范围 内(含分子公司)的已经投运及 工程在建的所有华润燃气的加气 加液站点(无论独资、控股还是 加气站建设占比 参股)。合建站以双气源输出的 统计当年占比,得分=占比×100分。 分别计。转供气的不能计入。 3、如另有加气站经营特许范围文 件的按文件计。 4、公司特许经营范围外建站的, 纳入分子。 5、本指标参照当年加气站建设考 核细则执行。 % 1、成员企业根据实际业务开展情况 对“工商业客户的平均开发时间( 大型工商业)”与“工商业客户的 平均开发时间(一般工商业)”两 项指标分解细项选择“是”、“否 ”适用。 2、如前述两项指标分解细项中一项 不适用,其权重分摊至另一项。 3、如前述两项指标分解细项均不适 用,则视为评价指标不适用,评价 指标权重分摊至职能内其它评价指 标。 1、成员企业根据实际业务开展情况 对“工商业客户的平均开发时间( 大型工商业)”与“工商业客户的 平均开发时间(一般工商业)”两 项指标分解细项选择“是”、“否 ”适用。 2、如前述两项指标分解细项中一项 不适用,其权重分摊至另一项。 3、如前述两项指标分解细项均不适 用,则视为评价指标不适用,评价 指标权重分摊至职能内其它评价指 标。 1、指标分解细项选择不适用情况: 经营区域内没有加气站,且确实没 有车用市场的,由大区市场助理根 据市场调研报告及实际情况评定。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 2、包含各公司特许协议经营范围 内(含分子公司)的已经投运及 工程在建的所有华润燃气的加气 加液站点(无论独资、控股还是 参股)。合建站以双气源输出的 加气站建设占比 统计当年占比,得分=占比×100分。 分别计。转供气的不能计入。 3、如另有加气站经营特许范围文 件的按文件计。 4、公司特许经营范围外建站的, 纳入分子。 5、本指标参照当年加气站建设考 核细则执行。 市场开发 管理 老用户开发率 1、老用户开发率=老用户报装户 数/老用户总量×100%。 2、老用户定义:特许经营权范围 内、非房地产项目合同内的客户 (乡/村的暂不计入)。 3、老用户总数:起算时间为2013 年12月固定数据(2014年调研报 告)。 统计当年占比,得分=占比×100分。 4、老用户报装户数:随当年开发 量变动,为历年老用户报装累计 数,计算累计开发率。 5、如有新拓展的特许经营范围外 区域,已有管道气供应的,以获 得区域的时间起算分子分母。空 白供应区域的,不适用。 1、市场调研及时准确,调研数据 与业绩合同完成数据基本吻合。 2、调研数据主要以2014年调研报 告为准。 3、市场调研准确率由新增民用户 市场调研准确率 调研准确率和销气量调研准确率 得分 构成。 4、新增民用户调研准确率=新增 民用户数/新增民用户调研数据 ×100% 5、销气量调研准确率=销气量/销 气量调研数据×100%。 1、市场调研准确率得分=新增民用户调研准确率 得分×50%+销气量调研准确率得分×50%。 2、新增民用户调研准确率得分:90%≤新增民用 户调研准确率≤110%,得满分;新增民用户调研 准确率<90%,每相差1%扣1分;新增民用户调研 准确率>110%,每相差1%扣1分。 3、销气量调研准确率得分:90%≤销气量调研准 确率≤110%,得满分;销气量调研准确率<90%, 每相差1%扣1分;销气量调研准确率>110%,每相 差1%扣1分。 % 1、指标分解细项选择不适用情况: 经营区域内没有加气站,且确实没 有车用市场的,由大区市场助理根 据市场调研报告及实际情况评定。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 % 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 分 1、成员企业根据实际业务选择指标 分解细项“是”、“否”适用。 2、无2014年调研报告的企业选择“ 新增民用户调研数据”、“销气量 调研数据”不适用。 3、新增民用户数调研数据为0,则 该指标分解细项选择为不适用。 4、销气量调研数据为0,则该指标 分解细项选择为不适用。 5、如“新增民用户数调研数据”不 适用,“销气量调研数据”适用, 则市场调研准确率=销气量调研准确 率。 6、上述第4点情况外,出现其它指 标分解细项不适用的,则评价指标 视为不适用,权重分摊至职能内其 它评价指标。 得分 构成。 4、新增民用户调研准确率=新增 民用户数/新增民用户调研数据 ×100% 5、销气量调研准确率=销气量/销 气量调研数据×100%。 准确率>110%,每相差1%扣1分。 3、销气量调研准确率得分:90%≤销气量调研准 确率≤110%,得满分;销气量调研准确率<90%, 每相差1%扣1分;销气量调研准确率>110%,每相 差1%扣1分。 1、站均销气量指数=单站销气量 指数之和/站点数量。 60分为盈亏平衡量,得分按照销气量指数×60分 站均销气量指数 2、单站销气量指数=单站销气 量/单站销气量盈亏平衡量。 ,最高不超过100分。 3、此项指标纳入对标范围:公司 所有投运1年以上的站点。 5、如“新增民用户数调研数据”不 适用,“销气量调研数据”适用, 则市场调研准确率=销气量调研准确 率。 6、上述第4点情况外,出现其它指 标分解细项不适用的,则评价指标 视为不适用,权重分摊至职能内其 它评价指标。 1、成员企业根据实际业务开展情况 选择指标分解细项“是”、“否” 指数 适用。 2、如有指标分解细项不适用,则视 为评价指标不适用,该评价指标权 重分摊给职能内其它指标。 信息化立项报批:是否按照《华 润燃气成员企业信息化项目立项 有信息化需求但未按立项审批管理办法报送的:1 审批管理办法》对信息化项目立 次未报扣40分,累积计算,最多扣100分,没有信 项需报送大区信息助理及总部信 息化项目需求的不扣分。 息部审批。 分 统一适用 换岗交接工作延续性:是否按燃 人员换岗交接得 气信息化系统操作管理要求,做 分 好换岗人员交接培训工作,保障 业务正常开展。 换岗未做好交接工作的次数: 1、由大区专员抽查成员企业换岗未做好充分交接 而影响业务开展,并报总部信息部核实后进行扣 分。 2、未充分交接每次扣40分,最多扣100分。 分 统一适用 网络建设:是否按燃气网络规划 网络建设与运行 要求,完成成员企业到总部的专 得分 线(MPLS 或 IPSec)和企业内网 改造,保障业务正常运行。 1、专线建设:未按要求完成成员企业到总部的专 线(MPLS 或 IPSec)建设的扣40分。 2、企业内网改造:未按要求完成成员企业机房到 营业厅、场站、加气站、仓库等办公场所的内部 网络建设,影响业务正常运行的,扣60分。 分 统一适用 立项报批得分 对核算、预算、人力、物资、工 程、造价、客服、OA共8个系统评 价其数据录入及时性与真实性: 1、核算:每月2日17:30前关账 。 2、预算:每月15日前提交财务附 注,每月25日前提交财务快报。 3、人力:每月15日前完成算薪。 4、物资:每月底关账。 信息管理 系统使用情况得 5、OA:做好上线各项准备工作, 确保系统顺利上线;使用过程中 分 ,流程单个节点5日内需处理完成 。 6、工程:做好上线各项准备工作 ,确保系统顺利上线;及时录入 项目立项、进度、质量、签证等 数据。 7、造价:及时录入预算、结算数 据。 8、客服:做好上线各项准备工作 ,确保系统顺利上线。 1、核算、预算、人力、物资、OA、客服由总部项 目组提供报表数据;工程、造价由总部提供报表 数据,大区信息助理及信息专员负责核实。 2、由大区助理负责组织成员企业数据录入的及时 性与真实性的检查工作,大区专员填报,并报总 部审核后进行扣分。 3、单个系统数据未及时录入,一次扣4.5分;录 入不真实或不走系统线下操作,一次扣15分;未 上线公司不扣分。 4、所有系统最多扣100分。 分 统一适用 1、信息化专业人员配置,根据人数及专职情况打 分: A类企业:未配置专职专业人员得0分,每配 1人得10分;最多得50分; B类企业:未配置专职 专业人员得0分,每配1人得20分,最多得50分; C1类:未配置专职专业人员得0分,每配1人得 50,仅配兼职得25分,最多得50分; C2类:未配 置信息人员得0分,配兼职或专职得50分,最多得 50分。 2、成员企业信息化工作落实与反馈及时性:延 迟反馈1次扣20分,累积计算,最多扣50分。 分 统一适用 正版化与信息安全:是否按燃气 1、总部已完成正版化采购的软件,不允许成员企 正版化与信息安 信息化要求,安装采购正版化软 业自行采购,每发生1次扣50分,最多扣100分。 全得分 2、企业敏感信息泄密,每发生1次扣50分,最多 件,防止信息泄密。 扣100分。 分 统一适用 信息化专业人员配备及工作反馈 及时性: 1、是否按照人力资源管理模型, 信息化组织能力 要求成员企业按照岗位设置要求 得分 ,配置信息化专业人员。 2、是否按总部及大区助理要求落 实并反馈工作。 指标分解细项 分解 细项 分解指标定义说明 单位 数据来源 系统取数逻辑说明 填报周 期 安全生产专项审核分 数 安全专项审核分数为各成员公司年度安 分 全专项审核分数,由总部组织考评并由 总部统一组织复核后确认。 手工填报(总 部) 年度 安全生产控制目标扣 分 安全生产控制目标扣分包括事故指标、 分 第三方破坏、管网泄漏自查率等指标。 手工填报(总 部) 年度 其他方面得分 其他方面得分:加分项包括安全生产方 面获奖情况、提供安全推广经验等,扣 分 分项包括报表报送不及时、违章处罚等 。 手工填报(总 部) 年度 已签订安全生产责任 书人数 公司年度按照管理层级逐级已签订安全 人 生产

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【表格】KPI指标库

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KPI指标库 F财务维度指标 编号 C客户维度指标 指标名称 I内部运营维度指标 L学习成长维度指标 指标定义或计算公式 A加分指标 D减分指标 计分方式 关键结果领域 指标来源 F01 主营业务利润总额 主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 主营业务税金及附加 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产回报 战略 F02 主营业务收入 实际发生的主营业务收入金额 销售状况 战略 成本控制 计划 成本控制 计划 成本控制 计划 F03 按照董事会的要求确定目标值 营业费用 营业费用/管理费用 管理费用 /财务费用 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 财务费用 数据提供者 财务管理部 财务管理部 财务管理部 责任岗位 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/营销 客服部经理/投资发展 部经理/研发设计部经 理 总部、项目公司总经理 /副总经理、营销客服 部经理 指标类 考核周 型 期 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 考核说明 F04 净资产保值增值率 (期末所有者权益÷期初所有者权 益)×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 资产经营 战略 F05 销售额/签约额 当期销售签约金额 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 计划 财务管理部 F06 回笼资金 当期实际回笼资金 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 销售状况 战略 财务管理部 F07 部门预算执行差异 率 租金收取完成率 1-(实际支出/资金预算)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 监督公司各部门预算的执行情况,对达到预警条件的及时 发出预警 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本控制 计划 财务管理部 各部门经理 定量 季度 资产经营 职责 财务管理部 资产管理部经理 定量 季度 成本控制 计划 财务管理部 财务管理部经理/各部 门经理 定量 季度 定性 季度 成本控制 职责 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 作为高层团队的考核指 标,权重可适当低一些 销售状况 战略 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 年度 销售状况 计划 财务管理部 定量 季度 销售状况 战略 财务管理部 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 项目公司总经理/副总 经理、营销客服部经理 总部、项目公司总经理 /副总经理 定量 年度 销售状况 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 年度 新项目拓展 计划 分管副总 投资发展部经理 新项目拓展 计划 财务管理部 投资发展部经理 定量 第四季 度 第四季 定量 度 F08 F09 F10 公司预算执行差异 率及预警及时性 (实际收取租金/计划收取租金)*100% 1-(实际支出/资金预算)*100%(占本指标 一半分值) 公司预算预警及时性(占本指标一半分值) 季度 定量 、年度 F11 营销费用达成率 (营销推广实际费用/预算费用)*100% F12 销售收入达成率 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% F13 结算收入 当期结算收入 F14 结算收入达成率 年度实际结算收入/年度计划结算收入×100% F15 回款计划达成率 年度实际回款额/年度计划回款额 ×100% F16 销售毛利率 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态 成本)/考核时点的动态销售收入 F17 净利润 本年销售净利润 F18 净利润增长率 本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1 F19 项目地块投标中标 率 投标中标次数/总投标数*100% F20 项目获取达成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% F21 本区域项目获取达 成率 实际获取项目数/计划获取项目数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 计划 财务管理部 总部副总经理(投资)、 项目公司总经理、营销 客服部经理 定量 F22 土地储备计划完成 率 当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设面积 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 新项目拓展 战略 投资发展部 总部、项目公司总经理 /副总经理(投资)、投 资发展部经理 定量 季度、 年度 F23 股东权益回报率 (ROE) 净利润/净资产×100% 资产回报 战略 财务管理部 总部总经理/副总经理 定量 F24 项目投资结果偏差 实际投资额-预期投资额 资产回报 职责 财务管理部 成本管理部经理 定量 第四季 度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目公司财务部 营销客服部经理 年度 年度 F25 总资产周转率 F26 市场占有率 C01 客户服务满意度( 总) C02 销售服务满意度 C03 客服满意度 C04 租户满意度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 ∑(区域市场销量×区域权重)/∑(年度区 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 域市场销售总量×区域权重) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度 按照满意度调查实际得分 (客户满意度调查) 客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户对客户服务过程的满意程度(客户满意度 按照满意度调查实际得分 调查) 客户满意度调查中,租户对本资产管理部工 按照满意度调查实际得分 作的满意程度 C05 员工满意度 员工对公司管理、环境、企业文化、服务、 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 学习成长等综合满意度 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 C06 客户有效投诉数量 (设计原因) 当季客户针对设计原因的有效投诉总数 C07 C08 结算收入/平均总资产 资产周转 战略 财务管理部 总部总经理、财务分管 副总经理 定量 年度 市场份额 战略 财务管理部 项目公司总经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 营销客服部经理/客户 服务部经理 定量 年度 客户忠诚度 战略 客户服务部 资产管理部经理 定量 年度 人力资源部 总部总经理/副总经 理/人力资源部经 理 /项目公司综合管理 部经理 /项目公司总经 理/副总经理(人力) 定量 年度 定量 季度 员工满意 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 产品设计 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 、功能超越舒 客户有效投诉数量 当期各专业客户投诉的总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 适 客户二次购买/推荐 本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户忠诚度 购买率 期的销售套数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 战略 职责 战略 战略 C09 客户投诉办结率( 包括遗留、新增投 诉) 当期新增客户投诉办结率×权重1+ 当期遗留 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 客户投诉办结率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 服务速度与质 量 战略 C10 品牌影响力 年度区域品牌价值状况 品牌建设状况 战略 C11 当期投诉关闭率 投诉追溯率 C13 二次投诉率 C14 维修办结率(包括 遗留、新增投诉) C15 二次维修率 C16 入会率 C17 业主会员销售贡献 增长率 C18 物业服务提升状况 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 服务速度与质 量 “××”会建 设状况 “××”会建 设状况 服务速度与质 量 战略 C12 C19 工程质量投诉率 稳定的高质量 战略 C20 诉讼仲裁发生率 按时处理完毕的客户投诉数/总投诉数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 投诉追溯数/计划投诉追溯数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次投诉数量/有责投诉总数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 整体维修办结率与计划办结率差异 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 二次维修数量/总体报修数量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 当季入会数/当季实际销售签约量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 本年度业主或会员购买或推荐购买的套数/上 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 年度业主或会员购买或推荐购买的套数-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 考核物业公司品质提升、服务满意、物业管 根据考核内容确定计分方式 理规范的执行状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程质量有效投诉次数/客户量 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 年度诉讼仲裁发生件数/年度诉讼仲裁控制件 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 数×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 品牌建设状况 职责 C21 设计满意度 客户对设计的满意度(满意度调查) 产品设计 职责 I01 公司计划管理 按时完成公司及组织各部门完成其年度计划 、季度、月度计划的编制,每季按时上报季 度计划总结与偏差分析、组织召开公司季度 未按时完成一次扣权重分2分,扣完为止 经营分析会 公司计划管理 状况 职责 I02 计划与总结提交及 时性 按时提交月/季/年工作计划与总结终稿 I03 审计工作完成情况 I04 预算执行率 按照第三方计分模型进行计分 按照满意度调查实际得分 公司计划管理 状况 董事会年度重 按照董事会的要求,按时,按质完成审计工 具体考核标准由董事会或董事长制定 大工作完成状 作 况 收入预算执行率×权重1+支出预算执行率× 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 成本管理体系 建设与执行状 权重2 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 每迟交一次扣1分,最高扣5分 战略 战略 战略 设计分管领导 研发设计部经理/工程 技术部经理 总部部门经理/项目公 营销客服部 司部门经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部经理、营销 营销客服部 策划部经理、项目公司 副总经理(营销客服)、 营销客服部经理 第三方调查机构 营销客服部经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 项目公司副总经理(营 营销客服部 销客服)、营销客服部 经理 营销客服部 工程技术部经理/营销 客服部经理 战略 营销客服部 战略 营销客服部 战略 营销策划部 计划 分管副总 职责 计划 战略 各部门 工程技术部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理/营销 客服部经理 营销客服部经理 副总经理(工程采购 )/工程技术部经理 总部、项目公司部门经 总经理办公室 理 研发设计部经理/工程 设计分管领导 技术部经理 营销客服部 公司高层 项目管理部经理/项目 公司行政人力副总经理 /综合管理部经理 项目管理部/项 目公司综合管理 总部/项目公司各部门 经理 部 副总经理/审计监察部 董事会 经理 财务管理部 财务管理部经理 定量 季度、 年度 季度、 定量 年度 定量 季度、 年度 定量 第四季 度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定性 年度 定量 年度 定量 年度 定量 年度 定量 季度 定量 季度 定量 年度 定量 收入和支出执行率分别 季度 计算 I05 I06 I07 I08 I09 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 部门资金预算编制 及时性 资金预算执行差异 率 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 扣除,最高扣10分 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 1-(实际支出/资金预算)*100% ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 组织完成总部以及各部门年度/季度/月度财 未按时完成年度/季度/月度财务预算,延迟一次扣0.5分; 务预算的编制,并组织好年度/季度财务预算 未按时完成年度/季度财务预算分析报告 ,每延迟一次扣1 预算管理 分析 分 按时下达月/季/年动态财务预算,提交预算 每延迟一次在总分中扣除1分 财务预算及时性 执行分析报告 银行融资及资金成 根据公司年度融资计划,组织完成银行贷款 授信、审批和放贷等业务,同时有效控制资 按照及时性、完成质量等进行评分,以分管领导满意为准 本控制情况 金成本 项目建议书会审通 会审通过次数/总会审次数*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 过率(未拓展城市) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目建议书会审通 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 会审通过次数/总会审次数*100% 过率(下辖项目) 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(下辖项目 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 )可行性研究报告会 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 审通过率(未拓展城 会审通过次数/总会审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 市) 组织监控项目运营计划实施状况,对异常情 运营计划的实施监 况及时提醒,对计划中出现的重大问题进行 未及时提醒或未主动协调,导致总体计划实施有较大偏离 控状况 ,出现一次扣除2分 协调,保证运营计划的实现 项目运营实施计划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及资金预算评审通 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 过率(总体与分期 ) 项目总体土地开发 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 及周边环境提升方 评审通过次数/总评审次数*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 案评审通过率 I17 前期权证办理节点 计划完成率 I18 产品设计节点计划 完成率 I19 施工图设计计划完 成率 I20 设计变更数量 I21 设计费用差异率 每季末 日前提交本部门下季资金预算 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 资源整和与成 本体系建设与 执行状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 项目前期重大 工作完成状况 战略 财务管理部 战略 财务管理部 职责 财务管理部 总部、项目公司各部门 经理 总部、项目公司各部门 经理 副总经理(财务) 定量 部门计划和预算可考虑 季度 作为一个指标来考核 定量 季度 定量 年度 职责 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 战略 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 定量 年度 项目管理部经理 定量 按照项 目 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 投资发展部 项目公司分管副总 定量 季度 职责 分管副总 投资发展部经理 定量 第四季 度 项目周期控制 职责 分管副总 项目管理部经理 定性 年度 项目周期控制 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 项目前期重大 工作完成状况 职责 投资发展部 投资发展部经理 定量 季度 按照项目开发节点计划完成权证办理的量/当 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目前期重大 期计划完成总量*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 工作完成状况 战略 项目管理部 副总经理(项目管 理)/投资发展部经 理/综合管理部经理 定量 仅指建设工程规划许 季度 可证(含)之前的权证 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目周期控制 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理 定量 年 度/第 四季度 战略 分管副总 工程技术部经理 定量 季度 职责 分管副总 副总经理(设计)/研发 设计部经理/工程技术 部经理 定量 年 度/第 四季度 职责 财务管理部 定量 季度 战略 分管副总 定性 季度 计划 分管副总 定性 季度 产品创新状况 战略 分管副总 定量 要求研发设计部提出新 季度 技术应用的规划与相关 资源、清单 战略协作平台 建设状况 战略 成本管理部 副总经理(采购成本) /成本管理部经理 定量 年 度/第 四季度 按时完成节点数/计划完成的节点数 完成的施工图设计面积/计划完成的施工图面 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 积 增减(挑战目标-基本目标)/20 加减1分 项目周期控制 职责 分管副总 职责 设计合格供方库建 设状况 施工工艺、标准的 编制、完善情况 每季实际设计变更量/目标值( 条/平方米); 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 不含设计优化类的设计变更 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 实际设计费用/预算费用(按照项目总体运营 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 实施计划中的预算)-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 战略协作平台 积累设计供应商资源,建立资源库 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 建设状况 标准化管理状 定期完善施工工艺、标准 描述法:具体标准见考核表 况 I24 新技术及成果推广 应用状况 按当季计划 I25 总部采购率 年度材料、设备、工程类集中采购以及战略 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 采购总金额/年度实际采购总额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I26 招标采购比例 招标采购金额/总采购金额*100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 战略协作平台 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 建设状况 职责 成本管理部 副总经理(采购)/合约 审算部经理 定量 年 度/第 四季度 I27 采购计划完成情况 按照采购计划实施采购情况 未及时供货,而影响工程进度一次,扣除权重分 为止 计划 分管副总 成本管理部/合约审算 部经理 定量 季度 主要材料 合格率 供应商与信息库管 理 即土建主材合格率,如钢材、混凝土、电梯 每退货一次扣权重分 分 稳定的高质量 、铝型材、进户门、外墙面砖等 每两个月发布一次价格信息,每季度编制部门 不计权重,超过规定时间10个工作日未完成工作,每项扣除1 战略协作平台 简报,每半年更新一次供应商数据库 分 建设状况 职责 项目管理部 工程技术部经理 定量 季度 战略 工作报告 成本管理部经理/合约 审算部经理 定量 季度 I22 I23 I28 I29 详见当季考核表 分,扣完 项目周期控制 研发设计部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/工程 技术部经理 项目管理部经理/工程 技术部经理 研发设计部经理/项目 管理部经理/工程技术 部经理 I30 项目开发关键节点 计划完成率 各项目按时完成的关键节点数/周期内计划完 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成的总节点数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 项目周期控制 战略 项目管理部 I31 分户验收一次合格 率 分户验收一次合格数/抽查验收总数×100% 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 稳定的高质量 战略 营销客服部 I32 重大工程技术项目 完成情况 描述法:具体标准见考核表 稳定的高质量 战略 总经理 I33 工程质量检查一次 通过率 项目管理 职责 质监站 I34 现场签证率 年内重大工程技术改进项目的完成情况,包 括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质 量通病防治等 (工程质量检查一次通过的次数/总的验收次 数)×100% 季度实际签证量/目标值( 条/平方米);是指 非优化类的现场签证 产品设计 职责 分管领导 I35 工程管理计划完成 情况 I36 合同后评估 I37 协作单位管理 I38 成本信息化系统建 设状况 标准合同文本的管 理状况 I39 I40 设计目标成本差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 月度工程指标检查完成率及上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 计划节点完成及节点调整及时上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 项目月报质量和及时性 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 质量安全上报情况 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 项目管理部 及时进行合同后评估工作 按照约定的时间考核,实际拖延天数 资源整合 职责 项目管理部 战略协作平台 建设状况 战略 部门经理 按照计划规定,组织每月对供应商进行评价, 并协助进行年度供应商考核,完善合作单位 描述法:具体标准见考核表 资源库 按照计划规定,建立成本信息化系统,与软件 描述法:具体标准见考核表 公司合作完成二次开发与完善,并实施 按计划定期维护已有的标准合同文本,组织 描述法:详见当期考核表 编制新的标准合同文本 成本管理体系 建设与执行状 况 标准化管理状 况 成本管理体系 施工图预算成本/运营计划中确定的限额设计 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 建设与执行状 成本 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 I41 目标成本差异率 (实际成本支出/目标成本)*100%-1 I42 成本动态管理控制 状况 监控项目动态成本,对超出目标成本发出预 单项目动态成本超出目标成本,未及时发出预警,一次扣 警 除权重分1分 I43 成本模型管理 I44 动态成本管理 I45 合同管理状况 I46 合同付款审核管理 I47 预结算计划完成率 I48 变更签证价格登记 及时性 后评估资料提交及 时性 I49 I50 I52 清单编制准确性 因工程量清单编制 不准确造成的变更 数量 报建计划完成率 I53 成本后评估提交及 时性 I51 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 及时调整、维护、发布成本模型 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 及时签结变更联系单或补充协议 发现未及时签结现象,每出现一次,扣 分 建设与执行状 况 成本管理体系 执行动态成本管理,发布各项目当月动态成本 不计权重,每延迟一次在总分中扣1分 建设与执行状 报表 况 成本管理体系 定期更新和发布标准化合同文本;及时完成 未按时完成,每次扣 分 建设与执行状 重大合同的审核 况 审核合同实际完成工程量,按照合同付款条 发现不匹配的支付,每次加 分;存在但未发现不匹配的 成本管理体系 建设与执行状 款审核进度款 支付,每次扣 分 况 季度内按时完成的预结算金额/季度计划的总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 预结算金额×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 成本管理体系 及时登记变更签证价格,事先约定时间要求 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 成本管理体系 及时完成后评估工作并提交评估相关资料 按照拖延时间计算 建设与执行状 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 考核清单编制差错情况 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减0分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 季度实际变更量/目标值( 条/平方米) 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 在具备报建条件的前提下,按时完成报建的 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 工程管理 及时性;(按时完成报建数/总数)×100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 成本管理体系 以项目公司提交项目后评估完整资料的时间 实际拖延天数 建设与执行状 为准 况 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 项目公司副总经理(工 程采购成本) 项目公司总经理/工程 技术部经理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 项目公司工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 公司高层 审算部经理 副总经理(设计)/研 财务管理部/成 发设计部经理/工程技 本管理部 术部经理 副总经理/成本管理部 经理/项目公司副总经 财务管理部 理(采购成本)/合约审 算部经理/工程技术部 经理 成本管理部/财 成本管理部经理/合约 务管理部 审算部经理 成本管理部经理/合约 成本分管理领导 审算部经理 成本管理信息系 合约审算部经理 统 财务管理部 成本管理部经理/合约 审算部经理 分管领导 成本分管领导 成本管理部经理 职责 财务管理部 战略 工作报告 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 项目管理部 职责 分管领导 职责 副总经理(项目)/项 目管理部经理/项目公 司总经理/工程技术部 经理 项目管理部经理、项目 公司副总经理(工程/成 本等)、工程技术部经 理 成本管理部经理/合约 审算部经理 成本管理部经理/合约 审算部经理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司合约审算部经 理 项目公司综合管理部 成本管理部经理/合约 成本分管领导 审算部经理 定量 年 度/第 关键节点需要由公司项 四季度 目计划管理流程制定 定量 按项目 进展 定性 年度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定性 季度 定性 季度 定性 季度 定量 年 度/季 度 年 定量 度/第 四季度 定性 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 根据总体项目营运计划 确定的成本作为目标成 本,以合同预算价作为 实际成本 待成本信息系统上线后 考核此指标 I54 营销费用效率 I55 营销费用预算编制 及时性 I56 营销供方库管理 I57 营销报表的编制与 提交状况 I58 品牌建设状况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 定期提交资金预算;以项目公司在规定时间 提交计划与提交总结分别计算,迟交按2分/天总分中予以 内提交作为前提 扣除,最高扣10分 维护试行、合格、战略试行、战略营销供方 库;评价现有营销供方的工作质量与服务状 描述法:详见考核表 况,并更新相应数据库 成本管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 准确及时编制营销报表,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 报表完成及时 性与质量状况 计划 组织开展公司杂志出版相关工作 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 组织开展公司级重大品牌建设专项活动 每延迟完成一次,扣除 分 品牌建设状况 战略 提升公司及项目品牌影响力 按照第三方计分模型进行计分 品牌建设状况 战略 项目周期控制 计划 分管副总 营销客服部 定量 季度 知识管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 营销费用额/签约金额*100% 按898路线图完成方案数/应完成的总方案数 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 I63 营销策划进度完成 率 租赁市场调研报告 提交及时性 出租计划完成率 装修管理引起公司 资产损失 租赁纠纷处理 I64 I65 I59 I60 战略 财务管理部 职责 财务管理部 战略 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 营销分管领导 客服部经理 分管副总/财务 营销策划部经理/营销 管理部 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 营销策划部经理/营销 分管副总 客服部经理 第三方调查机构 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 季度 定量 季度 定性 季度 定量 季度 定量 季度 定量 季度 定量 第四季 度 及时编制报告,并按时提交 每延迟单项次提交,扣 分;出现重大数据错误,扣 分 (实际出租面积/计划出租面积)*100% 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 资产经营管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定量 季度 由于本部门装修管理造成公司资产损失 按照损失金额以及造成不良影响的严重程度给予评分 资产管理 职责 分管副总 资产管理部经理 定性 季度 租赁纠纷的处理及时性、合理性等 以分管领导满意为准 资产管理 职责 分管副总 定性 年度 物业规划方案 按总体节点要求,及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 计划 客服分管领导 定量 年度 按项目节点计划及时提交物业规划方案 每迟交一次扣 分,最高扣 分 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I66 物业规划方案提交 及时率 物业规划方案评审 通过率 评审通过次数/总评审次数*100% 项目周期控制 职责 客服分管领导 定量 年度 I67 外部交付率 外部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 项目公司总经理 /副总 定量 季度 I68 内部交付量/计划交付量 项目周期控制 战略 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定量 季度 项目周期控制 计划 分管副总 定性 待定 I71 内部交付计划完成 率 物业公司招标完成 及时性 物业服务监控检查 状况 杂志编制发行完成 情况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 按照计划完成的编制、发行工作 完成量达到季度计划为满分, 未达到计划全部扣除 职责 分管副总 定量 季度 I72 部门费用控制 实际费用/预算费用 战略 财务分管领导 定量 季度 I73 协作单位满意度 协作单位对公司的满意度(满意度调查) 比率法:完成年度基本目标得80分,完成挑战目标得100分 ,每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 资产管理部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 工程技术部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 营销策划部经理/营销 客服部经理 财务管理部经理/部门 经理 战略 分管领导 各部门经理 定量 年度 I74 财务经营信息数据 提供的及时性、准 确性 于月/季/年经营会议之前提供当期财务经营 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分 信息及相关分析 定量 季度 I75 财务核算差错率 财务报表中出现的差错数 定量 季度 I76 固定资产管理情况 每延迟提交一次在总分中扣除权重分1分,出现错误一项扣 0.6分 固定资产台帐完整,保证固定资产的良好使 台帐不完整,发现一次扣除权重分1分;因没有及时安排固 用状况和合理调配 定资产的维修而严重影响使用的,每次扣除权重分1分 定性 季度 I77 会议、活动组织、 接待状况 会议、活动、接待组织中存在重大的疏漏或安排不当, 造 组织安排公司重大会议、活动、接待等活动 成不良影响的,一次扣除权重分2分 定性 季度 I78 工商权证办理的及 时性 及时办理公司各类工商权证 根据当期计划,详见考核表 定性 季度 I79 档案管理的合规性 按照公司档案管理规定管理公司各类档案 因为违规操作,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I80 印信管理的合规性 按照公司印信管理规定管理公司各类印章 因为违规使用,对公司造成影响的,一次扣除2分 定量 季度 I81 信息流转的及时率 定量 季度 I82 绩效体系建设 定性 季度 I61 I62 I69 I70 按总体节点要求,及时完成物业公司的招标 每迟交一次扣 分,最高扣 分 每季进行一次对物业公司的服务品质进行检 非此即彼法:完成得权重分,未完成得0分 查,形成报告并回馈物业公司 杂志发行的及 时性与质量 成本管理体系 建设与执行状 况 战略协作平台 建设状况 信息提供的及 时性与质量状 况 财务管理体系 建设与执行状 况 成本管理体系 建设与执行状 况 会议、活动组 织的及时性与 质量状况 工作完成的及 时性 职责 职责 副总经理(财务)/财务 管理部经理/项目公司 财务总监/财务部经理 财务管理部经理/项目 财务分管领导 公司财务部经理 总经理办公室主任/项 分管副总 目公司综合管理部经理 总经理 职责 分管副总 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 制度执行状况 职责 分管副总 职责 分管副总 计划 分管副总 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 制度执行状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 根据公司战略,动态调整公司现有绩效管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 制度与体系建 体系,提升其科学性、有效性 设状况 及时处理的信息量/总流转信息量 职责 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 总经理办公室主任/项 目公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 I83 薪酬体系建设 根据公司战略,动态调整公司现有薪酬管理 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 体系,提升其科学合理性与对员工激励力 I84 绩效考核完成及时 性 在规定时点完成绩效考核的及时性 每延迟一天在权重分中扣0.5分 I85 薪酬核算差错状况 出错人次/当期员工总数*100% 标准值为98%,每低于1个百分点扣1分 I86 职能线流程、制度 建设状况 I87 销售计划达成率 计划 分管副总 计划 分管副总 工作完成质量 职责 分管副总 按计划完善职能线的流程、制度,并监控实 具体标准见考核表 施 销售收入达成率×权重1 + 销售收入达成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 率/销售面积达成率×权重2 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 制度与体系建 设状况 销售计划的完 成情况 计划 分管副总 计划 财务管理部 工作完成的及 时性与质量状 况 I88 计划与绩效管理 审核下一年度绩效方案修正方案;指导公司 战略地图的分解;审核公司、部门的年度绩 具体完成时间要求见公司各期的重点工作计划;未按照计 效计划;并出面解决计划与绩效管理中出现 划完成相关工作,每延迟一项2分 的重大问题。 I89 人力资源成本差异 率 (实际人力资源成本/预算人力资源成 本)*100% -1 景观规划设计完成 率 推进和优化流程管 理 战略规划完成情况 产品规划方案完成 情况 未开项目成本降低 率 项目支持文件的完 成率 项目公司营销推广 方案及执行情况 样板房管理 主要材料市场价信 息指导 项目缺陷反馈统计 完成及时率 培训计划完成差异 率 实际完成景观设计时间/计划完成时间 I90 I91 I92 I93 I94 I95 I96 I97 I98 I99 L01 L02 团队培训计划完成 率 L03 制度与体系建 设状况 工作完成的及 时性 推进和优化公司各专业相关流程 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 成本管理体系 建设与执行状 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 况 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 描述法:具体标准见考核表 学习成长 分管领导对规划方案满意 战略管理 定期及时提交;保证信息完整、规划合理 分管领导对规划方案满意 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定性 季度 定量 季度 定量 季度 公司各部门经理 定量 季度 总经理/项目公司营销 客服部经理 定量 年度 计划 副总经理(计划/人 总经理/分管副 力)/项目管理部经 总/项目管理部 理/项目公司综合管理 部经理 定量 年度 职责 财务管理部/人 副总经理(人力)/人力 资源部经理/项目公司 力资源部 综合管理部经理 定量 年度 计划 设计分管领导 研发设计部负责人 定量 年度 职责 计划 分管领导 分管领导 项目管理部负责人 投资发展部经理 定性 定性 年度 年度 产品规划 计划 分管领导 投资发展部经理 定性 年度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 实际完成的支持性文件/计划完成的支持性文 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 件 增减(挑战目标-基本目标)/20加减2分 指导并监督各项目公司营销推广方案的制定 分管领导的满意程度 及执行 指导并监督各项目公司的样板房管理工作 分管领导的满意程度 成本控制 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 体系建设 职责 分管领导 投资发展部经理 定量 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 项目管理 职责 分管领导 总部营销策划部经理 定性 年度 为项目公司提供必要的主要材料市场价信息 描述法:具体标准见考核表 项目管理 职责 分管领导 总部成本管理部经理 定性 季度 职责 分管领导 总部客户服务部 定量 年度 战略 分管副总 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 定量 季度 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 营销策划部经理/营销 客服部经理 定量 培训时间、内容、培训 季度 资料提前报人力资源部 备案 实际降低成本/计划降低成本 实际项目缺陷反馈统计完成时间/计划完成时 间 实际完成培训项目数/培训计划项目数*100% -1 部门负责人每季对部门员工或专业系统内的 员工进行授课,并组织部门内专业人员开展 部门内部培训 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 项目管理 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 培训体系建设 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 状况 完成得分,未完成不得分 人力资源部/综 公司各部门经理 合管理部 团队建设状况 战略 销售团队培训计划 完成差异率 (实际完成销售团队的培训项目数/计划完成 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 团队建设状况 培训项目数)*100%-1 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 L04 公司核心员工流失 率 全公司本年度离职核心员工总人数/本年度全 不计权重,每流失1个人,扣1分 公司员工总数;指招聘类员工 员工成长状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L05 核心员工流失率 总部或项目公司本年度离职核心员工总人数 不计权重,每流失1个人,扣1分 /本年度全总部员工总数 员工成长状况 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 合管理部 理部经理/项目公司 定量 第四季 流失核心员工:是指主 度 动离职的主管级以上员 工 L06 部门关键岗位晋升 率 本周期本部门实际晋升人次/规划晋升人次 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 *100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部公司各部门经 理/项目公司各部门经 合管理部 理/副总经理(人力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L07 关键岗位人员任职 资格提升度 总部或项目公司年度实际关键岗位人员提升 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 分值 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L08 关键岗位晋升 率 (总部或项目公司年度实际晋升人次/规划 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 晋升人次)*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 定量 第四季 关键岗位:是指副经理 度 /中级专业师及以上岗 位 L09 IT规划与建设 组织编制公司IT规划,并按计划组织实施IT 见考核表:根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方 项目的开发与应用 式 信息管理状况 战略 L10 IT规划与IT项目完 成情况 完成公司IT规划,并按计划负责组织实施 信息管理状况 战略 具体考核标准见当期考核表 营销策划部 人力资源部/综 总部/项目公司综合管 理部经理/副总经理(人 合管理部 力) 总经理办公室 副总经理(行政)/总 经理办公室主任 分管副总 总经理办公室主任 定性 年度 定性 季度 L11 IT运行与服务状况 公司网络瘫痪 小时以上而未被修复、重大信息资料未按 维护软硬件系统,确保公司信息系统的安全 时备份而出现重大毁损、出现公司网络数据库信息泄 、稳定运行,并为各部门提供IT服务支持与 密、IT培训计划未完成、IT服务受到有责投诉,以上情况 信息管理状况 IT应用培训,促进公司信息化应用 中,IT服务受到有责投诉出现一次扣除0.5分,其它情况在 该项目权重分中扣2分,扣完为止。 L12 紧缺性专业人才引 进 按当季计划 详见当季考核表 L13 部门服务满意度 按照满意度调查实际得分 L14 组织管理体系建设 L15 EHR系统实施 L16 企业文化建设 L17 培训资源建设状况 L19 人才梯队建设与职 业生涯规划 案例库建设 公司其他部门(含项目公司)对本部门服务 的满意程度 根据公司战略,提出总部管控模式的优化建 议,完善公司组织管理文件 引入并不断完善EHR系统 策划核心价值观到行为层的转化方案,并组 织实施 不断完善公司培训课程体系,内部讲师队伍 和培训供应商资源 建立公司人才梯队,规划关键员工的职业生 涯,并推进相关工作 每季完成案例库不少于 例 知识管理状况 战略 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 总经理办公室 人力资源部经理 人力资源部 人力资源部经理/项目 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 人力资源部经理/项目 人力资源部 公司综合管理部经理 分管副总 项目管理部经理 L20 关键岗位空缺人天 数 当季空缺人天数=∑(实际招聘到岗人天- 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 岗位标准招聘人天)/N 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 对各类岗位进行分类, 季度 确定每类岗位的标准招 聘人天 L21 当期提供合格招聘 人员数 按公司规定为招聘岗位提供合格的招聘备选 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 人员数 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 职责 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 季度 L22 关键岗位平均招聘 周期 关键岗位实际招聘周期/关键岗位计划招聘周 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 期*100% 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 L23 招聘计划完成差异 率 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 人才猎取与内 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 部培养状况 战略 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 定量 关键岗位:是指副经理 季度 /中级专业师及以上岗 位 以年初计划为基准;或 季度 提前3个月申报计划? L24 客户服务信息分析 与报表提交及时性 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 L25 客户服务信息库建 设 土地市场信息报告 状况 政策与市场动态研 究 项目公司按计划提交客户服务信息分析与报 表;项目公司提交后5个工作日内提交客户服 不计权重,每延迟一天,扣除0.5分,最高扣5分 务信息分析与报表 采集各项目客户服务相关各类信息,保证信 根据考核内容确定计分方式 息的及时、有用性 每延迟一次提交,扣除权重分1分;每出现一次信息遗漏, 定期及时提交;保证信息完整性 扣除权重分2分 及时将分析成果提供给公司领导班子作为决 定期及时提交,每延迟一次提交,扣除权重分1分;完成质 策支持 量以分管领导满意为准 知识管理状况 职责 营销策划部经理 营销客服部经理 定量 季度 知识管理状况 职责 定量 季度 知识管理状况 职责 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 投资发展部/公 投资发展部经理 司高层 定量 季度 L28 城市地图的编制维 护状况 编制所在区域内的城市地图,并每 季度季 季末30日未维护,或年末  日前末上报,延迟一天扣权 末维护一次,每年年末  日前上报总部 重分  分 知识管理状况 战略 定量 季度 L29 产品目录库建设状 况 进行标准化产品研究,并建立产品目录库 知识管理状况 战略 投资发展部/项 目公司营销客服 投资发展部经理/项目 公司营销客服部经理 部 研发设计部经理/工程 研发设计部 技术部经理 定性 季度 L30 市场信息库管理 知识管理状况 计划 营销策划部经理/营销 营销策划部经理 客服部经理 定性 季度 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 知识管理状况 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 营销策划部经理 定量 第四季 度 财务分管领导 财务管理部经理 定量 季度 项目管理部经理/工程 技术部经理 定量 季度 L18 L26 L27 (招聘人数/计划招聘人数)*100%-1 战略 公司高层、各部 总经理办公室主任/项 门 目公司综合管理部经理 定量 季度 人才猎取状况 计划 人力资源部/综 部门经理 合管理部 定性 第四季 度 员工满意 职责 定量 半年 组织弹性与扩 张性实现状况 信息管理状况 战略 定性 季度 定性 季度 员工满意 职责 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 培训体系建设 状况 战略 定性 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 员工成长状况 战略 定性 季度 每少一例扣权重分1分 定量 季度 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 据EHR项目实施计划确定,具体标准见考核表 定性描述,详见季度考核表 按总体推进计划确定,具体标准见考核表 营销客服部进行项目所在区域的地产市场研 究,并整理成公司市场信息库;营销策划部 描述法:详见考核表 汇总总部所有区域的市场信息并做分析 L31 案例入库比率 入库案例数/案例形成总数*100% A01 税务合理化建议状 况 A02 四新技术应用 A03 核心员工输出贡献 A04 创新项目成果 A05 设计优化加分 规划建筑设计概念创新/获得国家级设计奖项 加分项,每个加5分 由于设计优化节约项目成本或对品牌等产生 加分项,加1~5分 积极影响 A06 关键岗位人员任职 资格提升度 不计入权重;能够降低税务风险或产生部分节税效应的, 成本管理体系 根据国家税务政策提出税务的合理化建议,并 一次加2分;提出建议,并被采纳,为公司做出重大贡献的 建设与执行状 被采纳,产生效益 ,一次加10分 况 由于新技术的应用,为项目节约成本达到 元以上,予以加 产品创新与应 积极应用四新技术,为公司项目建设做出贡献 分;或顾客对于新技术的满意度达到 以上,予以加 分 用状况 计划 职责 人力资源部 各部门负责人 人力资源部 营销策划部 战略 分管副总 人才猎取与内 部培养状况 职责 人力资源部 总经理 定量 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 流失核心员工:是指主 年度 动离职的主管级以上员 工 年度 产品创新状况 战略 研发设计部 总部/工程技术部经理 定量 年度 年度实际关键岗位人员提升分值(主管级及 比率法:完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,每 员工成长状况 以上员工),及计入权重,作为加分项 增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分 战略 年度本公司输出的核心员工总人数 不计权重,每输出一名核心员工 ,加0.5分 人力资源部/综 人力资源部经理/项目 合管理部 公司综合管理部经理 关键岗位:是指副经理 定量 第四季 度 /中级专业师及以上岗 位 A07 工程案例提交及时 性及质量 项目公司工程技术部经 理 定量 年度 项目管理部/监 项目管理部经理/项目 公司总经理/副总/工程 理 技术部经理 定量 年度 定量 年度 定量 营销策划部提出投诉影 年度 响分级的具体描述或标 准 定量 年度 定量 年度 公司所有岗位 定性 年度 项目公司总经理/各部 门经理 定量 年度 项目公司各部门 定量 季度 不计权重,加分项 发生则季度绩效指标加分,加分范围为1~10分 知识管理状况 职责 D01 质量安全事故状况 及财产损失 工程中发生的特大、重大事故的次数 不计权重,直接扣减绩效考核得分,特大事故当期考核分 为零,重大事故扣10分,一般事故扣5分; 给公司造成损失:一般事故(1~5)万、重大事故(6~ 20)万、特大事故(〉20)万 稳定的高质量 战略 D02 危机处理 协调处理媒体突发事件或有重大影响的事件 ,维护公司市场良好形象;不进入权重,作 及时上报公司领导,并协调相关部门或机构进行处理,有 效降低公司市场负面影响 为加分项 风险控制状况 职责 D03 投诉曝光量 报纸、电视等媒介的投诉曝光的次数 品牌建设状况 战略 D04 重大法律纠纷的处 理状况 经审核后,存在合同条款不严谨却未提出建 议,导致重大法律纠纷;或因自身原因在重 不计权重,每出现一次扣除5分 大法律纠纷处理过程中对公司造成损失 风险控制状况 职责 D05 税务稽核 保证税务稽核无重大风险 不计权重,发现一次税务稽核中的问题,造成公司损失的 ,损失较小,从总分中扣除1分;损失较大,从总分中扣除 风险控制状况 5分 职责 D06 廉洁 风险控制状况 职业行为 相关领导 D07 合作单位纠纷及政 府主管部门书面处 罚 不计权重,直接扣减绩效考核得分,当期考核分为零,重 工作中发生的贪污受贿等损害公司利益的事 大事件还需按照公司相关制度处罚,特别严重的交国家执 情 法机构处理 不计权重,减分项 风险控制状况 职责 分管领导 D08 重大事项隐瞒不报 主要是指:质量、安全、设计、群体性事件 、主管部门下发的处罚性通知等重大事项, 如果发生,则按照事件严重性扣分,一般情况扣(3~10) 风险控制状况 分,比较严重的事项按照总经理办公会的决定处理 具体见《关于各公司重大事项报告的规定》 职责 工程管理部 不计权重,产生严重影响的扣 分/起,一般影响的扣 分/起,轻微影响的扣 分/起 发生则季度绩效指标扣分,扣分范围为1~10分 项目管理部 分管领导 总经理办公室主任/营 销策划部经理/营销客 服部经理/各部门经理 营销策划部经理/营销 客服部经理/工程技术 部经理/各部门经理 总经理办公室主任/成 本管理部部经理/合约 分管领导 审算部经理/各部门经 理 财务管理部经理/副总 财务管理部/总 经理(财务)/项目公 经理 司财务部经理 分管领导

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【表格】最全地产公司绩效指标库及分解指标(地产)

【表格】最全地产公司绩效指标库及分解指标(地产)

战略主题转化(目标分解)表 关键驱动因素 维 战略主 年度策略 度 题 主题 加快房产销 售,加速资 金回笼(08 年营业目标 30亿,利润 2.5亿) 三年内 财 做到全 务 国前十 名 部门价值点 一级因素/一级 KPI 销售额 销售回款 区域拓展 市场份额 资产增长 推进上市工 作,确保上 市成功(资 产高效率运 作) 资产回报 部门价值点 二级因素/二级KPI 分户验收一次性合格率 稳定的高质量 工程质量投诉率 媒体负面曝光/群诉次数 品牌价值提 升 客户忠诚度 用途或说明 计算公式或定义 营销费用、管理费用控制 衡量两项费用的计划控 各部门实际营销管理费用总 额/计划营销管理费用总额 率 制情况 ×100% 质量通病防治 优越的社区氛 围 集团高层和职能部门 房产销售收入(销售额) 衡量公司营业水平及计 年度实际签约销售额/年计划 达成率 划完成 资金回笼及资金链衔接 销售额×100% 年度实际回笼资金/年计划回 销售回款率 笼资金×100% 能力 衡量销售阶段的盈利水 (考核时点的动态销售收入考核时点的动态成本)/考核 销售利润率(集团口径) 平 适当的资源储备能力和 时点的动态销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年 土地储备目标达成率 度计划土地储备量×100% 发展潜力 相对的市场份额衡量指 本年度区域商品房销售面 积/本年度区域市场总销售量 区域市场占有率 标 销售面积(万平方米)完成 绝对的市场份额衡量指 年度实际的销售面积/年度计 ×100% 划的销售面积×100%(计算 率 标 衡量单个项目的投资回 单项目净利润/单项目平均净 增长率) 单项目净收益率 资产×100% 报 年度实际完成净利润/年计划 净利润增长率 衡量公司的成长性 净利润×100% 衡量公司的整体盈利水 财务口径计算的当期净利润 净利润 平 衡量公司的投入产出水 当期税后净利润/当期占用集 投资回报率 团资源 平 融资计划的达成情况 工程施工质量符合率 产品价值提 升,实现品 质突破 加强品 牌的影 响力和 客 知名度 功能符合和满 户 (适度 足市场(客户 低调与 )需求 品牌宣 传相结 合) 责任部门 工程质量监督检查情况 产品综合缺陷率(毛 坯/精装修) 二次返修率 产品策划准确性 一户一图的准确数量 园林景观资源整合能力 产品设计的创新性 产品研发计划达成率 产品设计顾客投诉次数 产品与客户需求的匹配度 产品设计客户满意度 环境营造评价得分 社区氛围评价得分 外部客户满意度 内部客户协作满意度 客户推荐购买率 品牌当地影响力(美誉度 /知名度) 保持资金链顺畅 监控施工过程中的质量 标准实施 减少和杜绝常规质量问 题 衡量项目整体质量状况 在工程质量方面的客户 反馈 品牌形象维护 衡量监控者的职责履行 情况 综合质量控制情况衡量 衡量维修质量及难度 市场把握能力及产品前 瞻性 衡量产品设计精度和能 力 景观、设计资源利用能 力 与市场适应的产品创新 产品研发能力 设计方面的客户反馈 衡量产品设计与客户需 求的差异 衡量客户对产品设计的 满意程度 衡量客户服务水平 衡量客户服务水平 衡量外部客户的满意情 况 衡量公司内各部门协作 满意情况 衡量产品的信誉 衡量品牌的美誉度和知 名度 年度实际融资资金/年度计划 按工程施工标准检查或验收 融资资金×100% 的符合项/总检查或验收项 ×100% 质量通病防治手册编写,年 度质量通病治实际理情况与 计划治理情况的比例 按住宅工程质量分户验收表 验收的一次性合格数量/总验 工程质量投诉次数,或工程 收数量×100% 质量投诉次数占总投诉次数 的比例 年度内群诉、网站媒体曝光 的总次数 集团:检查次数和严格程度 ;城市公司:质量检查次数 和严格程度在城市公司中排 年度/平均毛坯/平均精装修 名 (条/户) 二次返修数/总维修数×100% 产品定位策划的偏差(过程的 修改次数或最终销售结果分 准确数量/所有数量×100%; 析) 面积准确数量/所有数量 整合该资源符合设计要求情 ×100% 况 集团认可的产品设计创新的 个数和程度 本年度产品研发实际目标/产 品研发计划目标 针对产品设计的顾客投诉次 数 产品设计与客户需求的差异 (问卷调查) 客户对产品设计的满意程度 (问卷调查) 社区环境评价表 社区氛围评价表 客户对公司各专业整体服务 过程的满意程度(客户满意度 公司各部门间的满意度(部门 调查) 协作问卷调查) 客户推荐购买数/总购买数 ×100% 第三方专业调查 总裁 总裁 助理 (投 资) ▲ ▲ 财务 总监 (总 会计 师) 总裁 助理 (工/ 经) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 总裁 助理 (销 企) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 总裁 人力 总裁 资本 投资 资金 计划 经营 工程 销售 客户 人力 助理 助理 技术 服务 办公 (客/ 资源 (法务 运营 发展 计划 财务 管理 管理 企划 管理 室 资源 部 部 部 部 部 部 部 办) 总监 ) 部 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 知名度 客 (适度 户 低调与 品牌宣 传相结 合) 关键驱动因素 维 战略主 年度策略 度 题 主题 部门价值点 一级因素/一级 KPI 责任部门 部门价值点 二级因素/二级KPI 业主入会率 会员活动计划完成率 强化客户服 客户服务质量 务 客户服务体系建设与维护 有效投诉关闭率 项目开发关键 关键节点计划完成率 节点 设计差错造成的成本增加 材料设备招标采购比例 目标成本变动率 建安成本控制 施工现场签证数量 项目主体实施工程量清单 招标率 采购成本目标达成率 标准化和创 工程与设计规范符合度 新并重,使 设计差错的变更数量 内 健康、 用先进手段 部 稳健、 ,推动管理 公司基础管理体系建立与 流 快速发 进步,重狠 维护 程 展 抓制度执行 标准化建设 IT规划与实施满意度 ,杜绝违规 现象 公共关系维护 危机事件处理能力 公司级会议决议关闭率 工程报批报建及时性 项目设计进度计划完成率 项目周期控制 项目工程进度计划完成率 材料采购及时率 战略规划与战略目标制定 清晰授权体系 部门职能与岗位职责维护 授权体系建立与维护 组织培育 企业文化灌输 企业文化活动完成率 各专业案例库建立 知识积累 标杆学习与考察计划完成 率 激励机制建立 激励机制建立与完善情况 学 习 人才猎取和成 岗位空缺填补周期 成 长 长 内部员工晋升比例达成率 人才要引得 培训课程开发状况 进留得住( 培训师队伍建设 选、育、用 培训体系建设 、留) 培训资源库建立状况 培训计划达成率 员工综合满意度 人力资本 人力投入产出比 关键人员价值流失率 集团高层和职能部门 用途或说明 计算公式或定义 客户会的参与程度和代 表性 客户服务思想的宣导推 广 客服基础建设工作 衡量客户服务质量 衡量执行力和关键节点 把控能力 体现设计价值和设计能 力 材料设备采购的规范和 控制 衡量预算和成本控制水 平 现场管理之成本控制水 平 建安成本控制能力 市场行情把控及采购过 程监控 衡量工程施工能力 衡量设计精度和设计能 力 公司各项基础建设和维 护情况 信息化建设与公司发展 匹配 营造良好的经营环境 应急机制建立与运行 经营决议执行力 项目周期控制能力 执行力和设计节点把控 能力 工程节点把控能力 衡量采购能力 战略牵引,目标导向 基础维护 责权对等,程序(流程 )清晰 企业文化推广 知识积累 知识积累 让使命和愿景转换为行 动 加入客户会的业主数/总业主 数×100% 实际完成的会员计划活动 数/计划数×100% 建立客户服务体系并维护完 善之 实际处理有效投诉数量/有效 (1-实际完成节点延迟的工 投诉数量×100% 期/应完成节点的工 设计差错造成的成本增加/项 期)×100% 目实际产生成本 材料设备招标金额/总采购金 额×100% 项目结算成本/目标成本 ×100% 年度内现场签证发生成本/结 算成本×100% 主体工程量清单招标金额/主 体目标成本×100% 材料设备采购(或工程采购 )实际成本/目标成本×100% 工程施工符合设计规范的程 度(比例法) 月累计实际设计变更量/目标 工程标准制定/成本信息库建 值(条/每10万平方米) 立/标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录/服 IT规划与公司发展适应状况 务标准建立/商业运营模式研 ,员工对IT项目实施运用满 究等 意度及硬件配置、软件维护 与政府机关、公共机构等的 的满意度 关系维护 危机事件的处理预案及实际 处理状况评估 年度内未按时完成公司决议 的条数/总决议条数×100% 工程报批报建按计划时间完 成情况 项目设计按计划进度完成情 况 项目工程施工按计划进度完 (1-不及时采购的材料次 成情况 数/材料采购的材料总次数) 协助战略制定部门制定公司 ×100% 战略规划、战略目标和年度 制定、更新部门职能,岗位 经营计划 说明书维护更新 根据实际变动,及时更新和 发布授权手册 实际的企业文化活动/计划的 每季度各部门必须提交1个完 企业文化活动×100% 整的专业案例并经公司评审 年度实际完成计划数/年度标 合格 高管激励、绩效管理体系推 杆企业学习计划总数×100% 动和维护、绩效考核结果运 用、绩效考核指标库的更新 普通岗位1个月,经理助理以 等 上岗位及项目发展、报批报 建、电气工程师岗位2个月, 项目总经理等特殊需猎头人 以职业发展序列的晋升为依 才3个月 据:晋升人员/人员总数 ×100% 根据企业实际开发培训课程 并制定年度课程大纲 建立和维护内部、外部的培 训师队伍,确保企业实际需 讲 求师库、课程库、外部培训 资源库等 达成的培训计划/计划的培训 计划×100% 员工对于公司各层面的满意 度(满意度调查) 年度人力成本/年度销售额 ×100% 流失关键岗位工资/公司整体 关键岗位工资 衡量招聘能力(选) 衡量员工内部成长性( 用) 企业技能培育及思维拓 展(育) 培训资源建设能力 培训资源获取能力 培训计划的执行力和适 合度 员工满意是客户满意的 前提 员工价值最大化(用) 衡量留才情况(留) 总裁 助理 总裁 (投 资) ▲ ▲ ▲ ▲ 财务 总监 (总 会计 师) 总裁 助理 (工/ 经) ▲ ▲ 总裁 助理 (销 企) ▲ 总裁 人力 总裁 资本 投资 资金 计划 经营 工程 销售 客户 助理 助理 技术 服务 办公 人力 资源 运营 发展 计划 财务 管理 企划 (客/ (法务 管理 管理 室 资源 总监 部 部 部 部 部 部 部 办) ) 部 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 专业 城市 法律 公司 公司 监审 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 专业 城市 法律 公司 公司 监审 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 房产板块2008年度KPI库 维度 财务 编号 关键考核指标 集团公司 城市公司 考核目标基本 考核目标 值 挑战值 指标计算公式 F-1 房产销售收入(销售额)达成 集团公司 率 城市公司 年度实际签约销售额/年计划销售额×100% F-2 销售回款率 集团公司 城市公司 年度实际回笼资金/年计划回笼资金×100% F-3 销售利润率(集团口径) 集团公司 城市公司 (考核时点的动态销售收入-考核时点的动态成本 )/考核时点的动态销售收入×100% F-4 土地储备目标达成率 集团公司 城市公司 本年度的实际土地储备量/年度计划土地储备量 ×100% F-5 区域市场占有率 集团公司 城市公司 本年度区域商品房销售面积/本年度区域市场总 销售量×100% F-6 销售面积(万平方米)完成率 集团公司 城市公司 年度实际的销售面积/年度计划的销售面积 ×100%(计算增长率) F-7 单项目净收益率 集团公司 城市公司 单项目净利润/单项目平均净资产×100% F-8 净利润增长率 集团公司 城市公司 年度实际完成净利润/年计划净利润×100%-1 F-9 净利润 集团公司 城市公司 财务口径计算的当期净利润 F-10 投资回报率 集团公司 城市公司 当期税后净利润/当期占用集团资源 F-11 营销费用、管理费用控制率 集团公司 城市公司 各部门实际营销管理费用总额/计划营销管理费 用总额×100% F-12 融资计划的达成情况 集团公司 城市公司 年度实际融资资金/年度计划融资资金×100% C-1 工程施工质量符合率 集团公司 城市公司 按工程施工标准检查或验收的符合项/总检查或 验收项×100% C-2 质量通病防治 集团公司 城市公司 C-3 分户验收一次性合格率 集团公司 城市公司 C-4 工程质量投诉率 集团公司 城市公司 工程质量投诉次数,或工程质量投诉次数占总投 诉次数的比例 C-5 媒体负面曝光/群诉次数 集团公司 城市公司 0 年度内群诉、网站媒体曝光的总次数 C-6 工程质量监督检查情况 集团公司 城市公司 集团:检查次数和严格程度;城市公司:质量检 查次数和严格程度在城市公司中排名 C-7 产品综合缺陷率(毛坯/精装 集团公司 修) 城市公司 1.1/1.5 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户) 质量通病防治手册编写,年度质量通病治实际理 情况与计划治理情况的比例 按住宅工程质量分户验收表验收的一次性合格数 量/总验收数量×100% 客户 C-8 二次返修率 集团公司 城市公司 ≤1% C-9 产品策划准确性 集团公司 定性 C-10 一户一图的准确数量 集团公司 城市公司 100% C-11 园林景观资源整合能力 集团公司 整合该资源符合设计要求情况 C-12 产品设计的创新性 集团公司 集团认可的产品设计创新的个数和程度 C-13 产品研发计划达成率 集团公司 本年度产品研发实际目标/产品研发计划目标 C-14 产品设计顾客投诉次数 集团公司 针对产品设计的顾客投诉次数 C-15 产品与客户需求的匹配度 集团公司 产品设计与客户需求的差异(问卷调查) C-16 产品设计客户满意度 集团公司 客户对产品设计的满意程度(问卷调查) C-17 环境营造评价得分 集团公司 社区环境评价表 C-18 社区氛围评价得分 集团公司 社区氛围评价表 C-19 外部客户满意度 集团公司 城市公司 80% 客户对公司各专业整体服务过程的满意程度(客 户满意度调查) C-20 内部客户协作满意度 集团公司 城市公司 85% 公司各部门间的满意度(部门协作问卷调查) C-21 客户推荐购买率 集团公司 C-22 品牌当地影响力(美誉度/知 集团公司 名度) C-23 业主入会率 集团公司 二次返修数/总维修数×100% 产品定位策划的偏差(过程的修改次数或最终销 售结果分析) 准确数量/所有数量×100%;面积准确数量/所有 数量×100% 客户推荐购买数/总购买数×100% 城市公司 第三方专业调查 加入客户会的业主数/总业主数×100% C-24 会员活动计划完成率 集团公司 实际完成的会员计划活动数/计划数×100% C-25 客户服务体系建设与维护 集团公司 城市公司 建立客户服务体系并维护完善之 C-26 有效投诉关闭率 集团公司 城市公司 95% 实际处理有效投诉数量/有效投诉数量×100% P-1 关键节点计划完成率 集团公司 城市公司 95% (1-实际完成节点延迟的工期/应完成节点的工 期)×100% P-2 设计差错造成的成本增加 集团公司 城市公司 每项目≤300 万 设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本 P-3 材料设备招标采购比例 集团公司 P-4 目标成本变动率 集团公司 城市公司 项目结算成本/目标成本×100% P-5 施工现场签证数量 集团公司 城市公司 ≤0.5% 年度内现场签证发生成本/结算成本×100% P-6 项目主体实施工程量清单招标 集团公司 率 城市公司 70% 主体工程量清单招标金额/主体目标成本×100% 材料设备招标金额/总采购金额×100% P-7 采购成本目标达成率 集团公司 P-8 工程与设计规范符合度 集团公司 P-9 设计差错的变更数量 城市公司 材料设备采购(或工程采购)实际成本/目标成 本×100% 工程施工符合设计规范的程度(比例法) 15条 内部流 程 P-10 公司基础管理体系建立与维护 集团公司 城市公司 定性 工程标准制定/成本信息库建立/标准合同建 立/材料信息库建立/合格供应商名录/服务标准 建立/商业运营模式研究等 IT规划与公司发展适应状况,员工对IT项目实施 运用满意度及硬件配置、软件维护的满意度 集团公司 P-12 公共关系维护 集团公司 城市公司 与政府机关、公共机构等的关系维护 P-13 危机事件处理能力 集团公司 城市公司 危机事件的处理预案及实际处理状况评估 P-14 公司级会议决议关闭率 集团公司 城市公司 100% 年度内未按时完成公司决议的条数/总决议条数 ×100% 城市公司 工程报批报建按计划时间完成情况 P-16 项目设计进度计划完成率 定性 月累计实际设计变更量/目标值(条/每10万平方 米) P-11 IT规划与实施满意度 P-15 工程报批报建及时性 集团公司 P-17 项目工程进度计划完成率 学习成 长 ±2% 项目设计按计划进度完成情况 城市公司 项目工程施工按计划进度完成情况 (1-不及时采购的材料次数/材料采购的材料总 次数)×100% P-18 材料采购及时率 集团公司 L-1 战略规划与战略目标制定 集团公司 城市公司 85% 协助战略制定部门制定公司战略规划、战略目标 和年度经营计划 L-2 部门职能与岗位职责维护 集团公司 城市公司 制定、更新部门职能,岗位说明书维护更新 L-3 授权体系建立与维护 集团公司 L-4 企业文化活动完成率 集团公司 城市公司 100% 实际的企业文化活动/计划的企业文化活动 ×100% L-5 各专业案例库建立 集团公司 城市公司 每季度≥1 每季度各部门必须提交1个完整的专业案例并经 公司评审合格 L-6 标杆学习与考察计划完成率 集团公司 L-7 激励机制建立与完善情况 集团公司 根据实际变动,及时更新和发布授权手册 年度实际完成计划数/年度标杆企业学习计划总 数×100% 城市公司 100% 高管激励、绩效管理体系推动和维护、绩效考核 结果运用、绩效考核指标库的更新等 学习成 L-8 长 L-9 岗位空缺填补周期 集团公司 内部员工晋升比例达成率 集团公司 城市公司 1个月/2个 月/3个月 普通岗位1个月,经理助理以上岗位及项目发展 、报批报建、电气工程师岗位2个月,项目总经 理等特殊需猎头人才3个月 16% 以职业发展序列的晋升为依据:晋升人员/人员 总数×100% L-10 培训课程开发状况 集团公司 教育学院 根据企业实际开发培训课程并制定年度课程大纲 L-11 培训师队伍建设 集团公司 教育学院 建立和维护内部、外部的培训师队伍,确保企业 实际需求 L-12 培训资源库建立状况 集团公司 教育学院 讲师库、课程库、外部培训资源库等 L-13 培训计划达成率 集团公司 城市公司 95% 达成的培训计划/计划的培训计划×100% L-14 员工综合满意度 集团公司 城市公司 85% 员工对于公司各层面的满意度(满意度调查) L-15 人力投入产出比 集团公司 城市公司 年度人力成本/年度销售额×100% L-16 关键人员价值流失率 集团公司 城市公司 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键岗位工资 产板块2008年度KPI库 权重 集团总部2008年度KPI分解 维度 财务 客户 编号 关键考核指标 考核目标 考核目标 基本值 挑战值 指标计算公式 F-1 房产销售收入(销售 额) 年度实际签约销售额/年计划销售 额×100% 年度实际回笼资金/年计划回笼资 金×100% (考核时点的动态销售收入-考核时 点的动态成本)/考核时点的动态 销售收入×100% 本年度的实际土地储备量/年度计 划土地储备量×100% 本年度区域商品房销售面积/本年 度区域市场总销售量×100% F-2 销售回款率 F-3 销售利润率(集团口 径) F-4 土地储备目标达成率 F-5 区域市场占有率 F-6 销售面积(万平方米) F-7 单项目净收益率 F-8 净利润增长率 F-9 净利润 财务口径计算的当期净利润 F-10 投资回报率 F-11 营销费用、管理费用 控制率 F-12 融资计划的达成情况 C-1 工程施工质量符合率 当期税后净利润/当期占用集团资 源 各部门实际营销管理费用总额/计 划营销管理费用总额×100% 年度实际融资资金/年度计划融资 资金×100% 按工程施工标准检查或验收的符合 项/总检查或验收项×100% C-2 质量通病防治 质量通病防治手册编写,年度质量 通病治实际理情况与计划治理情况 的比例 C-3 分户验收一次性合格 率 按住宅工程质量分户验收表验收的 一次性合格数量/总验收数量 ×100% C-4 工程质量投诉率 C-5 媒体负面曝光/群诉 0 次数 C-6 工程质量监督检查情 况 集团:检查次数和严格程度;城市 公司:质量检查次数和严格程度在 城市公司中排名 C-7 产品综合缺陷率(毛 1.1/1.5 坯/精装修) 年度/平均毛坯/平均精装修(条/户 ) C-8 二次返修率 ≤1% 二次返修数/总维修总数×100% C-9 产品策划准确性 定性 C-10 一户一图的准确数量 100% 年度实际的销售面积/年度计划的 销售面积×100%(计算增长率) 单项目净利润/单项目平均净资产 ×100% 年度实际完成净利润/年计划净利 润×100% 工程质量投诉次数,或工程质量投 诉次数占总投诉次数的比例 年度内群诉、网站媒体曝光的总次 数 产品定位策划的偏差(过程的修改 次数或最终销售结果分析) 准确数量/所有数量×100%;面积 准确数量/所有数量×100% 客户 C-11 园林景观资源整合能 力 C-12 产品设计的创新性 C-13 产品研发计划达成率 C-14 产品设计顾客投诉次 数 产品与客户需求的匹 配度 C-15 整合该资源符合设计要求情况 集团认可的产品设计创新的个数和 程度 本年度产品研发实际目标/产品研 发计划目标 针对产品设计的顾客投诉次数 产品设计与客户需求的差异(问卷 调查) 客户对产品设计的满意程度(问卷 调查) C-16 产品设计客户满意度 C-17 环境营造评价得分 社区环境评价表 C-18 社区氛围评价得分 社区氛围评价表 C-19 外部客户满意度 C-20 内部客户协作满意度 85% C-21 客户推荐购买率 客户推荐购买数/总购买数×100% C-22 品牌当地影响力(美 誉度/知名度) 第三方专业调查 C-23 业主入会率 C-24 会员活动计划完成率 C-25 客户服务体系建设与 维护 C-26 有效投诉关闭率 P-1 关键节点计划完成率 95% P-2 P-3 设计差错造成的成本 每项目 增加 ≤300万 材料设备招标采购比 例 实际处理有效投诉数量/有效投诉 数量×100% (1-实际完成节点延迟的工期/应 完成节点的工期)×100%;或:实 际完成节点延迟的重点工作数/应 完成节点的重点工作总数×100% 设计差错造成的成本增加/项目实 际产生成本 材料设备招标金额/总采购金额 ×100% P-4 目标成本变动率 项目结算成本/目标成本×100% P-5 施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 P-7 内部流 程 P-8 P-10 P-11 80% 客户对公司各专业整体服务过程的 满意程度(客户满意度调查) 公司各部门间的满意度(部门协作 问卷调查) 加入客户会的业主数/总业主数 ×100% 实际完成的会员计划活动数/计划 数×100% 建立客户服务体系并维护完善之 95% 采购成本目标达成率 工程与设计规范符合 度 公司基础管理体系建 定性 立与维护 IT规划与实施满意度 定性 年度内现场签证发生成本/结算成 本×100% 主体工程量清单招标金额/主体目 标成本×100% 材料设备采购(或工程采购)实际 成本/目标成本×100% 工程施工符合设计规范的程度(比 例法) 工程标准制定/成本信息库建立/标 准合同建立/材料信息库建立/合格 供应商名录/服务标准建立/商业运 IT规划与公司发展适应状况,员工 营模式研究等 对IT项目实施运用满意度及硬件配 置、软件维护的满意度 程 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 P-16 P-18 L-1 L-2 材料采购及时率 战略规划与战略目标 85% 制定 部门职能与岗位职责 维护 L-3 授权体系建立与维护 L-4 企业文化活动完成率 100% L-5 各专业案例库建立 L-6 L-7 学习成 长 公司级会议决议关闭 100% 率 项目设计进度计划完 成率 每季度≥1 标杆学习与考察计划 完成率 激励机制建立与完善 100% 情况 1~3个月 与政府机关、公共机构等的关系维 护 危机事件的处理预案及实际处理状 况评估 年度内未按时完成公司决议的条数 /总决议条数×100% 项目设计按计划进度完成情况 (1-不及时采购的材料次数/材料 采购的材料总次数)×100% 协助战略制定部门制定公司战略规 划、战略目标和年度经营计划 制定、更新部门职能,岗位说明书 维护更新 根据实际变动,及时更新和发布授 权手册 实际的企业文化活动/计划的企业 文化活动×100% 每季度各部门必须提交1个完整的 专业案例并经公司评审合格 年度实际完成计划数/年度标杆企 业学习计划总数×100% 高管激励、绩效管理体系推动和维 护、绩效考核结果运用、绩效考核 普通岗位1个月,经理助理以上岗 指标库的更新等 位及项目发展、报批报建、电气工 程师岗位2个月,项目总经理等特 殊需猎头人才3个月 以职业发展序列的晋升为依据:晋 升人员/人员总数×100% 根据企业实际开发培训课程并制定 年度课程大纲 建立和维护内部、外部的培训师队 伍,确保企业实际需求 讲师库、课程库、外部培训资源库 等 达成的培训计划/计划的培训计划 ×100% 员工对于公司各层面的满意度(满 意度调查) L-8 岗位空缺填补周期 L-9 内部员工晋升比例达 成率 L-10 培训课程开发状况 L-11 培训师队伍建设 L-12 培训资源库建立状况 L-13 培训计划达成率 95% L-14 员工综合满意度 85% L-15 人力投入产出比 年度人力成本/年度销售额×100% L-16 关键人员价值流失率 6% 流失关键岗位工资/公司整体关键 岗位工资 解 权重 数据收集 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团投资发展部 集团销售企划部 集团销售企划部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团计划财务部 集团资金计划部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 城市公司工程管理部 城市公司工程管理部 集团销售企划部 集团工程技术管理部 集团销售企划部 专业公司 专业公司 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 第三方调查 集团人力资源部 集团销售企划部 第三方调查 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团客户服务管理部 集团工程技术管理部 或办公室 集团经营管理部 专业公司 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团工程技术管理部 集团经营管理部 集团工程技术管理部 集团办公室或人力资 源部 集团办公室 集团办公室 集团法律监审部 集团办公室 专业公司 专业公司 集团投资发展部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团办公室 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 教育学院 教育学院 教育学院 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团人力资源部 集团总部2008年度KPI分解矩阵 维度 编号 F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 财务 F-6 F-7 F-8 F-9 F-10 F-11 F-12 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-11 C-12 客户 C-13 C-14 C-15 C-16 C-17 C-18 C-19 C-20 C-21 C-22 C-23 关键考核指标 房产销售收入(销售 额) 销售回款率 销售利润率(集团口径 ) 土地储备目标达成率 区域市场占有率 销售面积(万平方米) 单项目净收益率 净利润增长率 净利润 投资回报率 营销费用、管理费用 控制率 融资计划的达成情况 工程施工质量符合率 质量通病防治 分户验收一次性合格 率 工程质量投诉率 媒体负面曝光/群诉次 数 工程质量监督检查情 况 产品综合缺陷率(毛 坯/精装修) 二次返修率 产品策划准确性 一户一图的准确数量 园林景观资源整合能 力 产品设计的创新性 产品研发计划达成率 产品设计顾客投诉次 数 产品与客户需求的匹 配度 产品设计客户满意度 环境营造评价得分 社区氛围评价得分 外部客户满意度 内部客户协作满意度 客户推荐购买率 品牌当地影响力(美 誉度/知名度) 业主入会率 总裁 总裁 助理 (投 资) 财务 资 总监 总裁 总裁 总裁 人力 总裁 资本 投资 金 计划 经营 工程 销售 客户 助理 助理 助理 助理 技术 服务 (总 资源 运营 发展 计 财务 管理 企划 (工/ (销 (客/ (法务 管理 管理 会计 总监 部 部 划 部 部 部 经) 企) 办) ) 部 部 师) 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 人力 法 办 资源 律 公 部( 监 室 含培 审 训) 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 维度 编号 内部 流程 学习 成长 关键考核指标 C-24 会员活动计划完成率 客户服务体系建设与 C-25 维护 C-26 有效投诉关闭率 P-1 关键节点计划完成率 P-2 设计差错造成的成本 增加 材料设备招标采购比 P-3 例 P-4 目标成本变动率 P-5 施工现场签证数量 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 P-7 采购成本目标达成率 工程与设计规范符合 P-8 度 P-10 公司基础管理体系建 立与维护 P-11 IT规划与实施满意度 P-12 公共关系维护 P-13 危机事件处理能力 P-14 公司级会议决议关闭 率 项目设计进度计划完 P-16 成率 P-18 材料采购及时率 L-1 战略规划与战略目标 制定 L-2 部门职能与岗位职责 维护 L-3 授权体系建立与维护 L-4 企业文化活动完成率 L-5 各专业案例库建立 L-6 标杆学习与考察计划 完成率 L-7 激励机制建立与完善 情况 L-8 岗位空缺填补周期 内部员工晋升比例达 L-9 成率 L-10 培训课程开发状况 L-11 培训师队伍建设 L-12 培训资源库建立状况 L-13 培训计划达成率 L-14 员工综合满意度 L-15 人力投入产出比 L-16 关键人员价值流失率 备注:蓝色部分作为基准指标, 用于计算年度奖金基准 总裁 ▲ 总裁 助理 (投 资) ▲ 财务 总裁 总裁 总裁 资 总裁 工程 客户 总监 人力 资本 投资 金 计划 经营 销售 助理 助理 助理 助理 技术 服务 (总 资源 运营 发展 计 财务 管理 企划 (工/ (销 (客/ (法务 管理 管理 会计 经) 企) 办) 总监 ) 部 部 划 部 部 部 部 部 师) 部 ▲ ▲ ▲ 人力 法 办 资源 律 公 部( 监 室 含培 审 训) 部 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 集团总裁年度考核指标 维度 编号 关键考核指标 考核目标 基本值 考核标准 指标计算公式 权重 按本公司 完成基本目标得100%,每增 年度实际签约销售额/年 加5%加5%,每低于基本目标 年度计划 计划销售额×100% 10%扣10%,上限120% 20% 完成基本目标得100%,每增 年度实际回笼资金/年度 加1%加5%,每低于基本目标 实际签约销售额×100% 1%扣5%,上限120% 15% 完成基本目标得80分,每增 2.5亿元 加5%加5分,每低于基本目 年度实际完成净利润/年 计划净利润×100% 标10%扣10分,上限12分 15% 75% 完成基本目标得80%,每增 客户对公司各专业整体 加5%加5%,每低于基本目标 服务过程的满意程度(客 2%扣5%,上限120% 户满意度调查) 10% 项目经营计划关键节 点完成率 95% 完成基本目标得90%,每增 实际完成节点延迟的重 加1%加10%,每低于基本目 点工作数/应完成节点的 标1%扣10%,上限满分 重点工作总数×100% 20% P-10 公司基础管理体系建 立与维护 定性 标准合同建立/材料信息 库建立/合格供应商名录 /商业运营模式研究等 10% 按外部调查结果或问卷 调查结果数据 10% F-1 销售收入 财务 F-2 销售回款 F-9 净利润 客户 C-19 外部客户满意度 P-1 待定 内部 流程 学习 成长 L-14 员工综合满意度 85% 按计划完成得满分,未完成 一项扣10%,质量不佳一项 扣10% 完成基本目标得90%,每增 加1%加10%,每低于基本目 标1%扣10%,上限满分 100% 董事长签名: 自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 核指标 数据收集 完成情况 自评 自评分 董事长评 董事长评 语 分 集团计划 财务部 集团计划 财务部 集团计划 财务部 集团客户 服务部组 织调查 集团工程 技术管理 部或办公 室 集团办公 室或人力 资源部 人力资源 部或外部 公司 自评总分 最终总分 求完成; 发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 集团总部2008年度总裁助理(投资)考核表 维度 编号 F-4 财务 F-9 关键考核指标 土地储备目标达成率 净利润 F-10 投资回报率 P-1 内部 流程 关键节点计划完成率(年度工 作任务书中的重点工作完成率 ) P-14 公司级会议决议关闭率 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 权重 数据收集 完成基本目标得80%,每增 本年度的实际土地储备 加5%加5%,每低于基本目标 增量/年度计划土地增量 10%扣10%,上限满分 ×100% 30% 集团投资 发展部 完成基本目标得80%,每增 年度实际完成净利润/年 2.5亿元 加5%加5%,每低于基本目标 计划净利润×100% 10%扣10%,上限120% 10% 集团计划 财务部 15% 完成基本目标得80%,每增 加1%加5%,每低于基本目标 当期税后净利润/当期占 用集团资源 1%扣5%,上限120% 15% 集团计划 财务部 95% 完成基本目标得90%,每增 实际完成节点延迟的重 加1%加10%,每低于基本目 点工作数/应完成节点的 标1%扣10%,上限满分 重点工作总数×100% 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 100% 年度内未按时完成公司 按计划完成得满分,未完成 决议的条数/总决议条数 ×100% 一项扣10%,上限满分 25% 集团办公 室 80% 100% 直接上级签名: 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度财务总监(总会计师)考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 考核目 标基本 值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80分,每增 2.5亿元 加5%加5分,每低于基本目 年度实际完成净利润/年 计划净利润×100% 标10%扣10分,上限12分 权重 数据收集 10% 集团计划财 务部 F-11 管理费用控制率 90% 完成基本目标得80分,每增 各部门实际管理费用总额 加2%加5分,每低于基本目 /计划管理费用总额 标2%扣5分,上限满分 ×100% 20% 集团计划财 务部 F-12 融资计划的达成情况 90% 完成基本目标得80分,每增 年度实际融资资金/年度 加2%加5分,每低于基本目 计划融资资金×100% 标2%扣5分,上限满分 35% 分管领导 关键节点计划完成率 (年度工作任务书中 的重点工作完成率) 95% 完成基本目标得90%,每增 实际完成节点延迟的重点 加1%加10%,每低于基本目 工作数/应完成节点的重 标1%扣10%,上限满分 点工作总数×100% 25% 集团工程技 术管理部或 办公室 学习 P-10 公司基础管理体系建 成长 立与维护 定性 按计划完成得满分,未完成 标准合同建立/材料信息 一项扣10%,质量不佳一项 库建立/合格供应商名 录/商业运营模式研究等 扣10% 10% 集团办公室 或人力资源 部 财务 内部 P-1 流程 100% 直接上级签名: 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 最终总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度总裁助理(工程技术管理部/经营管理部)考核表 维度 编号 财务 F-9 关键考核指标 净利润 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%,每增加5%加 2.5亿 5%,每低于基本目标10%扣10%, 年度实际完成净利润/年计划净利润 元 ×100% 上限120% 权重 数据收集 10% 集团计划 财务部 C-4 工程质量投诉率 10% 除网络外向政府相关职能部门投诉 完成基本目标得80%,每增加1%扣 并确认为工程质量问题引起的项目 10%,每低于1%加5%,上限120% 占总项目的比例 15% 集团客户 服务管理 部 新增 重大安全事故发生次 数 ≤0 未发生得满分,发生一起扣50%。 重大安全事故定义根据公司和地方 同时无轻微事故加10~20% 政府文件;年度不超过1次; 10% 集团办公 室 P-1 关键节点计划完成率 完成基本目标得90%,每增加1%加 (1-实际完成节点延迟的工期/应完 95% 10%,每低于基本目标1%扣10%, 成节点的工期)×100;工程技术部 上限满分 取各房产公司的平均数 20% 集团工程 技术管理 部或办公 室 P-4 开发成本变动率(不 含利息) 3% 完成基本目标得90%,每增加0.5% 开发成本(实际值/动态预估 扣10%,每低于基本目标0.5%加 值)/目标成本×100% 10%,上限满分 20% 集团经营 管理部 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 完成基本目标得90%,每增加1%加 主体工程量清单招标金额/主体目标 90% 10%,每低于基本目标1%扣10%, 成本×100% 上限满分 15% 集团工程 技术管理 部 10% 集团办公 室 客户 内部 流程 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 按计划完成得满分,未完成一项 扣10%,上限满分 年度内未按时完成公司决议的条 数/总决议条数×100% 100% 直接上级签名: 完成情况 自评分 自评总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上级评语 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度总裁助理(销售企划部)考核表 维度 编号 F-1 财务 F-2 内部 流程 关键考核指标 目标基 本值 权重 数据收集 完成基本目标得100%,每增 年度实际签约销售额/年计划销 房产销售收入(销 30亿元 加5%加5%,每低于基本目标 售额)达成率 售额×100% 10%扣10%,上限120% 35% 集团计划财 务部 完成基本目标得100%,每增 年度实际回笼资金/年度实际签 待定 加1%加5%,每低于基本目标 约销售额×100% 1%扣5%,上限120% 25% 集团计划财 务部 销售回款率 考核标准 指标计算公式 F-11 营销费用、管理费 用控制率 90% 完成基本目标得80%,每增 各部门实际营销管理费用总 加2%加5%,每低于基本目标 额/计划营销管理费用总额 2%扣5%,上限满分 ×100% 15% 集团计划财 务部 关键节点计划完成 率(年度工作任务 书中的重点工作完 成率) 95% 完成基本目标得90%,每增 实际完成节点延迟的重点工作 加1%加10%,每低于基本目 数/应完成节点的重点工作总数 标1%扣10%,上限满分 ×100% 15% 集团工程技 术管理部或 办公室 10% 集团办公室 P-1 P-14 公司级会议决议关 闭率 100% 按计划完成得满分,未完成 年度内未按时完成公司决议的 条数/总决议条数×100% 一项扣10%,上限满分 100% 直接上级签名: 直接上 完成情况 自评分 直接上级评语 级评分 自评总分 最终总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总部2008年度总裁助理(客户服务管理/办公室)考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 财务 考核目 标基本 值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%,每增 2.5亿 加5%加5%,每低于基本目标 年度实际完成净利润/年计 元 划净利润×100% 10%扣10%,上限120% 权重 数据收集 90% 完成基本目标得80%,每增 各部门实际管理费用总 加2%加5%,每低于基本目标 额/计划管理费用总额 2%扣5%,上限满分 ×100% 10% 集团计划财 务部 C-26 有效投诉关闭率 85% 完成基本目标得90%,每增 实际处理有效投诉数量/有 加1%加5%,每低于基本目标 效投诉数量×100% 1%扣5%,上限满分 20% 集团客户服 务管理部 C-19 外部客户满意度 75% 完成基本目标得80%,每增 客户对公司各专业整体服 加5%加5%,每低于基本目标 务过程的满意程度(客户满 2%扣5%,上限120% 意度调查) 集团客户服 30% 务部组织调 查 内部 P-14 公司级会议决议关闭率(含 流程 董事长总裁书面批示事项) 年度内未按时完成公司决 100% 按计划完成得满分,未完成 议的条数/总决议条数 ×100% 一项扣10%,上限满分 30% 集团办公室 100% 直接上级签名: 自评分 直接上级评语 10% 集团计划财 务部 F-11 管理费用控制率 客户 完成情况 自评总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 集团总部2008年度人力资源总监考核表 维度 编号 F-9 关键考核指标 净利润 财务 考核目标 基本值 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%,每增加 年度实际完成净利润/年计 2.5亿元 5%加5%,每低于基本目标10% 划净利润×100% 扣10%,上限120% 权重 数据收集 10% 完成情况(自填) 集团计划 实际完成2.1亿,完成84% 财务部 自评分 8 F-11 管理费用控制率(包 含人力成本) 90% 完成基本目标得80%,每减少 各部门实际管理费用总 2%加5%,每高于基本目标2%扣 额/计划管理费用总额 5%,上限满分 ×100% 10% 集团计划 年度管理费用计划1200万元 财务部 ,实际1250万元,超4.2% 9 客户 C-20 内部客户协作满意度 85% 完成基本目标得80%,每增加 公司各部门间的满意度(部 5%加5%,每低于基本目标10% 门协作问卷调查) 扣10%,上限满分 10% 集团人力 取样四个部门,平均满意度 资源部 为79.2% 9 P-1 关键岗位招聘计划完 成率 90% 完成基本目标得80%,每增加 实际完成到岗人数/计划招 2%加10%,每低于基本目标2% 聘的总人数×100% 扣10%,上限满分 年度关键岗位计划招聘15人 集团人力 ,实际到岗13人,到岗率 25% 资源部 86.7%;其中实际到岗人员 及时率为80% 22 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 年度内未按时完成公司决 议的条数/总决议条数 按计划完成得满分,未完成一 ×100% 项扣10%,上限满分 20% 集团办公 年度决议共计75项,其中三 项(1、2、3、)未按时完 室 成,一项未完成 16 85% 完成基本目标得80%,每增加 员工对于公司各层面的满 5%加5%,每低于基本目标10% 意度(满意度调查) 扣10%,上限满分 10% 集团人力 综合满意度调查问卷统计数 资源部 据为73.8% 10 6% 完成基本目标得90%,每增加 流失关键岗位工资/公司整 0.5%扣10%,每低于0.5%加 体关键岗位工资 10%,上限满分 年度关键岗位人员128人, 年度工资总额(不含年终奖 15% 集团人力 资源部 )2500万元,流失人员15人 ,岗位工资180万元,价值 流失率为7.2% 12 内部 流程 L-14 员工综合满意度 学习 成长 关键人员(集团总部 L-16 人员、下属单位中层 以上人员)价值流失 率 直接上级签名: 被考核人自评签名: 直接上级签名: 被考核人自评签名: 100% 自评总分 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 86 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上级评语 直接上 级评分 本年度宏观调控 致公司总目标未 达成 8 招聘力度加大致 费用增加,不扣 分 10 满意度需改善, 具体措施下月上 报,扣2分 8 及时率还须加强 ,进一步拓展招 聘渠道,可增加 招聘人员 21 执行力的加强, 人力资源需先行 ,,再扣1分 15 总体满意度未达 标,扣1分 9 总体把控较好, 有些关键岗位人 员流失因其它原 因,总共扣1分 14 最终总分 85 总部2008年度总裁助理(法律监审部)考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-9 净利润 客户 新增 合同审核及法务配合 满意度 考核目 标基本 值 指标计算公式 完成基本目标得80%,每增加 2.5亿元 5%加5%,每低于基本目标10% 年度实际完成净利润/年计划 净利润×100% 扣10%,上限120% 权重 数据收集 10% 集团计划财 务部 90% 完成基本目标得80%,每增加 5%加5%,每低于基本目标10% 问卷调查 扣10%,上限满分 10% 人力资源部 新增 审计工作完成情况 100% 按年度计划节点完成审计工作 按计划完成得满分,未完成一 报告 项扣10%,上限满分 20% 集团办公室 新增 案件管理 定性 不善或不力酌情扣5~10%;因 法律案件从立案跟踪到结案的 疏忽给公司造成损失的扣10~ 全程管理 80% 10% 集团法律监 审部 新增 重大事件24小时报告 95% 完成基本目标得90%,每增加 参考《三盛宏业重大事件报告 1%加10%,每低于基本目标1% 制度》 扣10%,上限满分 10% 集团办公室 P-14 公司级会议决议关闭 率 100% 年度内未按时完成公司决议的 条数/总决议条数×100% 25% 集团办公室 新增 法律知识培训 100% 按年度培训计划要求进行,并 满足培训课时和培训质量 5% 集团教育学 院 每季度 按时按目标建立得满分,未建 每季度各部门必须提交1个完 整的专业案例并经公司评审合 ≥1 立不得分 格 10% 集团办公室 内部 流程 学习 成长 考核标准 L-5 各专业案例库建立 按计划完成得满分,未完成一 项扣10%,上限满分 按计划完成得满分,未完成一 项扣10%,上限满分 100% 直接上级签名: 完成情况 自评分 直接上级评语 自评总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 2008年度投资发展部考核表 维度 编号 F-4 关键考核指标 土地储备目标达成 率 财务 F-10 投资回报率 F-11 管理费用控制率 P-1 内部 流程 关键节点计划完成 率(年度工作任务 书中的重点工作完 成率) 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 各专业案例库建立 数据收集 完成情况 自评分 直接上级评语 完成基本目标得80%,每增加 本年度的实际土地储备增 集团投资发展 80% 5%加5%,每低于基本目标10% 20% 量/年度计划土地增量×100% 部 扣10%,上限满分 完成基本目标得80%,每增加 15% 1%加5%,每低于基本目标1% 当期税后净利润/当期占用集 10% 集团计划财务 团资源 部 扣5%,上限120% 完成基本目标得80%,每增加 各部门实际营销管理费用总 90% 2%加5%,每低于基本目标2% 额/计划营销管理费用总额 扣5%,上限满分 ×100% 10% 集团计划财务 部 完成基本目标得90%,每增加 实际完成节点延迟的重点工 集团工程技术 95% 1%加10%,每低于基本目标1% 作数/应完成节点的重点工作 25% 管理部或办公 扣10%,上限满分 总数×100% 室 公司级会议决议关 年度内未按时完成公司决议 P-14 闭率 100% 按计划完成得满分,未完成 的条数/总决议条数×100% 一项扣10%,上限满分 学习 成长 L-5 权重 25% 集团办公室 每季度 按时按目标建立得满分,未 每季度各部门必须提交1个完 整的专业案例并经公司评审 10% ≥1 建立不得分 合格 集团办公室 100% 直接上级签名: 自评总分 最终总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度资金计划部考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-12 融资计划的达成情况 P-1 内部 流程 关键节点计划完成率( 年度工作任务书中的重 点工作完成率) 考核目 标基本 值 权重 数据收集 90% 完成基本目标得80分,每增 加2%加5分,每低于基本目 年度实际融资资金/年度计划 45% 融资资金×100% 标2%扣5分,上限120% 分管领导 95% 完成基本目标得90%,每增 实际完成节点延迟的重点工 加1%加10%,每低于基本目 作数/应完成节点的重点工作 45% 标1%扣10%,上限满分 总数×100% 分管领导 公司基础管理体系建立 P-10 与维护 定性 考核标准 指标计算公式 按计划完成得满分,未完成 包括但不限于融资标准合同 一项扣10%,质量不佳一项 建立等 扣10% 直接上 自评分 直接上级评语 级评分 集团办公室 10% 或人力资源 部 100% 直接上级签名: 完成情况 自评总分 最终总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 集团总部2008年度计划财务部考核表 维度 编号 关键考核指标 财务 F-11 管理费用控制率 内部 流程 学习 成长 考核目 标基本 值 90% P-10 公司基础管理体系建立与 维护 定性 P-14 公司级会议决议关闭率 100% L-2 定性 部门职能与岗位职责维护 L-13 培训计划达成率 95% 考核标准 指标计算公式 完成基本目标得80%,每减 各部门实际管理费用总额 少2%加5%,每高于基本目标 /计划管理费用总额 2%扣5%,上限满分 ×100% 按计划完成得满分,未完成 成本信息库建立/标准成 一项扣10%,质量不佳一项 本建立/财务制度建立 扣10% 按计划完成得满分,未完成 年度内未按时完成公司决 一项扣10%,质量不佳一项 议的条数/总决议条数 ×100% 扣10% 按时维护更新得满分,出现 制定、更新部门职能,岗 失误或不及时扣1分/次 位说明书维护更新 完成基本目标得90%,完成 100%得满分,每低于基本目 达成的培训计划/计划的 培训计划×100% 标5%扣10% 权重 数据收集 25% 集团计划财 务部 自评分 直接上级评语 集团办公室 25% 或人力资源 部 30% 集团办公室 10% 集团人力资 源部 10% 教育学院 100% 直接上级签名: 完成情况 自评总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 最终总分 直接上 级评分 总部2008年度经营管理部考核表 维度 编号 内部 流程 关键考核指标 目标基 本值 考核标准 指标计算公式 权重 数据收集 P-1 关键节点计划完成率 (年度工作任务书中 的重点工作完成率) 完成基本目标得90%,每增加1% 实际完成节点延迟的重点工 95% 加10%,每低于基本目标1%扣 作数/应完成节点的重点工作 10%,上限满分 总数×100% P-4 开发成本变动率(不 含利息) 3% 开发成本(实际值/动态预估 值)/目标成本×100%-1 30% 集团计划财 务部 P-6 项目主体实施工程量 清单招标率 完成基本目标得90%,每增加1% 主体工程量清单招标金额/主 90% 加10%,每低于基本目标1%扣 体目标成本×100% 10%,上限满分 15% 集团计划财 务部 P-10 公司基础管理体系建 立与维护 成本信息库建立/标准合同建 90% 按计划完成得满分,未完成一 立/材料信息库建立/标准招 项扣10% 标文件 15% 集团办公室 完成基本目标得90%,每增加 0.5%扣10%,每低于基本目标 0.5%加10%,上限满分 P-14 公司级会议决议关闭 100% 按计划完成得满分,未完成一 年度内未按时完成公司决议 率 项扣10% 的条数/总决议条数×100% 学习 每季度 按时按目标建立得满分,未建 每季度各部门必须提交1个完 L-5 各专业案例库建立 整的专业案例并经公司评审 成长 ≥1 立不得分 合格 自评分 直接上级评语 集团工程技 20% 术管理部或 办公室 10% 集团办公室 10% 集团办公室 100% 直接上级签名: 完成情况 自评总分 最终总分 被考核人自评签名: 备注:1.公司级会议决议关闭率:指在公司级会议上形成的关于本部门的会议决议事项必须按决议要求完成; 2.本表的“关键考核指标”为年度考核指标分解的部门关键指标,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 3.本表的“考核目标基本值”为参考值,需根据企业年度工作目标制定,当外部环境或公司经营形式发生变化时需进行调整,调整流程见考核方案的流程七; 4.自评的填写时间为当年12月31日前。 直接上 级评分 集团总部2008年度工程技术管理部考核表 维度 编号 关键考核指标 目标基 本值 新增 重大安全事故发生次数 ≤0 考核标准 未发生得满分,发生一起扣 50%。同时无轻微事故加10~ 20% 指标计算公式 权重 数据收集 完成情况 自评分 年度未发生重大安全事故; 重大安全事故定义根据公司和地 方政府文件;年度不超过1次; 15% 集团办公 但四月份摔伤2人(轻微, 休息一周),九月份砸伤1 室 12 人(住院2月痊愈)。 工程质量投诉率 10% 完成基本目标得80%,每增加1% 除网络外向政府相关职能部门投 扣10%,每低于1%加5%,上限 诉并确认为工程质量问题引起的 120% 项目占总项目的比例 20% 集团客户 服务管理 佛山项目发生工程质量事故 投诉1起,占年度总项目10% 部 16

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【表格】万科物业管理会计科目及其说明

【表格】万科物业管理会计科目及其说明

万科物业管理企业收入、成本类会计科目说明 会计科目名称 一 二 三 四 级 级 级 级 五级 营业成本 管理服务业务成本 保安费用 人员费用 其 中 其 中 六级 核算 项目 核算内容 成本 指与物业管理合同所约定的管理内容、标准对应的成 核算 对象 指支付的构成保安人员收入的费用 包括:工资、双薪、奖金、加班费 薪酬 "" 工资附加费 指按地方政府和会计制度规定计提的 "" 福利费及政府统筹或须上缴上级单位 的保安人员工资附加费用。 社会 保险费 公司为保安人员交纳的除医疗保险费 、福利性质的补充商业医疗(或养老) "" 保险费外的养老金、劳动保险、住房 公积金等社会保险支出;应付福利费 科目借方余额转入。 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与保安人员聘用有关的 费用。 培训 费用 其他 行政费用及物料消耗 办公费 通讯费 差旅 交通费 其 中 交际 应酬费 租赁费 维修费 保安物 料消耗 消防物 料消耗 分包费用 其他费用 保洁费用 人员费用 、过节费、补贴(如餐 补)等 指与保安人员培训直接相关的费用包 括:外部培训费,内部培训的教材费 "" 、会议费、聘请授课教师授课费、公 司食堂餐费,外部培训及内部交流旅 宿费、补助费等。 "" 服装等不能列入上述项目的保安人员费用 "" 保安人员的办公用品(具)的购置、印 "" 刷或摊销费用(不含与电脑有关的费 用,但包括打印、复印通用纸张购置 费用)。 "" 支付的保安人员办公通讯话费及传真费 "" 保安人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 "" 支付的保安人员加班餐费及为保安、消防事 项发生的招待餐费、馈赠礼品费等 "" 保安人员住宅及消防、保安设备租赁费用 "" 消防、保安设备维修、检修费用。 "" 警棍、电筒、交通指挥棒、交通路锥、 录象带、电池、胶卷、反光背心等 "" 灭火器、放火服、放火面具、消防带、消防 桶、救援绳、打气筒、救护担架等 "" 按分包合同支付的保安外包费。 不能列入上述项目的消防、保安费用。 "" "" 薪酬 "" 指支付的构成保洁人员收入的费用内容 工资 附加费 "" 同“保安费用—人员费用—薪酬” 指计提的保洁人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 "" "" 指支付的保洁人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与保洁人员聘用有关的 费用。 培训 费用 其他 行政费用及物料消耗 其 "" 指与保洁人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的保洁人员费用 "" 办公费 "" 保洁人员的办公用品(具)费用。内容同“保 通讯费 "" 支付的保洁人员办公通讯话费及传真费 "" 保洁人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 安费用—行政费用—办公费”。 差旅交通费 中 指计提的保洁人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 交际 应酬费 租赁费 维修费 "" 支付的保洁人员加班餐费及为保洁事项发生 的招待餐费、馈赠礼品费等。 "" 保洁人员住宅及保洁设备租赁费用 "" 保洁设备维修、检修费用。 其 中 工具 消耗 人字梯、擦鞋机、伞袋机、伞架、榨 "" 水车、推水地刮、垃圾站铁桶、工具 包、垃圾斗车等 保洁用水、毛巾、墩布、扫帚、簸箕、 铲刀、水桶、手套、硬刷、喷壶、垃圾 "" 袋、掸子、地托架、牵尘剂、抛光蜡、 消毒液、空气清新剂、杀虫剂、清洁剂 (粉)、抛光垫、恭桶刷、刮玻璃器、地 拖头、纸巾、口罩等 用具、材料 消耗 其他 垃圾处理费用 分包费用 其他费用 绿化园林景观费 绿化园林养护费 "" "" "" "" "" "" 行政及物料消耗 其 中 其 其中 指公司支付的各种垃圾外运、外包等处理费用 按分包合同支付的保洁外包费。 不能列入上述项目的保洁费用。 "" 指支付的构成绿化人员收入的费用。内容同 “保安费用—人员费用—薪酬”。 人员费用 其中 不能列入上述项目的保洁物料费用 工资 附加费 "" 指计提的绿化人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 社会 保险费 "" 指支付的绿化人员社会保险费。内容同“保安 费用—人员费用—社会保险费”。 招聘费 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 培训 费用 其他 "" 办公费 "" 绿化人员的办公用品(具)费用。内容同“保 通讯费 差旅 交通费 交际 应酬费 苗圃建设 水费 "" 支付的绿化人员办公通讯话费及传真费 "" 绿化人员按规定报销的出差路宿费、 补助费及市内交通费等。 理费等与绿化人员聘用有关的费用 指与绿化人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的绿化人员费用 "" 安费用—行政费用—办公费”。 "" 支付的绿化人员加班餐费及为绿化园林景观事 项发生的招待餐费、馈赠礼品费等。 公司内部的苗圃建设费用 绿化养护用水 其 其中 工具及 物料消耗 中 租赁费 维修费 其他 绿化园林分包费用 苗木补偿费 道路广场景观维护费 景观设施运行费 中 其中 分包 费用 人 公共设施、设备运行费 员 费 用 薪酬 绿化机械的配件、汽油、机油、毛巾、水桶、 手套、口罩、喷壶、空气清新剂、杀虫剂、清 洁剂(粉) 肥料 "" 绿化人员住宅及绿化园林用设备租赁费用 "" 绿化园林景观养护设备维修、检修费用 "" 不能列入上述项目的绿化园林景观设 备费用。 "" 按合同支付的外包费用 "" 草皮、花卉、树木的购置费用 "" 道路、门庭、草坪、景观、休闲 等灯光、线路维修,道路、侧石、围 "" 墙、围栏等零星修缮费用 其 维护养护费 中 其 喷雾器、水管、铁铲、高枝剪、绿篱剪、枝剪 、弹簧剪、滚刀剪、锄头 室外公共照 明电费 "" 路灯、门庭灯、广场灯、围墙灯、草 坪灯等各种室外照明电费。 水景水费 "" 其他 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 培训 费用 其他 工具及物料消耗 工具 其 用具 中 用品 电 材料 梯 其他 运 行 电费 费 年检费 其 维修费 中 保险费 分包费 其他 其 空调、通风设备运行费 电费 其 维修费 中 中 分包费 各种景观设施运行消耗水费 "" 不能列入上述项目的园林景观费用 "" 按分包合同支付的绿化园林景观外包费 "" "" "" 指支付的构成维修人员收入的费用。内容同 “保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的维修人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的维修人员社会保险费。内容同“保安 费用—人员费用—社会保险费”。 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 理费等与维修人员聘用有关的费用 "" 指与维修人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 "" 服装等不能列入上述项目的维修人员费用 "" "" 电表、电笔、万用表、螺丝刀、工具 包、扳手、钳子、锉刀等 "" 维修机械的配件、汽油、机油、毛巾、手套 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 、口罩、绝缘鞋、砂纸、刷子等 钉子、胶布、油漆、灯泡、灯管、螺丝等 不能列入上述项目的维修用物料费用 电梯运行电费 电梯年检费 电梯维修费 电梯保险费 按分包合同支付的电梯维护分包费 不能列入上述项目的电梯运行费用 空调、通风设备电费 "" 空调、通风设备维修费 "" 空调、通风设备维护分包费 其 中 中 其他 上下水泵运行费 电费 其 维修费 中 分包费 其他 消防设施运行费 年检费 其 维修费 中 分包费 室内其他 公共 照明费 电费 其 维修费 中 其他 差价损失 冷水 其 热水 中 电费 暖气 其他 总供配 电系统 供暖系统 管 理 处 综 合 费 用 "" 不能列入上述项目的空调、通风设备运行费用 "" 上下水泵运行电费 "" 上下水泵维修费 "" 上下水泵维护分包费 "" 不能列入上述项目的上下水泵运行费用 "" "" 消防设施年检费 "" 消防设施维修费 "" 消防设施维修分包费 "" 不能列入上述项目的消防设施运行费用 "" "" 室内(楼道、地下室、设备房)公共照明电费 "" 室内公共照明维修费 "" 不能列入上述项目的室内公共照明费用 "" "" 冷水量差损失 "" 热水量差损失 "" 电费量差损失 "" 暖气量差损失 "" "" 总供配电系统维修等运行费 "" 供暖系统维修等运行费 指由公司承担的房屋本体公共部位零 星维修费 "" 不能列入上述项目的公共部位、设施维护等运行费用 "" "" 房屋本题维修 其他 人 员 费 用 薪酬 工资 附加费 社会 其 保险费 中 招聘费 其 中 培训 费用 其他 行政及物料消耗 办公费 其中 通讯费 其中 交通车辆费 "" 指所付构成管理处管理人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的管理人员工资附加费用。内容同“保 安费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的管理人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会费”。 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗证办 理费等与管理人员聘用有关的费用 "" "" 服装等不能列入上述项目的管理人员费用 用品 用具 书报费 其他 "" 管理人员的办公用品(具)费用。包括 :纸张、文具等购置、分摊费用 "" 管理处书籍、报刊、杂志订购、分摊费用 "" 不能列入上述项目的管理处办公费用 通讯费 网络费 其他 "" 支付的管理人员办公通讯话费及传真费 "" 支付的管理处网络费。 "" 不能列入上述项目的管理处通讯费用 市内交通费 其 其中 指与管理人员培训直接相关的费用。内容同“ 保安费用—人员费用—培训费用”。 车辆费 "" 管理人员按规定报销上下班交通费、 市内交通费 管理处车辆租赁费 管理处车辆证照费、年检费 管理处车辆保险费、养路费、税金 其中 其 其 中 差旅费 水电 气费 中 其中 交际 应酬费 其中 车辆费 "" 管理处车辆路桥费、停车费 管理处车辆燃、油料费 管理处车辆保养、维护、修理费 "" 支付给管理人员的出差路宿费、补助费 水费 电费 暖气费 "" 管理处办公用水、饮水费 "" 管理处办公用电费 "" 管理处办公用暖气费 加班餐费 应酬费 "" 支付的管理人员加班餐费。 "" 为管理处事项发生的招待餐费、馈赠礼品费等 顾问费 诉讼费 认证费 "" "" "" "" 咨询费 其中 环境费用 电脑 费用 其中 财产费用 租赁费 折旧费 其 中 减值准备 维修费 其他 公共责任险 员工活动费用 计提的坏帐准备 计提的存货跌价准备 业委会费用 业主集体活动费 其他 副营业务成本 内部关联业务成本 维修费 使用费 其中 其 办公区域内花卉摆放费、绿化费、物业管理费。 管理人员住宅租赁费用。 管理处所有固定资产的折旧费 管理处所有固定资产的计提的减值准备 管理处办公设备的维修 按合同支付的公共责任险。 支付的员工文体、公益活动费用。 按规定计提的坏帐准备。 按规定计提的存货跌价准备。 按规定或合同支付的业委会费用。 支付的社区文体、公益活动费用。 不能列入上述项目的管理处费用。 包括班车、后勤资产、样板间、销售卖 "" 场、办公场地等 薪酬 "" 指所付构成专门工作人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬” 工资 附加费 社会 保险费 "" 指计提的专门工作人员工资附加费用。内容同“ 保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的专门工作人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与专门工作人员聘用有 关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的专门工作 人员费用。 中 行政及业务推广费用 行政业务费 业务推广费用 其中 中 物品消耗 其 支付的9002认证、复查等资质认证性费用 "" 电脑配件购置等养护、维修费用 "" 分摊的电脑软件开发费及软件购置费。 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 委托管理资产业务成本 直接人员费用 支付的法律顾问等咨询性费用。 支付的法律诉讼费用。 指与专门工作人员培训直接相关的费用。内容 同“保安费用—人员费用—培训费用” 管理资产人员的行政办公费 广告宣传费用 管理资产中的各种物品消耗 中 财产费用 其中 公司佣金 其他 租赁费 折旧费 减值准备 维修费 "" "" "" "" 包括房屋租赁、销售代理及各种商务代 理,有关的明细科目及内容与资产管理 业务一致,(略) 代理服务成本 配套工程业务成本 直接人工费用 动力及材料消耗 其 行政费用 中 财产费用 公司佣金 对外拓展业务成本 汽车美容业务 直接人员费用 动力及材料消耗 其 行政费用 中 财产 费用 其 公司佣金 中 顾问咨询业务 智能化工程业务 中介服务业务 其它业务 受托项目配套资产经营业务 游泳池 人员费用 薪酬 其中 其 物料消耗 中 其中 财产费用 其中 检测、维护费 其 工资 附加费 社会 保险费 资产管理人员住宅租赁费用。 计提的专项固定资产折旧费。 计提的专项固定资产减值准备。 专项设备维修费。 委托管理资产业务计提的公司佣金 不能列入上述项目的费用。 有关明细科目设置及内容同上(略) 同 上 "" 指所付构成游泳池工作人员收入的费用。内容 同“保安费用—人员费用—薪酬”。 "" 指计提的游泳池工作人员工资附加费用。内容 同“保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的游泳池工作人员社会保险费。内容同“ 保安费用—人员费用—社会保险费” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与游泳池工作人员聘用 有关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的游泳池工 作人员费用。 水费 电费 "" 游泳池耗用水费。 "" 游泳池耗用电费。 用品:毛巾、拖鞋、钥匙等。 "" 用具:游泳池清洁、安全用具等。 家私:衣柜、椅子等。 物品消耗 折旧费 减值准备 维修费 其他 "" "" "" "" 指与游泳池工作人员培训直接相关的费用。内 容同“保安费用—人员费用—培训费用” 计提的游泳池水处理设备折旧费。 计提的游泳池水处理设备减值准备 游泳池水处理设备维修费。 不能列入上述项目的游泳池设备费用 其 其中 其他 会所 中 人员费用 其中 其 中 其 物料消耗 中 其中 财产费用 其中 其他 学校等其它资产 住户巴士 人员费用 检测费 维修费 "" 游泳池水卫生检测费。 "" 游泳池维修费。 薪酬 "" 指所付构成会所工作人员收入的费用。内容 工资 附加费 社会 保险费 "" 指计提的会所工作人员工资附加费用。内容同“ 保安费用—人员费用—工资附加费” "" 指支付的会所工作人员社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 同“保安费用—人员费用—薪酬” 招聘费 指用工管理费、体检费、暂住证和上 "" 岗证办理费等与会所工作人员聘用有 关的费用。 培训 费用 "" 其他 "" 服装等不能列入上述项目的会所工作 人员费用。 水费 电费 "" 会所耗用水费。 "" 会所耗用电费。 用品:会所工作人员办公用品等。 "" 家私:桌子、椅子等。 其他:书报架、书刊等。 物品消耗 租赁费 折旧费 减值准备 维修费 保险费 其他 "" "" "" "" "" "" "" "" 指与会所工作人员培训直接相关的费用。内容 同“保安费用—人员费用—培训费用” 会所工作人员住宅租赁费用。 计提的会所设备折旧费。 计提的会所设备减值准备。 会所设备维修费。 会所设备保险费。 不能列入上述项目的会所设备费用 同上(略) 薪酬 "" 指所付构成司机收入的费用。内容同“ 工资 其 附加费 社会 保险费 "" 指计提的司机工资附加费用。内容同“保安 中 招聘费 "" 指用工管理费、体检费、暂住证和上岗 培训 费用 其他 物料消耗 燃油料 其 工器具 中 其 用具 中 水费 其他 财产费用 折旧费 其 减值准备 中 保安费用—人员费用—薪酬”。 费用—人员费用—工资附加费”。 "" 指支付的司机社会保险费。内容同“保 安费用—人员费用—社会保险费” 证办理费等与司机聘用有关的费用 "" 指与司机培训直接相关的费用。内容同“保 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 安费用—人员费用—培训费用”。 服装等不能列入上述项目的司机费用 支付的汽油、柴油、机油等费用。 扳手、钳子、千斤顶等。 手套、眼镜、工具包等。 洗车用水费。 不能列入上述项目的巴士物料费。 计提的巴士折旧费。 计提的巴士减值准备。 其 中 维修费 保险费 其他 养路费 证照、年检费 其 停车费 中 路桥费 其他 "" "" "" "" "" "" "" "" 巴士维修费。 巴士保险费。 支付的车辆养路费。 支付的车辆、驾驶执照年审费。 支付的停车费。 支付的路桥费。 洗车等不能列入上述项目的巴士费用 目说明 使用说明 理内容、标准对应的成本。 指按人事部门规定的薪酬 形式及种类,按此口径核 算,不含出差补助(下同) 福利费外归内部使用的 附加费不计提,发生时 直接计入有关科目(下同) 不包括培训教师及人 员的宴请、赠送礼品 费等交际应酬费用。 不包括通讯设备的折旧费 含出差、相关培训期间发 生的交际应酬费。 等处理费用 费、物业管理费。 明细科目可比照增加。 明细可根据实际需要增加 明细可根据实际情况调整 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 包括支付的行车补助。 万科物业管理企业收入、成本类会计科目说明 会计科目名称 一 二 三 四 五级 级 级 级 级 营业收入 其 管理服务业务收入 其 中 核算 项目 按管理项目或单个 委托合同确认 物业管理费收入 其 中 期初予收转入 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 本期管理费收 入 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 期初帐外收回 其 多层 中 高层 别墅 商铺 办公楼 其它 车位管理费收入 其 中 核算内容 按委托合同管理项目取 得的收入,与物管合同 关系紧密。 管理项目 其 中 中 六级 车库 地面车位 业主或楼盘 按合同约定应收的管理费 号 "" "" "" "" "" "" 本期管理费在期初前收 回,确认为本期收入 "" 本期管理费在本期收回 ,确认为本期收入 "" 指期初前既未入帐也未 收 回的管理费在本期收回 ,确认为本期收入 "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 车位号 "" "" 临时停车收费 "" 指公司对各种车位、车 库进行管理时,按一定 比例、标准收取的车位 管理费收入 包括地下、地上车库, 租赁与出售。 临时停车收费应确认为 车 位管理费收入 车位租赁费收入 其 中 车库 地面车位 公共设施运行收入 "" 指业主、发展商划归公 司的各种车库、车位出 租租金收入 业主或楼 盘号 指在管理费之外按一定 标准、比例计收的用于 弥补公共设施运行成本 的收入 "" "" "" 其 水电费收入 中 公共维修费 "" 出入人员管理费收入 装修管理费收入 有偿服务收入 维修收入 商务收入 其 中 其它收入 特约服务收入 场地租赁收入 户外广告收入 前期开办收入 佣金收入 其 各管理项目 中 公司本部 其它收入 副营业务收入 其 集团内关联业务收入 中 其 受托资产管理业务 中 售楼处 样板间 办公场地 其 中 看楼班车 后勤资产管理 小区班车 其它收入 临时人员出入管理费、工本费等 指经物价或业委会同意 收 业主或楼盘 取的装修管理费及装修 号 垃圾收入扣除支出后的 结余部分。 核算管理处开展的各种 有 责任人 偿服务业务收入 "" "" "" 指各种特约服务收入 利用小区公共场地出租 、展览的收入 指物业与发展商结算的 前期管理业务收入,如 前期物业管理策划、入 住、管理处开办费收入 等。 指管理处上缴公司佣金 ,在借方或用红字反映 。 无法列入以上内容的收入 指非物业管理服务业务收入 指地产资产委托物业进 行管理业务收入,不包 括项目配套资产 指销售现场管理业务收入 样板房、示范单位管理业务 地产各办公室。在物业 管理项目办公并交纳物 业管理费则属于物业管 理服务收入 地产销售客户看楼班车 、电瓶车 地产委托管理的食堂、 办公车辆业务 北京、上海业主班车 受托代理业务收入 尾盘销售代理 其 房屋租赁代理 中 各种商务代理 地产委托物业代理业务佣金收入 尾盘销售代理佣金收入 房屋租赁代理佣金收入 商务代理业务应金收入 地产委托物业施工的房 屋建设零星工程 零星配套工程收入 绿化工程 其 土方工程 中 铁制品加工 其它 人员劳务输出收入 地产借用物业人员的劳务收入 物业与集团外单位进行 的非物业管理服务业务 收入 对外拓展业务收入 其 中 汽车美容收入 配件收入 其中 服务收入 其它收入 顾问咨询收入 顾问收入 其中 咨询收入 中介服务收入 各洗车站点 智能化工程 各业务单位 或合同 受托项目配套资产经营收入 其 中 管理项目 其 会所 中 健身 棋牌 阅览室 台球 其中 乒乓球 网球 老年中心 其它 幼儿园 学费收入 托管收入 其中 课本收入 饭费收入 其它 学校 小学部 其中 中学部 汽车美容用品销售收入 汽车美容服务收入 各业务单位对外开展的咨询顾问服务收入 指接受委托管理项目经 营性配套资产营业收入 物业大修收入 指物业公司接受业主委 托,对所管物业公共部 位、公共设备、设施的 大修、更新业务收入 类会计科目说明 使用说明 收入分类级次核算项目可根 据实际情况调整,但应满足 所列信息的需要 应收的管理费 本期可以是月、季、年 "" "" "" 如税务部门允许可以在往来 科目中核算,不作营业收入 。 入管理费、工本费等 上内容的收入 理服务业务收入 管理业务收入 范单位管理业务 通过往来核算的不在此反映 业代理业务佣金收入 业人员的劳务收入 咨询顾问服务收入 可根据实际增减调整 可根据教育部门要求设置(略) 可根据实际情况自定

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公司总经理员工绩效考核表

公司总经理员工绩效考核表

员工绩效考核表(总经理) 类别 KPI 序列 组织管理效能 KPI 60% (战略规划可 行性与现实 结果) 组织管理效能 (基本业务流 程的梳理 效果) 财务效能 (营业收入) 本年规划与时间表 编号: 预期效果 考核评价与评分(100 分制) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 财务效能 (纯利指标) 达成很好(90-100 分) 达成(70-90 分) 一般(60-70 分) 较差(60-0 分) 评分: 人力资源效能 (关键人员与 关键岗位到位 率) 执行 本规划确认 评述整个执行过程的效率: 双方沟通评价本规划的整体执行效果: 考核 例常 考核者评价:(100 分制) 被考核者自我评价: 性工 强(90 分以上) 作的 较强(80-90 分) 一般 (60-80 分) 较差(60 分以下) 评价 15% 评分: 根据岗位性质、目前的工作时间与重点、特质工作确定考核内容,如计划情况、损耗控制、意外伤害、核心业务要做的事情、内外客户的满意情况、工作的效益问题等。 职能 履行 效果 的考 本期关注的职能履行效果: 战略规划的明确下达与执行力 考核者评价:(数据与典型案例描述) 评价 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 部门之间的协调效果 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 评分(100 分制) 核 会议的效率与效果是否达到预期目的 强(90-100 分) 25% 一般 (60-80 分) 意外事件处理的及时性与有效性 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 各职能部门的报告及时批复的程度 强(90-100 分) 一般 (60-80 分) 考核 (主要针对工作成果的综合表现,包括工作质量、工作效率、对组织发展的综合贡献等方面) 者综 合评 价与 管理 建议 被考 核者 发展 建议 日期: 年 月 日 双方签字: 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分) 较强(80-90 分) 较差(60-0 分)

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涂料化工公司绩效考核

涂料化工公司绩效考核

涂料化工公司绩效考核 【行业属性】 涂料化工 【企业背景】 某公司是一家资金、技术实力雄厚的现代化大型化工涂料企业,拥有世界一流的自动化生产线及制 造、实验和检测设备,员工总数近千人,其中,国外化工专家顾问及其他本科以上学历的人才占 40%。该公司一贯重视市场营销网络建设,在全国建立了一级和二级形象店、加盟店1 万多个,零 售网点覆盖全国。 随着该公司业务的不断发展,高层管理人员在公司人力资源管理方面实施了一系列改革举措,但在 实际操作中却总是达不到预期的效果。 【现状分析】 该公司曾经委托我们做过“8 因素量化绩效考核’’的培训,并按照我们传授的模式建立了自己的 绩效考核指标体系,但是由于体系建立者专业素养有所欠缺。在指标设置上还存在很多不合理现象, 主要表现在: 1 .该公司生产和技术方面的绩效考核指标体系最为薄弱,而且指标的选取没有考虑公司的战略需 求。 2.各指标计算方式中涉及的一些术语界定不够清晰,导致计算时出现争议。 3.考核指标的目标值设计很不合理,有些极易达到,有些却无法达到。 【解决策略】 通过分析,我们对该公司绩效指标体系提出了如下改革策略: 1.从公司的战略需求入手,对绩效考核指标体系进行规划,使绩效考核与公司的战略紧密联系起来。 2.组织相关人员进行充分讨论,对各个指标计算方式中的一些术语进行更加明确的界定,避免出现 歧义。 3.通过对该公司各指标的历史数据的分析,结合公司的战略发展需求以及公司的现状,对各考核指 标的目标值进行合理的设置。 【实施效果】 通过对该公司绩效考核指标体系的优化,使员工普遍感受到个人努力同公司未来发展的关系,同时 杜绝了相互扯皮的现象。该集团的发展变得更具有前瞻性和策略性,目前所生产的产品无论在技术 方面还是在质量方面都已具备一流水准,已成为国内环保涂料行业的先行者。 【组织结构】 技术部长 供应部 技术部项目工程师 生产部长 树脂部长 制造副总 生产部 家具漆部长 胶粘剂部长 供应部 供应部部长 制造副总绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 制造费当期发生的制造费用(元)÷≤83 元 30 用率 当期总产量(吨) /吨 2 原 材 料 投原材料投人产出损耗率=(1人 产 出 损A÷B)×100 %A =当 月实 际 耗 率 产 品产出产品数量(单位:吨)B= 制 当月领用原材料+上月半成 品库存+上月原材料库存-当 月半成品库存-当月原材料 库存(单位:吨) 10 3 造 过 程 合检验合格批次÷生产总批次≥99% 10 格率 x100% 4 新 产 品 研时间进度指标:实际用工作≤100% 发 计 划 完日÷计划工作日×100% 5 成率 技术指标:实际达成指标项≥85% 5 目数÷应达成指标项目数 ×100% 5 产 品 质 量当期不合格产品批次÷当期≤2% 不 合 格 率生产总批次×100% (配方原 因 )( 物 料)成 5 6 本 降 低 目达 成 率 = 实 际 m÷ 目 标≥95% 15 标达成率 m×100%m=总物料总价÷内 部不变价总产值 7 质 量 事 故质量事故:投错料造成五次 发生次数 以上返工或报废;树脂、固 化剂非原料和配方原因的混 浊、固化等,每发生一次, 扣 10 分 8 产 品 质 量指同一型号的产品在三个不 投诉率 同地区或三个不同批次出现 同样的质量投诉,每发生一 次扣 10 分 合 计 数据来 考核 源 部门 a - 最 高 目财务部 标 (即理想目 标) A-最高 分 M - 目 标仓 储 部 (本 表制定的生产部 目标) P-基 准配分 (本表 中配分) B- 最低目标 X- 实绩 目标越 大越 好时: 生产部 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x 技术部 m)×(Ap)÷(a-m) +D质管部 当实绩 xm 时 实 得 分 =p× (x-b)÷(m ~ b1 目 标 越 小 越 好时: 当 实 绩 x≤m质 管 部 时 实得分=(m生产部 -x)×(Ap)÷(m-a) 当 妻 绩 x≥m 时 实 得 分 =p× 财务部 (b-x)÷(b m1 10 生产部 质管部 10 商务部 100 ≤120 3 计分方法 制造部一制造副总绩效考核评分表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 制造副总绩效考核评分汇总表 考评项目 目 标 实 绩 达成率 得 分 目 标 原材料投入 实 绩 产出损耗率 达成率 得 分 目 标 新产品研发 实 绩 3 计划完成率 达成率 得 目 4 分 标 产品制造过 实 绩 程合格率 达成率 得 目 5 分 标 产品质量不 实 绩 合格率 达成率 得 分 目 标 (物料)成 实 绩 6 本降低目标 达成率 达成率 得 分 目 7 8 标 质量事故发 实 绩 生次数 达成率 得 分 目 标 产品质量投 实 绩 诉率 达成率 得 合 生效日期 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 制造费用率 2 版本编号 分 计 4 技术部一技术部长绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 数据来 考核 源 部门 时间进度指标:实际工 ≤80%= ≥120% 新产品研 作 日 ÷ 计 划 工 作 日 ≤100% 20 最高 24 技术部 =O 分 发计划完 ×100% 分 1 成率(按 项目考 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 20 最高 24 0 分 a— 最 高 目 标 技术部 项目数×100% 分 (即理想目标)A ≤80%= 时间进度:实际工作日 ≥120%—最高分 m—目 ≤100% 10 最高 12 技术部 产品改良 ÷计划工作日×100% =O 分 标(本表制定的 分 目 标 )p— 基 准 计划完成 2 配分(本表的配 率(按项 技术指标:实际达成指 100%= ≤60%= 质管部 分 )b— 最 低 目 目考核) 标项目数÷应达成指标 ≥85% 10 最高 12 0分 技术部 标 x—实绩目标 项目数×100% 分 越大越好时: 小试合格 小试检验合格批次÷小 ≥80%=≤30%=当实绩 xm 时实 质管部 3 ≥50% 3 率 试检验总批次×100% 4分 0 分 得 分 =(x - 技术部 制造 m)×(A 副总 中试合格 中试检验合格批次÷中 I90% ≤50%=p)÷(a - m)+p 技术部 技术 4 ≥80% 7 率 试检验总批次×100% ,=8 分 O 分 当实绩 xm 时实 生产部 总监 得 分 : p×(x 产品质量 b)÷(m - b) 目 当期不合格产品批次÷ 不合格率 ≤1%=3t4%=0标 越 小 越 好 质管部 5 当 期 生 产 总 批 次 ≤2% 30 (配方原 6分 分 时 : 当 实 绩 生产部 ×100% 因) x≤m 时实得分= (m - x)×(A (原配方或原工艺成本p)÷(m - a)+p 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 当 实 绩 x≥m 时 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 实 得 分 =p×(b 艺改进成 ×100%,每降低 3%, - x)÷(b – 财务部 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 m) 后检验) 指同一型号的产品在三 个不同地区或三个不同 产品质量 7 批次出现同样的质量投 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣5分 合 应用服 务部销 售部 100 ≤120 分 计 5 技术部一项目工程师绩效考核计划表 考评项目 计算方式 目标 m 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 计分方法 考 数据来 核 源 部 门 时间进度指标:实际工≤100% 20 新产品研 作日÷计划工作日 发计划完 ×100% 成率(按 技术指标:实际达成指≥85% 20 项目考 标项目数÷应达成指标 核) 项目数×100% 最 高 24最 低 0a— 最 高 目 标技术部 分 分 (即理想目标)A —最高分 m—目 1 最 高 24最 低 0标(本表制定的质 管 部 目 标 )p— 基 准技术部 分 分 配分(本表的配 ≤100% 10 最 高 最 低分 )b— 最 低 目技术部 时间进度:实际工作日 标 x—实绩目标 12 分 0 分 产品改良 ÷计划工作日×100% 越大越好时: 计划完成 2 当实绩 xm 时实 率(按项 技术指标:实际达成指≥85% 10 最 高 12最 低 0 质管部 得 分 =(x 目考核) 标项目数÷应达成指标 分 分 技术部 m)×(A 项目数×100% p)÷(a - m)+p ≥50% 3 最 高 4最 低 0 质管部 当实绩 xm 时实 小试合格 小试检验合格批次÷小 分 分 技术部 3 得 分 : p×(x 率 试检验总批次×100% b)÷(m - b) 目 ≥80% 7 最 高 8最 低 0标 越 小 越 好质 管 部 中试合格 中试检验合格批次÷中 分 分 4 时 : 当 实 绩技 术 部 率 试检验总批次×100% x≤m 时实得分=生产部 ≤2% 30 最 高 最 低(m - x)×(A -质 管 部 产品质量 当期不合格产品批次÷ 36 分 O 分 p)÷(m - a)+p生产部 不合格率 5 当 期 生 产 总 批 次 当 实 绩 x≥m 时 (配方原 ×100% 实 得 分 =p×(b 因) - x)÷(b – (原配方或原工艺成本财务部 m) 合格产品 现配方或现工艺成本 ) 配方或工 ÷原配方或原工艺成本 6 艺改进成 ×100%,每降低 3%, 本降低率 奖励 10 分(销售 3 个月 后检验) 指同一型号的产品在三 应用服 个不同地区或三个不同 务部销 产品质量 7 批次出现同样的质量投 售部 投诉率 诉为一例,每发生一例 扣 10 分 ≤120 合 计 100 分 6 制 造 副 总 技 术 总 监 生产部-生产部长绩效考核计划表 考评项目 1 计算方式 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m 数据来 考核 源 部门 订单完成 ≥98 . 5 6 100 %90% 当月准时完成的订单数 及时率 % =7 分 量÷当月收到的订单总 数×100% 产 装修漆 ≤1% 口 品 乳胶漆 ≤0 . 5 质 % 量 ≤1% 一 家具漆 产品质量一次不良率: 次 指由于制造过程中的因 不 地板漆 素导致的一次检验不合≤0 . 5 2 良 1 格率当期一次检验不合% 率 树脂 格产品数量÷当期产品 ≤2% 总数量×100% 3 计分方法 固化剂 ≤l% 万能胶 ≤0 . 5 % l 2 2 2 4 3 制造费 ≤150 元 20 用率 制造费用:依照费用明/吨 细表制造费用率:当期 发生制造费用(元)÷当 期总产量(吨) 4 ≤16% 3 期末各类产成品库存之 成品厍存 和(吨)÷当月出货产品 率 总量(吨)×100% 7 a— 最 高 目 标生产部 (即理想目标)A —最高分 m—目 标(本表制定的 目 标 )p— 基 准 0% ≥2配分(本表的配 =2 分 % 分 )b— 最 低 目 O% ≥1标 x—实绩目标 越大越好时: =3 分 % 当 实 绩 xm 时 O% ≥2 实 得 分 =(x =3 分 % m)×(A 0 % ≥2% p)÷(a - m)+p 质管部 =2 当 实 绩 xm 时 生产部 实得分:p×(x 0% ≥4 - b)÷(m - b) =5 分 % 目标越小越好 O % ≥2时 : 当 实 绩 =4 分 % x≤m 时实得分= 制造 0 % =2 ≥1% (m - x)×(A 副总 p)÷(m - a)+p 分 当 实 绩 x≥m 时 130 元 ≥÷ 财务部 实 得 分 =p×(b =24 分 170 元 - x)÷(b – /吨 m) 13 % =≥20% 4分 财务部 成品仓 (续) 考评项目 计算方式 装修漆 原 乳胶漆 原材料投入产出损耗率 材 =(1-A÷B)×1 00 % ; 料 A=当月实际产出产品数 投 家具漆 量(单位:吨);B:当 入 5 月领用原材料+上月半 产 地板漆 成品库存+上月原材料 出 库存- 当月半成品库存 损 树脂 - 当月原材料库存(单 耗 位:吨) 率 固化剂 配分 最高目 最低目 p 标 a/A 标 b 目标 m ≤O.6 % 11 O%=1 ≥1% 2分 ≤O.3 % 15 O%=7 ≥0.5 分 % ≤O.6 % 8 计分方法 O%=10 ≥1% a— 最 高 目 标 分 (即理想目标)A ≤O.5 O%=3 2 ≥1% —最高分 m—目 % 分 标(本表制定的 O%=24 ≤5% 10 ≥6% 目 标 )p— 基 准 分 配分(本表的配 ≤O.5 O%=6 5 ≥1% 分 )b— 最 低 目 % 分 标 x—实绩目标 ≤O.1 O%=3 ≥0.2 越 大 越 好 时 : 万能胶 2 % 分 % 当 实 绩 xm 时 实 得 分 =(x m)×(A p)÷(a - m)+p 期末各类半成品库存之 当 实 绩 xm 时 半成品库 14%=4 ≥1 6 和(吨)÷当月出货产品 ≤1 6% 3 实得分:p×(x 存率 分 8% 总量(吨)×100% - b)÷(m - b) 目标越小越好 时 : 当 实 绩 x≤m 时实得分= (m - x)×(A p)÷(m - a)+p 当 实 绩 x≥m 时 质量事故:投错料造成 实 得 分 =p×(b 五次以上返工或报废; - x)÷(b – 树脂或固化剂非原料和 质量事故 m) 7 配方原因的浑浊或固化 发生次数 等 , 每 发 生 一 次 扣 10 分,直扣至最后得分为 O 8 数据 考核 来源 部门 原料 仓半 成品 仓生 产部 制造 副总 半成 财务 品仓 部 成品 仓 质管 部技 术部 生产 部 合 计 100 9 ≤120 分 生产部一树脂部部长绩效考核计划表 文件编号 ×××涂料化工公司 文件名称 版本编号 树脂部部长绩效考核表 生效日期 岗位名称 树脂部部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 高于计划的 2 (当期销售费用÷当期 约率 30% 发货金额) 15 实际回收货款÷(发货 低于计划的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 30% 额)×100% 10 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于计划的 货金额×100% 30% 10 指非质量 问题退货 15 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于计划的 5 呆账发生率 发货金额×100% 30% 合 计 考核部 门/数 据来源 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 10 生产部一家具漆部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 家具漆部长绩效考核表 岗位名称 家具漆部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 1 计算方式 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 成率 款额×100% 生效日期 目标 ≥95% 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 50 目标销售费用率 销售费用节 超出计划的 2 (当期销售费用÷当期 15 约率 30% 发货金额) 实际回收货款÷(发货 低于目标的 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 10 30% 额)×100% 财务部 商 业 退 货 额 ÷ 实 际 发 高于目标的 10 货金额×100% 30% 指非质量 问题退货 呆 账 金 额 ÷ 考 核 期 内 高于目标的 5 呆账发生率 15 发货金额×100% 30% 呆账判定 的标准另 列 4 商业退货率 合 计 100 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 11 生产部一胶粘剂部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 文件名称 胶粘剂部长绩效考核表 岗位名称 胶粘剂部长 责任者 所属部门 生产部 考评期限 考评项目 l 计算方式 生效日期 目标 销售目标达 实 际 回 款 额 ÷ 计 划 回 ≥95%· 成率 款额×100% 起 最高目 最低目 计分 配分 标 标 方法 考核部 门/数 据来源 备注 70 目标销售费用率 销售费用节 2 (当期销售费用÷当期 约率 发货金额) 20 实际回收货款÷(发货 3 货款回收率 金额+应收账款期初余 额)×100% 5 4 商业退货率 商业退货额÷实际发 货金额×100% 2 指非质量 问题退货 5 呆账发生率 呆账金额÷考核期内 发货金额×100% 3 呆账的判 断标准另 列 合 计 100 财务部 实际得分≤120 说明: 拟订 审核 批准 共 页 第 页 职务与姓名 密级: 签批与日期 保管:人力资源部 12 供应部一供应部部长绩效考核计划表 ×××涂料化工公司 文件编号 版本编号 生效日期 文件名称 供应部部长绩效考核表 岗位名称 供应部部长 责任者 所属部门 供应部 考评期限 考评项目 计算方式 目标 当月合格采购批次 ÷ 原料包装物采 1 当 月 采 购 总 批 次 ≥95% 购合格率 ×100% 配分 最高目标 最低目标 起 计分 考核部 备注 方法 门 100%=12 90%=O 10 分 分 质管 部供 应部 100%=7 93%=O 分 分 质管 部原 料仓 2 100%=3 93%=0 分 分 质管 部生 产部 供应 制造副 部 总 4 100%=5 93%=0 分 分 生产 部 ≥98.5 % 3 100%=5 93%=0 分 分 原料 仓 实际开发数量÷计划 供应商开发计 3 开 发 数 量 ×100 % ( 按 ≥90% 划完成率 年度考核) 5 100%=6 80%=0 分 分 供应 部 装修漆家 具漆 12 100%=14 分 乳胶漆 15 原材料 ≥99% 到货及时率:当月及 到 时到货的批次÷当月 货 采 购 总 批 次 ×100 % 生产物料 ≥97% 及 (根据供应部《各类物 2 时 料采购所需时间一览 及 表》上规定的采购时 时 间,从采购部签收日 包装物 率 起 到 货 物 验 收 人 库 止 98.5% 计) 广告品 成 本 降 低 4 目 标 达 成 盛 降 低 率 =( 原 M - 现 地板漆 M)÷原 MM :总物料总 价 ÷ 内 部 不 变 价 总 产 ≥95% 树脂 值达成率=实际降低率 ÷目标降低率×100% 固化剂 6 3 15 100%=17 分 100%=5 90%最低 分 O分 100%=17 分 100%=17 分 100%=12 10 分 15 万能胶 合 计 100 13 ≤120 财务 制造副 部 总 14

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粮油公司财务管理部

粮油公司财务管理部

第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 财务管理部 目 录 一、部门绩效考核指标............................................51 二、部门绩效考核评估标准........................................51 三、岗位绩效考核指标............................................52 3.01 部门经理.........................................................................................................52 3.02 部门副职.........................................................................................................52 3.03 营业大厅主管.................................................................................................53 3.04 票务会计.........................................................................................................53 3.05 结算员.............................................................................................................54 3.06 成本核算组长.................................................................................................54 3.07 成本核算会计.................................................................................................55 3.08 销售核算会计.................................................................................................55 3.09 材料会计.........................................................................................................55 3.10 管理组主管.....................................................................................................56 3.11 资金小组组长..................................................................................................56 3.12 银行会计..........................................................................................................57 3.13 出纳..................................................................................................................58 3.14 内审小组组长..................................................................................................58 3.15 内审会计..........................................................................................................58 3.16 考评会计..........................................................................................................59 8.01 部门经理..........................................................................................................60 8.02 部门副职(核算组主管)..............................................................................61 8.03 管理主管.........................................................................................................61 8.04 资金小组组长..................................................................................................62 8.05 银行会计..........................................................................................................63 8.06 出纳.................................................................................................................64 8.07 销售会计..........................................................................................................64 8.08 成本会计(核算小组组长)..........................................................................65 8.09 材料会计绩效评估标准..................................................................................66 8.10 营业厅主管......................................................................................................67 内部资料 注意保存 50 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 8.11 票务会计..........................................................................................................68 8.12 内审小组长......................................................................................................69 8.13 结算员绩效考评指标......................................................................................69 8.14 考评会计..........................................................................................................70 8.15 内审会计..........................................................................................................71 一、部门绩效考核指标 序号 1 考核指标 单位筹资成本控 制率 权重 (%) 25 数据提供 指标说明 单位筹资成本控制率=(实际单位筹资 成本÷计划单位筹资成本)X 100% 财务管理主管 单位筹资成本=(实际发生筹资成本总 额÷实际筹资总额) 2 会计核算质量 20 职能部门 3 财务监督质量 20 总经理 4 资金风险控制 15 部门经理 银行资金及应收款项的风险发生额 5 公司总预算费用 控制率 10 部门副职 (公司实际发生费用总额÷公司预算 费用总额)X 100% 6 服务质量 10 客户反馈 公司内外客户投诉次数及程度 合计 100 内部资料 注意保存 51 职能部门检查结果 总经理对内部控制的评价 二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表 考核月份: 考核时间: 年 月 日 考核者签名: 权 重 (% ) 绩效评估标准 序 号 考核指标 公司总预 1 算 费用控制 率 2 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 公 司 总 预 算 费 用 控 公 司 总 预 算 费 用 控 公 司 总 预 算 费 用 控 制 率 达 到 或 低 于 规 制 率 高 于 规 定 指 标 制 率 高 于 规 定 指 标 定指标 % % 单 位 筹 资 成 本 控 制 单 位 筹 资 成 本 控 制 单 位 筹 资 成 本 控 制 率 率高于规定指标 率高于规定指标 高于规定指标 单位筹资 单 位 筹 资 成 本 控 制 成本 率 达 到 或 低 于 规 定 控制率 指标 % 差(0 分) % 公 司 总 预 算 费 用 控 制 率高于规定指标 % % 30 20 资本投资 3 运营 收益完成 率 资 本 投 资 运 营 收 益 资 本 投 资 运 营 收 益 资 本 投 资 运 营 收 益 资 本 投 资 运 营 收 益 完 完成率高于 完成率高于 完成率低于 成率低于 % % % % 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 4 5 6 安全管理 达标率 卫生管理 达标率 部门费用 控制率 安 全 管 理 达 标 率 高 安 全 管 理 达 标 率 高 安 全 管 理 达 标 率 低 安 全 管 理 达 标 率 低 于 于 于 于 % % % 卫生管理达标率高于 % 卫生管理达标率高于 % 部门费用控制率达到或低于 规定指标 部门费用控制率高于规定指 标 % % 卫 生 管 理 达 标 率 低 卫 生 管 理 达 标 率 低 于 于 % % 部 门 费 用 控 制 率 高 部 门 费 用 控 制 率 高 于 于规定指标 规定指标 % % 10 10 10 100 合 计 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 部门综合指标 40 总经理 2 财务费用控制率 20 财务管理部 财务费用控制率=(实际发生的财务 费用÷计划财务费用) X 100% 3 部门费用控制率 10 财务管理部 (实际发生管理费用÷计划管理费 用)X 100% 4 财务制度建设及 执行 10 部门经理 5 财务监督质量 10 总经理 6 下属员工 管理成效 10 本人/员工 对下属员工的指导、教育、考核、投诉 以及沟通等状况测评 合计 100 数据提供 指标说明 管理组及部门经 单据审核、会计科目运用。库存管理 3.02 指标说明 部门考核得分 X40% 根据制度和流程统计 总经理对内部控制的评价 部门副职 序号 考核指标 权重 (%) 1 财务监督质量 25 内部资料 注意保存 理 54 和物料消耗过程监督 第一篇 绩效考核指标和评估标准 下属员工 2 管理成效 财务报表及分析 3 质量 绩效管理操作手册 20 本人/员工/ 20 部门经理 各部门及客户 4 财务服务质量 20 5 销售往来控制 15 合计 100 3.03 序号 考核指标 及现场管理 票据及资金管理 2 质量 进发货控制质量 3 发货台帐记录准 4 确性 下属员工管理成 5 效 合计 3.04 序号 部 诉以及沟通等状况测评 准确及时 公司内部沟通、外部客户投诉 坏帐风险、发货风险 营业大厅主管 客户服务满意度 1 部门经理、业务 对下属员工的指导、教育、考核、投 权重 (%) 数据提供 30 各部门及客户 20 经理助理、财 务管理主管 指标说明 随机检查和客户投诉 单据管理及资金安全 20 经理助理 日常检查记录和客户投诉 15 经理助理 日常对帐记录 15 本人/部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉 /下属 以及沟通等状况测评 100 票务会计 考核指标 内部资料 注意保存 权重 (%) 数据提供 55 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 1 绩效管理操作手册 发货台帐记录准 30 确性 2 客户服务满意度 30 3 发货控制 30 4 单据管理质量 10 合计 100 3.05 销售会计和营 根据客户反馈、相关部门审核结果确 业厅主管 认。 客户/销售部门 绩效管理员 客户/营业厅主 管 销售会计/管理 组主管 随机检查和客户投诉。 控制资金,价格、合同控制 日常审核记录 结算员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 收付款准确性 40 营业大厅主管 无错收错付现象。 2 服务质量 20 营业大厅主管 被投诉次数 3 现金安全性 15 营业大厅主管 现金保管、帐务日清 4 现金发货控制 15 客户及营业大 随机检查财务资料和财务信息管理情 5 单据管理质量 10 合计 100 3.06 厅主管 营业大厅主管 指标说明 况。 单据审核、单据结转 成本核算组长 序号 考核指标 权重 (%) 1 帐务处理质量 25 财务管理部 2 库存管理质量 25 财务管理部 内部资料 注意保存 数据提供 56 指标说明 准确及时按差错次数考核,包括队本 组凭证的审核质量 按时盘点发现问题及时处理 第一篇 绩效考核指标和评估标准 往来帐项管理 3 质量 绩效管理操作手册 20 4 成本管理质量 15 5 分析质量 15 合计 100 3.07 财务管理部 财务管理部 财务管理部 按信用额度控制客户往来,及时催收 1、按要求盘点库存 2、出具盘点报告 3、 帐帐相符。一次不达标扣 2 分 每月各小组对比分析打分(重点突出\ 原因准确\结构美观\上报及时) 成本核算会计 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 帐务处理质量 40 管理组主管 2 库存管理质量 25 本组主管 盘点库存发现问题及时处理 3 成本管理质量 20 部门副职 费用归集分配、利润测算 15 本组主管 数字准确、分析升降的原因 4 成本报表及分 析质量 合计 3.08 销售核算会计 考核指标 权重 (%) 1 帐务处理质量 30 3 科目、数量、金额、税务处理 100 序号 2 指标说明 执行信用政策 差错 核对发货台帐 差错调整 内部资料 注意保存 30 20 数据提供 核算主管和管 理主管 部门副职 销售会计/管 理组主管 57 指标说明 随机检查和客户投诉。 放账、折让、销售退回的管理 日常审核记录(部门内部) 第一篇 绩效考核指标和评估标准 赊销客户往来 4 帐项核对 合计 3.09 绩效管理操作手册 20 销售会计/核 算主管 对帐单确认(与客户核对) 100 材料会计 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 帐务处理质量 40 本组主管 科目、数量、金额准确及时 2 材料领用审核 30 本组主管 领料审核 15 管理组主管 掌握材料帐实 3 差异 合理库存控制 4 与分析 合计 3.10 序号 1 指标说明 盘点库存发现问题 检查库存量是否合理、是否存在长期不 15 管理组组长 用物资(每半年核实一次)出具分析报 告 100 管理组主管 考核指标 资金及往来账 项管理 权重 (%) 数据提供 25 部门经理 日常检查记录 20 部门经理 日常检查记录 20 部门经理 费用控制率 15 部门经理 日常检查记录 指标说明 会计核算质量 2 及税务管理控 制 3 4 费用控制及量 化分析质量 内部管理及制 度建设 内部资料 注意保存 58 第一篇 绩效考核指标和评估标准 5 6 固定资产及在 绩效管理操作手册 10 部门经理 日常检查记录 5S 管理 10 部门经理 根据公司检查记录 合计 100 建工程管理 3.11 资金小组组长 序号 1 考核指标 现金及银行资 金管理 权重 (%) 数据提供 40 管理组主管 日常检查记录 20 管理组主管 日常检查记录 指标说明 固定资产管理 2 及工程核算质 量 3 4 5 服务满意度 费用分析及控 制质量 往来帐款管理 质量 合计 20 各部门及客 户 公司各部内部沟通,外部投诉 10 管理组主管 分析报告及预算控制结果 10 管理组主管 日常检查记录 100 3.12 银行会计 序号 考核指标 内部资料 注意保存 权重 (%) 数据提供 59 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 管理组主 1 付款管理控制 30 管、资金小 组组长 2 帐务处理质量 25 3 银行帐务核对 20 4 资金日报质量 15 5 服务态度 10 合计 100 管理组主管 资金小组组 长 管理组主管 管理组、资 金小组组长 单据合法、及时性、准确性支票领用与核 销台帐、催办发票及时、往来核对 根据凭证审核结果检查帐务处理差错次 数。 编制银行对帐单查明末达帐原因 及时性(每日 9 点前)、准确性 客户及内部人员投诉 3.13 出纳 序号 1 考核指标 现金管理制度 遵守情况 权重 (%) 数据提供 25 资金小组组长 指标说明 随机检查财务制度遵守情况。 2 业务处理质量 20 资金小组组长 3 借款管理 20 资金小组组长 4 现金安全性 20 资金小组组长 现金保管存放库存无风险。 5 服务质量 15 资金小组组长 按有无被投诉考核 合计 100 内部资料 注意保存 60 单据审核及结转 借款台帐的确认和催收 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3.14 内审小组组长 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 税务管理质量 40 部门经理 2 费用审核质量 40 管理组主管 日常检查记录 3 5S 现场管理 10 管理组主管 公司检查记录 管理组主管/ 对下属员工的指导、教育、考核、投诉 4 下属员工管理 成效 合计 10 本人/下属 指标说明 税务申报的正确、及时性 以及沟通等状况测评 100 3.15 内审会计 序号 考核指标 权重 (%) 1 审计质量 40 2 3 4 帐务审核及时 性 审计结果整 改、措施落实 审计报告和分 析 合计 内部资料 注意保存 20 数据提供 各岗位会计和 职能部门 管理组主管 指标说明 包括对分公司审计、按差错次数考核 根据部门规定 对检查出的问题提出改进意见根据每 20 管理组主管 月审计报告对特定人员进行培训、对错 误进行整改 20 管理组主管 100 61 每月定期写出审计报告,做出准确的 质量评价。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3.16 考评会计 序号 1 2 3 4 权重 (%) 数据提供 30 管理组主管 30 管理组主管 20 管理组主管 提供考核数据及时性、准确性 档案管理 20 管理组主管 档案整理及保管及时、资料完整 合计 100 考核指标 公司绩效考核 数据提供质量 量化分析质量 部门绩效考核 质量 内部资料 注意保存 62 指标说明 提供及时、数字正确 按公司领导和各部门满意度。(调查问 卷)根据调查问卷 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 8.01 部 门 经 理 序 号 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 部门综合 指标 2 财务费用 控制率 财务费用控制 率在 %内 3 部门费用 控制率 部门费用控制 率在 %内 4 5 6 权重 (% ) 财务制度 建设及执 行 财务监督 质量 下属员工 管理成效 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分 ) 总经理考核 财务费用控 制率在 %内 部门费用控 制率在 %内 财务费用控 制率在 %内 部门费用控 制率在 %内 40 财务费用控制率 在 %内 财务费用控制率 在 %以上 20 部门费用控制率 在 %内 部门费用控制率 在 %以上 10 总经理考核 10 总经理考核 10 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 10 合计 内部资料 注意保存 差(0 分) 100 63 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 8.02 部 门 副 职 ( 核 算 组 主 管 ) 序 号 权重 (% ) 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 每月出错次 数‹ 5 次 每月出错次 数‹ 10次 每月出错次数 ‹ 15次 每月出错次数 › 15次 1 财务核算 质量 2 下属员工 管理成效 3 财务监督 质量 无差错 出错1 笔 出错2 笔 出错3 笔 出错› 3 笔 20 4 财务服务 质量 无投诉 投诉次数为1 次 投诉次数‹ 2 次 投诉次数‹ 3 次 投诉次数› 3 次 10 5 销售往来 控制 无差错 差错1 笔 出错2 笔 出错3 笔 出错› 3 笔 10 内部资料 注意保存 每月出错次数 ‹ 1 次 良 好 ( 80 分) 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 64 30 30 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 8.03 序 号 100 管 理 主 管 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 2 3 权重 (% ) 资金及往 来账项管 理 固定资产 及在建工 程管理 会计核算 质量及税 务管理控 制 内部资料 注意保存 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 无差错 每月出错次 数‹ 1 次 每月出错次数 ‹ 2 次 每月出错次数 ‹ 3 次 每月出错次数3 次 无差错 每月出错次 数‹ 1 次 每月出错次数 ‹ 2 次 每月出错次数 ‹ 3 次 每月出错次数3 次 20 无差错 每月出错次 数‹ 1 次 每月出错次数 ‹ 2 次 每月出错次数 ‹ 3 次 每月出错次数3 次 20 65 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4 5 6 内部管理 及制度建 设 费用控制 及量化分 析质量 5s检查 绩效管理操作手册 按公司制度规定 10 费用控制率 费用控制率 费用控制率 费用控制率 费用控制率〉 ‹ 100% ‹ 110% ‹ 120% ‹ 130% 130% 达标 不达标1 次 不达标2 次 不达标3 次 不达标4 次 合计 8.04 序 号 2 10 100 资 金 小 组 组 长 权重 (% ) 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 20 资金及往 来账项管 理 固定资产 及在建工 程管理 内部资料 注意保存 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 差错次数为1 次 差错次数为2 次 差错次数为3 次 差错次数为1 次 差错次数为2 次 差错次数为3 次 66 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 30 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 对帐及时, 3 帐务处理 质量 4 往来帐款 管理质量 差错户数为0 服务满意 度 无投诉 5 次。 差错次数为1 次 差错次数为2 次 差错次数为3 次 差错户数为1 差错户数为2 差错户数为3 次。 次。 次。 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 差错户数3 次以 上或对帐不及 20 20 时。 被投诉1 次 合计 10 100 8.05 银 行 会 计 序 号 权重 (% ) 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 1 日常付 款、资金 报表质量 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 差错次数为1 次 差错次数为2 次 2 服务满意 度 无投诉 内部资料 注意保存 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 差错次数为3 次 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 被投诉1 次 67 30 30 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3 帐务处理 质量 4 往来帐款 管理质量 绩效管理操作手册 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 对帐及时, 差错户数为0 次。 差错次数为1 次 差错次数为2 次 差错次数为3 次 差错户数为1 差错户数为2 差错户数为3 次。 次。 次。 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 差错户数3 次以 上或对帐不及 序 号 1 20 时。 合计 8.06 20 100 出 纳 权重 (% ) 绩效评估标准 考核指标 业务处理 质量 内部资料 注意保存 优 秀 ( 100 分) 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 差错次数为1 次 差错次数为2 次 68 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 差错次数为3 次 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 40 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 2 借款管理 绩效管理操作手册 按财务规定 执行 没有违反财 3 4 财务制度 遵守情况 务制度现 服务质量 无投诉 象。 有违反财务 有违反财务规 有违反财务规定 有违反财务规定 规定1 次。 定2 次。 3 次。 超过3 次。 有违反财务 有违反财务制 有违反财务制度 制度1 次。 度2 次。 3 次。 不遵守财务制 度。 25 被投诉1 次 被投诉大于1 次 15 合计 序 号 1 执行信用 2 100 政策质量 内部资料 注意保存 权重 (% ) 绩效评估标准 考核指标 帐务处理 质量 20 优 秀 ( 100 分) 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 结果准确及 时,差错次 数为0 次。 差错次数为1 次 差错户数为0 次。 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 差错次数为2 次 差错次数为3 次 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 40 差错户数为1 差错户数为2 差错户数为3 次。 次。 次。 差错户数3 次 20 69 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 核对发货 台帐质量 3 (内部) 差错户数为0 差错户数为1 差错户数为2 差错户数为3 次。 次。 次。 次。 差错户数为0 差错户数为1 差错户数为2 差错户数为3 差错户数3 次或 次。 次。 次。 次。 核对不及时 差错户数3 次 25 赊销客户 往来帐项 4 核对(客 户) 合计 15 100 8.08 成 本 会 计 ( 核 算 小 组 组 长 ) 序 号 考核指标 内部资料 注意保存 绩效评估标准 70 权重 (% ) 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 1 2 绩效管理操作手册 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分) 差(0 分) 帐务处理 质量 结果准确及时, 差错次数为0 次。 差错次数为1 次 差错次数为 2 次 差错次数为3 次 差错次数为 3 次以上; 造成结帐错 误或延迟。 25 库存管理 按时盘点, 发现 按时盘点, 发 延时盘点, 延时盘点, 发 质量 问题及时处理 现问题未及时 发现问题及 现问题未时处 未盘点 25 处理 时处理 理 往来帐项 3 管理(只 对帐及时,差错 差错户数为1 差错户数为 差错户数为3 考评组 户数为0 次。 次。 2 次。 次。 长) 4 次以上或对 差错次数为0 差错户数为1 差错户数为1 质量 次。 次。 次以上 分析质量 分析打分( 重点 重点不够突 突出、原因准 出、原因准 确、结构合理、 确、上报及时 上报及时) 重点不突 出、原因不 准确、上报 及时 合计 内部资料 注意保存 20 帐不及时。 成本管理 每月各小组对比 5 差错户数3 15 重点不突出、 原因不准确、 未分析 15 上报不及时 100 71 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 8.09 材 料 会 计 绩 效 评 估 标 准 序 号 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 2 3 权重 (% ) 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 差错次数为1 次 差错次数为2 次 差错次数为3 次 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为 可 接 受 ( 40 分 ) 材料领用 结果准确及 时,差错次 数为0 次 差错次数为0 审核 次。 次。 次。 掌握材料 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 帐实差异 次。 次。 次。 次。 按时准确 稍晚但准确 按时不准确 不按时不准确 帐务处理 质量 3 次。 差错次数为 差(0 分) 差错次数为 3 次以上;造成结 帐错误或延迟。 差错次数为 3 次以 3 40 20 差错次数为3 次 以上;造成结帐 25 错误或延迟。 库存材料 4 控制与分 析 内部资料 注意保存 72 未盘点和写分析 15 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 8.10 序 号 100 营 业 厅 主 管 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 客户服务 满意度及 现场管理 票据及资 2 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 投诉次数为0 差错(投诉)次 差错(投诉)次 次。 数为1 次。 数为 1 次以 30 差错次数为3 次 以上;造成结帐 错误或延迟。 30 上。 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 次。 次。 次。 次。 发货控制 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 差错次数为3 次 质量 次。 次。 次。 次。 以上。 金管理质 量 3 权重 (% ) 内部资料 注意保存 73 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 发货台帐 4 记录准确 性 绩效管理操作手册 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 差错次数为3 次 次。 次。 次。 次。 以上。 合计 序 号 100 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 2 客户服务 满意度 3 4 权重 (% ) 绩效评估标准 发货台帐 记录准确 性 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 差错次数为3 次 次。 次。 次。 次。 以上。 投诉次数为0 差错(投诉)次 差错(投诉)次 次。 数为1 次。 数为1 次以上。 发货控制 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 差错次数为3 次 质量 次。 次。 次。 次。 以上。 单据管理 差错次数为0 差错次数为1 差错次数为2 差错次数为3 质量 次。 次。 次。 次。 合计 内部资料 注意保存 20 30 30 30 差错次数为3 次 以上,造成结帐 10 错误或延迟。 100 74 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 8.12 绩效管理操作手册 内 审 小 组 长 权 重 (% ) 绩效评估标准 序 号 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 税务管理 质量 2 费用审核 质量 5S现场管 3 理 下属员工 4 管理成效 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分) 差(0 分) 差错次数为 差错次数为 差错次数为2 差错次数为 差错次数为3 0 次。 1 次。 次。 3 次。 次以上。 差错次数为 差错次数为 差错次数为2 差错次数为 差错次数为3 0 次。 1 次。 次。 3 次。 次以上。 不达标1 不达标2 不达标3 不达标超过3 次。 次。 次。 次。 达标 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果 合计 内部资料 注意保存 40 40 10 10 100 75 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 8.13 结 算 员 绩 效 考 评 指 标 绩效评估标准 序 号 考核指标 优 秀 ( 100 分) 结果准确及 1 2 权 重 (% ) 单据管理 质量 时差错次数 收付款准 确性 无差错 现金发货 3 4 内部资料 注意保存 控制 服务质量 为0 结果准确及 时差错次数 为0 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分) 差错次数为1 差错次数 差错次数为3 次 为2 次 次 差错次数为1 差错次数 差错次数为3 差错次数为3 次 次。 为2 次。 次。 以上。 差错次数为1 差错次数 差错次数为3 次 为2 次 次 无投诉 被投诉1 次 76 差(0 分) 差错次数为3 次 以上,造成结账 25 差错或延误 40 差错次数为3 次 以上,造成结账 15 差错或延误 被投诉1 次以上 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 8.14 100 考 评 会 计 权重 序 号 绩效评估标准 (% ) 考核指标 优 秀 ( 100 分) 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分) 差(0 分) 结果准确及时 差错次数为 差错次数 差错次数为3 差错次数为3 次 1 公司绩效 考核数据 提供质量 差错次数为0 1 次 为2 次 次 以上,延迟 90% 以上满意 80% 以上满 60% 以上 40% 以上满意 2 量化分析 质量 意 满意 部门绩效 结果准确及时 差错次数为 差错次数 差错次数为3 考核质量 差错次数为0 1 次 为2 次 次 及时完整,差 差错次数为 差错次数 差错次数为3 差错次数为3 次 错次数为0 1 次 为2 次 次 以上,不及时或 3 4 档案管理 40以下满意 77 30 差错次数为3 次 以上,造成考核 20 差错或延误 丢失 内部资料 注意保存 30 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 100 8.15 内 审 会 计 序 号 绩效评估标准 考核指标 优 秀 ( 100 分) 1 2 权重 (% ) 帐务审核 及时性 及时 审计质量 无差错 良 好 ( 80 分) 一 般 ( 60 分) 可 接 受 ( 40 分) 差(0 分) 不及时 差错次数为 差错次数 差错次数为3 差错次数为3 次 1 次。 为2 次。 次。 以上。 及时准确 准确 基本准确 有错误2 次 有错误2 次以上 及时完整,差 差错次数为 差错次数 差错次数为3 错次数为0 1 次 为2 次 次 20 40 审计报告 3 及分析质 20 量 审计问题 4 整改措施 落实 内部资料 注意保存 78 差错次数为3 次 以上,不及时或 丢失 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 内部资料 注意保存 100 79

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粮油公司人力资源部考核指标及评估标准格式

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黄海粮油工业(山东)有限公司 KPI 指标及评估标准体系 一、人力资源与公共事务部 1、部门指标 1.1 人力资源配置完成率(30) 指标定义 考核期内实际到岗人数占公司批准的招募计划数 设立目的 考核人力资源部的招聘效率,确保各部门人员能及时到岗 计算公式 (期内实际到岗人数÷公司批准的招募计划数)X100% 相关说明 ·部门填写《人员增补申请表》,经总经理批准后,人力资源部负责招聘; ·月底由招聘管理员统计、汇总增补人员招聘完成情况(跨月招聘者列于要求 到岗时限月),并下发各部门备核; ·无时限要求者暂定60日 数据来源 各部门《人员增补申请表》 数据收集 招聘管理员 数据提供 招聘管理员 数据审核 部门经理、公司各部门 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 附《人员增补申请表》 1.2 后勤服务满意度(20) 指标定义 设立目的 各部门员工(或客户)对食堂、信息、环卫等后勤保障的满意度调查结果 ·考核人力资源部在食堂、信息、环卫等后勤保障方面的服务水平; ·籍此找出不足,提高服务水平 计算公式 取下属各岗位的满意度调查的综合平均成绩 相关说明 ·人力资源部统一下发《后勤服务满意度调查问卷》; ·各部门根据问卷项目及标准进行评分后,由内勤提报至绩效管理员; ·绩效管理员整体汇总最后得分; ·若出现投诉,每次在原得分基础上扣?分 数据来源 《后勤服务满意度调查问卷》 数据收集 绩效管理员、各部门内勤 数据提供 绩效管理员、部门经理、公司各部门 数据审核 部门经理 统计周期 每月一次 1 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 附《后勤服务满意度调查问卷》 1.35S 现场与安全管理(20) 指标定义 设立目的 公司各部门对5S现场及安全的管理状态 ·考核人力资源部对各部门5S现场及安全管理的监督力度 ·籍此督促人力资源部监督各部门提高5S现场及安全管理水平 计算公式 取公司检查的各部门现场与安全管理情况得分的平均值进行统计评定 相关说明 由公司5S事务局统一制订检查标准,对各部门进行评定 数据来源 5S事务局检查文件 数据收集 公司安全办 数据提供 安全办主管 数据审核 部门经理、公司各部门 统计周期 每月?次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 检查评估办法附于各部门相应岗位 1.4 企管工作计划完成率(20) 指标定义 公司或部门交办的企管项目、文化建设、宣传法务等工作的完成状况 设立目的 通过对公司企管工作的进度及质量进行考核,保证部门管理工作的顺利开 展,提高企业管理水平、企业知名度及员工凝聚力。 计算公式 根据工作完成情况与工作计划相比较得分 相关说明 ·有项目,根据项目的进度及质量与评估标准进行比较评价; ·无大型项目,取前期此项指标的平均值 数据来源 企管工作的进度及其质量 数据收集 企管办主管 数据提供 部门经理 数据审核 总经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 1.5 培训效果满意度(10) 2 指标定义 参训人员对公司组织的培训效果的满意程度 设立目的 考核参训人员对培训效果的满意度进行评价,籍此督促人力资源部不断提高 培训计划的执行质量 计算公式 根据培训管理员或咨询公司提供的《培训效果满意度调查问卷》统计得分 相关说明 ·培训结束,培训管理员下发调查问卷; ·参训人员根据评估项目及效果进行评估; ·培训管理员根据评估结果统计最后得分 ·若无相应培训,取前期指标的平均值 数据来源 《培训效果满意度调查问卷》 数据收集 培训管理员 数据提供 培训管理员 数据审核 部门经理 统计周期 培训完毕后 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 一般 差 《培训效果满意度调查问卷》根据培训内容另行设计。 2、部门经理 2.1 部门综合指标(50) 指标定义 设立目的 部门指标的综合得分 ·部门的大部分业绩通过经理来实现; ·体现团队与个人关系 计算公式 部门指标得分x50% 相关说明 部门指标的综合得分x50%即为该项最终得分。 数据来源 部门指标得分 数据收集 绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源部经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 2.2 人力资源政策与管理效果评价(20) 指标定义 总经理对人力资源部经理对人力资源政策执行的一种总体评价(如相关政策 的把握、执行,劳动纪律的遵守等) 3 设立目的 考核此项指标,督促人力资源经理加强管理力度,提升企业的管理水平,营 造黄海氛围。 计算公式 根据总经理平时把握或抽查进行扣分 相关说明 ·根据人力资源经理对相关政策的把握、执行情况进行综合评价 ·对劳动纪律等状况进行抽查扣减,每查违犯一次扣2分。 数据来源 总经理对相关工作的把握及对相关工作的抽查 数据收集 总经理 数据提供 总经理 数据审核 总经理 统计周期 随机 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 2.3 下属员工管理成效(10) 指标定义 设立目的 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评 ·考核对下属员工的指导、教育等管理效果; ·籍此提高领导者管理水平,促进团队建设 计算公式 《下属员工管理成效问卷调查》各项综合得分 相关说明 ·由人力资源部下发《下属员工管理成效问卷调查》; ·参评人员根据项目及标准进行评定; ·最后由内勤对结果进行汇总统计,并连同问卷一起提报绩效管理员; ·问卷仅对内勤、绩效管理员、人力资源主管、人力资源经理公开 数据来源 《下属员工管理成效问卷调查》 数据收集 行政内勤 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源部经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 附《下属员工管理成效问卷调查》。 2.4 部门费用控制率(10) 指标定义 部门实际发生管理费用占计划管理费用的比率 设立目的 通过对部门管理费用的控制状况进行分析,总结不足,进行改进,达到控制 成本费用的目的。 计算公式 (实际发生管理费用÷计划管理费用)X100% 相关说明 ·每月由财务根据量化考核数据进行统计汇总; 4 ·并将汇总数据提报人力资源部 数据来源 部门各项费用报销单据 数据收集 财务管理部 数据提供 考评会计 数据审核 财务管理部经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 2.5 后勤服务满意度 同部门。 3、人力资源主管 3.1 人力资源配置完成率(30) 同部门指标。 3.2 人事服务满意度(30) 指标定义 员工(客户)对招聘、培训、薪酬、绩效等工作方面的服务综合满意程度 设立目的 从员工角度综合反映人力资源部的服务水平 计算公式 根据满意度调查问卷结果数值统计分析及投诉数进行扣分 相关说明 ·人力资源部统一下发《人事服务满意度调查问卷》; ·各部门根据问卷评估项目进行评定,完毕后由内勤统一交至绩效管理员; ·绩效管理员根据评分最后统计得分 ·若出现投诉,每次在原得分基础上扣?分 数据来源 《人事服务满意度调查问卷》、投诉 数据收集 各部门内勤、绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 附《人事服务满意度调查问卷》 3.3 培训工作计划完成情况(20) 指标定义 对列于部门计划和公司批准的临时培训计划执行情况,包括人次完成率与效 果满意度两项。 设立目的 ·考核人力资源部对培训计划的执行、贯彻情况; 5 ·提高培训质量 计算公式 相关说明 ·(培训人次完成率=实际参加培训人数÷计划参训人次)x100%; ·根据培训管理员或咨询公司设计的《培训效果满意度调查》结果数值统计 ·两项各占10; ·培训多于一次时,取其平均值,若无培训,取其前期月度平均值; ·培训计划参训人数根据审批结果在通知中列明的数据为准,若有变动,以最 后核定为准,实际参训人数以签到表为准; ·培训满意度以现场问卷评估为准 数据来源 培训通知、签到表、《培训效果满意度调查》 数据收集 培训管理员 数据提供 培训管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理、参训人员 统计周期 培训完毕时统计 考核说明:  评估标准 1 优秀 良好 尚可 一般 差 良好 尚可 一般 差 考核说明:  评估标准 2 优秀  附《签到表》 3.4 人力资源基础信息管理(10) 指标定义 人力资源相关基础信息的准确性、完整性、动态性。 设立目的 考核人力资源基础信息的准确、完整及动态性,确保更好地为部门及公司服务 计算公式 根据资料的准确、规范等进行扣分。 ·部门经理随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错误,采 相关说明 用倒扣法; ·本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分,不规范或未及时更新 1 次扣 1 分; ·每月至少抽查两次。 数据来源 被考核人资料、信息、抽查结果 数据收集 部门经理 数据提供 部门经理 数据审核 部门经理、被考核人 统计周期 随时、抽查完毕时  评估标准 1 优秀 良好 尚可 一般 差 3.5 下属员工管理成效(10) 6 指标定义 设立目的 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评 ·考核对下属员工的指导、教育等管理效果; ·籍此提高领导者管理水平,促进团队建设 计算公式 《下属员工管理成效问卷调查》各项综合得分 相关说明 ·由人力资源部下发《下属员工管理成效问卷调查》; ·参评人员根据项目及标准进行评定; ·最后由内勤对结果进行汇总统计,并连同问卷一起提报绩效管理员; ·问卷仅对内勤、绩效管理员、人力资源主管、人力资源经理公开 数据来源 《下属员工管理成效问卷调查》 数据收集 行政内勤 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源部经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 《下属员工管理成效问卷调查》同经理。 4、招聘管理员 4.1 人力资源配置完成率(40) 同部门考核指标。 4.2 工作服务满意度(20) 指标定义 员工(客户)对招聘、人事办理等工作各方面的服务综合满意程度 设立目的 从员工角度综合反映人力资源部的服务水平 计算公式 根据满意度调查问卷结果数值统计分析及投诉数进行扣分 相关说明 ·人力资源部统一下发《人事服务满意度调查问卷》; ·各部门根据问卷评估项目进行评定,完毕后由内勤统一交至绩效管理员; ·绩效管理员根据评分最后统计得分 ·若出现投诉,每次在原得分基础上扣?分 数据来源 《人事服务满意度调查问卷》、投诉 数据收集 各部门内勤、绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 数据来源于《人事服务满意度调查问卷》中招聘部分。 7 4.3 人力资源基础信息管理(20) 指标定义 人力资源相关基础信息的准确性、完整性、动态性。 设立目的 考核人力资源基础信息的准确、完整及动态性,确保更好地为部门及公司服务 计算公式 根据资料的准确、规范等进行扣分。 ·人力资源主管随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错 相关说明 误,采用倒扣法; ·本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分,不规范或未及时更新 1 次扣 1 分; ·每月至少抽查两次。 ·抽查重点为员工基本档案资料、员工资料表信息的完整/准确/有效、健康证管 理、员工人事手续/合同等相关岗位信息 数据来源 被考核人资料、信息、抽查结果 数据收集 人力资源主管 数据提供 人力资源主管、 数据审核 招聘管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 随时、抽查完毕时 考核说明:  评估标准 1 优秀 良好 尚可 一般 差 4.4 交办事项完成效率和质量(10) 指标定义 对于主管(或经理)交办的各项事务的完成状况 设立目的 通过对本岗位交办事务执行、完成状况的考核、反馈,提高员工的做事技巧及 做事能力。 计算公式 根据对交办事务的完成状况扣分 相关说明 ·对于主管(或经理)交办事项,无认可的理由,每次晚于约定时间扣2分, 质量达不到要求扣2分,两者同时扣5份,有客观原因或困难,要及时沟通, 事后反映不予认可,对完成情况主管要予以记录; ·经理审核时,经理交办事项完成情况同主管,但不重复扣分。 数据来源 主管记录 数据收集 主管 数据提供 主管、部门经理 数据审核 招聘管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 4.5 人才储备率(10) 8 指标定义 每月根据分析报告储备的人员数量完成状况 设立目的 分析掌握公司岗位的人才需求及市场供应状况,储备需要人员,更好地为招 聘服务 计算公式 根据储备完成情况进行扣分 ·要求管理员熟练掌握公司各岗位的人力资源配置状况,并每月25日前根据人 相关说明 才供求状况,提交公司《人力资源供求及储备分析报告》; ·根据主管与经理审核批准的分析结果确定储备哪个岗位、什么专业或特长的 人才及储备数量,对储备人员注明投递简历时间、最近一次联系/沟通时间/联 系结果,并由主管随机抽查储备人才情况是否真实,数量每少5%扣2分,低于 5%扣1分,检查出提供数据不真实一人次扣3分。 数据来源 《人力资源供求及储备分析报告》 数据收集 招聘管理员 数据提供 人力资源主管 数据审核 招聘管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 每月《人力资源供求及储备分析报告》需每月提报 5.培训管理员 5.1 培训效果满意度(30) 见部门考核指标。 5.2 培训人次完成率(30) 指标定义 实际参加培训人数占计划参训人数的比率 设立目的 针对目前培训参与状况,提高参与率,增强培训效果 计算公式 (实际参加培训人数÷计划参训人次)x100% 相关说明 ·培训多于一次时,取其平均值,若无培训,取其前期月度平均值; ·培训计划参训人数根据审批结果在通知中列明的数据为准,若有变动,以最 后核定为准,实际参训人数以签到表为准; 数据来源 培训通知、签到表 数据收集 培训管理员 数据提供 培训管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理、各部门 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 签到表见部门指标 9 5.3 交办事项完成效率和质量(20) 指标定义 对于主管(或经理)交办的各项事务的完成状况 设立目的 通过对本岗位交办事务执行、完成状况的考核、反馈,提高员工的做事技巧及 做事能力。 计算公式 根据对交办事务的完成状况扣分 相关说明 ·对于主管(或经理)交办事项,无认可的理由,每次晚于约定时间扣2分, 质量达不到要求扣2分,两者同时扣5份,有客观原因或困难,要及时沟通, 事后反映不予认可,对完成情况主管要予以记录; ·经理审核时,经理交办事项完成情况同主管,但不重复扣分。 数据来源 主管记录 数据收集 主管 数据提供 主管、部门经理 数据审核 培训管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 5.4 人力资源信息管理(10) 指标定义 人力资源相关基础信息的准确性、完整性、动态性。 设立目的 考核人力资源基础信息的准确、完整及动态性,确保更好地为部门及公司服务 计算公式 根据资料的准确、规范等进行扣分。 ·人力资源主管随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错 相关说明 误,采用倒扣法; ·本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分,不规范或未及时更新 1 次扣 1 分; ·每月至少抽查两次。 ·抽查重点包括员工培训所有档案、员工资料表中相关信息、职务职资料、相关 的文件批件等; ·由 9000 办查出的不合格项者 1 次扣 5 分。 数据来源 被考核人资料、信息、抽查结果 数据收集 人力资源主管、9000办 数据提供 人力资源主管、9000办 数据审核 培训管理员、人力资源主管、部门经理、9000办 统计周期 随时、抽查完毕时 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 10 5.5 谈话制度落实情况(10) 指标定义 各部门对《员工谈话制度》的履行状况 设立目的 通过对本指标的考核,督促培训管理员加强各部门对本制度的履行,达到上 下级沟通协作的目的 计算公式 取《下属员工管理成效问卷调查》中本制度履行状况的平均值 相关说明 取《下属员工管理成效问卷调查》中本制度履行状况的平均值 数据来源 《下属员工管理成效问卷调查》 数据收集 各部内勤、绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 各部门、人力资源经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 《下属员工管理成效问卷调查》见经理指标 6、薪酬管理员 6.1 日常工作完成效率和质量(30) 指标定义 对于主管(或经理)交办的各项事务的完成状况 设立目的 通过对本岗位交办事务执行、完成状况的考核、反馈,提高员工的做事技巧及 做事能力。 计算公式 根据对交办事务的完成状况扣分 相关说明 ·对于主管(或经理)交办事项,无认可的理由,每次晚于约定时间扣2分, 质量达不到要求扣2分,两者同时扣5份,有客观原因或困难,要及时沟通, 事后反映不予认可,对完成情况主管要予以记录; ·经理审核时,经理交办事项完成情况同主管,但不重复扣分。 数据来源 主管记录 数据收集 主管 数据提供 主管、部门经理 数据审核 薪酬管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 6.2 薪酬差错次数(20) 指标定义 对员工工资、福利、保险等的核算错误次数 设立目的 通过对此项指标的考核,督促薪酬管理员加强对本项工作的严谨态度,减少 11 失误次数,提高服务满意度 计算公式 根据核算差错次数进行扣分  相关说明   员工凭工资条,发现因考勤或其他原因造成工资差错,可直接找薪酬管 理员要求核实处理,确因管理员造成的失误,由其出具书面意见,并与 财务部协调进行工资调整,财务部对其差错进行统计,核实的错误3人次 以内为满分,另外每错误一人次扣2分,另外,财务审核查实的差错也在 此之列; 主管检查发现违反考勤纪律一次扣10分;工作不认真,有问题不深究导 致失误每发现一次扣5分。 对各类保险缴纳情况,造成的人数、金额,或其他差错,每人次扣1分。 数据来源 员工提报、工资表 数据收集 财务管理部 数据提供 财务管理部 数据审核 薪酬管理员、财务管理部、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 6.3 工作服务满意度(20) 指标定义 员工(客户)对薪酬计算、投诉处理等工作各方面的服务综合满意程度 设立目的 从员工角度综合反映人力资源部的服务水平 计算公式 根据满意度调查问卷结果数值统计分析及投诉数进行扣分 相关说明 ·人力资源部统一下发《人事服务满意度调查问卷》; ·各部门根据问卷评估项目进行评定,完毕后由内勤统一交至绩效管理员; ·绩效管理员根据评分最后统计得分 ·若出现投诉,每次在原得分基础上扣?分 数据来源 《人事服务满意度调查问卷》、投诉 数据收集 各部门内勤、绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀  良好 尚可 一般 差 数据来源于《人事服务满意度调查问卷》中薪酬部分。 6.4 薪酬计算发放及时性(20) 指标定义 对每月工资的发放时间与规定发放时间的比较 12 设立目的 督促薪酬管理员每月按时统计核算员工工资,提高工作效率与员工的满意度 计算公式 按照发放的延误时间进行扣分 相关说明 根据公司规定时限,因绩效考核结果迟报和打卡记录器故障,每晚1天扣1分。 自身原因每晚一天扣5分 数据来源 工资核算完成时间 数据收集 薪酬管理员 数据提供 薪酬管理员 数据审核 财务管理部、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 6.5 人力资源信息管理 指标定义 人力资源相关基础信息的准确性、完整性、动态性。 设立目的 考核人力资源基础信息的准确、完整及动态性,确保更好地为部门及公司服务 计算公式 根据资料的准确、规范等进行扣分。 ·人力资源主管随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错 相关说明 误,采用倒扣法; ·本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分,不规范或未及时更新 1 次扣 1 分; ·每月至少抽查两次。 ·抽查重点包括考勤/工资/保险/劳动纠纷资料存档,员工资料表信息更新、补 充,转正定级等相关人事文件存档或其它与本岗位相关的信息。; 数据来源 被考核人资料、信息、抽查结果 数据收集 人力资源主管 数据提供 人力资源主管 数据审核 薪酬管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 随时、抽查完毕时 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 7、绩效管理员 7.1 绩效考核结果提供的及时性(25) 指标定义 薪酬管理员收到考核结果的时间与规定提供时间的比较 设立目的 督促绩效管理员高效及时地提供考核结果,以便工资核算,提高服务满意度 计算公式 根据提供结果的延误时间进行扣分 相关说明 根据公司规定时限,因部门上报延迟或不合格调整,晚于规定时间1天扣1 分,自身原因每超过1天扣5分 13 数据来源 考核结果提供时间 数据收集 薪酬管理员 数据提供 薪酬管理员 数据审核 绩效管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 7.2 考核结果的准确性(25) 指标定义 考核结果统计的差错次数 设立目的 通过对此项指标的考核,督促绩效管理员加强对本项工作的严谨态度,减少 失误次数,提高服务满意度 计算公式 根据统计的差错次数扣分 相关说明 员工根据工资条对考核分值存在疑义,可直接到绩效管理员处核实,绩效管 理员负责处理,若因绩效管理员失误造成分值输入错误,由绩效管理员出具 说明,交薪酬管理员,薪酬管理员对差错进行统计并协调财务调整工资 数据来源 工资条、员工提报 数据收集 薪酬管理员 数据提供 薪酬管理员 数据审核 绩效管理员、薪酬管理员、人力资源主管、部门经理、财务管理部 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 7.3 考核服务和投诉处理满意度(20) 指标定义 员工(客户)对招聘、投诉处理等工作各方面的服务综合满意程度 设立目的 从员工角度综合反映人力资源部的服务水平 计算公式 根据满意度调查问卷结果数值统计分析及投诉数进行扣分 相关说明 ·人力资源部统一下发《人事服务满意度调查问卷》; ·各部门根据问卷评估项目进行评定,完毕后由内勤统一交至绩效管理员; ·绩效管理员根据评分最后统计得分 ·若出现投诉,每次在原得分基础上扣?分 数据来源 《人事服务满意度调查问卷》、投诉 数据收集 各部门内勤、绩效管理员 数据提供 绩效管理员 数据审核 人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 14 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 数据来源于《人事服务满意度调查问卷》中绩效部分。 7.4 交办事项完成效率和质量(20) 指标定义 对于主管(或经理)交办的各项事务的完成状况 设立目的 通过对本岗位交办事务执行、完成状况的考核、反馈,提高员工的做事技巧及 做事能力。 计算公式 根据对交办事务的完成状况扣分 相关说明 ·对于主管(或经理)交办事项,无认可的理由,每次晚于约定时间扣2分, 质量达不到要求扣2分,两者同时扣5份,有客观原因或困难,要及时沟通, 事后反映不予认可,对完成情况主管要予以记录; ·经理审核时,经理交办事项完成情况同主管,但不重复扣分。 数据来源 主管记录 数据收集 主管 数据提供 主管、部门经理 数据审核 绩效管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 每月一次 考核说明:  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 7.5 人力资源信息管理 指标定义 人力资源相关基础信息的准确性、完整性、动态性。 设立目的 考核人力资源基础信息的准确、完整及动态性,确保更好地为部门及公司服务 计算公式 根据资料的准确、规范等进行扣分。 ·人力资源主管随机抽查或在信息使用过程中发现应该无误的信息没有或错 相关说明 误,采用倒扣法; ·本人提供不出规定资料 1 次扣 2 分,不规范或未及时更新 1 次扣 1 分; ·每月至少抽查两次。 ·抽查重点包括员工资料表中相关信息、奖惩任免文件、考核/体系跟踪改进信 息、岗位说明书/组织结构更新维护等; 数据来源 被考核人资料、信息、抽查结果 数据收集 人力资源主管 数据提供 人力资源主管 数据审核 绩效管理员、人力资源主管、部门经理 统计周期 随时、抽查完毕时 考核说明: 15  评估标准 优秀 良好 尚可 一般 差 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 16 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 17 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 18 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 19 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 20 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 21 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 22 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 23 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 24 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 25 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 指标定义 设立目的 计算公式 相关说明 数据来源 数据收集 数据提供 数据审核 统计周期 26 27

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粮油公司饲料事业部

粮油公司饲料事业部

黄海粮油工业(山东)有限公司 饲料事业部 目录 一、部门绩效考核指标............................................. 3 1.1 部门职能.............................................................3 1.2 部门指标.............................................................3 二、部门绩效考核评估标准.........................4 三、岗位绩效考核指标.............................5 3.01 部门经理.............................................................5 3.02 销售经理.............................................................5 3.03 销售管理主管.........................................................6 3.04 销售管理员(营业厅).................................................6 3.07 市场策划员...........................................................7 3.08 采购经理.............................................................7 3.09 采购员...............................................................8 3.10 技术经理.............................................................9 3.11 技术服务员...........................................................9 3.12 饲料厂厂长...........................................................9 3.13 生产主管...........................................................10 3.14 仓库主管...........................................................11 3.17 全价料班长.........................................................11 3.18 库管班长/库管员....................................................12 3.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工)...........................12 3.20 统计员.............................................................13 3.21 行政内勤...........................................................13 四、岗位绩效考核评估标准.........................15 4.01 4.02 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 部门经理...........................................................15 销售经理...........................................................15 销售管理主管.......................................................16 销售管理员.........................................................17 市场策划员.........................................................17 采购经理...........................................................18 采购员.............................................................19 技术经理...........................................................20 技术服务员.........................................................21 饲料厂厂长.........................................................21 生产主管...........................................................22 1 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.14 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 仓库主管...........................................................23 全价料班长.........................................................24 库管班长/库管员....................................................24 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工)...........................25 统计员.............................................................26 行政内勤...........................................................27 2 黄海粮油工业(山东)有限公司 一、部门绩效考核指标 1.1 部门职能 负责公司饲料产品的开发、设计、生产、销售以及销售服务,实现公司下达的各项经营 指标。 1.2 部门指标 序号 考核指标 权重% 数据提供 指标说明 1 销量完成率 30 财务管理部 (实际完成量÷计划销量)× 100% 计划销量按年度调整计划 2 利润完成率 30 财务管理部 (实际利润完成÷年度调整计划)×100 % 利润为税前利润 3 费用控制率 20 财务管理部 (实际发生费用÷计划费用) ×100% 费用包括管理费用、财务费用、营销费用 4 产销率 10 财务管理部 (实际销售量÷ 实际入库量)×100% 5 5S 现场与安全管理 10 检查通报文件 合计 100 3 根据检查办法 黄海粮油工业(山东)有限公司 二 、 部 门 绩 效 考 核 评 估 标 准 年 部 门 绩 效 考 核 表 考核月份: 考核者签名: 序 号 1 考核时间: 考核指标 销量完成率 年 绩效评估标准 月 日 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 权重 (% ) 销量完成率达到 90%。 销量完成率达到 85%。 销量完成率达到 80%。 销量完成率达到 70%。 销量完成率低于 60%。 30 4 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 黄海粮油工业(山东)有限公司 2 3 4 5 利润完成率 利润完成率达到 90%。 利润完成率达到 85%。 利润完成率达到 80%。 利润完成率达到 70%。 利润完成率低于 60%。 30 费用控制率 费用控制率不超 过规定指标。 费用控制率高于 5%。 费用控制率高于 10% 。 费用控制率高于 15 %。 费用控制率高于 20% 。 20 产销率 产 销 率 达 到 100 %。 产销率达到 产销率达到 产销率低于 %。 %。 5S现场与安全管 理达标率达到 %。 5S现场与安全管理 达标率达到 %。 5S现场与安全管理 达标率达到 %。 5S 现场与 安全管理 (同饲料厂 厂长) 95 产销率达到 90 85 %。 5 5S现场与安全管理 达标率达到 %。 80 %。 10 5S现场与安全管 理达标率低于 %。 10 合计 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理 经理职责 1、 根据公司总经理下达的经营指标,积极组织实施并努力实现。 2、 按照公司给定的费用预算,严格部门各项费用的控制。 3、 负责拟定并向公司总经理报告饲料事业部经营策略及管理制度以期核准,并据以 实施。 4、 积极组织实施 5S 现场管理及安全生产,努力符合公司的要求。 5、 积极加强员工与团队的管理,不断提升饲料事业部整体战斗力。 经理指标 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 部门综合指标 50 部门文员 2 下属员工管理成 效 20 员工/人力资源 与公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 3 部门费用控制率 20 财务管理部 (实际发生管理费用÷ 计划管理费用)× 100% 4 5S 现场与安全 生产管理 10 检查通报文件 合计 100 指标说明 部门考核得分× 50% 根据检查办法 3.02 销售经理 序号 考核指标 1 市场网络架构 2 下属员工 管理成效 权重 数据提供 指标说明 20 销管 (实 际客 户总 数 ÷ 市场 开发 计划 数) × 100% 20 员工/ 饲料事业部门 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通 等状 况测 评( 取三 方测 评结 果平 均 (%) 6 黄海粮油工业(山东)有限公司 经理 值) 3 水产料销量完成率 15 财务管理部 (实际完成销量÷计划销量)× 100%; 4 猪料销量完成率 15 财务管理部 (实际完成销量÷计划销量)× 100%; 5 禽料销量完成率 15 财务管理部 (实际完成销量÷计划销量)× 100%; 财务管理部 ( 实 际 发 生 费 用 ÷ 计 划 费 用 ) × 100% ; (不包括业务人员的包干费用,计划费用 按年度预算) 6 销售费用控制率 15 合计 100 3.03 序号 1 销售管理主管(办公室) 考核指标 销售资料 和信息管理 权重 40 2 销售计划准确率 25 3 工作满意度 25 4 对下属员工管理 10 合计 100 3.04 序号 数据提供 财务管理部 销售经理 饲料厂成品库 管员和统计员 相关部门 检查通报文件 本人/经理/员工 指标说明 资料分类管理完整准确 (品种、数量和交货期与销售计划相符的 实际出库总量÷销售下达的生产计划总 量)× 100% 根据工作满意度测评 对下属员工的指导、考核等(三方平均 值) 销售管理员(营业厅) 考核指标 权重 (%) 数据提供 7 指标说明 黄海粮油工业(山东)有限公司 1 开票的准确率 40 客户、财务、销 售员 开票数据的差错率 2 销售资料和 信息管理 30 销管、销售人 员、市场策划员 市场资料、信息、数据完整准确,客户档 案建立、管理。 3 工作满意度 30 外部单位、公司 各部门、本部门 外部往来单位、客户和公司各部门对本人 投诉次数。 合计 100 3.07 市场策划员 权重 序号 考核指标 1 市场推广完成率 20 销售部门经理、 销售员 2 市场调查完成率 20 销售部门经理 (%) 数据提供 指标说明 (实际完成活动数÷计划活动数)×100% (实际市场调查次数÷计划市场调查次数) ×100% 20 新产品推广效果、销售品种结构、市场网络的 销售主管、销管、 建设,市场推广效果调查。 销售员 (实际推广活动销量÷计划推广活动销量) ×100% 资料和 信息管理 20 部门经理、销管 竞争对手市场推广政策,市场推广活动资料 总结,各类市场信息搜集、整理,市场信息 数据库的建立。 5 销售培训计划完 成率 10 部门经理 6 工作满意度 10 外部单位、本部 门 合计 100 3 市场推广效果评 价 4 (实际培训次数÷计划培训次数)×100% 工作满意度测评 3.08 采购经理 序号 考核指标 权重 数据提供 8 指标说明 黄海粮油工业(山东)有限公司 (%) 1 月度采购品种计划 完成率 2 入库原料批次检验 合格率 3 采购价格执行情况 4 万元采购成本 费用控制率 5 采购委员会 采购计划完成率=(实际完成采购数÷月 度采购计划)× 100% 一个品种、数量、交货期完成,才算完成一 个品种 25 质量管理部 入库原料批次检验合格率=(入库原料检 验合格批次÷入库原料检验总批次)× 100% 25 财务管理部 (实际执行价格总金额÷计划执行价格总 金额)× 100% 30 采购成本费用控制率=(月度实际采购额 10 财务管理部 饲料事业部 ÷月度计划费用)× 100% 采购成本实际发生费用为每月度实际所发 生的采购费用。 下属员工 管理成效 10 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 合计 100 数据提供 指标说明 3.09 采购员 权重 序号 考核指标 1 采购合同履约率 40 饲料厂 合同履约率=(数量、价格、交货期均合 格的批次÷总合同批次数)× 100% 2 入库原料检验合格 率 30 质量管理部 批次检验合格率=(入库原料检验合格批次 ÷入库原料检验总批次)× 100% 采购制度的执行 10 财务、仓库 根据采购制度的执行情况 采购信息管理 10 采购经理 4 (%) 9 随机检查和反馈。 黄海粮油工业(山东)有限公司 5 工作满意度 10 合计 100 采购经理 客户投诉和部门下达工作任务完成情况。 3.10 技术经理 序号 考核指标 1 超标次数(配方管 理) 2 新产品研发 权重 数据提供 指标说明 25 饲料部/质量部 每个配方蛋白超出企标次数,配方成本及 配方质量的评价。 15 饲料部经理 (%) 根据工作计划与进度汇报比较 (实际完成服务的次数÷计划服务次数) × 3 技术服务完成率 20 饲料销售经理 4 质量投诉率 20 销售部和客户 配方质量方面的投诉(因原料及生产过程 造成的投诉除外)。 5 下属员工 管理成效 10 员工/个人/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 6 费用控制率 10 财务部 合计 100 100% (实际发生费用÷计划费用)× 100% 3.11 技术服务员 权重 序号 考核指标 1 技术服务的满意度 40 销售员、客户 根据销售员和客户的调查表、反馈表 2 技术培训的完成率 30 销售部 (实际完成次数÷计划次数) × 100% 3 技术资料的管理 30 产品技术员 (%) 数据提供 10 指标说明 资料汇集、编写完成情况。 黄海粮油工业(山东)有限公司 合计 3.12 100 饲料厂厂长 序号 考核指标 1 销售计划的满足率 2 饲料单位 制造费用控制率 3 饲料产品 批次检验合格率 4 5S 现场管理与安全 生产 5 权重 数据提供 指标说明 15 销管 (满足销售发货定单数÷销售定单总数) × 100% (安全库存另定) 35 财务管理部 (实际发生单位制造费用÷额定单位制造 费用)× 100% 20 质量管理部 批次检验合格率=(检验合格批次÷检验 总批次)× 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不 合格,该批次产品不列入考核) 15 检查通报文件 下属员工 管理成效 15 本人/员工/ 部门经理 合计 100 (%) 根据检查办法。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 3.13 生产主管 序号 1 考核指标 生产计划完成率 权重 (%) 15 数据提供 指标说明 生产主管/仓库 主管 (已入库项目数÷生产计划项目数)× 100% 2 饲料产品 批次检验合格率 20 质量管理部、 客户投诉 批次检验合格率=(检验合格批次÷检验总批 次)× 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) 3 饲料单位制造费用控 制率 30 财务管理部 (实际发生单位制造费用÷额定单位制造费 用)×100% (不包括仓储费用) 11 黄海粮油工业(山东)有限公司 4 设备安全运转率 15 饲料厂厂长 故障时间的长短 5 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 6 5S 现场管理及安全生 产 10 检查通报文件 合计 100 根据检查办法。 3.14 仓库主管 权重 序号 考核指标 1 库存 数据 盘点 准 确率 25 财务管理部 2 5S 现场及安全管 理达标率 20 检查通报文件 3 库存货物质量抽 检合格率 10 质量管理部 4 装卸作业效率及 客户满意度 25 外部单位、公司 各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 5 各类报表的及时 性、准确性 10 饲料厂厂长、相 关接收部门 根据完成时间检查是否符合规定要求。 6 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 数据提供 指标说明 饲料厂统计 (已入库量总数÷生产计划量总数)× 100% 3.17 序号 1 (%) 数据提供 指标说明 根据财务盘点(按盘点率的下限) 根据检查办法。 库存合格货物保管期间内质量合格率。 全价料班长 考核指标 生产计划完成率 权重 (%) 20 12 黄海粮油工业(山东)有限公司 批次检验合格率=(检验合格批次÷检验总 批次)× 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) 2 饲料产品 批次检验合格率 20 质量管理部 3 设备故障时间 20 饲料厂 4 5S 现场及安全管 理达标率 20 检查通报文件 根据检查办法。 5 作业资料和 信息管理 10 检查通报文件 根据检查办法。 6 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 根据设备故障时间 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 3.18 库管班长/库管员 权重 序号 考核指标 1 库存数据盘点 准确率 15 财务管理部 统计员 根据财务盘点 2 库存货物 质量抽检合格率 10 质量管理部 库存合格货物保管期间内质量合格率。 3 5S 现场及安全管理 达标率 30 检查通报文件 4 装卸作业效率及工 作满意度 25 饲料采购部和饲 料销售部 5 劳动纪律 10 上一级主管 6 作业资料和 信息管理 10 库管员 合计 100 (%) 数据提供 13 指标说明 根据检查办法,包括装卸工的管理。 客户投诉次数。 根据日常表现 随机抽查和反馈报告 黄海粮油工业(山东)有限公司 3.19 序号 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工) 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 批次检验合格率=(检验合格批次÷检验总 批次)× 100% (如因原料质量和配方等原因造成产品不合 格,该批次产品不列入考核) (本岗位和本流程工段出现的不合格次数。) 1 饲料产品 批次检验合格率 30 质量管理部 2 设备故障时间 20 饲料厂 3 5S 现场及安全管 理达标率 20 检查通报文件 4 生产计划完成率 10 饲料厂统计 5 作业资料和 信息管理 10 检查通报文件 6 劳动纪律 10 上级主管 合计 100 根据设备故障时间 根据检查办法。 (已入库量总数÷生产计划量总数)× 100% 根据检查办法。 根据日常表现 3.20 统计员 权重 序号 考核指标 1 统计数据 差错次数 30 上一级主管 或经理及相关部 门 2 统计数据时效性 30 上一级主管 或经理 根据完成时间检查是否符合规定要求。 3 内部行政事务 10 上一级主管 或经理 根据工作汇报按工作计划比较。 4 文件资料管理 10 上一级主管 或经理 随机抽查和反馈报告。 (%) 数据提供 14 指标说明 根据审核结果检查统计差错次数。 黄海粮油工业(山东)有限公司 5 劳动纪律 10 上一级主管 根据日常表现 6 工作满意度 10 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计 100 3.21 行政内勤 权重 序号 考核指标 1 日常文秘服务 40 主管/经理 根据工作汇报按工作计划比较。 2 工作计划完成率 10 主管/经理 根据工作汇报按工作计划比较。 3 内部行政事务 20 上一级主管 根据工作汇报按工作计划比较。 4 文件资料管理 10 上一级主管 随机抽查。 5 劳动纪律 10 上一级主管 根据日常表现 6 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 合计 100 (%) 数据提供 15 指标说明 黄海粮油工业(山东)有限公司 16 黄海粮油工业(山东)有限公司 四 、 岗 位 绩 效 考 核 评 估 标 准 4.01 序 号 部门经理 绩效评估标准 考核指标 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 部门综合指标考核结 果达到 90% 。 部门综合指标考核结 果达到 85% 。 部门综合指标考核 结果达到 80% 。 部门综合指标考核 结果达到 75% 。 部门综合指标考核结 果低于 70% 。 权重 (% ) 1 部门综合指标 3 下属员工管理成 效 2 部门费用控制率 部门费用控制率不超 过规定指标。 部门费用控制率高于 5%。 部门费用控制率高 于 10% 。 部门费用控制率高 于 15% 。 部门费用控制率高于 20% 。 20 4 5S现场与安全 生产管理( 同饲 料厂厂长) 5S现场与安全生产管 理达标率达到 %。 5S现场与安全生产管 理达标率达到 %。 5S现场与安全生产 管理达标率达到 %。 5S现场与安全生产 管理达标率达到 %。 5S现场与安全生产管 理达标率低于 %。 10 合计 100 4.02 序 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 50 20 销售经理 考核指标 绩效评估标准 17 权重 黄海粮油工业(山东)有限公司 号 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) (% ) 市场网络架构达标率 达到 95 %。 市场网络架构达标率 达到 90 %。 市场网络架构达标 率达到 85 %。 市场网络架构达标 率达到 80 %。 市场网络架构达标率 低于 75 %。 20 1 市场网络架构 2 下属员工 管理成效 3 水产料销量完成 率 水产料销量完成率达 到90 %。 水产料销量完成率达 到 85 %。 水产料销量完成率 达到 80 %。 水产料销量完成率 达到 70 %。 水产料销量完成率低 于60 %。 15 4 猪料销量完成率 猪料销量完成率达到 85%。 猪料销量完成率达到 80%。 猪料销量完成率达 到 75%。 猪料销量完成率达 到 70%。 猪料销量完成率低于 60%。 15 5 禽料销量完成率 禽料销量完成率达到 90%。 禽料销量完成率达到 85%。 禽料销量完成率达 到 80%。 禽料销量完成率达 到 70%。 禽料销量完成率低于 60%。 15 销售费用控制率不超 过规定指标。 销售费用控制率高于 5%。 销售费用控制率高 于 10% 。 销售费用控制率高 于 15% 。 销售费用控制率高于 20% 。 15 合计 100 权重 (% ) 6 销售费用控制率 4.05 20 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 销售管理 主 管 序 号 考核指标 1 销售资料 和信息管理 绩效评估标准 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 规范、完整、准确、 及时,出现问题2 次 以内 规范、完整、准确、 及时,出现问题4 次 以内 规范、完整、准 确、及时,出现问 题6 次以内 规范、完整、准 确、及时,出现问 题8 次以内 规范、完整、准确、 及时,出现问题10次 以内 18 40 黄海粮油工业(山东)有限公司 2 销售计划准确率 销售计划准确率达到 90%。 销售计划准确率达到 85%。 销售计划准确率达 到 75%。 销售计划准确率达 到 65%。 销售计划准确率低于 65%。 25 工作满意度 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 0 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 1 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 2 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉 次 数 为 3 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 3 次以上。 25 对下属员工管理 脱岗、迟到早退、各 部门投诉、工作配 合协调等出现问题 1 次。 脱岗 、迟 到早 退、 各部 门投 诉、 工作 配合 协调 等出 现问 题3 次。 脱岗、迟到早退、 各部门投诉、工作 配合协调等出现问 题7 次。 脱岗、迟到早退、各 部门投诉、工作配合 协调等出现问题7 次 以上。 10 合计 100 权重 (% ) 3 4 4.06 销售管理员 序 号 考核指标 1 2 3 脱岗、迟到早退、各 部门投诉、工作配合 协调等出现问题5 次。 绩效评估标准 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 开票的准确率 开票的准确率达到 100 %。 开票的准确率达到 95%。 开票的准确率达到 92%。 开票的准确率达到 90%。 开票的准确率低于 90%。 40 销售资料和 信息管理 规范、完整、准确、 及时,出现问题1 次 以内 规范、完整、准确、 及时,出现问题2 次 以内 规范、完整、准确、及 时,出现问题 3 次以 内 规范、完整、准 确、及时,出现问 题4 次以内 规范、完整、准确、 及时,出现问题5 次 以内 30 工作满意度 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 1 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 2 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉 次 数 为 3 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 4 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 4 次以上。 30 19 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.07 合计 100 权重 (% ) 市场策划员 序 号 考核指标 1 绩效评估标准 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 市场推广完成率 市场推广完成率达到 90% 市场推广完成率达到 80% 市场推广完成率达 到 60% 市场推广完成率达 到 50% 市场推广完成率低于 50% 20 2 市场推广效果评 价 市场推广效果评价达 到 90 %。 市场推广效果评价达 到 80 %。 市场推广效果评价 达到 60 %。 市场推广效果评价 达到 50 %。 市场推广效果评价低 于 50 %。 20 3 市场调查完成率 市场调查完成率达到 90% 市场调查完成率达到 80% 市场调查完成率达到 60% 市场调查完成率达 到 50% 市场调查完成率低于 50% 20 资料和信息管理 公司及竞品市场推广 和市场调研资料保存 完善;及时、高效的 提供信息资料;各类 资料按5S要求整理、 保管,无泄密现象。 出现问题2 次以内 公司及竞品市场推广 和市场调研资料保存 基本完善;基本能够 满足公司需要;各类 资料基本按照5S要求 整理、保管,无泄密 现象。出现问题4 次 以内 公司及竞品市场推 广和市场调研资料 保存基本完善;但 有部分遗漏;各类 资料基本按照5S要 求整理、保管,但 存在信息及资料提 供不及时现象无泄 密现象。出现问题6 次以内 公司及竞品市场推 广和市场调研资料 保存基本完善;但 有遗漏,不太健 全;各类资料未能 按照 5S要求整理、 保管,存在信息资 料提供不及时及可 能有泄密现象。出 现问题8 次以内 公司及竞品市场推广 和市场调研资料保存 不完善;存在很多遗 漏;各类资料未能按 5S要求整理、保管, 存在大量信息资料无 法提供及有泄密现 象。出现问题10次以 内 20 销售培训计划完 成率 销售培训计划完成率 达到 90% 销售培训计划完成率 达到 80% 销售培训计划完成 率达到 60% 销售培训计划完成 率达到 50% 销售培训计划完成率 低于50% 10 4 20 黄海粮油工业(山东)有限公司 5 工作满意度 4.08 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 0 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 3 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 2 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉 次 数 为 4 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 4 次以上。 10 合计 100 权重 (% ) 采购 经理 序 号 考核指标 绩效评估标准 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 1 月度采购品种计 划完成率 月度采购品种计划完 成 率 达 到 95 % 以 上。 月度采购品种计划完 成率达到85 %。 月度采购品种计划 完 成 率 达 到 75 %。 月度采购品种计划 完 成 率 达 到 65 %。 月度采购品种计划完 成率低于65 %。 30 2 入库原料批次检 验合格率 入库原料批次检验合 格率达到95%。 入库原料批次检验合 格率达到90%。 入库原料批次检验 合格率达到85%。 入库原料批次检验 合 格 率 达 到 80 %。 入库原料批次检验合 格率低于80 %。 25 采购价格执行情况 不符合公司要求 且部分损失无法 弥补 采购价格执行情况不 符合公司要求且造 成的损失无法弥补 25 万元采购成本费用 控 制 率 超 出 16 - 20 % 。 万元采购成本费用控 制 率 超 出 20 % 以 上。 10 3 采购价格执行情 况 采购价格执行情况符 合公司要求或更好 采购价格执行情况基 本符合公司要求 采购价格执行情况 不符 合公 司要 求 但损失小可弥补 4 万元采购成本 费用控制率 万元采购成本费用控 制率不超过规定指 标。 万元采购成本费用控 制 率 超 出 1 - 10 % 。 万元采购成本费用 控制率超出11-15 % 。 5 下属员工 管理成效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 10 合计 21 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.09 采购 员 序 号 考核指标 1 2 3 4 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 采购合同履约率 采购合同履约率达到 95%以上 采购合同履约率达到 90% 采购合同履约率达 到 85% 采购合同履约率达 到 80% 采购合同履约率低于 80% 40 入库原料检验合 格率 入库原料检验合格率 达到 95 %。 入库原料检验合格率 达到 90 %。 入库原料检验合格 率 达 到 85 %。 入库原料检验合格 率 达 到 80 %。 入库原料检验合格率 低于 80 %。 30 采购制度的执行 采购制度的执行符合 公司要求或更好 采购制度的执行基本 符合公司要求 采购制度的执行不 符合 公司 要求 但 损失小可弥补 采购制度的执行不 符合公司要求且 部分损失无法弥 补 采购价格不符合公司 要求且造成的损失 无法弥补 10 采购信息管理 采购信息管理工作符 合规定要求或更好。 采购信息管理工作基 本符合规定要求。 采购信息管理工作低 于规定要求但可弥补 完善。 采购信息管理工作 低于规定要求且部 分无法弥补完善。 采购信息管理工作低 于规定要求且信息丢 失或泄漏。 10 工作满意度 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 2 次以内。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 4 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 6 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉 次 数 为 8 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 8 次以上。 10 合计 100 5 4.10 序 绩效评估标准 技术 经理 考核指标 绩效评估标准 22 权重 黄海粮油工业(山东)有限公司 号 优秀(100 分) 超标次数(配方 管理) 1 超标次数低于 次。 良好(80分) 1 超标次数低于 次。 一般(60分) 3 可接受(40分) 超标次数低于5 次。 超标次数低 次。 于7 差(0 分) (% ) 超 标 次 数 高 于 10 次。 25 新产品研发进度和质 量基本符合工作计 划要求。 新产品研发进度和 质量 低于 工作 计 划要求但可补 救。 新产品研发进度和 质量低于计划要 求且部分无法补 救。 新产品研发进度和质 量低于计划要求且 已无法补救。 15 2 新产品研发 新产品研发进度和质 量符合工作计划要求 或提前。 3 技术服务完成率 技术服务完成率达到 100 %。 技术服务完成率达到 90%。 技术服务完成率达 到 80%。 技术服务完成率达 到 75%。 技术服务完成率低于 70%。 20 4 质量投诉率 质量投诉次数低于 1 次。 质量投诉次数低于 3 次。 质量投诉次数低于 5 次。 质量投诉次数低于 7 次。 质量投诉次数高于 10次。 20 5 下属员工 管理成效 6 费用控制率 4.11 序 号 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 费用控制率不超过规 定指标。 费用控制率高于 % 。 5 费用控制率高于 10 %。 费用控制率高于 15 %。 10 费 用 控 制 率 高 于 20 % 。 10 合计 100 差(0 分) 权重 (% ) 技术 服务员 绩效评估标准 考核指标 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 23 可接受(40分) 黄海粮油工业(山东)有限公司 1 技术服务满意度 技术服务满意度达到 100 %。 技术服务满意度达到 90%。 技术服务满意度达 到 80%。 技术服务满意度达 到 75%。 技术服务满意度低于 70%。 40 2 技术培训的完成 率 技术培训的完成率达 到 100 %。 技术培训的完成率达 到 90 %。 技术培训的完成率 达到 80 %。 技术培训的完成率 达到 75 %。 技术培训的完成率低 于 70 %。 30 技术资料的管理 技术资料收集和管理 工作符合规定要求或 更好。 技术资料收集和管理 工作基本符合规定要 求。 技术资料收集和管理 工作低于规定要求但 可弥补完善。 技术资料收集和管 理工作低于规定要 求且部分无法弥补 完善。 技术资料收集和管理 工作低于规定要求且 信息丢失或泄漏。 30 合计 100 权重 (% ) 3 4.12 饲料厂厂长 序 号 考核指标 1 绩效评估标准 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 销售计划的满足 率 销售计划的满足率达 到 100 %。 销售计划的满足率达 到85 %。 销售计划的满足率 达到 70%。 销售计划的满足率 达到 60%。 销售计划的满足率低 于 50%。 15 2 饲料单位 制造费用控制率 饲料单位制造费用控 制率不超过规定指 标。 饲料单位制造费用控 制率高于 2%。 饲料单位制造费用 控 制 率 高 于 3 % 。 饲料单位制造费用 控 制 率 高 于 5 % 。 饲料单位制造费用控 制率高于10 % 。 35 3 饲料产品 批次检验合格率 饲料产品批次检验合 格率达到 95 %。 饲料产品批次检验合 格率达到 90 %。 饲料产品批次检验 合格率达到 85 %。 饲料产品批次检验 合格率达到 80 %。 饲料产品批次检验合 格 率 低 于 70%。 20 4 5S现场管理与安 全生产(按公司 统一规定) 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 达 到 %。 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 达 到 %。 5S现场管理与安全 生产达标率达到 %。 5S 现场管理与安全 生产达标率达到 %。 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 低 于 %。 15 24 黄海粮油工业(山东)有限公司 下属员工 管理成效 5 4.13 序 号 1 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 15 合计 100 权重 (% ) 生产 主 管 绩效评估标准 考核指标 生产计划完成 率 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 生产计划完成率达到 100 %。 生产计划完成率达到 90%。 生产计划完成率达 到 80%。 生产计划完成率达 到 70%。 生产计划完成率低于 60%。 15 2 饲料产品 批次检验合格率 饲料产品批次检验合 格率达到 98 %。 饲料产品批次检验合 格 率 达 到 95 %。 饲料产品批次检验 合 格 率 达 到 90 %。 饲料产品批次检验 合 格 率 达 到 85 %。 饲料产品批次检验合 格 率 低 于 80 %。 20 3 饲料单位制造费 用控制率 饲料单位制造费用控 制率不超过规定指 标。 饲料单位制造费用控 制率高于2 %。 饲料单位制造费用 控 制 率 高 于 3 % 。 饲料单位制造费用 控 制 率 高 于 5 % 。 饲料单位制造费用控 制率高于 % 。 30 4 设备安全运转率 设备安全运转率达到 95%。 设备安全运转率达到 90%。 设备安全运转率达 到 80%。 设备安全运转率达 到 70%。 设备安全运转率低于 60%。 15 下属员工管理成 效 5 5S现场管理及安 全生产(按公司 统一规定) 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 达 到 %。 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 达 到 %。 5S现场管理与安全 生产达标率达到 %。 25 5S 现场管理与安全 生产达标率达到 %。 10 5S现场管理与安全生 产 达 标 率 低 于 %。 10 合计 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.14 仓 库 主 管 序 号 考核指标 1 绩效评估标准 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 库存数据盘点准 确率 库存数据盘点准确率 达到 100 %。 库存数据盘点准确率 达到 95 %。 库存数据盘点准确 率达到 80 %。 库存数据盘点准确 率达到70 %。 库存数据盘点准确率 低于60 %。 25 6 5S现场及安全管 理达标率(按公 司统一规定) 5S现场管理及安全达 标率达到 %。 5S现场管理及安全达 标率达到 %。 5S现场管理及安全 达 标 率 达 到 %。 5S 现场管理 及安全 达 标 率 达 到 %。 5S现场管理及安全达 标率低于 %。 20 2 库存货物质量合 格率 库存货物质量合格率 达到 100 %。 库存货物质量合格率 达到 95 %。 库存货物质量合格 率 达 到 90 %。 库存货物质量合格 率达到80 %。 库存货物质量合格率 低于 70 %。 10 4 装卸作业效率及 客户满意度 外单位及公司各部门 对本人投诉次数在 3 次以内。 外单位及公司各部门 对本人投诉次数在 5 次以内。 外单位及公司各部 门对本人投诉次数 在 10 次 以 内。 外单位及公司各部 门对本人投诉次数 在 15 次 以 内。 外单位及公司各部门 对本人投诉次数在 20次以上。 25 3 各类报表的及时 性、准确性 出现一次不符合要求的扣1 分,直至扣完。 10 5 下属员工管理成 效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 10 合计 26 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.17 序 号 全 价 料 班 长 绩效评估标准 考核指标 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 生产计划完成率达到 100 %。 生产计划完成率达到 95%。 生产计划完成率达 到 90%。 生产计划完成率达 到 80%。 生产计划完成率低于 70%。 20 2 饲料产品 批次检验合格率 饲料产品批次检验合 格 率 达 到 99%。 饲料产品批次检验合 格 率 达 到 95 %。 饲料产品批次检验 合格 率达 到 90 %。 饲料产品批次检验 合 格 率 达 到 80 %。 饲料产品批次检验合 格 率 低 于 70 %。 20 3 设备故障时间 设备安全运转率达到 98%。 设备安全运转率达到 95%。 设备安全运转率达 到 90%。 设备安全运转率达 到 80%。 设备安全运转率低于 70%。 20 4 5S现场及安全管 理达标率(按公 司统一规定) 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率 达到 %。 5S 现场管理 达标率 达到 %。 5S现场管理达标率低 于 %。 20 5 作业资料和 信息管理 出现一次不符合要求的扣1 分,直至扣完。 10 下属员工管理成 效 根据公司《下属员工管理成效》问卷调查结果。 10 1 生产计划完成率 合计 27 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.18 库 管 班 长 /库 管 员 序 号 考核指标 绩效评估标准 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 1 库存数据盘点 准确率 库存数据盘点准确率 达到 100 %。 库存数据盘点准确率 达到 98 %。 库存数据盘点准确 率 达 到 95%。 库存数据盘点准确 率 达 到 90%。 库存数据盘点准确率 低于 80%。 15 2 库存货物 质量抽检合格率 库存货物质量合格率 达到 100 %。 库存货物质量合格率 达到95 %。 库存货物质量合格 率达到90 %。 库存货物质量合格 率达到85 %。 库存货物质量合格率 低于80 %。 10 3 5S现场及安全管 理达标率(按公 司统一规定) 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率 达到 %。 5S 现场管理 达标率 达到 %。 5S现场管理达标率低 于 %。 30 4 装卸作业效率及 工作满意度 外单位及公司各部门 对本人投诉次数在 5 次以内。 外单位及公司各部门 对本人投诉次数在 8 次以内。 外单位及公司各部 门对本人投诉次数 在 10 次 以 内。 外单位及公司各部 门对本人投诉次数 在 15 次 以 内。 外单位及公司各部门 对本人投诉次数为 20次以上。 25 5 劳动纪律 6 作业资料和 信息管理 违反一次扣2 分,直至扣完。 10 出现一次不符合要求的扣1 分,直至扣完。 10 合计 28 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.19 操作工(主控工、制粒工、楼层工、配料工) 序 号 考核指标 1 绩效评估标准 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 饲料产品批次检 验合格率 生产计划完成率达到 100 %。 生产计划完成率达到 98%。 生产计划完成率达 到 95%。 生产计划完成率达 到 90%。 生产计划完成率低于 80%。 30 2 设备故障时间 设备安全运转率达到 100 %。 设备安全运转率达到 98%。 设备安全运转率达 到 95%。 设备安全运转率达 到 90%。 设备安全运转率低于 80%。 20 3 5S现场及安全管 理达标率(按公 司统一规定) 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率达 到 %。 5S现场管理达标率 达到 %。 5S 现场管理 达标率 达到 %。 5S现场管理达标率低 于 %。 20 4 生产计划完成率 生产计划完成率达到 100 %。 生产计划完成率达到 98%。 生产计划完成率达 到 95%。 生产计划完成率达 到 90%。 生产计划完成率低于 80%。 10 5 作业资料和信息 管理 出现一次不符合要求的扣1 分,直至扣完。 6 劳动纪律 违反一次扣2 分,直至扣完。 10 10 合计 29 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.20 统计员 绩效评估标准 权重 (% ) 序 号 考核指标 1 统计数据 差错次数 2 统计数据时效性 统计数据时效性符合 规定要求。 统计数据时效性基本 符合规定要求。 统计数据时效性不 符合 规定 要求 但 可以弥补。 统计数据时效性不 符合规定要求且 部分无法弥补。 统计数据时效性不符 合规定要求且无法 弥补。 30 内部行政事务 内部行政事务工作的 进度和质量符合工作 计划要求或提前。 内部行政事务工作的 进度和质量基本符合 工作计划要求。 内部行政事务工作 的进度和质量低于 计划要求但可以补 救. 内部行政事务的进 度和质量低于计划 要求且部分无法补 救。 内部行政事务工作的 进度和质量低于计划 要求且无法补救。 10 3 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 错一次扣5 分,直至扣完。 30 4 文件资料管理 出现一次不符合要求的扣2 分,直至扣完。 10 5 劳动纪律 违反一次扣2 分,直至扣完。 10 6 工作满意度 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 1 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 2 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为5 次。 30 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 8 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 10 次 以 上。 10 合计 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 4.21 序 号 行政内勤 绩效评估标准 考核指标 权重 (% ) 优秀(100 分) 良好(80分) 一般(60分) 可接受(40分) 差(0 分) 日常文秘服务的进度 和质量基本符合工作 计划要求。 日常文秘服务的进 度和质量低于工作 计划要求但可以补 救。 日常文秘服务进度 和质量低于工作计 划要求且部分无法 补救。 日常文秘服务的进度 和质量低于工作计划 要求且无法补救。 40 1 日常文秘服务 日常文秘服务的进度 和质量符合工作计划 要求或提前。 2 工作计划完成率 工作计划完成率达到 100 %。 工作计划完成率达到 95%。 工作计划完成率达 到 90%。 工作计划完成率达 到 85%。 工作计划完成率低于 70%。 10 内部行政事务 内部行政事务工作的 进度和质量符合工作 计划要求或提前。 内部行政事务工作的 进度和质量基本符合 工作计划要求。 内部行政事务工作 的进度和质量低于 计划要求但可以补 救. 内部行政事务的进 度和质量低于计划 要求且部分无法补 救。 内部行政事务工作的 进度和质量低于计划 要求且无法补救。 20 文件资料管理工作符 合规定要求或更好。 文件资料管理工作基 本符合规定要求。 文件资料管理工作低 于规定要求但可弥补 完善。 文件资料管理工作 低于规定要求且部 分无法弥补完善。 文件资料管理工作低 于规定要求且信息丢 失或泄漏。 10 3 4 文件资料管理 劳动纪律 5 工作满意度 违反一次扣2 分,直至扣完。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 1 次。 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 5 次。 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 2 次。 31 各部门员工、客户 和外单位对本人投 诉次数为 8 次。 10 各部门员工、客户和 外单位对本人投诉次 数为 10 次 以 上。 10 合计 100 黄海粮油工业(山东)有限公司 32

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粮油公司物流管理部绩效考核指标

粮油公司物流管理部绩效考核指标

第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 第五章 物流管理部 目 录 一、 部门绩效考核指标......................................................................................................................................109 1.1 部门职能...............................................................................................................................................109 1.2 部门指标...............................................................................................................................................109 二、部门绩效考核评估标准................................................................................................................................110 三、岗位绩效考核指标........................................................................................................................................111 3.01 部门经理................................................................................................................................................111 3.02 部门副经理............................................................................................................................................111 3.03 运输管理主管........................................................................................................................................112 3.04 汽运管理员............................................................................................................................................112 3.05 铁运管理员............................................................................................................................................113 3.06 装卸作业主管........................................................................................................................................113 3.07 统计员....................................................................................................................................................114 3.08 外租库管理员........................................................................................................................................115 3.09 打包房班长............................................................................................................................................115 3.10 散粕仓班长............................................................................................................................................116 3.11 保全工(包装班及散粕仓操作工)....................................................................................................116 3.12 调度员....................................................................................................................................................116 3.13 理货员....................................................................................................................................................117 3.14 装卸队....................................................................................................................................................118 3.15 筒仓班长................................................................................................................................................118 3.16 筒仓班操作工........................................................................................................................................119 3.17 小包装班长............................................................................................................................................119 3.18 车队主管................................................................................................................................................120 3.19 叉车班长/拖车班长..............................................................................................................................120 3.20 叉车司机/拖车司机..............................................................................................................................121 3.21 综合库主管............................................................................................................................................121 3.22 备品库班长/库管员................................................................................................................................122 3.23 花生米班长/保管员................................................................................................................................122 3.24 物资回收员............................................................................................................................................123 3.25 散油库主管............................................................................................................................................123 内部资料 注意保存 106 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.26 3.27 3.28 3.29 绩效管理操作手册 罐区班长................................................................................................................................................124 操作工................................................................................................................................................... 124 统计员................................................................................................................................................... 125 行政内勤................................................................................................................................................125 四、岗位绩效考核评估标准................................................................................................................................126 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.28 一、 部门经理................................................................................................................................................126 部门副经理............................................................................................................................................126 运输管理主管........................................................................................................................................127 汽运管理员............................................................................................................................................128 铁运管理员............................................................................................................................................129 装卸作业主管........................................................................................................................................130 统计员............................................................................................................................................131 外租库管理员................................................................................................................................132 打包房班长............................................................................................................................................132 散粕仓班长............................................................................................................................................133 保全工(包装班及散粕仓操作工)....................................................................................................134 调度员................................................................................................................................................... 135 理货员................................................................................................................................................... 136 筒仓班长................................................................................................................................................136 筒仓班操作工................................................................................................................................137 小包装班长............................................................................................................................................138 车队主管................................................................................................................................................139 叉/拖车班长..................................................................................................................................140 叉车司机/拖车司机......................................................................................................................140 综合库主管............................................................................................................................................141 备品库班长/库管员..............................................................................................................................142 花生米班长/保管员..............................................................................................................................143 物资回收员............................................................................................................................................144 散油库主管............................................................................................................................................144 罐区班长................................................................................................................................................145 操作工................................................................................................................................................... 146 行政内勤................................................................................................................................................148 部门绩效考核指标 1.1 部门职能 1、 组织公司内部、外部物流资源计划、执行、评估、改进。 2、 确保原材料及产成品的储存安全及数量准确无误。 连接公司采购、生产、销售等环节的枢纽,不断提高流转效率,控制物流成本,促进供应链整体绩效。 1.2 部门指标 内部资料 注意保存 107 第一篇 绩效考核指标和评估标准 序号 考核指标 绩效管理操作手册 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 物资抽检合格率 20 质量管理部 物资抽检合格率=(抽样的合格次数÷抽样 的总次数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 2 物资盘点准确率 20 财务管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表 及盘点结果 财务管理部/ 物流管理部 (实际吨货储运成本÷计划吨货储运成 本)X 100% 吨货储运成本指物资内部流转费用,主要包 括人力和机械设备所耗费的费用 按品种确定费用控制率及考核标准 业务部门 /物流管理部 (实际完成的装卸量÷双方签字确认的计划 装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定 计划时间段、装卸能力的问题,装卸计划的 准确性及合理性 3 4 公司内物资吨货储 运费用控制率 装卸计划完成率 20 15 5 运输计划完成率 15 物流管理部/ 业务部门 (实际完成的运输量÷双方签字确认的计划 发运量)X 100% 计划发运量根据业务部门出具的发货计划来 确定(不可抗力除外) 计划的准确性问题 6 5S 现场与安全管 理 10 检查通报文件 根据检查办法 合计 100 内部资料 注意保存 108 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表 考 核 月 份 : 考 核 时 间 : 年 月 日 考核者签名: 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 ( % ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高 于 85% 物资抽检合格率 高 于 80% 物资抽检合格率 高 于 75 % 物资抽检合格率 低 于 75% 2 物资盘点准 确率 物资盘点准确率高于 95% 物资盘点准确率高于 90% 物资盘点准确率高于 85% 物资盘点准确率高于 80% 物资盘点准确率低于 80 % 20 3 公司内物资 吨货储运费 用控制率 公司内物资吨货储运 费用控制率达到或低 于规定指标 公司内物资吨货储 运费用控制率高于 规 定 指 标 10% 公司内物资吨货 储运费用控制率 高 于 规 定 指 标 20% 公司内物资吨货 储运费用控制率 高 于 规 定 指 标 25% 公司内物资吨货 储运费用控制率 高 于 规 定 指 标 25% 20 4 装卸计划完 成率 装卸计划完成率高于 90% 装卸计划完成率高于 85% 装卸计划完成率高于 80 % 装卸计划完成率高于 75% 装卸计划完成率低于 75 % 15 5 运输计划完 成率 运输计划完成率高于 90% 运输计划完成率高于 85 % 运输计划完成率高于 80% 运输计划完成率高于 75% 运输计划完成率低于 75% 15 内部资料 注意保存 109 20 实 绩 考 核 得 分 单 项 得 分 第一篇 绩效考核指标和评估标准 6 5S 现 场 管 理 5S 现 场 管 理 达 标 率 高于 90% 绩效管理操作手册 5S 现 场 管 理 达 标 率 高于 85% 5S 现 场 管 理 达 标 率 高 于 80% 5S 现 场 管 理 达 标 率 高 于 75% 5S 现 场 管 理 达 标 率 低 于 75% 10 10 0 内部资料 注意保存 110 合 计 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 三、岗位绩效考核指标 3.01 部门经理 经理职责 1、制订并组织实施本部门物流管理目标,组织下属员工按时按量完成各项指标、计划。 2、控制物流成本及部门管理费用。 3、组织下属员工按照操作规范和仓储管理原则做好物流工作,提高工作满意度。 4、负责做好物流作业安全与 5S 现场管理工作。 5、做好部门下属员工管理工作 经理指标: 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 部门综合指标 40 本人/总经理 部门 6 项考核指标的完成情况进行综合考核 2 5S 现场与安全管理 达标率 20 检查通报文件 根据检查办法 3 部门费用控制率 20 财务管理部 (实际发生管理费用/计划管理费用)*100% 4 下属员工 管理成效 20 本人/员工/ 人力资源与 公共事务部 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 3.02 指标说明 部门副经理 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 部门综合指标 30 经理/总经理 内部资料 注意保存 111 指标说明 部门 6 项考核指标的完成情况进行综合考核 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 装卸计划完成率 30 业务部门/物流 管理部 (实际完成的装卸量÷双方签字确认的计划 装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定 计划时间段、装卸能力的问题,装卸计划的准 确性及合理性 3 5S 现场与安全管理 20 检查通报文件 根据检查办法。 4 下属员工 管理成效 20 本人/员工/ 部门经理 合计 100 3.03 序号 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 运输管理主管 考核指标 权重 (%) 数据提供 30 业务部门/ 运输管理主管 指标说明 (实际运输量÷计划运输量)X 100% 计划运输量根据业务部门下达的计划确定 (不可抗拒因素除外) 1 运输计划完成率 2 运输管理费用控制 率 25 物流管理部 (实际费用÷当月计划费用)X 100% 运输成本包括员工工资、办公用品、招待费、 通讯费、差旅费等,运费除外。 3 运输货物准确性 20 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等。评价标准为两极 性,没有过渡。 4 运输服务满意度 15 公司各业务部门 /客户 5 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 指标说明 根据业务部门、客户满意度调查结果。 3.04 汽运管理员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 汽运计划完成率 30 汽运管理员/业 务部门 内部资料 注意保存 112 (实际运输量÷计划运输量)X 100% 第一篇 绩效考核指标和评估标准 2 绩效管理操作手册 运输货物准确性 20 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等。考核标准两极 化,只有最好和最差,没有过渡。 根据客户对价格的投诉次数以及投诉车数/ 总发车次数来定。 随机抽查和反馈报告,包括结算运费的准确 性。 3 运价的控制 20 业务部门/ 物流管理部/客 户 4 运输资料和 信息管理 15 物流管理部 5 运输服务满意度 15 公司各业务部门 /客户 合计 100 3.05 根据业务部门、客户满意度调查结果 铁运管理员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 铁运计划完成率 40 汽运管理员/业 务部门 2 运输货物准确性 30 业务部门/ 物流管理部 发货标识、目的地、到达等, 3 运输资料和 信息管理 15 汽运管理员 随机抽查和反馈报告,包括结算运费的准确 性 4 运输服务满意度 15 公司各业务部门 /客户 合计 100 3.06 指标说明 (实际运输量÷计划运输量)X 100% 根据业务部门、客户满意度调查结果 装卸作业主管 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 物资盘点准确率 30 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表 及盘点结果 20 质量管理部 物资抽检合格率=(抽样的合格次数÷抽样 的总次数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告(与本 组相关的) 20 物流管理部/ 业务部门 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定.(不包括临时追加的计划) 2 3 物资抽检合格率 装卸计划完成率 内部资料 注意保存 113 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 4 公司内物资吨货储 运费用控制率 10 财务管理部/ 物流管理部 (实际吨货储运成本÷计划吨货储运成 本)X 100% 吨货储运成本指物资内部流转费用,主要包 括人力、机械设备所耗费的费用和物料消耗。 5 下属员工 管理成效 10 本人/员工/与 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 6 5S 现场管理与安 全 10 5S 事务局/公司 安全办 合计 100 3.07 根据检查办法 统计员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 统计差错次数 30 相关部门/ 物流管理部 由统计员的责任导致的财务帐与实物帐不符 次数 2 帐实不符次数 30 财务管理部 实际存货数与帐面数不符次数 3 工作完成情况 20 本人/主管 根据工作汇报按工作计划比较 4 统计报表延误次数 10 主管 5 工作满意度 10 外部单位/ 公司各部门 合计 100 3.08 根据公司各部门反映情况,由 OA 系统造成的 问题除外 外部、公司各部门员工对本人投诉次数 外租库管理员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 信息沟通 30 本人/主管/各相 关人员 根据公司各相关部门及外部各相关单位反映 情况 内部资料 注意保存 114 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 货物数量及质量监 控 30 财务管理部/ 物流管理部 物 资 盘 点 准 确 率 =( 实 际 库 存 ÷ 帐 面 库 存 )X 100% 货物完好率=(货物损坏量/移库总量)X 100% 3 损耗率控制 30 财务管理部/ 物流管理部 损耗率=(损耗数量/总移库量)X 100% 4 工作满意度 10 本人/员工/主管 合计 100 3.09 序号 公司各部门员工以及客户的投诉次数 打包房班长 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 货物日均出入库量 完成率 30 物流管理部 货物日均出入库量完成率=(实际出入库量÷ 生产量)×100% 实际出入库量=当日出库量+当日入垛量+计划 内散粕仓入库量 2 货物吨包装定额成 本控制率 20 物流管理部 货物吨包装定额成本控制率=(实际包装成本 ÷计划定额包装成本)X 100% 3 物资盘点准确率 20 财务管理部/物 流管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表及 盘点结果 4 5S 管理达标率 20 检查通报文件 根据检查办法。 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 作业组主管 合计 100 3.10 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 散粕仓班长 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 设备故障次数 30 物流管理部 2 设备日常保养维护 情况 30 装卸作业主管 内部资料 注意保存 115 指标说明 设备出现的可避免的故障次数 主管随机抽查,保养维护记录、设备运行记 录等 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 物资盘点准确率 20 统计员 4 5S 管理达标率 10 检查通报文件 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 作业组主管 合计 100 3.11 物资 盘点 准确 率 = [( 实际 库存 -帐 面库 存)÷帐面库存]X 100% 根据检查办法。 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 保全工(包装班及散粕仓操作工) 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 设备故障次数 30 班长 因设备保养不当、维护不及时导致的设备损 害和故障,以及产品损失和出库不及时。 2 设备日常管理维护 30 班长 班长随机抽查,保养维护记录、设备运行记 录等 3 工作积极性 20 本人/员工/主管 日常工作表现,出勤率,迟到早退等情况。 4 安全管理达标率 20 5S 事务局/公司 安全办 根据检查办法。 合计 100 3.12 序号 1 调度员 考核指标 装卸计划完成率 权重 (%) 数据提供 指标说明 30 物流管理部/相 关业务部门 装卸计划完成率=(实际完成的装卸量÷计划 装卸量)×100% 计划装卸量不包括业务临时追加计划,不超 过实际装卸能力,包括客户投诉情况。 物资抽检合格率=(所抽取样品中全格品的数 量÷所抽取的样品总数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 物资盘点准确率=[(实际库存-帐面库存) ÷帐面库存]×100% 2 物资抽检合格率 20 质量管理部/物 流管理部 3 库存盘点准确率 20 财务管理部/ 物流管理部 内部资料 注意保存 116 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 4 5S 管理达标率 20 5S 事务局/公司 安全办 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 装卸作业主管 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 3.13 根据检查办法。 理货员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 理货数据差错率 60 客户反馈/ 统计员 理货数据差错率=(差错次数 /理货总次 数)X100% 2 物资抽检合格率 10 质量管理部/物 流管理部 物资抽检合格率=(所抽取样品中合格品的数 量÷所抽取的样品总数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 3 作业单据填写的差 错次数 10 相应的统计员 作业单据填写的完整、准确性,具体根据内部 准则 4 5S 管理达标率 10 5S 事务局/公司 安全办 根据检查办法。 5 工作积极性 10 本人/员工/主管 日常工作表现,出勤率,迟到早退等情况。 合计 100 3.14 序号 1 2 装卸队 考核指标 装卸计划完成率 装卸作业完好率 内部资料 注意保存 权重 (%) 数据提供 指标说明 40 装卸队/物流管 理部 装卸计划完成率=(实际完成的装卸量÷计划 装卸量)×100% 计划装卸量不包括业务临时追加计划,不超 过实际装卸能力,包括客户投诉情况。 30 装卸队/物流管 理部 装卸作业破损率=(装卸过程中人为原因造成 的破包数量÷装卸作业总量)×100% 装卸作业完好率=1-装卸作业破损率 117 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 5S 管理达标率 20 检查通报文件 4 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 公司各部门员工以及客户对装卸队的投诉次 数。 合计 100 3.15 根据检查办法。 筒仓班长 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 设备日常维护保养 情况 30 主管 主管随机抽查,保养维护记录、设备运行记录 等 2 设备故障次数 20 主管 设备保养、设备故障率、设备完好率。 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/物 流管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表及 盘点结果 4 下属员工管理成效 15 本人/员工/ 装卸作业主管 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 5 5S 现场管理 15 5S 事务局/公司 安全办 合计 100 3.16 根据检查办法。 筒仓班操作工 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 设备日常维护保养 情况 40 班长/主管 班长随机抽查,保养维护记录、设备运行记录 等 内部资料 注意保存 118 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 2 设备故障次数 20 班长/主管 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/物 流管理部 4 劳动纪律 10 班长/主管 5 5S 管理达标率 10 5S 事务局/公司 安全办 合计 100 3.17 设备保养、设备故障率、设备完好率 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表及 盘点结果 根据公司制定的各种规章制度。 根据检查办法。 小包装班长 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 库存盘点准确率 40 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表及 盘点结果 物流管理部/油 脂销售部 装卸计划完成率=(实际完成的装卸量÷计划 装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定。(不包括临时追加的计划) 2 装卸计划完成率 20 3 物资抽检合格率 20 质量管理部/物 流管理部 物资抽检合格率=(抽样的合格次数÷抽样的 总次数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 (与本组相关的) 4 下属员工管理 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 5 5S 现场管理 10 5S 事务局/公司 安全办 合计 100 内部资料 注意保存 119 根据检查办法。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.18 绩效管理操作手册 车队主管 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 吨货转运费用控制 率 30 财务管理部/统 计员 吨运转费主要包括物料消耗、车辆修理费、燃 油费、人工费以及加班费。 2 车辆管理 20 部门经理 检查维护保养记录、车辆档案、外观卫生检查 等 单位工时作业量完成率=(实际单位工时作业 量÷计划单位工时作业量)X 100% 单位工时作业量(吨/工时)=货物作业量÷ 作业人员总工时 3 单位工时作业量完 成率 20 统计员 4 5S 现场管理及安全 20 5S 事务局/公司 安全办 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 3.19 根据检查办法。 (包括车辆安全运转事故等。) 叉车班长/拖车班长 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 吨货转运费用控制 率 30 财务管理部 计划吨运转费主要包括物料消耗、车辆修理 费、燃油费、人工费以及加班费。 2 车辆管理与维修 20 车队主管 对车辆的维护保养记录、车辆档案、外观卫生 等做最后汇总检查。 3 工作满意度 20 车队主管 根据各部门的投诉次数 4 5S 现场管理及安全 20 5S 事务局/公司 安全办 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 内部资料 注意保存 120 根据检查办法。 (包括车辆安全运转事故等。) 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 第一篇 绩效考核指标和评估标准 3.20 绩效管理操作手册 叉车司机/拖车司机 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 安全管理达标率 30 检查通报文件 2 车辆保养和保洁 20 车队主管 3 单位工时作业量完 成率 20 物流管理部 单位工时作业量完成率=(实际单位工时 作业量÷计划单位工时作业量)X 100% 单位工时作业量(吨/工时)=货物作业 量÷作业人员总工时 4 工作满意度 20 外部单位、 公司各部门 公司各部门员工对本人投诉次数。 5 劳动纪律 10 主管/班长 合计 100 3.21 指标说明 根据检查办法。 随机抽查。 根据公司制定的各种规章制度。 综合库主管 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 库存物资盘点准确 率 30 财务管理部/ 物流管理部 分类确定标准,一票否决制。依据财务报表及 盘点结果 物资抽检合格率=(抽样的合格次数÷抽样的 总次数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 (与本组相关的) 2 物资抽检合格率 20 质量管理部 3 工作满意度 20 外部单位/ 公司 各部门 外部单位及公司各部门对其员工投诉次数 4 5S 现场管理及安全 20 5S 事务局/公司 安全办 根据检查办法 5 下属员工管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 合计 100 3.22 序号 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通 等状况测评(取三方测评结果平均值) 备品库班长/库管员 考核指标 内部资料 注意保存 权重 数据提供 121 指标说明 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 (%) 1 物资盘点准确率 30 财务管理部 物流管理部 2 库存物资保存完 好率 20 相关部门 3 工作满意度 20 外部单位、 公司各部门 4 劳动纪律 15 主管 5 5S 现场管理 15 检查通报文件 合计 100 根据财务部盘库结果。 根据使用部门反映投诉。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 根据公司制定的各种规章制度。 根据检查办法(包括消防安全)。 3.23 花生米班长/保管员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 库存物资盘点准 确率 30 财务管理部/ 物流管理部 依据财务管理部盘库结果。 物资抽检合格率=(所抽取样品中合格品的数量 ÷所抽取的样品总数)×100% 参考质量管理部出具的检验报告(与本组相关 的) 2 物资抽检合格率 20 质量管理部 3 5S 现场管理 20 检查通报文件 4 劳动纪律 20 主管 5 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 合计 100 3.24 指标说明 根据检查办法(包括消防安全)。 根据公司制定的各种规章制度。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 物资回收员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 回收物资分类管 理 60 综合库主管 2 劳动纪律 20 主管 3 工作满意度 20 相关部门 内部资料 注意保存 指标说明 随机抽查和公司检查反映 根据公司制定的各种规章制度。 122 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 合计 3.25 绩效管理操作手册 100 散油库主管 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 库存数据盘点 准确率 20 计量中心 库存物资 检验合格率 2 20 指标说明 以罐区日报表的数量为准 质量管理部 物资抽检合格率=(抽样的合格次数÷抽样 的总次数)×100% 参考质量管理部出具的质量检验报告 (与本组相关的) 吨油转运成本控制率=(当月实际吨油转运 成本÷计划吨油转运成本)×100% 计划吨油转运成本包括量化考核中的所有相 关指标。 3 吨油转运成本控制 率 20 财务管理部 4 5S 现场管理与安全 20 5S 事务局/公司安 全办 根据检查办法 5 装卸计划完成率 10 油脂销售部/ 物流管理部 (实际完成的装卸量÷双方签字确认的计划 装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定 计划时间段、装卸能力的问题,装卸计划的 准确性及合理性 6 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 部门经理 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟 通等状况测评(取三方测评结果平均值) 合计 100 3.26 序号 罐区班长 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 1 装卸计划完成率 30 油脂销售部/物 流管理部 (实际完成的装卸量÷计划装卸 量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划 量来确定 2 5S 管理与安全 20 检查通报文件 根据检查办法。 3 设备管理 20 罐区主管 4 作业资料和 信息管理 10 散油库主管 内部资料 注意保存 123 设备维护、保养,根据设备维护保养规程 随机抽查和反馈报告。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 10 外部单位、 公司各部门 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 下属员工 管理成效 10 本人/员工/ 散油库主管 对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及 沟通等状况测评(取三方测评结果平均 值) 合计 100 5 工作满意度 6 3.27 绩效管理操作手册 操作工 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 指标说明 (实际完成的装卸量÷计划装卸量)×100% 计划装卸量根据业务部门下达的发货计划量 来确定 操作失误次数、事故出现次数。 1 装卸计划完成率 30 油脂销售部/物 流管理部 2 5S 现场与安全管理 20 检查通报文件 3 设备管理 20 罐区主管 4 劳动纪律 20 罐区主管/班长 5 工作满意度 10 外部单位、 公司各部门 合计 100 3.28 对设备的维护保养,并做好相应的设备维护 保养记录。 根据公司制定的各种规章制度。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 统计员 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 物料管理 30 散油库主管 制定物料管理方面的操作规范 2 日常事务工作 20 散油库主管 日常的加班、考勤、领料等工作的及时准确 性。 3 文件资料管理 20 散油库主管/物 流部办公室 4 工作满意度 20 外部单位/ 公司各部门 5 劳动纪律 10 主管 内部资料 注意保存 124 指标说明 制定文件资料管理方面的规范。 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 根据公司制定的各种规章制度。 第一篇 绩效考核指标和评估标准 合计 3.29 绩效管理操作手册 100 行政内勤 序号 考核指标 权重 (%) 数据提供 1 日常事务工作 30 文员 根据工作汇报按工作计划比较。 2 工作计划完成率 20 文员 根据工作汇报按工作计划比较。 3 文件资料管理 20 文员 随机抽查。 4 工作满意度 20 外部单位/ 公司各部门 5 劳动纪律 10 部门经理 合计 100 内部资料 注意保存 125 指标说明 外部、公司各部门员工对本人投诉次数。 根据公司制定的各种规章制度 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 四、岗位绩效考核评估标准 4.01 部门经理 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 部门综合指标 部门综合指标完 成 率 高 于 90% 部门综合指标完成 率 高 于 85 % 部门综合指标完 成 率 高 于 80% 部门综合指标完成率 高 于 75% 部门综合指标完成 率 低 于 75% 40 2 5S 现 场 与 安 全 管理达标率 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 90% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 85% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 80 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 75% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 低 于 75 % 20 3 部门费用控制 率 部门费用控制率超 过 规 定 指 标 80% 部门费用控制率 超过规定指标 70% 部门费用控制率超过 规 定 指 标 65% 部门费用控制率超 过 规 定 指 标 60% 20 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 85 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平 均 值 大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 75 分 4 下属员工 管理成效 部门费用控制率不超 过规定指标 90% 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 90 分 合计 4.02 序 号 20 100 部 门 副 经 理 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 126 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 权 重 (% ) 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 1 部门综合指标 部门综合指标完成 率 高 于 90% 部门综合指标完成 率 高 于 85% 部门综合指标完成 率 高 于 80% 部门综合指标完成 率 高 于 75% 部门综合指标完成 率 低 于 75% 30 2 装卸计划完成 率 装卸计划完成率高 于 90% 装卸计划完成率高 于 85% 装卸计划完成率高 于 80% 装卸计划完成率高 于 75% 装卸计划完成率低 于 75% 30 5S现 场 与 安 全 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 95% 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 90 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 85 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 达 到 80 % 5S 现 场 与 安 全 管 理 达 标 率 低 于 80% 20 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 90 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 70 分 3 4 管理 下属员工 管理成效 合计 4.03 20 100 运输管理主管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 2 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 运输计划 完成率 运输计划完成率达 到 95% 运输计划完成率达 到 85% 运输计划完成率达 到 75% 运输计划完成率达 到 70% 运输计划完成率低 于 70% 运输管理 费用控制 率 货物管理费用控制 率不超过规定指标 5% 货物管理费用控制 率 超 过 指 标 10% 货物管理费用控制 率 超 过 20% 货物管理费用控制 率 超 过 30% 货物管理费用控制 率 超 过 30% 内部资料 注意保存 127 权 重 (% ) 30 25 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 运输货物 准确性 运输货物准确率达 到 100% 运输货物准确率达 到 99% 运输货物准确率达 到 98% 运输货物准确率达 到 97% 运输货物准确率低 于 96% 20 4 运输服务 满意度 各部门员工对运输 组投诉次数为2 次 各部门员工对运输 组投诉次数为3 次 各部门员工对运输 组投诉次为4 次 各部门员工对运输 组投诉次为5 次 各部门员工对运输 组投诉次数为6 次 以上 15 5 下属员工 管理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 95 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 85 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 10 合计 100 4.04 汽运管理员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 汽运计划完 成率 汽运计划完成率达 到 95% 汽运计划完成率 达到 90 汽运计划完成率达 到 85% 汽运计划完成率达 到 80% 汽运计划完成率低 于 70% 30 2 运输货物准 确率 货物运输准确率达 到 100% 货物运输准确率 达到 99% 货物运输准确率达 到 98% 货物运输准确率达 到 97% 货物运输准确率低 于 97% 20 3 运价控制率 客户对价格的投诉 次数为 2 次 客户对价格的投 诉次数为3 次 客户对价格的投诉 次数为4 次 客户对价格的投诉 次数为5 次 客户对价格的投诉 次数为5 次以上 20 内部资料 注意保存 128 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 4 运输资料和 信息管理 运输资料和信息管 理达到或好于规定 要求 运输资料和信息 管理基本符合规 定要求 运输资料和信息管 理工作没有全部符 合规定要求 运输资料和信息管 理工作没有全部符 合规定要求 运输资料和信息管 理工作未能按规定 要求完成 15 5 运输服务满 意度 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本 人投诉次数为3 次 各部门员工对本人 投诉次数为4 次 各部门员工对本人 投诉 次数 为 5 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次以 上 15 合计 100 4.05 铁运管理员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 铁运计划完成 率 铁运计划完成率达 到 95% 铁运计划完成率达 到 90% 铁运计划完成率达 到 85% 铁运计划完成率达 到 80% 铁运计划完成率低 于 80% 40 2 运输货物准确 率 货物运输准确率达 到 100% 货物运输准确率达 到 99% 货物运输准确率达 到 98% 货物运输准确率达 到 97% 货物运输准确率低 于 97% 30 3 运输资料和 信息管理 运输资料和信息管 理达到或好于规定 要求 运输资料和信息管 理基本符合规定要 求 运输资料和信息管 理工作大部分符合 规定要求 运输资料和信息管 理工作小部分符合 规定要求 运输资料和信息管 理工作未能按规定 要求完成 15 4 运输服务满意 度 各部门员工对本人 投诉次数为0 次 各部门员工对本人 投诉次数为1 次 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉 次数 为 3 次 各部门员工对本人 投诉次数为3 次以 上 15 内部资料 注意保存 129 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 4.06 100 装 卸 作 业 主 管 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 物资盘点准 确率 物资盘点准确率达到 99.9% 物资盘点准确率达 到 99.5% 物资盘点准确率达 到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 30 2 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高 于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 20 3 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达 到 95 % 装卸计划完成率达 到 90 % 装卸计划完成率达 到 80 % 装卸计划完成率达 到 70 % 装卸计划完成率低 于 70 % 20 4 公司内物资 吨货储运费 用控制率 公司内物资吨货储 运费用控制率不超 过规定指标 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 10% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 20% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 30% 公司内物资吨货储 运费用控制率超过 规定指标 30% 以上 10 5 下属员工管 理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 60 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 10 6 5S现 场 管 理 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格超过2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格达到6 次以 上 10 与安全 内部资料 注意保存 130 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 合计 4.07 100 统 计 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 统计差错次 数 数据统计差错次数 2次 数据统计差错次数 4 次 数据统计差错次数 6 次 数据统计差错次数 8次 数据统计差错次数 8 次 30 账实不符次 数 盘库账实不符次数 2 次 盘库账实不符次数 4 次 盘库账实不符次数 6 次 盘库账实不符次数 8 次 盘库账实不符次数 8 次 30 2 工作完成率 各项工作的进度和 质量符合工作要求 或提前 各项工作的进度和 质量基本符合工作 要求 各项工作的进度和 质量低于要求但可 以补救。 各项工作的进度和 质量低于要求但可 以补救。 各项工作的进度和 质量低于要求且已 无法补救 20 3 统计报表延 误 次 数 ( OA 问题除外) 统计报表未在规定 时间之前报送2 次 统计报表未在规定 时间之前报送4 次 统计报表未在规定 时间之前报送6 次 统计报表未在规定 时间之前报送8 次 统计报表未在规定 时间之前报送8 次 以上 10 5 工作满意度 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉次数为 3 次 各部门员工对本人 投诉次数为4 次 各部门员工对本人 投诉次数为 5 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次以 上 10 合计 100 内部资料 注意保存 131 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.08 序 号 1 2 3 4 外 租 库 管 理 员 绩效评估标准 考核指标 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 信息沟通 与相关部门信息沟通及 时准确,很好的保证相 关部门的业务运转 与相关部门信息沟 通及时准确,较 好的保证相关部 门的业务运转 与相关部门信息沟 通,基本保证相关 部门的业务运转 与相关部门信息沟 通,极少能保证相 关部门的业务运转 与相关部门信息沟 通,无法保证相关 部门的业务运转 30 货物数量及 质量监控 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 98 % 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 95% 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 90 % 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 85% 物资盘点准确率和 货物完好率两项指 标综合控制率达到 85% 30 损耗率控制 损耗率控制在规定 的损耗范围内 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 01% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.15% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.2% 损耗率控制超过规 定 损 耗 范 围 的 0.2 % 以上 30 工作满意度 各部门员工对本人 投诉次数为次 各部门员工对本人 投诉次数为2 次 各部门员工对本人 投诉次数为3 次 各部门员工对本人 投诉次数为5 次 各部门员工对本人 投诉次数为 5 次 以上 10 合计 100 4.09 序 绩效管理操作手册 打包房班长 考核指标 内部资料 注意保存 绩效评估标准 132 权 第一篇 绩效考核指标和评估标准 号 绩效管理操作手册 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 重 (% ) 1 货物日均出 入库量完成 率 货物日均出入库量 完 成 率 达 到 90% 货物日均出入库量完 成 率 达 到 85% 货物日均出入库量完 成 率 达 到 80% 货物日均出入库量 完 成 率 达 到 75 % 货物日均出入库量 完 成 率 低 于 75 % 30 2 货物吨包装 定额成本控 制率 货物吨包装成本控 制率超过规定指标 0% 货物吨包装成本控制 率 超 过 规 定 指 标 10% 货物吨包装成本控制 率 超 过 规 定 指 标 15 % 货物吨包装成本控 制率超过规定指标 20% 货物吨包装成本控 制 率 超 过 规 定 指 标 20 % 以上 20 3 物资盘点准 确率 物资盘点准确率达到 99.8% 物资盘点准确率达到 99.5% 物资盘点准确率达到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 20 4 5S管 理 达 标 5S 管 理 达 标 不 合 格 达到 2 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达 到 4 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达 到 6 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 达到 8 次 5S 管 理 达 标 不 合 格 8 次以上 20 5 下属员工 管理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 率 4.10 序 号 散 粕 仓 班 长 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 133 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 权 重 (% ) 第一篇 绩效考核指标和评估标准 1 设备故障次 数 绩效管理操作手册 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数6 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 6 次 以上 30 2 设备日常维 护保养未及 时完成率 设备的日常保养维护不 及时 不超 过规 定次 数 1 次 设备的日常保养维 护不及时不超过 规定次数2 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数3 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 30 2 物资盘点准 确率 物资盘点准确率达到 99.8% 物资盘点准确率达 到 99.5% 物资盘点准确率达 到 99% 物资盘点准确率达 到 98% 物资盘点准确率低 于 98% 20 3 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次以上 10 4 下属员工 管理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值 大 于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 率 4.11 序 号 保 全 工 ( 包 装 班 及 散 粕 仓 操 作 工 ) 绩效评估标准 考核指标 内部资料 注意保存 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 134 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 权 重 (% ) 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 设备保养维护不及时 原因导致的生产不正 常次数1 次 设备保养维护不 及时原因导致的 生产不正常次数 2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及时 原因导致的生产不正 常次数4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数5 次以 上. 30 2 设备日常维 护保养未及 时完成率 设备 的日 常保 养维 护不 及时不超过规定次数 1 次 设备的日常保养 维护不及时不超 过规定次数2 次 设备的日常保养维 护不及时不超过规 定次数3 次 设备的日常保养维护 不及时不超过规定次 数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 30 3 工作积极主 动完成率 遵守公司各项管理规 章制度。无不合格。 遵守公司各项管 理规章制度。2 次不合格为限 遵守公司各项管理 规 章 制 度 。 3 次不合格为限 遵守公司各项管理规 章制度。4 次 不合格为限 遵守公司各项管理 规章制度。超过 4 次不合格 20 4 安全管理达 标率 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格 3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格 5 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 5 次以上 20 合计 100 1 设备故障次 数 4.12 调 度 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 2 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达到 90 % 装卸计划完成率达到 80 % 装卸计划完成率达 到 75 % 装卸计划完成率 达到 70 % 装卸计划完成率低 于 70 % 30 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率 高于 70% 物资抽检合格率低 于 70% 20 内部资料 注意保存 135 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 3 库存盘点准 确率 库存物资盘点准确率达 到 99.8% 库存物资盘点准确率 达 到 99.5% 库存物资盘点准确 率 达 到 99 % 库存物资盘点准 确 率 达 到 98% 库存物资盘点准确 率 低 于 98% 20 4 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格不超过2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 20 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 合计 100 5 率 下属员工 管理成效 4.13 理 货 员 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 理货数据差 错率 理货数据差错率不超 过 1% 理货数据差错率为 2% 理货数据差错率为 5% 理货数据差错率 为 7% 理货数据差错率为 次 7% 以 上 60 2 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率 高于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 10 3 作业单据填 写差错率 作业单据的填写出错 次数不超过2 次 作业单据的填写出错 次数为4 次 作业单据的填写出 错次数为6 次 作业单据的填写 出错次数为8 次 作业单据的填写出 错次数为8 次以上 10 4 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格不超过1 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格3 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格4 次以上 10 遵守公司各项管理规 章制度。无不合格。 遵守公司各项管理规 章制度。2 次不合格 为限 遵守公司各项管理 规章制度。3 次不 合格为限 遵守公司各项管 理规章制度。4 次不合格为限 遵守公司各项管理 规章制度。超过4 次不合格。 10 5 率 工作积极性 内部资料 注意保存 136 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 100 4.14 筒 仓 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 2 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 ) 差(0 分) 设备日常维 护保养未及 时完成率 设备的日常保养维护不 及时不超过规定次数 2次 设备的日常保养维 护不及时超过规 定次数 3 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数5 次以上 30 设备故障次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数1 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次以 上 20 物资抽检合格率低 于 100% 20 数 3 物资抽检合 格率 物资抽检合格率等于 100 % 5 下属员工管 理成效 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 80 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 60 分 15 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合 格 不 超 过 2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为8 次以上 15 合计 100 6 5S管 理 达 标 率 内部资料 注意保存 137 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.15 筒 仓 班 操 作 工 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 2 3 4 5 绩效管理操作手册 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 设备日常维 护保养未及 时完成情况 设备的日常保养维护不 及时不超过规定次数 1次 设备的日常保养维 护不及时超过规 定次数 2 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 3 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 4 次 设备的日常保养维 护不及时超过规定 次数 5 次以上 40 设备故障次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数1 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数2 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 3 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数 4 次 设备保养维护不及 时原因导致的生产 不正常次数4 次以 上 20 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 90% 物资抽检合格率高 于 85% 物资抽检合格率高 于 80% 物资抽检合格率高 于 75% 物资抽检合格率低 于 75% 20 劳动纪律违 规率 违反公司规定的各种劳 动纪律(情节较轻)为 0次 违反公司规定的各 种劳动纪律(情 节较轻)超过2 次 违反公司规定的各 种劳动纪律(情节 较轻)超过3 次 违反公司规定的各 种劳动纪律(情节 较轻)超过4 次 违反公司规定的各 种劳动纪律(情节 较轻)超过 4 次 以上 10 5S管 理 达 标 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格为2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格 6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 10 合计 100 数 率 内部资料 注意保存 138 第一篇 绩效考核指标和评估标准 4.16 绩效管理操作手册 小 包 装 班 长 绩效评估标准 序 号 考核指标 1 权 重 (% ) 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 库存盘点准 确率 库存物资盘点准确率达 到 99.95% 库存物资盘点准确率 达 到 99.9% 库存物资盘点准确 率 达 到 99.8% 库存物资盘点准 确 率 达 到 99.7% 库存物资盘点准确 率 低 于 99.7 % 40 2 装卸计划完 成率 装卸计划完成率达到 90 % 装卸计划完成率达到 85 % 装卸计划完成率达 到 80 % 装卸计划完成率 达到 75 % 装卸计划完成率低 于 70 % 20 3 物资抽检合 格率 物资抽检合格率高于 99.5 % 物资抽检合格率高于 99% 物资抽检合格率高 于 98% 物资抽检合格率 高于 97% 物资抽检合格率低 于 97% 20 下属员工管 理成效 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 80 分 对下属员工的管理状 况测评结果平均值大 于 75 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值大于 70 分 对下属员工的管 理状况测评结果 平均值大于 65 分 对下属员工的管理 状况测评结果平均 值小于 65 分 10 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格为2 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不 合格4 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格6 次 5S 现 场 管 理 与 安 全不合格8 次 5S 现 场 管 理 与 安 全 不合格8 次以上 10 4 5 5S管 理 达 标 率 合计 4.17 序 车队主管 考核指标 内部资料 注意保存 绩效评估标准 139 权 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 优 秀 ( 100 分 ) 良 好 ( 80 分 ) 一 般 ( 60 分 ) 可 接 受 ( 40 分 ) 差(0 分) 重 (% ) 1 吨货转运费用 控制率 吨货转运费用控制 率不超过规定指标 吨货转运费用控制 率超过规定指标 10% 吨货转运费用控制率 超 过 规 定 指 标 15% 吨货转运费用控 制率超过规定指 标 20% 吨货转运费用控制 率 超 过 规 定 指 标 30% 30 2 车辆管理合格 率 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 达 到 90 % 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 达 到 85 % 对车辆日常维护保养 记录检查合格率达到 80 % 对车辆日常维护 保养记录检查合 格 率 达 到 70% 对车辆日常维护保 养记录检查合格率 低 于 65% 20 3 单位工时作业 量

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财务部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 2004年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 34% 12% 销售利润率 9% 10% 单车成本下降率 5% 8% 应收帐款周转次数 4% 管理费用与预算 8 =100% 利润总额/销售收入总额 13% 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 13% 6% 财务和价格分析报告其他部门满意度 85% 80 见附录 7% 财务和价格分析报告领导满意度 85% 根据公司的往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运 85 营状况,每月提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财 务分析报告,以便公司高层及时掌握公司财务状况 内部营运类 7% 财务审计评分(SAIC或TPG) 优秀 7% 新项目的会计核算与系统建立 100% 6% 财务数据出错率 37% 7% 预算控制率 0% =80% 且=100% 对新成立的项目及时建立财务系统,对项目的各项费用的支出情 况进行核算与监控 出错财务数据/所有上报的财务数据 59.54% 实际支出/年度财务计划内预算 准确 由往来帐务、现金流量、成本开支等分析公司的财务运营状况, 提交财务分析报告,或在重大情况出现时,提交财务分析报告, 由财务总监进行考核 供领导及时正确掌握公司财务状况 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 低于80%以下或100%以上,将 扣除相应比例的分数 分析公司各种的资金需求,为公司及时筹集资金,保证公司运作 必须的资金需求,管理现有资金,作好资金使用和出入记录,确 由财务总监进行考核 保公司资金使用的安全性与有效性 4% 资金使用的效率、安全性 6% 财务分析准确性 优秀 每年由上级单位进行的财务审计评分 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 人力资源部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 22% 7% 工资总额/预算额 10% 整车仓库劳动生产率 5% 管理费用/预算 8% 其他部门满意度 8% 新进员工岗位符合率 6% 关键紧缺人员到岗时间 6% 公司关键员工流失率 3% 8% 公司关键人才培养数 10人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 4% 关键岗位同行业薪资水平调查数 10个 指同行业相同岗位的薪资水平调查 5% 员工职业生涯规划 20% 6% 内部培训讲师培养数 4人 6% 公司内部培训教材编制 1套 7% 员工对公司的满意度 5% 公司人力资源的预测准确性 5% 人均培训时间 4% 与本职工作相关合理化建议 100% =800辆/人 〈=100% 年终工资总额与年初工资预算的比率 仓库的成品车进出总数/投入人工数 仓库的人工成本指仓库的人员工资总额 26.46% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 8% 85% 见附录 内部营运类 61% 100% 79.30% 新招聘员工符合所在岗位要求的比例 2个月 2.48个月 关键紧缺人才是指公司为满足业务需求急需的技术和管理人员 70分 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 流失的关键员工数/关键员工总数 1.14% 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 根据公司的发展战略,实施了职业发展生涯规划的员工所 已进行规划数/员工总数 占比例 对其他编制的培训教材进行汇总、整理、编制成册 见附录 根据市场变化及公司发展的趋势,准确预测相应的人力资 主管领导考核 源的需求 学习发展类 9% 1--被辞退的新员工/新招聘员工总数 60H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训 3条 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 行政部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 广告费用/预算 =90%且 =100% 5% 管理费用/预算 =100% 67.60% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 9% 9% 公司上层满意度 90% 见附录 6% 定期组织管理全景会 12次 每月1次 3% 标的超过50万合同法务审核比率 100% 2% 仓库财务收支审计数 12个 4% 档案管理电子化 100% 内部营运类 5% 内部沟通频率 10% 月度考核的按时完成率 64% 1次/月 100% 完成事件数/事件总数 100% 审计的合同数/标的超过50万的合同数 1 对各仓库财务情况进行审计的仓库的个数 对公司的各种材料进行收集、归档并建立数据库进行保存 组织部门经理间每周就工作方面与相关部门经理进行一次主动 的面对面的沟通 对绩效考核指标数据的收集情况 4% 企业形象推广活动 2次 面向上汽集团及其他整车生产厂家的大型企业推广活动 8% 会议纪要的完整性 100% 对牵涉到两个以上(含两个)部门以及有公司高层人员参加的 会议纪要数/参加会议数 会议要作会议记要 9% 重大项目推进协调完成率 100% 公司要完成的所有重大项目 9% 危机处理及时率 100% 对重大投诉及时解决及向高层反馈 公司下发的文件在当天下达给各部门,并做好签收记录;部门 主管领导考核 向上提交的文件在一个工作日内交予领导审核 4% 文件传递效率 学习发展类 5% 人均培训时间 16% 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 相关工作合理化建议 50H/年 85% 100% 3条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 由部门上报培训计划给人力资源部 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 信息技术部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 8% =90%且 =100% 3% 技术开发费用/预算费用 0.31% 开发、引进技术、软件费用/销售收入 5% 管理费用/预算 100% 7% 外部客户满意度 85分 80分 见附录 10% 业务部门满意度 85% 见附录 8% 核心系统的建立数 12% 影响业务的宕机时间 10% 新业务管理系统建立 8% 各项报告分析准确率 10% 所有项目累计脱期时间 ※ 重大系统故障 一票否决 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 85% 见附录 10% 关键人才的招聘和培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专 多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员,形成自己的 开发团队 4% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 63.94% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 17% 内部营运类 48% 4个 6个 根据公司发展的需求,引进的核心系统 10小时 16小时 每月小于1小时且宕机次数小于4次 /年 对新开展的业务三个月内系统要覆盖到,并能够与整个系统 100% 匹配 包含提交季度安全报告、系统资源使用报告、流程合理性报告(季 报) =30工作日 主管领导评分 对说有项目的节点进行考核 造成8小时以上系统停机的故障 学习发展类 27% 100% 2条 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包 括部门安排和人力资源部组织的培训 公司D类岗位以上的员工保有率 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议数 关键人才认定方法见附录 技术质量部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 14% 10% 年平均单车质量成本下降 4% 管理费用/预算 5% 〈=100% 全年质量成本总额/年总出库量 2003年平均单车质量成本12.41元 70.29% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 12% 26% SGM质损率 =1.4% 1.20% 按SGM合同要求 SVWSC质损率 =1.7% 1.70% 按SVW合同要求 客户满意度SVW 90分 客户满意度SGM 90分 6% 其他部门的满意度 85% ※ 大客户抱怨或事故(*) 8% 质量全景会上问题关闭率 5% 事故车报告及时性 90% 在一个工作日内将出现事故的车情况汇报到相关部门 7% 质量体系的贯标 100% 建立并通过ISO14000和OHASA18000质量体系 4% 质量体系建立的完成率 90% 实际完成的质量体系/计划完成数 6% 成功推行6δ项目数 3个 用6δ的思想进行公司的质量管理 4% 质量分析报告的全面性 定性指标 4% 员工对本部门的满意度 85% 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 4% 人均培训时间 4% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 5% 6δ项目人员培养 3% VDA、QS内审员培养 8% 一票否决 90.10% 督导并协助相关部门改善质量,建立质量管理制度,推行全面质 量管理 0 客户的投诉直接反映到公司总经理或上级销售总公司 内部营运类 34% 85% 83% 考察对质量全景会提出的问题执行解决情况 50H/年 62.4H/年 包含本部门员工的提升培训,和公司对各操作层有关质量方面的 培训 100% 1套 100% 6人 包括外地仓库、五菱项目、零部件 等项目的质量体系的建立完成比例 能全面准确地找出发生质量问题的原因,并提出相应的解决方案 主管领导考核 学习发展类 26% 一个工作日内上报的事故车数/所 有的事故车数 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的质量方面相关知识及案例等 黑带2人,绿带6人 参加VDA、QS培训,并通过认证的人员数 规划工程部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 2003年完 标 成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 基建实际发生费用/基建预算 5% 管理费用/预算 =97% =100% 66.17% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费、私车公用等 客户类 12% 12% 其他部门满意度 85% 10% 基建工程质量控制 90% 10% 采购及时率 6% 公司战略性项目基建及固定资产 采购配合度 90% 8% 设备完好率 97% 9% 问题限时反应率(维修) 90% 6% 供应商资料管理的完整性和准确 性 对所有供应商的产品价格、质量及供应商信誉的情况进行整理 主管领导进行评分 、归档,并编制成册,作为将来比价采购的依据 6% 采购和租赁方案的合理性 对其他部门所需采购物品或租赁仓库提出合理的建议并形成书 主管领导进行评分 面方案 ※ 重大安全事故 (一票否决) 5% 人均培训时间 50H/年 4% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 4% 与本职工作相关的合理化建议 100% 见附录 内部营运类 55% 按照国家工程质量验收标准,对完工的基建工程进行验收,要 求施工方提供主材及防火漆合格证、单价以及仓库经理的现场 签证并备案 对其他部门提出的采购要求,在当天按采购流程开始操作 100% 对公司战略性的基建项目和固定资产的采购应该主动积极的参 98.17% 加,作出详细计划 99% 登记在册的固定资产完好率 对公司内部其他部门提出的属于本部门职责范围的问题,在当天 处理 0 学习发展类 16% 85% 100% 3条 设备完好数/设备总数 109.2H 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 1条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 入厂事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 10% 销售收入 23% 8% EBIT 5% 管理费用/预算 18000万 6% 〈=100% 366.05万 主要指零部件的主业收入 息税前利润 34.19% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 10% 10% 外部客户满意度 ※ 重大客户投诉 优秀供应商 一票否决 由SGM、SVW进行评审 指客户反映到集团公司高层的投诉 内部营运类 6% 操作出错率 10% 货损率 41% ※ =1400(ppm) 0.14% 指在时间、地点、产品、供应商四个方面操作出错的比率 99% 见合同定义 货物在预定时间内送达的订单数/总订单数 8% 准时到达率 100% 6% 站点准时率 96% 运输过程中,对各站点的准时率 6% 系统建立与完善数 2个 系统指WMS、TMS 5% 项目按计划完成率 100% 重大伤亡/安全事故 一票否决 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 0 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 5% 人均培训时间 26% 80H/年 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 100% 244.8H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括部 门安排和人力资源部组织的培训 见附录 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议 公司D类岗位以上的员工保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 核心技术建成数 5项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作流 6项 程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创造商 核心技术认定方法见附录 机并提升核心竞争力的技术 4% 关键人才的培养 3人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多能 关键人才认定方法见附录 的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 售后事业部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目 标 2003年完 成值 指标说明 备注 财务类 30% 7% 配送成本下降率 6% 配送成本指单位体积配送成本 8% EBIT 10% 销售收入 5% 管理费用/预算 8% 外部客户满意度 5% 仓库质量体系的建立 2个 无资料 对开始运做的仓库要求通过ISO9000认证 年度评审未通过则得分为0 3% 项目按计划完成率 90% 无资料 项目包括所有计划今年要完成的项目 项目实际完成数/项目计划完成数 10% 订单准时到达率 97% 无资料 5% 拣货准确率 95% 无资料 无差错捡货的订单比率 3% 人均生产率提高率 5% 无资料 每月发出的ORDER LINE/(有效工作时间*总人数) 10% 货损率 1% 无资料 按每个订单每类零件进行统计 ※ 重大伤亡/安全事故 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关的合理化建议 3条 3% 关键员工的保有率 4% 本部门内部培训教材编制 1套 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 4% 关键人才的培养 2人 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 3% 核心技术创建 2项 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 20% 8千万元 0 主要指零部件的主业收入 〈=100% 51.37% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 85分 80分 见附录(问卷内容由售后事业部参与制定) 客户类 8% 内部营运类 36% 一票否决 捡货准确订单数/订单总数 无资料 按照相关法律法规进行界定 学习发展类 26% 48H/年 100% 196H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 无 见附录 3条 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 公司D类岗位以上的员工保有率 整车事业部管理部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年完成 值 指标说明 备注 财务类 22% 8% 单车仓储及运作成本下降 5% 销售收入 5% 应收帐款周转次数 4% 管理费用/预算 5% 142248.4万 7 =100% 9.85% 包括仓库、运输、库存的仓储成本占销售额的比例的下降 1-04年单车仓储及运作成本/ 03年单车仓储及运作成本 139000万 全年销售收入 9.96 赊销收入净额/应收帐款平均余额 77.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 客户类 14% SGM客户评审 90分 单项奖 SVWSC各项评审 90分 89分 6% 投诉解决率 100% 12% OTD 8% 客户投诉问题的处理解决率 解决的投诉/所有登记的投诉 内部营运类 13% 38% =5天 5.32天 质损率SVW =1.7% 1.70% 见SVW合同要求 质损率SGM =1.4% 1.20% 见SGM合同要求 8% 准时到达率 80% 5% 仓库劳动生产率 =800辆/人 ※ 重大伤亡/安全事故 一票否决 4% 人均培训时间 3% 员工对本部门的满意度 85% 3% 与本职工作相关合理化建议 3条 4% 关键人才的培养 2人 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 6% 核心技术创建 2个 仓库的成品车进出总数/投入人工数 0 按照相关法律法规进行界定 仓库的人工成本指仓库的人员 工资总额 学习发展类 26% 80H/年 100% 120H/年 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训, 包括部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 1 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一 关键人才认定方法见附录 专多能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、 1个 工作流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮 核心技术认定方法见附录 助企业创造商机并提升核心竞争力的技术 整车事业部控制中心20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年 2003年完 目标 成值 指标说明 备注 财务类 11% 6% 专项项目费用/预算 =90%且 =100% 77.56% 专项项目费用指单独项目的费用 5% 管理费用/预算 =100% 75.86% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 8% 外部客户满意度 8% 其他部门对报表满意度 5% 数据出错率 4% 客户投诉的及时反馈率 9% 零部件业务KPI体系建立并完善 100% 对入场和售后部门的KPI指标进行建立并能够实施,保障业务的 正常运作 5% 对公司新项目的信息收集渠道 的建立 100% 对新项目要及时建立相应的信息收集渠道并加以分析形成报告 8% 数据抽样分析模型优化KPI比率 10% OTD 6% 信息分析的预警性 5% 人均培训时间 4% 员工对本部门的满意度 85% 4% 与本职工作相关合理化建议 3条 5% 关键人才的培养 1人 3% 关键员工的保有率 5% 核心技术创建 客户类 16% 85分 94分 见附录 85% 见附录 内部营运类 47% 2% 100% 50% 有错误数据的报告/报告总数 客户的投诉必须在1小时之内向有关业务部门通报并进行跟踪、 及时反馈条数/投诉总数 协调及再反馈 20% 引进数据分析软件,建立数学模型,合理确定KPI数 =5天 考核信息分析对业务部门的可能发生的问题的警告、前馈 由主管领导评分 学习发展类 26% 60H/年 100% 1项 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 由人力资源部进行调查各部门员工对本部门的管理情况的满意度 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的建议的采纳数 关键人才是指通过交叉培训等各种手段达到精于一岗,一专多 能的企业技术和业务骨干或中高级管理人员 关键人才认定方法见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 核心技术指能协助企业快速完成企业价值链、知识管理、工作 4项 流程等目标,加快企业的知识创新及经验累积,能帮助企业创 造商机并提升核心竞争力的技术 核心技术认定方法见附录 整车事业部市场部20xx年KPI指标 指标类型 权重 考核指标 20xx年目标 2003年 完成值 指标说明 备注 财务类 17% 12% 新市场销售(整车) 5000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 新市场销售(零部件) 2000万元 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 5% 管理费用/预算 =100% 58.89% 管理费用指与预算相关的差旅费、招待费等 9% 外部客户满意度 4% 行业或区域影响力上升 6% 新客户数量增加 3家 除SVW、SGM、SGMW以外的,以安吉天地名义签定合同的新客户 9% 建立市场渠道网络 7家 要形成一定规模,达到正常运作 7% 营销策略报告撰写、提交 6% 投标次数 6次 以安吉天地物流名义参与投标的总次数 9% 建立战略伙伴 4家 找到合作伙伴,建立战略联盟,为将来开辟市场奠定基础 8% 建设并完善CRM管理系统 5% 推广活动的次数 5% 人均培训时间 5% 员工对本部门的满意度 3% 关键员工的保有率 3% 本部门内部培训教材编制 1套 4% 相关工作合理化建议 3条 客户类 19% 90分 90.14分 见附录 每年在权威行业协会或行业的排名情况 内部营运类 44% 1次/季 对汽车物流市场情况作出分析并提出应对办法,上交执管会 100% 对现有的客户建立起完善的CRM 4次 面对国内整车生产厂的推广活动 学习发展类 20% 50H/年 85% 100% 有计划、有目标且与业务相关的或企业文化方面的培训,包括 部门安排和人力资源部组织的培训 见附录 公司D类岗位以上的员工保有率 本部门积累的汽车物流相关知识及案例等 0 与本职工作相关的有利于工作流程优化的部门人均建议数 请业内专家认定

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办公室考核表-泰山特曲酒业KPI体系

办公室考核表-泰山特曲酒业KPI体系

20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 档案文印员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 档案完整率、 2 文件打印、复印及时率 、准确率 3 文印设备故障次数 改进KPI指标 序号 衡量标准 (∑当期实际归档的档案数量)/(∑ 当期应当归档的档案数量) (∑在规定要求的时间内 准确的完成 文件打印或复印的数量)/(∑文件打 印或复印的数量) 文印设备故障次数 行为指标 档案管理规范 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 权重 挑战值 权重 100% 部门规定 目标值 行为指标 序号 挑战值 100% 衡量标准 1 2 1 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 5、档案管理制度健全,档案接收移交 及时规范完整,保密工作合乎规定,信 息化管理与信息加工对公司相关工作支 持性强。4、档案管理制度健全,档案 接收移交基本规范完整,保密工作合乎 规范,信息化管理及时,信息加工基本 满足使用需要。3、档案移交规范但不 够及时,保密工作合乎规定,资料信息 整理及时。2、档案移交不够及时规范 ,资料信息整理不够及时。1、档案移 交不够及时规范,资料信息不够及时, 发生档案泄密事件。 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 B:良好 C、合格 D:需要 改进 E、不合格 度考核表 档案文印员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 改进 E、不合格 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 序号 1 2 3 4 序号 部 常规KPI指标 门: 办公室 衡量标准 1 2 目标值 (∑在规定要求的时间内 处理的文件 数量)/(∑需要处理的文件数量) (∑在规定要求的时间内 完成起草的 文件数量)/(∑需要起草的文件数量 文稿起草的及时率 ) (∑在规定要求的时间内 处理的不合 规范和重要差错的文件数量)/(∑所 公文处理的差错率 有处理的文件数量) (∑在规定要求的时间内 能够准确的 公司内部信息通报完成 完成公司内部信息通报的次数)/(∑ 率、及时率、准确率  需要完成内部信息通报的次数) 改进KPI指标 秘书 挑战值 权重 挑战值 权重 100% 0 100% 衡量标准 目标值 行为指标 行为指标 职位 100% 公文处理的及时率 1 2 序号 KPI指标 衡量标准 文件管理的规范性 5、文件管理制度健全,文件处理及时 规范,保密工作合乎规定,信息化管理 与信息加工对公司相关工作支持性强。 4、文件管理制度健全,文件处理基本 规范,保密工作合乎规范,信息化管理 及时,信息加工基本满足使用需 要。3、文件处理规范但不够及时,保 密工作合乎规定,资料信息整理及时。 2、文件处理不够及时规范,资料信息 整理不够及时。1、文件处理不够及时 规范,资料信息不够及时,发生泄密来 生事件。 保证文件质量 5、文稿能真实准确地反映出公司的意 图,行文畅通,无语法错误。4文稿较 为真实准确地反映出公司的意图,行文 较为畅通,无语法错误。3、文稿基本 能反映出公司的意图,行文较为畅通, 基本上无语法错误。2、文稿没有反映 出公司的意图,行文不畅通,出现语法 错误。3、文稿内容明显与公司意图相 违背,有不良后果和较差影响。 权重 达成情况自评 被考评者评价 3 为领导提供有效服务 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 5、工作调研充分,能合理的为公司领 导安排日程,安排无误,能为公司领导 工作提供有利支持,领导非常满意; 4、工作调研比较充分,基本合理的为 公司领导安排日程,安排无误,能为公 司领导工作提供比较有利支持,领导比 较满意;3、能进行工作调研,根据工 作需要公司领导安排日程,并安排无误 ,能为公司领导工作提供一定支持; 2、工作调研比较少,能根据工作需要 ,为公司领导安排日程,但安排提示不 够;1、基本没有工作调研,不能有效 的为领导工作进行计划,工作比较被动 ,领导不满意; 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 秘书 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 驾驶员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 出车及时率 2 车辆行驶的安全率 3 百公里费用 序号 改进KPI指标 衡量标准 衡量标准 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 目标值 行为指标 行为指标 挑战值 权重 挑战值 权重 (∑在规定要求的时间内 准确无误的 100% 完成出车任务的次数)/(∑完成出车 任务的次数) (∑一定时期内车辆安全行驶的次数) 100% /(∑车辆行驶的次数) 当期百公里油耗和过桥费用之和 部门规定 1 2 序号 目标值 衡量标准 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 驾驶员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要 20xx年泰山生力源公司员工月度考核表 姓名 部 门: 办公室 职 位 服务员 KPI指标 常规KPI指标 序号 1 2 公章使用的规范性 接待工作及服务满意率 3 样品帐实相符率 改进KPI指标 序号 衡量标准 目标值 ∑当期违规使用公章的次数 满意度调查 (当期按照公司管理规定实际发放的样 品数量/所有样品数量 公司规定 衡量标准 目标值 1 2 1 行为指标 衡量标准 办公司、会议室设施、 设备管理 5、及时完成对领导办公室的清理打扫 ,并管理好会议室卫生,及时发现设施 故障并反映相关部门维修,不影响会议 室使用;4、及时完成对领导办公室的 清理打扫,并管理好会议室卫生,基本 能及时发现设施故障并反映相关部门维 修,偶尔影响会议室使用;3、及时完 成对领导办公室的清理打扫,并管理好 会议室卫生,对设施管理不够到位,经 常影响会议室使用;2、及时完成对领 导办公室的清理打扫,会议室卫生维护 不够及时;1、对领导办公室和会议室 卫生清理不够及时,领导不满意。 其它日常工作完成情况 自我总结: 能力 改进 信息反馈: 权重 挑战值 权重 100% 100% 行为指标 序号 挑战值 权重 达成情况自评 被考评者评价 评语: 期望: 考评 得分 考评 等级 考评者评语及下 A:优秀 C、合格 度考核表 服务员 考评期 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 被考评者 得分 评价 达成情况评价 考评者评 得分 价 达成情况自评 得分 达成情况评价 考评者评价 得分 考评者评语及下期工作期望 考评者签名: A:优秀 B:良好 被考评者签名: C、合格 D:需要

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